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会计月末结账注意什么时候
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 薛璇 发表的提问:
政府会计中规定上缴财政拨款结余资金或者注销财政拨款结余资金额度分录是 借:累计盈余 贷:资金结存 为什么上缴款不用,应缴财政款科目?注销不用借:资金结存-应返还额度 贷:资金结存:零余额账户 上缴财政拨款结余资金什么意思?归集上缴什么意思?应缴财政款科目什么时候使用?
这个上缴给财政的这个返还的话,你之前就已经返给财政了,虽说你这里不用按照这个累计盈余去进行处理。找财政资金就是说,你本身通过其他渠道收到了一些钱,这个钱你不能自已安排使用要上交给财政。那么,这一部分钱就会通过应交财政款来进行核算。
181楼
2023-03-06 19:20:58
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丁小丁老师
职称:注册会计师,CMA,税务师,中级会计师
5.00
解题: 0.01w
引用 @ 珍珍珍 发表的提问:
1.2018年发生坏账的时候的会计处理是什么 2.2018年底坏账准备的财务处理分录是什么 3.2019年6月收回以前年度已作为坏账注销的应收账款时的财务处理是什么 4.2019年末坏账准备的会计分录是什么
您好!这个题目是什么呢?
182楼
2023-03-07 18:28:38
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田老师
职称:会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 欣喜的冥王星 发表的提问:
请问年交所得税,怎么操作和做凭证出报表,小规模纳税人,接到进项是17个点的,比如租金,借:销售费用(发票金额含税的吗)贷现金这样是正确的吗。月末计提哪些科目了请详细例明
1, 企业根据企业所得税法自行调整,税局审核;2,分录正确;3.是否应该计提,根据会计的权责发生制原则确定。4.一般月计提当月的工资 借 成本或费用 贷 应付职工薪酬
183楼
2023-03-07 18:44:17
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 专一的芹菜 发表的提问:
老师月末结转收入的时候拿什么做原始凭证?
你好,你们是什么行业?
184楼
2023-03-07 18:56:59
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专一的芹菜:回复QQ老师 老师你好,我们属于商贸,卖盐的好多品种
2023-03-07 19:11:12
QQ老师:回复专一的芹菜你好,收入的话按你们开的发票金额就可以,如果有无票收入的话需要按实际金额确认
2023-03-07 19:31:20
专一的芹菜:回复QQ老师 金额我知道,就是凭证后边付的那个原始凭证怎么做?自己制作还是不用放原始凭证
2023-03-07 19:48:05
QQ老师:回复专一的芹菜您好!你开的发票呢?都是确认的无票收入吗?收入后面一般是附着发票的
2023-03-07 20:10:01
专一的芹菜:回复QQ老师 发票当时做了收入了,我们有开的发票,也有无票收入,我是说月末结转的时候,是不是还需要一个原始凭证
2023-03-07 20:29:38
QQ老师:回复专一的芹菜你好,你是把主营业务收入转到本年利润吗?这个后面没有原始凭证
2023-03-07 20:39:49
专一的芹菜:回复QQ老师 对收入转到利润里,这个不需要原始凭证?
2023-03-07 20:53:44
QQ老师:回复专一的芹菜你好!是的,不需要原始凭证因为它是自动结转的
2023-03-07 21:06:46
专一的芹菜:回复QQ老师 记库存商品借方数的时候是含税还是不含税?
2023-03-07 21:20:05
QQ老师:回复专一的芹菜您好,看进项税是否可以抵扣?不可以抵扣的全额
2023-03-07 21:45:26
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 花小蘼 发表的提问:
工会经费和职工福利费是在月末的时候计提吗,会计分录是什么
你好!如果有发生就计提。如果没有发生就不用了。可以发生的时候直接计入费用
185楼
2023-03-08 18:14:36
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花小蘼:回复宋生老师 如果没有缴纳工会经费和职工福利费,但是期末计提了,缴所得税的时候可以扣除吗
2023-03-08 18:45:41
宋生老师:回复花小蘼你好!不可以。要实际缴纳了才可以扣除
2023-03-08 19:07:12
花小蘼:回复宋生老师 这两个费用都是在发生的时候记入“管理费用”,就可以了是吗
2023-03-08 19:30:13
宋生老师:回复花小蘼你好!是的。发生的时候计入管理费用
2023-03-08 19:51:48
花小蘼:回复宋生老师 那么记入管理费用的时候是按实际发生的金额,而不是按比例?
