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增值税纳税实务与会计处理
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答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 2445109925 发表的提问:
因疫情原因,我小规模纳税人减免的增值税及附加税做账时,是计入哪一会计科目,怎么账务处理?
你好 计入营业外收入-政府补助 借 应交税费 贷 营业外收入-政府补助
256楼
2023-04-10 16:41:59
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2445109925:回复答疑苏老师 是每月先计提,然后在季度缴纳时再将应交税费转入营业外收入吗?
2023-04-10 17:06:59
答疑苏老师:回复2445109925你好 是的 是这样的。
2023-04-10 17:32:01
2445109925:回复答疑苏老师 那税金及附加还要计提吗?需要反应到利润表中去吗?(就是税金及附加这一栏可要填)
2023-04-10 17:49:45
答疑苏老师:回复2445109925你好 如果增值税不需要缴纳的话,是不需要计提附加税的。
2023-04-10 18:15:02
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 发表的提问:
小规模纳税人.增值税核定征收.就是开票收入不够3万.按3万补缴.多补缴的增值税怎么做账务处理.会计分录是?
你好! 借:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税
257楼
2023-04-10 17:02:11
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蒋飞老师:回复借:应交税费-应交增值税 贷:银行存款
2023-04-10 17:16:26
菲:回复蒋飞老师 冲减主营业务收入?
2023-04-10 17:37:29
蒋飞老师:回复你好! 对的。
2023-04-10 17:56:05
汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ North harbor ???? 发表的提问:
老师,计提增值税加计抵减额 借:应交税费-增值税加计抵减额 贷:营业外收入 之后缴纳增值税还需要怎么做会计处理吗?
你好,缴纳时 直接就是 借 应交税费-未交增值税 贷 银行存款
258楼
2023-04-10 17:12:02
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 欢喜的百褶裙 发表的提问:
多计提的增值税的账务处理,比如上个月计提了5万的增值税,但是申报实际只交了4万,那么这个月对于多计提的怎么处理?
您好,冲回1万元即可。
259楼
2023-04-10 17:35:58
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.79w
引用 @ 小会计 发表的提问:
计提增值税比实际交税多0.01元,怎样处理?
你好,做计提相反分录,金额0.01
260楼
2023-04-11 17:07:09
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张伟老师
职称:会计师
4.91
解题: 0.74w
引用 @ Zero 发表的提问:
小规模当月实际不需要缴纳增值税,但是自己申报多了,并于次月预缴增值税,怎么做财务处理
做预缴下月增值税 借:应交增值税 贷:银行存款
261楼
2023-04-11 17:16:03
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李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
实际前部分收入已经缴纳增值税,但是可以申请进行3%的简易征税,那前期已经缴纳与申请退返的税款,如何处理呢?
前期已经缴纳的税款,直接做缴纳税款处理,退税冲减期末留抵的数据
262楼
2023-04-11 17:33:00
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 高挑的海燕 发表的提问:
留低退税后,后期发生要缴纳的增值税,已交。附加税有留低基数未交,附加税咋样做会计处理
交多少计提多少就可以的。
263楼
2023-04-12 17:06:09
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郭老师:回复高挑的海燕附加税等于(缴纳的增值税-留底退税)*税率
2023-04-12 18:00:27
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 小小的感动 发表的提问:
其实现在我发现会计学堂的课程安排中缺少了一个非常重要的模式“一套全业务流程的分工分类汇总实际操作、一个会计年度特殊的月份的会计处理实操、一个会计期间内个别业务所涉及到对内对外的业务行政处理”我的意思就是缺少一个拥有完整分工流程,具有建账、财务、税务、财务管理内容与一身的课程。之前的课程都是分模块的没有一个全面的系统性,使学员在学习后,还是有很多问题得不到解决,或对财务的全面把控力没有得到培养。
你好,谢谢你的建议,我这就向学堂反馈。
264楼
2023-04-12 17:16:25
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 香蕉洋葱 发表的提问:
实务中,月末增值税账务如何处理?具体分录?
