咨询
会计月末结账注意什么时候
分享
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ ???? 发表的提问:
用友结账的时候,未 通过工作检查,不能结账,是什么意思?
这种情况一般都是因为有的模块没结账,所以总账结不了
151楼
2023-02-20 19:29:59
全部回复
????:回复辜老师
2023-02-20 19:54:15
????:回复辜老师 老师,您可以大概帮我看一下,是哪个模板没结账吗?之前做账也没遇到过呀
2023-02-20 20:17:05
辜老师:回复????点上一步看一下,有没有提示
2023-02-20 20:34:36
????:回复辜老师 没有提示
2023-02-20 20:49:52
辜老师:回复????你所有凭证都记账了,有没有启用其他固定资产、供应链模块
2023-02-20 21:19:43
????:回复辜老师 应该是有的
2023-02-20 21:29:50
辜老师:回复????你看一下其他模块有没有结账
2023-02-20 21:56:24
????:回复辜老师
2023-02-20 22:09:00
????:回复辜老师 其他模板指的是什么
2023-02-20 22:38:17
辜老师:回复????就是你们系统里面的其他核算模块,如:固定资产模块、应收、应付、供应链模块
2023-02-20 23:03:39
????:回复辜老师 我都没用过啊
2023-02-20 23:19:50
????:回复辜老师 本月损益类未结转为零的一级科目是什么意思
2023-02-20 23:48:20
辜老师:回复????就是你所有损益科目都已经结转到本年利润了
2023-02-21 00:10:22
????:回复辜老师 嗯嗯
2023-02-21 00:21:08
????:回复辜老师 那现在还可以也怎么办
2023-02-21 00:44:47
辜老师:回复????你当月所有凭证都审核记账了吗
2023-02-21 01:11:19
????:回复辜老师 嗯嗯
2023-02-21 01:35:11
辜老师:回复????你又没有启动其他模块,只有财务模块的话,财务模块结账了,就可以整体结账了
2023-02-21 01:59:46
????:回复辜老师 可以远程帮忙操作吗?
2023-02-21 02:13:43
辜老师:回复????你的是用友哪个版本的财务软件,可以远程
2023-02-21 02:27:00
????:回复辜老师 谢谢您,老师。我重新建了一个账套,账我结了,多谢您
2023-02-21 02:42:19
辜老师:回复????好的,客气,帮到你就好
2023-02-21 03:05:27
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 回归线kelly 发表的提问:
房地产会计应该注意什么,和商业会计比较什么结算会复杂一些
注意收入的确认和成本的配比结转
152楼
2023-02-21 18:49:42
全部回复
伍老师
职称:税务师
4.90
解题: 0.08w
引用 @ 苓苓fighting 发表的提问:
用U8软件,4月15日时候,期间损益结转(3月)日期没注意,就是4月15日的时间,多结转了2张凭证。现在做4月的账,我现在想作废整理删除,为什么不行呢?3月已结账。
你好,如果已经结帐,那确实是不好删除了,这样要反结帐反过帐反审核,才好进行凭证的删除
153楼
2023-02-21 18:59:09
全部回复
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 发表的提问:
月末结转的时候要结转收入,成本,期间费用及税金,还有什么吗,怎么样在会计系统中看我都做的正确呢
你好!其实要结转的就是成本跟损益类的科目。你如果资产负债表平了,一般都对了。
154楼
2023-02-21 19:15:24
全部回复
燃:回复宋生老师 那成本费用显示无余额就是对的,资产负债怎么看平了
2023-02-21 19:37:36
宋生老师:回复你好!你做出资产负债表平不平不是一眼就看出来了吗?
2023-02-21 19:51:58
燃:回复宋生老师 不是,得有的科目相加的,不过谢谢老师,是自己还不熟
2023-02-21 20:08:31
微微老师
职称:初级会计师,税务师
4.99
解题: 3.69w
引用 @ leah 发表的提问:
之前会计做的外账,中途接过来做,交接的时候需要注意什么,交接内容分别有哪些
您好,1.对方的工作内容,工作流程等 2.各种网站什么的账号密码 3.涉及金钱,物品的都要列明签字确认
155楼
2023-02-21 19:26:59
全部回复
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 乖點。 发表的提问:
应收账款在月末结转的时候怎么做借贷
您好,应收账款月末不需要结转的啊。
156楼
2023-02-22 18:43:33
全部回复
乖點。:回复王雁鸣老师 最开始这笔账挂着,对方没付款,做成应收账款就不用管了?直到客户付款再做成银行存款?
2023-02-22 19:12:32
王雁鸣老师:回复乖點。您好,是的。
2023-02-22 19:31:58
乖點。:回复王雁鸣老师 那这笔账也没收到,等四月申报国税的时候,岂不是没收到钱还要支出一次企业所得税?
2023-02-22 19:52:43
王雁鸣老师:回复乖點。您好,是的,确实是这样的。没收到钱还要交税的。
2023-02-22 20:11:53
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 昏睡的树叶 发表的提问:
老师,超市的会计总账,如果会计交接工作的时候注意事项有哪些?