2023-03-08 20:03:46
宋生老师:回复花小蘼你好!是的。按实际发生的金额计入
2023-03-08 20:33:43
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ easy 发表的提问:
期末结转的时候,会计分录是这样吗?
您好 期末结转期间损益的时候 是这样写分录
186楼
2023-03-08 18:34:12
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孙燃老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.09w
引用 @ 魔鬼中的天使 发表的提问:
老师,您好问下年末结账需要注意一些什么,凭证这块都需要做什么账务处理呢
同学您好,这些是年底结账一般要注意的事情: 一、发票问题 1.费用性的支出:根据所得税的有关规定,没有发票不能税前扣除。结账前需要检查有没有应该取得发票但是还没有取得的情况,如果有就要督促有关人员催要发票。 2.存货:购进材料,货到票未到,有没有暂估入库,如果平时没有暂估,那么在年底结账前一定要先估价入账,并督促有关的人员尽快索要发票。估价入账是会计制度的要求,但是估价入账的时间要有合理性,如果所得税汇算清缴申报前还未取得发票,应在所得税汇算清缴申报时做纳税调整。 二、防止已发生的成本费用跨年列支 企业发生的支出应根据权责发生制原则入账,当年的费用一定要计入当年的损益。 所得税法规定,可以税前扣除的,必须是实际发生的与取得收入有关的、合理的支出。年底结账前应对所有预提、计提、待摊费用项目进行清理,防止企业已发生的成本费用遗漏,防止造成跨年度费用入账的情况,一般来说应尽量避免大额成本费用跨年度入账。 注:日常报销的差旅费等可以跨年底,但应合理,一般在出差回来后应及时报销。 三、各项往来账 财务人员应对本年度的应收、应付往来账项余额与供应商或客户核对清楚,尤其是长年往来交易额比较大的账项,年底结账前科目发生额及余额应重点关注。对于无法收回的应收账款应确定为坏账,对于不再支付的应付账款,取得相关证据并经内部审批后及时进行账务处理。 四、当年的税费缴纳情况 税务机关的稽查选案,往往从年度税负率异常的企业中甄选,所以企业要在年底总体计算一下自己的税负情况。财务人员应检查企业的税金缴纳是否及时足额,有无漏缴,对当年的各项税费做一个总的分析,再计算一下当年的税负情况,与当地税务机关规定的税负作一个比较,根据税务机关规定的税务进行适当调整。 五、个人借款 关注股东个人借款及员工借款中是否有属于工资奖金、分红分配方面的款项,长期未收回的款项应及时处理 岁末年初是企业财务人员一年中最繁忙的时候,不但要清查资产、核实债务;而且要对账、结账一直到最后编制财务会计报告。在结账过程中要把各种事项核对清楚,出具准确的财务报表,避免以后的账务调整。
187楼
2023-03-08 18:59:59
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魔鬼中的天使:回复孙燃老师 老师,太详细了,谢谢老师,老师年底是不是需要做一笔结转凭证阿,还有小规模增值税这块年底结账需要做凭证吗
2023-03-08 19:38:28
孙燃老师:回复魔鬼中的天使不客气,年底记得把损益类科目结转到本年利润,本年利润结转到利润分配—未分配利润。小规模纳税人增值税不必做特殊处理。
2023-03-08 19:55:50
魔鬼中的天使:回复孙燃老师 等到1月交税后然后把免税部分的增值税计入营业外收入呢还是需要在12月计入呢
2023-03-08 20:23:17
孙燃老师:回复魔鬼中的天使是的,这个在12月计入即可
2023-03-08 20:40:39
陈静老师
职称:,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ 欣悦 发表的提问:
内账编制财务报表的时候需要注意什么呢?
