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支付员工上月工资会计分录
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 莉莉 发表的提问:
用工会经费支付员工福利会计分录
借:管理费用--工会经费,贷:现金
31楼
2022-12-21 21:05:07
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方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 小敏 发表的提问:
支付员工医疗费会计分录
借:管理费用等 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款
32楼
2022-12-21 21:17:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 勤奋的音响 发表的提问:
五月月底支付五月份职工工资和六月支付五月份工资分别的会计分录应该怎么写
你好,都是这个分录 借;应付职工薪酬,贷;银行存款等科目
33楼
2022-12-22 19:44:22
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勤奋的音响:回复邹老师 五月月底支付五月前半月职工工资和六月代付五月份工资分别的会计分录应该怎么写
2022-12-22 20:01:22
邹老师:回复勤奋的音响你好,支付工资都是这样做分录 借;应付职工薪酬,贷;银行存款等科目 针对这个分录有什么疑问吗
2022-12-22 20:28:49
勤奋的音响:回复邹老师 借:应付职工薪酬--工资 贷:银行存款 对吗两个都是这样做
2022-12-22 20:40:16
勤奋的音响:回复邹老师 购买办公软件的会计分录
2022-12-22 20:53:17
邹老师:回复勤奋的音响你好,支付工资是这样做分录 购买办公软件,借;长期待摊费用,贷;银行存款等科目
2022-12-22 21:09:21
勤奋的音响:回复邹老师 分摊水费车辆管理费应该如何做分录
2022-12-22 21:30:55
勤奋的音响:回复邹老师 购买办公软件 借:管理费用-办公费 7500 应交增值税 进项税 1200 贷:其他应付款 8700 借:其他应付款 8700 贷:银行存款 8700 这样写对吗
2022-12-22 21:44:13
邹老师:回复勤奋的音响你好,你单位之前发生的的水费计入的科目是? 车辆管理费,借;管理费用,贷;银行存款等科目
2022-12-22 22:01:32
勤奋的音响:回复邹老师 分摊水费车辆管理费怎么做分录
2022-12-22 22:22:42
勤奋的音响:回复邹老师 就做一个分录吗
2022-12-22 22:41:42
邹老师:回复勤奋的音响你好,之前发生的水费,车辆管理费用都是计入了长期待摊费用? 是什么情况下需要把水费车辆管理费进行分摊呢?
2022-12-22 23:07:15
勤奋的音响:回复邹老师 是嘛
2022-12-22 23:22:14
邹老师:回复勤奋的音响你好,摊销的时候这样做分录 借;管理费用等科目,贷;长期待摊费用
2022-12-22 23:46:26
勤奋的音响:回复邹老师 好像就是租了办公室需要支付水费 车辆管理费
2022-12-23 00:04:46
邹老师:回复勤奋的音响你好,租赁办公室与支付 水费 车辆管理费没有任何关系啊
2022-12-23 00:18:09
勤奋的音响:回复邹老师 也是借:管理费用 贷;长期待摊费用 对吗
2022-12-23 00:47:17
勤奋的音响:回复邹老师 是租了间办公室之后发生的水费和车辆管理费
2022-12-23 01:01:55
邹老师:回复勤奋的音响你好,租了间办公室之后发生的水费和车辆管理费,那发生的费用就直接计入管理费用核算就是了,不需要计入长期待摊费用,然后再摊销啊
2022-12-23 01:28:03
勤奋的音响:回复邹老师 是那么做吗
2022-12-23 01:49:13
勤奋的音响:回复邹老师 借:管理费用 贷:什么
2022-12-23 02:09:31
邹老师:回复勤奋的音响你好,借;管理费用,贷;库存现金等科目
2022-12-23 02:37:20
勤奋的音响:回复邹老师 OK了吗
2022-12-23 03:04:28
勤奋的音响:回复邹老师 好的好的感谢
2022-12-23 03:26:28
邹老师:回复勤奋的音响不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2022-12-23 03:49:13
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 骑行的蜗牛 发表的提问:
发放员工6月工资个税计算错误,7月更正个税申报,请问6月支付工资和7月缴纳税款会计分录
您好 借:应付职工薪酬 贷:应交税费-个人所得税 贷:银行存款 借:应交税费-个人所得税 贷:银行存款
34楼
2022-12-22 20:07:55
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骑行的蜗牛:回复bamboo老师 6月计提的时候已按照未扣税的金额计提个税,7月调整账时怎么做呢?
2022-12-22 20:20:53
bamboo老师:回复骑行的蜗牛那把6月份的分录红冲
2022-12-22 20:39:01
骑行的蜗牛:回复bamboo老师 好的,谢谢老师
2022-12-22 21:04:39
bamboo老师:回复骑行的蜗牛不客气哈 欢迎有疑问继续提问
2022-12-22 21:27:20
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 可靠的香水 发表的提问:
上个月做支付工资分录,忘了员工水电费,这个月怎么调账?