你好,做好相关凭证,账簿的交接
157楼
2023-02-22 19:03:22
全部回复
林老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 韩筝 发表的提问:
会计每个月在什么时间做什么事?月初抄税报税这些数据是月初准备,什么时候开始记账?是月底吗,还是收到一个报销单就做一个凭证,什么时候登记明细账,总账,还是软件自己生成的?什么时候出报表,什么时候结账
要是用软件,可以收到一个报销单就做一个凭证,也可以月底汇总做,明细账,总账,是软件自己生成的,月初出报表,结账。
158楼
2023-02-22 19:29:59
全部回复
月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 等风来 发表的提问:
月末结转之前该注意哪些问题
你好,折旧计提了吗,工资计提了吗,税金计提了吗
159楼
2023-02-23 18:13:00
全部回复
等风来:回复月月老师 嗯嗯,都已计提,
2023-02-23 18:28:26
等风来:回复月月老师 对之前所发生的业务有什么要求吗
2023-02-23 18:39:01
月月老师:回复等风来你好,你哪里觉得有问题呢。
2023-02-23 18:56:14
姜老师
职称:高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ 蓓蓓 发表的提问:
在每个月末结转的时候应该按照什么样的顺序结转?
期末结转损益类科目本期发生额。然后生成记账凭证,再做审核凭证,记账。生成财务报表就可以了。
160楼
2023-02-23 18:28:13
全部回复
思顿乔老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.62w
引用 @ 会计学堂 发表的提问:
老师,我今天要面试一家金融公司的会计。面试的时候要注意什么?
您好 面试时候注意衣着干净利索、专业问题切中要点
161楼
2023-02-23 18:56:06
全部回复
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 陌上花开 发表的提问:
一般人月末结转增值税的时候,附件是什么/
这个不用后附附件的。
162楼
2023-02-23 19:20:59
全部回复
王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ ╭╮黑宝° 发表的提问:
请问一下年末结账注意要点?
1结账时应当根据不同的账户记录,分别采用不同的方法。 (1)对不需要按月结计本期发生额的账户,如各项应收款明细账和各项财产物资明细账等,每次记账以后,都要随时结出余额,每月最后一笔余额即为月末余额。 (2)现金、银行存款日记账和需要按月结计发生额的收入、费用等明细账。每月结账时,要在最后一笔经济业务记录下面划一单红线,结出本月发生额和余额,在摘要栏内注明“本月合计”字样,在下面再划一条单红线。 (3)需要结计本年累计发生额的某些明细账户,如产品销售收入、成本明细账等,每月结账时,应在“本月合计”行下结计自年初起至本月末止的累计发生额,登记在月份发生额下面, 在摘要栏内注明“本年累计”字样,并在下面再划一单红线。12月末的“本年累计”就是全年累计发生额,全年累计发生额下划双红线。 (4)总账账户平时只需结计月末余额。年终结账时,为了反映全年各项资产、负债及所有者权益增减变动的全貌,便于核对账目,要将所有总账账户结计全年发生额和年末余额, 在摘要栏内注明“本年合计”字样,并在合计数下划一双红线。采用棋盘式总账和科目汇总表代替总账的单位,年终结账,应当汇编一张全年合计的科目汇总表和棋盘式总账。 (5)需要结计本月发生额的某些账户,如果本月只发生一笔经济业务,由于这笔记录的金额就是本月发生额,结账时,只要在此行记录下划一单红线,表示与下月的发生额分开就可以了,不需另结出“本月合计”数。 2、结账如何划线。结账划线的目的,是为了突出本月合计数及月末余额,表示本会计期的会计记录已经截止或结束,并将本期与下期的记录明显分开。根据《规范》规定,月结划单线,年结划双线。划线时,应划红线;划线应划通栏线,不应只在本账页中的金额部分划线。 3、账户余额的填写方法。每月结账时,应将月末余额写在本月最后一笔经济业务记录的同一行内。但在现金日记账、银行存款日记账和其他需要按月结计发生额的账户,如各种成本、费用、收入的明细账等,每月结账时,还应将月末余额与本月发生额写在同一行内,在摘要栏注明“本月合计”字样。 4、能否用红字结账。账簿记录中使用的红字,具有特定的涵义,它表示蓝字金额的减少或负数余额。因此,结账时,如果出现负数余额,可以用红字在余额栏登记,但如果余额栏前印有余额的方向(如借或贷),则应用蓝黑墨水书写,而不得使用红色墨水。 年度终了,要把各账户的余额结转到下一会计年度,并在摘要栏注明“结转下年”字样;在下一会计年度新建有关会计账簿的第一余额栏内填写上年结转的余额,并在摘要栏注明“上年结转”字样。
163楼
2023-02-27 18:25:10
全部回复
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 星期八 发表的提问:
只有进项税,月末的时候用结转么?分录什么写
结转销项税额、进项税额 结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一 进项税额转出 贷:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税 1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;, 2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款
164楼
2023-02-27 18:47:31
全部回复
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 瓜子伢 发表的提问:
高新技术企业做账的时候需要注意什么
您好 ,应该根据实际帐上的数据做可以
165楼
2023-02-27 19:14:45
全部回复
瓜子伢:回复文老师 有没有什么研发费用比例需要注意的
2023-02-27 19:28:11
文老师:回复瓜子伢您实际是用于研发的,同时有几个项目的花,需要分项目核算
2023-02-27 19:44:33

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×