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销项税和进项税的会计分录
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 安详的白羊 发表的提问:
月末进项大于销项怎么做会计分录?
你好!不需要单独做分录。
166楼
2023-02-27 19:29:59
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彩丽老师
职称:初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 罗达 发表的提问:
2月份销项-进项=3000元,怎样做会计分录?
同学你好,月末增值税结转分录: 借:应交税费—应交增值税—销项税 贷:应交税费—应交增值税—进项税 应交税费—应交增值税—转出未交增值税 借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税 交税时 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款
167楼
2023-02-28 17:59:35
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 子琳 发表的提问:
如果本月的进项大于销项,月底还用做进项的会计分录吗
你好,不需要做结转未交增值税的分录
168楼
2023-02-28 18:25:24
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李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ bean curd 发表的提问:
进项税抵扣销项这个会计分录怎么写,我6月的进项税没有把它转到应交税费——应交增值税——未交增值税里,这个月怎么处理,写会计分录,主要是看专票认证后有销项税的会计分录
直接在七月也可以结转到未交增值税里面去。 借:应交税费——应交增值税(销项税额) 贷:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 同时 借:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税
169楼
2023-02-28 18:48:48
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bean curd:回复李爱文老师 老师,如果6,7月进项税是2万,7月销项是1万,那是不是应该这样写:借:应交税费——应交增值税(销项税额)1万 贷 应交税费——应交增值税(进项税额)1万 底下应该怎么写啊,感觉我要写下去都不平了
2023-02-28 19:37:23
李爱文老师:回复bean curd假定7月初没有留抵税额 借:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 10000 借:应交税费——应交增值税(销项税额) 10000 贷:应交税费——应交增值税(进项税额) 20000 同时 借:应交税费——未交增值税 10000 贷:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 10000 属于期末留抵增值税10000元
2023-02-28 20:03:30
bean curd:回复李爱文老师 老师我六月也认证了进项,但没有转出,7月初应该是有上个月六月的进项税留抵吧,如果6月认证进项税5000,7月认证5000,怎么做会计分录呢
2023-02-28 20:17:36
李爱文老师:回复bean curd6月份只有进项,没有销项税额吗?
2023-02-28 20:28:58
bean curd:回复李爱文老师 是的没有销项,只有进项
2023-02-28 20:50:41
李爱文老师:回复bean curd假定6月初没有留抵税额 借:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 5000 贷:应交税费——应交增值税(进项税额) 5000 同时 借:应交税费——未交增值税 5000 贷:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 5000
2023-02-28 21:13:19
轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 影*一一 发表的提问:
老师想问一下销项和进项发票都有,进项大于销项会计分录怎么写
你好  进项大于销项的 暂时不做会计处理! 
170楼
2023-02-28 19:06:16
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波德老师
职称:高级经济师(财政税收),中级会计师,税务师
4.94
解题: 0.91w
引用 @ 吴新凤 发表的提问:
出口转内销,进项税是列进项税转出负数,还是列进项税正数?出口转内销的会计分录
冲减出口销售收入,增加内销销售收入。 借:主营业务收入——出口收入 贷:主营业务收入——内销收入 按照单证不齐出口销售额乘以征税税率计提销项税额。 借:主营业务成本 贷:应交税金——应交增值税(销项税额)
171楼
2023-02-28 19:20:59
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小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 荟花之美 发表的提问:
老师,4月Ⅰ日新政进项税额加计10%抵减销项,计提和抵减的会计分录分别怎么做?
你好,计提不用做分录 借:应交税费-未交增值税 贷:其他应收款 银行存款
172楼
2023-03-01 18:44:48
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龙枫老师
职称:注册会计师,国际税收协会会员
4.99
解题: 1.55w
引用 @ 沉浮 发表的提问:
老师好,增值税进项和销项的结转,以及缴纳的会计分录,帮忙告知,谢谢!
当销项大于进项时: 借:应交税费-应交增值税税-销项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 当你交税时:借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 当进项大于销项时 借:应交费-应交增值税税-销项税额 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:贷:应交税费-应交增值税-进项税额 借:应交税费-未交增值税 贷: 应交税费-应交增值税-转出未交增值税
173楼
2023-03-01 18:51:00
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 刚刚好 发表的提问:
进项税高于销项税,做留底的增值税怎么做会计分录?
你好,进项大于销项的话,可以不做账务处理。
174楼
2023-03-01 19:03:33
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 啊啊啊128170 发表的提问:
我们公司是一般纳税人,取得进项发票,直接销售出去,进项发票和销项发票的会计分录怎么做?
您好,进项分录,借:原材料等科目,应交税费-应交增值税-进项,贷:现金或者银行存款等科目。销项发票分录,借:现金或者银行存款等科目,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项。
175楼
2023-03-01 19:17:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.93w
引用 @ 若兰 发表的提问:
加计抵减进项税的会计分录是怎么做的呢?我查了下,说法不一,有些疑惑
计提借应交税费增值税加计扣除贷其他收益或者营业外收入 抵扣,借应交税费未交增值税,贷应交税费增值税加计扣除。
176楼
2023-03-05 20:02:51
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若兰:回复郭老师 如果是19年未计提入账的金额,贷方应该入以前年度损益调整吧?
2023-03-05 20:24:15
郭老师:回复若兰你好,一九年,你汇算清交的时候交了所得税吗?
2023-03-05 20:52:19
若兰:回复郭老师 没有缴所得税
2023-03-05 21:12:51
郭老师:回复若兰那你用其他收益或者是营业外收入里面。
2023-03-05 21:30:34
若兰:回复郭老师 好的。只是这跟19年是否缴所得税有什么关系吗?这是以前年度的损益,理论上不是应该入以前年度损益调整吗?
2023-03-05 21:58:47
郭老师:回复若兰如果你用以前年度损益调整多的话,你影响了一九年的利润,需要去修改一九年的汇算清交。
2023-03-05 22:24:30
若兰:回复郭老师 那是不是别的19年的损益类科目有调整的话,也可以直接入本期?
2023-03-05 22:39:34
郭老师:回复若兰你好 是的 可以这么做的
2023-03-05 22:59:06
若兰:回复郭老师 好的,谢谢老师
2023-03-05 23:21:24
若兰:回复郭老师 好的,谢谢老师
2023-03-05 23:32:53
郭老师:回复若兰不用客气的,应该的。
2023-03-05 23:48:54
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 正直的星星 发表的提问:
加计10%进项税怎样做会计分录
你好,借:应交税费—增值税加计抵减   贷:其他收益
177楼
2023-03-05 20:23:59
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 正直的星星 发表的提问:
加计10%进项税会计分录怎么
你好,借:应交税费—增值税加计抵减   贷:其他收益
178楼
2023-03-05 20:47:51
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 林空饮溪 发表的提问:
老师,冲销多记的进项税这样做会计分录
您好 请问您的会计分录在哪里
179楼
2023-03-05 21:08:59
全部回复
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 马各土申 发表的提问:
漏记进项税 会计分录怎么写?
你之前做啥分录,这个可以说下吗
180楼
2023-03-06 17:58:42
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