就是在这个月发放工资时,做代扣就是了。 实际发放工资时 借:应付职工薪酬--工资 贷:其他应付款--社保(个人负担部分的社保) 应交税费--应交个人所得税 其他应收款--代垫水电费 银行存款
35楼
2022-12-22 20:32:10
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ ╰+换悸メo 发表的提问:
外账中,员工离职两个月的工资怎么做会计分录,用银行存款支付的
借;应付职工薪酬 贷;银行存款
36楼
2022-12-22 20:51:09
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 老大 发表的提问:
月底计提下月员工工资 工资里还包括员工该支付的社保 这个分录该怎么做?
借,xx费用,贷,应付职工薪酬~工资
37楼
2022-12-22 21:17:59
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老大:回复辜老师 下月工资发了该怎么做分录? 社保扣费了又该怎么做分录?
2022-12-22 21:39:53
辜老师:回复老大借,应付职工薪酬~工资,贷,银行存款,应交税费~应交个人所得税,其他应收款~个人社保
2022-12-22 21:51:27
老大:回复辜老师 那贷方的其他应收款什么时候才能冲减
2022-12-22 22:15:44
辜老师:回复老大缴纳社保的时候冲减
2022-12-22 22:31:59
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ mark 发表的提问:
上月计提了员工工会经费借:管理费用--工会经费/贷:应付职工薪酬--工会经费,本月发放工资时扣员工资后的分录怎么写呢
你好,工会经费是单位负担,不应当在员工工资扣除才是的 如果会扣除,那计提的时候,借方就不能全部计入管理费用,应当把扣除的部分计入其他应收款 然后扣除的时候这样做分录,借;应付职工薪酬,贷;其他应收款
38楼
2022-12-23 20:58:46
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
编制会计分录,开出支票支付退休人员工资20000元
借 应付职工薪酬 20000 贷银行存款20000
39楼
2022-12-23 21:09:58
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小洪老师
职称:CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 尘、世间 发表的提问:
求劳务公司支付劳务成本时的会计分录、结转成本时的会计分录、计提员工工资时的会计分录
你好,企业发生的各项劳务成本,借记本科目,贷记“银行存款”、“应付职工薪酬,结转成本会计分录,借主营业务成本,贷库存商品,计提工资时候的会计分录借,费用或者成本类科目(制造费用),贷应付职工薪酬
40楼
2022-12-23 21:14:59
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答疑郭老师
职称:初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ wiling 发表的提问:
2019年1月份,员工应承担社保903.2元,公司承担社保1881.4.合计2784.6元,已经当月支付, 2019年1月份员工应付工资16932.09元,扣去社保903.2元,实付员工工资为16028.89元,2019年2月份实发员工工资16028.89元,(1)2019年1月份的,工资及社保的计提分录, (2)社保支付的分录 (3)2019年2月发放工资分录
1.借管理费用-工资16932.09 -社保1881.4 贷应付职工薪酬-工资16932.09 -社保1881.4 2.借应付职工薪酬-社保1881.4 其他应收款903.2 贷银存 3.借应付职工薪酬-工资16932.09 贷其他应收款903.2 贷银存
41楼
2022-12-24 20:05:08
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
编制会计分录,开出支票支付退休人员工资20000元
编制会计分录,开出支票支付退休人员工资20000元
42楼
2022-12-24 20:28:27
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李老师:回复爱笑的流沙借 应付职工薪酬-工资 20000 贷银行存款20000
2022-12-24 20:42:31
陈静老师
职称:,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ 张好好 发表的提问:
支付员工奖金6000员 如何计入会计分录
你好,借;管理费用-奖金 贷:银行存款 应交税费-个人所得税
43楼
2022-12-24 20:41:51
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张好好:回复陈静老师 请问老师 二级科目是奖金 不是应付职工薪酬吗
2022-12-24 21:09:36
陈静老师:回复张好好你好,计提时借:管理费用-奖金 贷:应付职工薪酬-奖金 发放时 借:应付职工薪酬-奖金 贷:银行存款
2022-12-24 21:22:28
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.93w
引用 @ Dan-rrr 发表的提问:
有个员工上个月预支了3千工资,工资表里有预支工资这一项,这个月发工资的时候这个预支的3千该怎么做会计分录?
预支挂在那个科目的
44楼
2022-12-24 20:52:58
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.93w
引用 @ 高高的月光 发表的提问:
酒店支付给携程的佣金上月已计提,本月发现其中一笔因员工操作错误,由员工赔付,想请问下老师怎么做会计分录?不是从工资扣除的,是另外银行转账支付的
红冲计提的就可以的 其他的不做
45楼
2022-12-24 21:11:59
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