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先收到发票后付款会计分录
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 冷暖自知 发表的提问:
税控盘续费先银行转付够收到发票,会计分录怎么做?
你好 借方预付账款贷方银行借方管理费用 贷方预付账款
91楼
2023-01-27 20:10:53
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冷暖自知:回复meizi老师 可以抵扣的
2023-01-27 20:22:16
冷暖自知:回复meizi老师 之前好像听一位老师是说要做营业外收入
2023-01-27 20:45:24
meizi老师:回复冷暖自知你好 不是的 冲你的管理费用
2023-01-27 21:00:02
冷暖自知:回复meizi老师 哦,谢谢老师!
2023-01-27 21:10:16
meizi老师:回复冷暖自知不客气 满意请给予评价
2023-01-27 21:35:08
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 钟钟 发表的提问:
老师,先预付了3个月房租(借:预付帐款,贷:银行存款),当月就收到发票,要摊到月。收到发票、每月推销时,会计分录需怎么处理?
收到发票有差额么,没有就贴借:预付帐款,贷:银行存款这个后面,摊销做借管理费用 贷预付账款
92楼
2023-01-27 20:35:07
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钟钟:回复maize老师 谢谢!如果预付后,当月没收到发票,次月才收到发票,付款的这笔帐当月要怎么做,下月收到发票时需怎么做?
2023-01-27 20:54:15
maize老师:回复钟钟这个可以先做借其他应付款 贷银行 收到发票做借预付账款 贷其他应付款
2023-01-27 21:07:21
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ Amy 发表的提问:
老师,12月做账中,有的发票先到后付款,有的先收款后开票,要分开做2笔分录吗还是做在一起就可以?
你好,要分开做两笔分录比较清楚
93楼
2023-01-27 20:56:35
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Amy:回复庄老师 老师,那先开票的顺丰运费,这样做2笔吗,要怎么做分录?
2023-01-27 21:13:14
庄老师:回复Amy那先开票的顺丰运费不用做二笔,借应收账款,贷主营业务收入,应交税费--应交增值税,
2023-01-27 21:27:27
Amy:回复庄老师 那比如12月4号开的票,12月30付的款,可以直接做12月30号一笔么,借管理费用 应交税费-进项税 贷银行存款?
2023-01-27 21:45:38
庄老师:回复Amy你好,12月4号开的票,到12月30付的款,可以直接做12月30号一笔
2023-01-27 22:06:32
Amy:回复庄老师 好的,老师, 那如果12月10号先收的客户的钱,12月29号才开票给客户,是可以直接把发票放在12月10号做一笔吗,还是做2笔, 收款时:借银行存款 贷预收账款, 开发票时,借预收账款 贷主营业务收入 应交税费-进项税
2023-01-27 22:29:10
庄老师:回复Amy是的,12月10号先收的客户的钱,12月29号才开票给客户,是可以直接把发票放在12月10号做一笔
2023-01-27 22:58:02
Amy:回复庄老师 好的,那分录是:借 银行存款 贷:主营业务收入 应交税费 进项税?不涉及到应收账款么?
2023-01-27 23:25:34
庄老师:回复Amy你好,不用了,直接收款了,
2023-01-27 23:55:03
星河老师
职称:中级会计师,税务师,CMA
4.99
解题: 1.71w
引用 @ tian tian 发表的提问:
老师,我单位需要付房租费,每个月先计提,下个月收发票再付款。计提、收发票付款的会计分录怎样做
同学 你好, 这个计提 借 管理费用-预提费用     贷 其他应付款 冲掉上面的计提分录,按发票入账就可以了。
94楼
2023-01-27 21:17:59
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 贪玩的冷风 发表的提问:
收到银行承兑汇票,再用银行承兑汇票付货款会计分录 借:应收票据 贷:应收账款 借:应付账款 贷:应收票据 汇票到期后的会计分录
汇票到期不是你们处理了,你们只要做这两步
95楼
2023-01-28 19:12:41
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贪玩的冷风:回复辜老师 到期后不是会有本公司转账到别的公司的流水记录吗?
2023-01-28 19:29:34
辜老师:回复贪玩的冷风不会的,你背书给了供应商,是由供应商到期去收款的
2023-01-28 19:45:45
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.79w
引用 @ 发表的提问:
老师,第一先预付货款购买商品,二、收到商品病验收入库 未收到发票 记暂估会计分录怎么写?
借;预付账款 贷:银行存款 借:库存商品 贷:应付账款-暂估应付账款
96楼
2023-01-28 19:20:53
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小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ 发表的提问:
老师,我司承接了一项装修工程,对方要求我们先开具发票后再拨预付款,预付款还没收到,请问这个会计分录怎么做?做了收入后要结转成本吗?
