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未付工资的会计分录怎么做
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王晶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 曉傅 发表的提问:
款未付,发票先到怎么做会计分录呢
你好,借库存商品,应交税费贷应付账款
61楼
2022-12-28 20:20:30
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曉傅:回复王晶老师 那就等于先做入库处理咯
2022-12-28 20:49:36
王晶老师:回复曉傅额,是的呢,先做入库处理
2022-12-28 21:03:51
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.79w
引用 @ 木雪 发表的提问:
公司上任会计从未计提过工资,现在年初应该怎样计提工资,怎么做分录呢
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬
62楼
2022-12-28 20:44:59
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 感动的凉面 发表的提问:
行政单位财政支付工资怎么做会计分录
借单位管理费 贷 应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷财政拨款收入 借财政拨款支出 贷财政拨款预算收入
63楼
2023-01-02 12:24:04
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家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.92w
引用 @ 珊珊 发表的提问:
公司1月份员工餐费,还未付给快餐公司,怎么做会计分录
计入 借:管理费用-福利费 贷:其他应付款
64楼
2023-01-02 12:47:53
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雨轩老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.35w
引用 @ 人生旅途 发表的提问:
老师,款未付,货收到,发票未到暂估的会计分录怎么做
您好,看下这个归纳,各种情况都有。http://bbs.canet.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=428482&fromuid=200981
65楼
2023-01-02 12:53:44
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人生旅途:回复雨轩老师 这个链接怎么打开,直接点没反应
2023-01-02 13:08:01
雨轩老师:回复人生旅途复制地址到浏览器地址栏打开,新建一个页面
2023-01-02 13:35:34
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 星旭可可 发表的提问:
工会经费计提,支付的会计分录怎么做
你好,计提时,借管理费用--工会经费,贷应付职工薪酬--工会经费,支付时,借应付职工薪酬--工会经费,贷银行存款,
66楼
2023-01-02 13:13:32
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星旭可可:回复庄老师 为什么用应付职工薪酬科目,不是用应交税费科目呢
2023-01-02 13:43:45
庄老师:回复星旭可可你好,工会经费在应付职工薪酬科目
2023-01-02 13:56:50
星旭可可:回复庄老师 可以不计提吗?
2023-01-02 14:19:22
庄老师:回复星旭可可你好,工会经费要计提,按工资总额的2%计提
2023-01-02 14:46:26
星旭可可:回复庄老师 申报的数学是按百分之0.8计算的
2023-01-02 15:04:22
庄老师:回复星旭可可你好,申报的数学是按2%的40%上缴的,0.8%
2023-01-02 15:21:15
星旭可可:回复庄老师 那计提跟上交不是不一样了吗
2023-01-02 15:49:47
庄老师:回复星旭可可你好,计提和上缴不一样,上缴40%,
2023-01-02 16:17:12
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 莲心 发表的提问:
老师,老板垫付工资了,会计分录怎么做账?
借应付职工薪酬 贷其他应付款
67楼
2023-01-02 13:32:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.79w
引用 @ 隐形的书包 发表的提问:
工程款打入会计个人账户,然后再付工人工资,怎么做会计分录
你好,借;其他应收款 贷;应收账款 借应付职工薪酬 贷;其他应收款
68楼
2023-01-03 19:52:57
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佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 小凌999 发表的提问:
购入固定资产,尾款未付,发票未开,可以暂估入账?怎么样做会计分录?
借固定资产 贷银行存款 应付账款
69楼
2023-01-03 20:05:15
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小凌999:回复佟老师 尾款入应付账款还是其他应付款比较好?
2023-01-03 20:25:13
佟老师:回复小凌999计入应付账款科目做核算
2023-01-03 20:46:22
小凌999:回复佟老师 发票未开,我想以不含税价暂估入账,那应付账款的借方余额是不是就是未付的尾款减去进项税额
2023-01-03 21:08:09
小凌999:回复佟老师 因为我原来付设备预付款是挂在预付账款的,现在设备已到货,虽然尾款未付,但是需要计提折旧,是要从预付账款转到应付账款吗?
2023-01-03 21:18:56
佟老师:回复小凌999你进项税额可以找一个过渡科目,其他应收款
2023-01-03 21:34:47
小凌999:回复佟老师 因为我原来付设备预付款是挂在预付账款的,现在设备已到货,发票未开,虽然尾款未付,但是需要计提折旧,是要从预付账款转到应付账款吗?会计分录要怎么做才比较正规,比较好对账?
2023-01-03 22:01:32
佟老师:回复小凌999是的,预付账款要转到固定资产,不是转到应付账款 借固定资产 贷预付账款 应付账款
2023-01-03 22:30:15
陈娟老师
职称:初级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.17w
引用 @ 害怕的心情 发表的提问:
从事卫生院会计工作,现在的新的会计制度付职工工资会计分录怎么做,举例子吧
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等)     贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等)     贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资     贷:应付职工薪酬——社保(个人部分)         应交税费——应交个人所得税         库存现金/银行存款 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分)     贷:库存现金/银行存款 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税     贷:银行存款
70楼
2023-01-03 20:30:23
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 做最好的me 发表的提问:
老师好!发放工资有2个同事未发,欠,怎么做会计分录
对于欠发的工资,计入其他应付款处理。
71楼
2023-01-03 20:35:58
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王晓老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 0.83w
引用 @ 叮咛 发表的提问:
老师,这张工资单怎么做会计分录,计提工资,和发放工资,分录怎么做?
你好 借 费用类科目 6060 贷 应付职工薪酬 6060 借 应付职工薪酬 6060 贷 其他应收款 200 其他应付款 -押金 50 其他应付款-五险一金 940 应交税费-应交个人所得税 57 银行存款 4813
72楼
2023-01-04 19:20:38
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叮咛:回复王晓老师 好的,谢谢老师
2023-01-04 19:49:18
王晓老师:回复叮咛不客气,满意请五星好评,谢谢
2023-01-04 20:08:30
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 发表的提问:
老师,建筑行业,暂估人工费,怎么做会计分录啊?自己的工人,工资还未发
您好 借:工程施工 贷:应付职工薪酬
73楼
2023-01-04 19:46:46
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李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 妮妮 发表的提问:
新办企业没买社保,但扣了个税未交、的工资会计分录怎么做?
个税扣了,及时做个税申报表申报 如果暂时没交,放在“其他应付款——应交个税”中
74楼
2023-01-04 20:14:18
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妮妮:回复李爱文老师 那工资完整的会计分录怎么做?
2023-01-04 20:32:15
李爱文老师:回复妮妮借:管理费用——工资(或销售费用——工资 或生产成本——工资) 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 贷:其他应付款——应交个税
2023-01-04 20:55:12
妮妮:回复李爱文老师 新办的企业,工资全部放在管理费用里面可以不?放管理费用-工资,还是管理费用-开办费?
2023-01-04 21:21:25
李爱文老师:回复妮妮你们属于筹建期吗?现在有没有收入
2023-01-04 21:42:14
妮妮:回复李爱文老师 没有
2023-01-04 22:01:53
李爱文老师:回复妮妮没有收入 分录是: 借:长期待摊费用——开办费 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 贷:其他应付款——应交个税
2023-01-04 22:21:23
Helen老师
职称:注册会计师,高级会计师
4.99
解题: 0.34w
引用 @ 不安的钥匙 发表的提问:
由于企业资金短缺 未按照合同支付利息怎么做会计分录
同学好 先计提出来 借管理费用 贷应付利息
75楼
2023-01-04 20:32:59
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