需要缴纳增值税,进行结转就可以 借:应交税费—应交增值税—销项税 贷:应交税费—应交增值税—进项税 应交税费—应交增值税—转出未交增值税 借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税
265楼
2023-04-12 17:32:58
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香蕉洋葱:回复辜老师 交了税又怎么处理?
2023-04-12 17:44:02
辜老师:回复香蕉洋葱借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款
2023-04-12 17:56:34
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ guokuai 发表的提问:
小企业会计准则下,月末增值税怎么做账务处理
您好 请问是一般纳税人还是小规模纳税人
266楼
2023-04-16 18:33:18
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guokuai:回复bamboo老师 一般纳税人
2023-04-16 19:00:08
bamboo老师:回复guokuai请问是销项大于进项还是进项大于销项
2023-04-16 19:11:09
guokuai:回复bamboo老师 销项大于进项
2023-04-16 19:23:21
bamboo老师:回复guokuai借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2023-04-16 19:36:34
guokuai:回复bamboo老师 小企业会计准则下不是没有未交增值税这个科目吗,
2023-04-16 20:00:32
bamboo老师:回复guokuai小企业会计准则下有未交增值税这个科目啊
2023-04-16 20:27:53
guokuai:回复bamboo老师 课堂老师讲的是记什么已交税金,不太理解
2023-04-16 20:43:50
bamboo老师:回复guokuai那是当月缴纳当月应该缴纳的税款就计入已交税金 当月缴纳上月的 就是未交增值税
2023-04-16 21:00:20
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 永不止步 发表的提问:
转出多交增值税和未交增值税的会计处理
您好,借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-转出多交增值税
267楼
2023-04-16 18:40:30
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.79w
引用 @ 李晓衡 发表的提问:
增值税申报表中计算填报的应纳增值税和月底帐务处理过程中计算出来的应交增值数额一样吗?问题是在申报表中有部分未开具发票的收入要填写在增值税纳税申报表中,而在上月的帐务处理中这部分没票收入根本没有进行帐务处理,问一下这个问题如何处理?
按道理是一致的 没有进行账务处理就需要补上账务处理部分 做到申报表与账务处理一致
268楼
2023-04-16 19:03:02
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 喜悦的冬天 发表的提问:
增值税及附加的加计递减账务处理,会计分录怎么做?
你好, 借:应交税费—增值税加计抵减    贷:其他收益
269楼
2023-04-16 19:18:07
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.79w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
企业纳税实务 增值税计算
1.某家电生产企业为增值税一般纳税人,2015年10月发生以下业务: (1)向某酒店销售彩电50台,每台不含税销售额4500元。由于购货量大,给予九折优惠。销售额和折扣开在同一张发票。 (2)将最新研制的智能云电视10台,免费送给大客户试用,该类型在市场上无同类产品,每台成本价8000元。 (3)向广告公司支付广告设计和发布费,取得的增值税专用发票上注明不含税价款9000元。 (4)支付本月电话费,增值税专用发票注明价税合计600元。 (5)购入电子元器件,不含税价款250000元,另支付运费不含税价款500元,均已取得增值税专用发票。 假定彩电成本利润率为10%,计算本期应缴纳的增值税额。 2.某白酒生产企业为增值税一般纳税人,2015年2月发生以下业务(假定上月取得的发票均已认证并抵扣) (1)2月1日将自产A型白酒130吨赊销给境内某代理商,开具增值税专用发票,注明销售额2080万元,另白酒企业代垫运输装卸费8万元,收到运费发票; (2)2月6日销售自产A型白酒10吨给本企业关系户,以成本价核算取得销售金额80万元; (3)2月12日购进发酵设备一台,增值税专用发票上注明进项税255万元,支付铁路运输费1000元(不含税),取得货运增值税专用发票; (4)2月16日,将上月外购的100套餐具用于职工福利,不含税价0.8万元; (5)2月27日,
270楼
2023-04-16 19:35:59
全部回复
邹老师:回复爱笑的流沙个人建议提问一个一个来,这样老师好给予答复
2023-04-16 19:52:33

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