你好,根据实际会计凭证,据实編就行的。
188楼
2023-03-12 20:14:47
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 发表的提问:
什么叫结转,什么时候叫结余,政府会计里???
结转就是做转账凭证,结平损益类科目。结余就是这个科目的余额,就是结存的余额。
189楼
2023-03-12 20:28:20
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 小小鸟 发表的提问:
现在要从事代账会计,对方和我交接时应给注意什么,需要关注什么资料
你好 交接注意事项 (一)避免交接人独立处理各类业务,避免交接人仅在交接日的最后一天简单交接各类资料。 (二)了解岗位职责,并制定交接工作进度表及交接清单。 (三)必须要有第三人在场,作为监交人。双方交接完毕一定要有交接清单,至少三人签字。 (四)办税人员及财务负责人离职时,必须要办理税务登记中办税人员和财务负责人的变更登记。合理划分责任,避免职业风险。 (五)交接工作前需要做好准备工作。如:登记凭证;计算余额;对未确定的事项和遗留问题写出书面证明材料;编制移交清单表,注明会计资料数量和存放地点等。
190楼
2023-03-12 20:39:09
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小小鸟:回复meizi老师 具体的科目余额金额需要检查一下吗?银行余额对不上怎么处理
2023-03-12 21:08:09
meizi老师:回复小小鸟你好 检查你的货币资金的账实一致、需要核对账账、账实、账表一致的
2023-03-12 21:22:44
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 对、 发表的提问:
用友月末结账的时候显示无余额
您好 请问是结转的时候还是月末结账
191楼
2023-03-12 20:56:59
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对、:回复bamboo老师 月末结账的时候
2023-03-12 21:28:46
bamboo老师:回复对、请问凭证有没有都审核记账
2023-03-12 21:54:13
对、:回复bamboo老师 设置了不用审核
2023-03-12 22:06:12
bamboo老师:回复对、那请问凭证记账了么
2023-03-12 22:33:36
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 褚。Lily 发表的提问:
这个月做成本时,主管说,先结转上个月库存,什么意思?什么会计分录
你好,就是先进先出 借;主营业务成本 贷;库存商品
192楼
2023-03-13 18:10:05
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褚。Lily:回复邹老师 意思是这个月先做这个分录,把上个月剩余的库存商品结转到这个月,是吗?
2023-03-13 18:23:44
邹老师:回复褚。Lily你好,是先销售的按之前先有的库存结转,而不是按当月购进的结转
2023-03-13 18:45:09
褚。Lily:回复邹老师 假如上个月库存商品是15万元,销售5万,上个月结转5万借主营业务成本5,贷库存商品5,那这个月是不是就先做借主营业务成本15,贷库存商品15?老师是这样吗
2023-03-13 19:11:11
邹老师:回复褚。Lily你好,此问题已经给予回复
2023-03-13 19:30:02
王晶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 小夏老师 发表的提问:
企业会计开票时应该注意什么
开票时应该注意税率,开票人,开票内容
193楼
2023-03-13 18:29:25
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赵老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 春煦 发表的提问:
老师,会计学堂的学习群号是多少
老师,用友软件月末转账提示,所选科目余额为零,没有生成转账凭证,请问,是那一个环节没有设置好
194楼
2023-03-13 18:44:23
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赵老师:回复春煦损益类科目的对应科目没有选上本年利润或者没有勾选上未记帐凭证。
2023-03-13 19:11:29
慧玲老师
职称:,高级会计师,CMA,中级会计师
4.98
解题: 0.03w
引用 @ 发表的提问:
月末结转销管财费用的时候凭证摘要些什么
直接写月末结转财务费用、管理费用
195楼
2023-03-13 18:50:58
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嘟:回复慧玲老师 老师 因为去年账目不多 所以今年和去年的管理费用没有换账本 那年末账本怎么写呢
2023-03-13 19:21:11
慧玲老师:回复年末管理费用余额应该为0,年初直接建账
2023-03-13 19:44:35

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