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进项税与销项税的会计分录
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 魔鱂鱼 发表的提问:
老师 这个月没有增值税进项 但是有留抵,开了销项税票 后 借转增值税会计分录应该怎么做?
同学你好,借,应交税费-应交增值税-销项,贷,应交税费-应交增值税-转出未交增值税。
196楼
2023-03-12 19:46:47
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 粗犷的小刺猬 发表的提问:
月末进项、销项和应交增值税的结转会计分录
当销项大于进项时: 借:应交税费-应交增值税税-销项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 当你交税时:借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 当进项大于销项时 借:应交费-应交增值税税-销项税额 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:贷:应交税费-应交增值税-进项税额 借:应交税费-未交增值税 贷: 应交税费-应交增值税-转出未交增值税
197楼
2023-03-12 20:03:57
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ Y 发表的提问:
增值税一般纳税人销项进项怎样做会计分录
如果计算当月需要交纳增值税的情况下,是要结转增值税的 借:应交税费--应交增值税(销项税额) 贷:应交税费--应交增值税(进项税额) 应交税费--应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费--应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费--未交增值税 月末形成留抵税额的情况,是不需要做结转增值税分录的。
198楼
2023-03-12 20:24:36
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 天天向上 发表的提问:
月底进项税额留底会计分录!
你好,一般无需作会计分录,留下下期抵销项税额
199楼
2023-03-12 20:29:59
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小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 荟花之美 发表的提问:
老师,4月Ⅰ日新政进项税额加计10%抵减销项,计提和抵减的会计分录分别怎么做?
你好,计提不用做分录 借:应交税费-未交增值税 贷:其他应收款 银行存款
200楼
2023-03-13 17:50:23
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 时光正好 发表的提问:
公司销售和进货都是免税的,那销账税额和进项税额怎么处理?会计分录怎么做?
您好,销售和进货时,全额记收入和成本费用。销售时,借,现金或者银行存款等科目,贷,主营业务收入。进货时,借,库存商品等科目,贷,现金或者银行存款等科目。
201楼
2023-03-13 18:02:59
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ AA????会计学堂-蒋老师 发表的提问:
4月Ⅰ日新政进项税额加计10%抵减销项,计提和抵减的会计分录分别怎么做?
你好,不用计提,缴交抵扣时,借应交税费--未交增值税,贷银行存款,其他收益(加计10%抵扣的)
202楼
2023-03-13 18:23:58
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AA????会计学堂-蒋老师:回复庄老师 其他收益是不是要新建一个科目啊,系统没有呢
2023-03-13 18:35:22
庄老师:回复AA????会计学堂-蒋老师你好,是的,新增设一个科目
2023-03-13 19:01:45
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 苦咖啡 发表的提问:
进项税额加计抵减,会计咋做会计分录?
借:应交税费--增值税加计抵减税额 贷:其他收益
203楼
2023-03-14 17:12:42
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 徐佳 发表的提问:
进项税额加计扣除怎么做会计分录
计提借应交税费增值税加计扣除贷营业外收入或者是其他收益 抵扣借应交税费,未交增值税贷应交税费增值税增值税加计其扣除。
204楼
2023-03-14 17:39:39
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 痛而不言 发表的提问:
收回已经核销的坏账的会计分录写一下,转出进项税额的分录写一下
你好,借:银行存款 贷:应收账款 然后 借:应收账款 贷:坏账准备 借:相关成本费用科目 贷:应交税费-进项税额转出
205楼
2023-03-14 17:53:53
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轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ crystal 发表的提问:
进项税额加计抵减的会计分录怎么做呢?
借:应交税费-未交增值税 贷:其他收益
206楼
2023-03-14 18:17:59
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crystal:回复轶尘老师 月末或者年末,其他收益余额需要另外结转什么的吗?还是每个月把加计抵减金额计入其他收益就可以了?
2023-03-14 18:48:56
轶尘老师:回复crystal期末其他收益结转至本年利润里面
2023-03-14 19:11:00
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 爱听歌的星星 发表的提问:
老师,这个平销返利为什么是冲减进项税额,请问实务中该如何做会计分录,请老师详细的写一下会计分录
这个平销返利对于支付方式,冲减收入冲减销项税额,对于收到方式冲减他的采购成本,同时冲减他的进项税哦。
207楼
2023-03-15 17:20:08
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爱听歌的星星:回复陈诗晗老师 老师,如果在现实中遇见该如何做会计分录
2023-03-15 17:39:37
陈诗晗老师:回复爱听歌的星星如果说是购买方的话,直接就是借库存商品等等。应交税费增值税进项税额。贷、应付账款等等。那么这个金额就是用负数来体现。
2023-03-15 17:59:47
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 장 신 영 发表的提问:
增值税进项税额上月有留底,本月进项税额+上月留底小于本月销项税额。请问怎么做会计分录(之前进项税额大于销项税额不交增值税就没有做会计分录)
您好!借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)   贷:应交税费——未交增值税
208楼
2023-03-15 17:37:48
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 英子 发表的提问:
老师,你好,我想请问一下进项大于销项税怎么做计提税金分录,留底的会计分录,下个月又怎么做
借销项税额,。转出未交增值税 贷进项税额 下个月接着做就可以,只有转出未交增值税余额是贷方那就做借转出未交增增值税 贷未交增值税,
209楼
2023-03-15 18:01:04
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英子:回复maize老师 没大明白你说的,你看是这样做吗
2023-03-15 18:31:04
英子:回复maize老师 本月分录少了两个字,是应交税费-未交增值税
2023-03-15 18:51:02
maize老师:回复英子下个月不做,进项税额大于销项税额,就只做借销项税额,转出未交增值税 贷进项税额 这个就完了,
2023-03-15 19:14:49
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 养猫专业户 发表的提问:
老师,我第一次做会计, 增值税销项20000 进项15000应该缴5000的增值税,我想问下,这个会计分录怎么做呢??
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
210楼
2023-03-15 18:17:59
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养猫专业户:回复吴月柳 然后缴费的时候,借应交税费未交增值税 5000贷银行存款是么
2023-03-15 18:37:54
吴月柳:回复养猫专业户是的
2023-03-15 19:03:47
养猫专业户:回复吴月柳 老师,那3税呢?城建教育附加地方教育附加,这个是直接缴还是需要计提啊
2023-03-15 19:21:32
吴月柳:回复养猫专业户需要计提,借:营业税金及附加 贷:应交税费-城建税等
2023-03-15 19:49:08

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