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支付员工上月工资会计分录
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益馨
职称:高级会计师
5.00
解题: 0.25w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
会计分录序时簿怎样录入发上月工资
上月工资本月发放,正常录入就可
91楼
2023-01-27 21:44:59
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
计提本本月工资,共20000元,从银行提取现金20000元,支付工资,已支付的会计分录
计提本本月工资,共20000元,从银行提取现金20000元,支付工资,已支付的会计分录
92楼
2023-01-28 19:14:58
全部回复
李老师:回复爱笑的流沙借应付职工薪酬20000贷库存现金20000
2023-01-28 19:25:58
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.82w
引用 @ 缥缈的小伙 发表的提问:
计提本月工资、计提本月社保、计提本月公积金,本月支付上月工资,支付本月社保、本月公积金的相关分录!
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
93楼
2023-01-28 19:35:26
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缥缈的小伙:回复朴老师 当月缴纳当月社保,还是要计提是吧?
2023-01-28 20:03:36
朴老师:回复缥缈的小伙是的,还得计提的哦
2023-01-28 20:26:00
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 白沙的云 发表的提问:
公司支付临时请的工人泥工工资,会计分录
借;劳务成本等科目 贷;库存现金等科目
94楼
2023-01-28 19:45:14
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白沙的云:回复邹老师 是电站,可以借主营业务成本吗
2023-01-28 20:00:44
邹老师:回复白沙的云你好,一般不计入主营业务成本,如果是为了修理而发生的,可以计入管理费用
2023-01-28 20:27:31
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 学徒 发表的提问:
支付工人工资的会计分录怎么?
你好,借;应付职工薪酬,贷;银行存款等科目
95楼
2023-01-28 19:52:25
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 爱撒娇的钻石 发表的提问:
以银行存款支付本月职工工资76,900元的会计分录。
你好,借:应付职工薪酬—工资,贷:银行存款 
96楼
2023-01-28 20:08:58
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小菲老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.69w
引用 @ 种瓜得大瓜 发表的提问:
员工上月预支工资,请问本月分录怎么做?然后预支的工资是放入上月工资表还是本月呢?
同学,你好 工资放在本月做 上月是借钱 借:其他应收款 贷:银行存款
97楼
2023-01-29 18:42:05
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.93w
引用 @ 越努力!越幸运!!! 发表的提问:
员工借款是在支付工资时做分录扣还是在计提工资分录显示
你好,发放工资的时候体现,之前记其他应收款的,发放借应付职工薪酬贷其他应收款
98楼
2023-01-29 19:10:57
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ ????Yeah~????佳朵朵 发表的提问:
支付工程队工人工资的会计分录怎么做
这个工程队人员是单位的职工吗 ?
99楼
2023-01-29 19:30:12
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????Yeah~????佳朵朵:回复玲老师 我们公司把活包给工程队干,现在工程结束了,要支付工程队工人工资
2023-01-29 19:47:38
玲老师:回复????Yeah~????佳朵朵发生时 借工程施工合同成本贷其他应付款 借款时 借其他应付款贷银行存款
2023-01-29 20:01:42
许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ ????Yeah~????佳朵朵 发表的提问:
公司雇佣临工,需支付临工工资的会计分录
借:管理费用等 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 和正式职工的会计处理,是一样的哦。
100楼
2023-01-29 19:46:11
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 小丸子???? 发表的提问:
给员工预支工资怎么做会计分录
您好 借:其他应收款 贷:库存现金等
101楼
2023-01-29 20:05:59
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刘永康
职称:中级会计师,税务师
4.94
解题: 0.02w
引用 @ 任性的大山 发表的提问:
请问 民非组织给员工支付社会保险费1595.16其中单位缴纳1072.26个人缴纳522.9银行支付,代扣代交部分每月从员工工资中扣除。 请做出发放工资与缴纳时的会计分录。感谢
缴纳社保借:业务活动成本/管理费用-社保 单位部分 借:其他应收款-社保个人部分 贷:银行存款
102楼
2023-01-30 19:19:04
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刘永康:回复任性的大山发放工资时,借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 贷:其他应收款-社保个人部分
2023-01-30 19:44:00
任性的大山:回复刘永康 老师,计提是这样做吗? 借:业务活动成本 贷:应付薪酬—社保单位部分
2023-01-30 19:55:31
刘永康:回复任性的大山我上面的分录是在缴纳的时候直接计入成本费用了,假使你先进行计提,通过应付职工薪酬-社保核算也是可以的,不明白的加我13456138140
2023-01-30 20:07:13
任性的大山:回复刘永康 感谢老师的分享,加微请教您
2023-01-30 20:27:10
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 做最好的me 发表的提问:
老师好!上月计提员工工资,这个月没有发放:如何做会计分录
没有发工资就不用做分录。
103楼
2023-01-30 19:34:42
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做最好的me:回复玲老师 老师好!是不是需要挂员工往来
2023-01-30 20:00:32
玲老师:回复做最好的me计提了,后面没有发,就不用做发的分录,什么时候发再做借应付职工薪酬贷银行存款
2023-01-30 20:29:55
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.93w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
支付员工伙食费会计分录怎做
你好,借管理费用-福利费贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷银存
104楼
2023-01-30 20:02:58
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 好好学习天天向上8 发表的提问:
你好,应付工资到年底算一次,每个月先支付5千。会计怎样分录?
你好 借管理费用-工资 等贷应付职工薪酬 先发放 借应付职工薪酬 5000贷银行存款5000 剩下的没发计入应付职工薪酬贷方挂着
105楼
2023-01-31 18:48:03
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好好学习天天向上8:回复meizi老师 你好,在其他应收款中获得的利润该怎样会计分录呀。
2023-01-31 19:15:39
meizi老师:回复好好学习天天向上8在其他应收款中获得利润 是什么业务 没看懂这个
2023-01-31 19:39:37

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