您好,没有开票也可以不做收入 如果没办法预估总成本的情况
97楼
2023-01-28 19:41:58
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缪:回复小黎老师 上个月已经开了发票的,但没有收到款
2023-01-28 20:17:17
小黎老师:回复你好,开票的时候你们有确认收入还是计入了工程结算科目
2023-01-28 20:34:08
小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 玩命的月饼 发表的提问:
支付1年房租(201912-202011房租) 没收到发票会计分录是: 借:预付账款 贷:银行存款 收到发票会计分录是: 借:? 贷:? 每月摊销会计分录: 借:管理费用 贷:预付账款
收到发票时每月的摊销分录是正确的
98楼
2023-01-29 18:15:52
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玩命的月饼:回复小惑老师 支付房租没收到发票对吗?收到发票怎么做分录?
2023-01-29 18:39:32
小惑老师:回复玩命的月饼借预付账款-预付 贷:银行存款 借预付账款-摊销 贷预付账款-预付 然后摊销就是你的分录
2023-01-29 19:05:09
陈老师Fairy
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,CMA
4.99
解题: 0.08w
引用 @ cindy 发表的提问:
建筑公司3月用银行存款付部分材料款,当月材料已到,发票隔月到且还有少许货款未付。如何做会计分录。发票待余款付完后再提供,发票到后又如何做会计分录?
收到货的时候 借:原材料 其他应收款-暂估进项税 贷:银行存款 应付账款 拿到发票根据金额 借:应交税费-进项 贷:其他应收款-暂估
99楼
2023-01-29 18:35:36
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易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 瘦瘦的乌龟 发表的提问:
请问,支付去年欠款租金,并且同时又收到了租金发票怎么录会计分录,之后又提前多付了两个月租金,发票也都一起收到怎么录会计分录
借应付账款【欠】管理费用【本年]预付账款【预付]贷:银行存款
100楼
2023-01-29 18:58:13
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 孤独的蓝天 发表的提问:
单位购买一批设备,收到发票要求先付3成货款,(设备款以后由上级部门补贴),等补贴款到账后再付剩余7成,请问这项业务的会计分录怎么写,谢谢!
你好,同学。 借,预付账款 贷,银行存款 借,银行存款 贷,预付账款 递延收益
101楼
2023-01-29 19:21:18
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孤独的蓝天:回复陈诗晗老师 老师你好!设备不记入固定资产吗?
2023-01-29 19:58:22
陈诗晗老师:回复孤独的蓝天你购时时 借,固定资产 贷,银行存款 借,递延收益 贷,累计折旧 
2023-01-29 20:17:30
孤独的蓝天:回复陈诗晗老师 好的,谢谢!
2023-01-29 20:38:08
陈诗晗老师:回复孤独的蓝天不客气,祝你工作愉快。
2023-01-29 20:53:20
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.79w
引用 @ ? 发表的提问:
我是施工方,先开票,后收到工程进度款怎么做会计分录?内账的
你好,内账这样处理 开具发票,借;应收账款,贷;主营业务收入 收款,借;银行存款,贷;应收账款
102楼
2023-01-29 19:41:59
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?:回复邹老师 那成本什么时候结转呢?分录又怎么做呢?
2023-01-29 19:55:48
邹老师:回复?你好,成本在确认收入的时候结转,分录是 借;主营业务成本,贷;工程施工——合同成本
2023-01-29 20:20:50
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 小巧的宝贝 发表的提问:
支付车辆保险费用,但未收到发票会计分录怎么做,收到发票后,会计分录是什么。谢谢
借其他应收款 贷银行存款,没有收到发票做这个。
103楼
2023-01-30 18:30:18
全部回复
郭老师:回复小巧的宝贝发票到了,借管理费用,保险贷其他应收款。
2023-01-30 19:01:05
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.79w
引用 @ 飘雪 发表的提问:
收到发票,款未付怎么做会计分录
借;原材料等科目 应交税费(进项税额) 贷;应付账款
104楼
2023-01-30 18:45:16
全部回复
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ Krismile 发表的提问:
老师,想问一下,企业支付设备租赁费用,先付了款,做了分录,后来才收到普票,收到票之后分录怎么做呢?
借:管理费用--租赁费贷:预付账款
105楼
2023-01-30 19:14:20
全部回复
Krismile:回复袁老师 那付款的时候是借:预付 贷:银行 对吗?
2023-01-30 19:31:04
袁老师:回复Krismile是的
2023-01-30 19:52:29

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