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会计银行存款怎样管理制度
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 71.42w
引用 @ 眼睛大的抽屉 发表的提问:
收到某公司的审核费会计分录:借:银行存款 贷::管理费用-审核费 是这样做分录吗
你好 单位主营是这个吗 给对方提供了服务 应该是确认收入 借银行存款 贷主营业务收入, 应交税费应交增值税销项
151楼
2023-02-20 18:58:57
全部回复
眼睛大的抽屉:回复郭老师 没有开票
2023-02-20 19:30:10
眼睛大的抽屉:回复郭老师 做无票收入吗
2023-02-20 19:59:00
郭老师:回复眼睛大的抽屉你好 对的 是这么做的
2023-02-20 20:12:12
眼睛大的抽屉:回复郭老师 一开始他们都按0申报了怎么修改
2023-02-20 20:31:27
郭老师:回复眼睛大的抽屉你好 一般纳税人还是小规模的。
2023-02-20 20:56:41
眼睛大的抽屉:回复郭老师 公司是小规模
2023-02-20 21:10:49
郭老师:回复眼睛大的抽屉你好,如果季度45万以内在第十栏填写不含税的销售额就可以了。
2023-02-20 21:28:31
眼睛大的抽屉:回复郭老师 直接做借:银行存款,贷主营业务收入这样么
2023-02-20 21:38:48
郭老师:回复眼睛大的抽屉不可以的。 必须加税分开的。
2023-02-20 21:49:14
眼睛大的抽屉:回复郭老师 但是之前没有开票给他们
2023-02-20 22:17:30
眼睛大的抽屉:回复郭老师 比如我之前收到1000元的审核费,没有开票,那我要自己算税费出来,然后做无票收入吗
2023-02-20 22:40:12
郭老师:回复眼睛大的抽屉哦,对的是的,如果不需要交税,把应交税费结转到营业外收入。
2023-02-20 23:00:34
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 喜悦的鲜花 发表的提问:
新政府会计制度下,预算会计资金结存――货币资金为负数正常吗?财务会计银行存款是正数,因为有其他应付款
你好! 不正常的
152楼
2023-02-20 19:14:43
全部回复
李月老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.08w
引用 @ 娟儿 发表的提问:
,老师,支付购买职工劳保服(鞋)款,会计分录:借:管理费用--劳保费 贷:银行存款,这样做可以吗?
你好 实际发生的劳保费可以这样入账
153楼
2023-02-20 19:38:59
全部回复
娟儿:回复李月老师 如果还没有收到发票,借记其他应收款可以吗?
2023-02-20 19:58:45
李月老师:回复娟儿你好 请问你付款了吗
2023-02-20 20:25:04
娟儿:回复李月老师 付了
2023-02-20 20:45:37
李月老师:回复娟儿你好 付款了 没有拿到发票 可以入预付账款
2023-02-20 21:08:01
职称:中级会计师
5.00
解题: 0.22w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
从工商银行取得借款20000元,存入存款账户.怎样进行会计分录
从工商银行取得借款20000元,存入存款账户.怎样进行会计分录
154楼
2023-02-21 18:48:44
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回复爱笑的流沙借银行存款20000贷短期借款20000
2023-02-21 19:08:00
venus老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ 阿夏 发表的提问:
交纳工会经费会计分录,借:管理费用一工会经费,贷:银行存款
1、工会经费计提时: 借:管理费用-工会经费 贷:应付职工薪酬一工会经费 2、工会经费交纳时: 借:应付职工薪酬-工会经费 贷:银行存款
155楼
2023-02-21 19:00:17
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马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 芳 发表的提问:
是这样做吗 借:管理费用1000 贷:银行存款 1000 借:银行存款1200 贷:营业外收入1200 (或者管理费用1000 营业外收入200)
是的,这两个都可以的!
156楼
2023-02-21 19:09:01
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马老师:回复芳如果解答了你的疑问请给老师五星好评谢谢
2023-02-21 19:38:56
言岩老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.27w
引用 @ Queen 发表的提问:
老师,网上银行服务费,做借:管理费 贷:银行存款 这样对吗
你好。借:财务费用
157楼
2023-02-21 19:35:59
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Queen:回复言岩老师 老师:工资银行退回怎么做分录?
2023-02-21 19:54:40
Queen:回复言岩老师
2023-02-21 20:14:35
言岩老师:回复Queen你好。存入时你们怎么做的分录
2023-02-21 20:37:47
Queen:回复言岩老师 按照发放工资分录做的
2023-02-21 20:50:13
言岩老师:回复Queen你好。你发个分录给我看看
2023-02-21 21:06:55
言岩老师:回复Queen代发工资应该按照实际发放的,做分录发放工资
2023-02-21 21:25:54
言岩老师:回复Queen这个是退回你们的没有付完的金额
2023-02-21 21:47:34
Queen:回复言岩老师 这个退,以因为有三个员工是台湾人,他们的银行卡公账打不出去(我们是银行代发工资)后来就被退回来了
2023-02-21 22:14:32
言岩老师:回复Queen你好。那你做工资发放时不要发放这三个人的。就可以了。付款给他们时再做
2023-02-21 22:41:57
月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 不必言苦 发表的提问:
计提一季度的工会经费会计分录:借:管理费用—工会经费 贷:应付职工薪酬—工费经费缴纳时: 借:应付职工薪酬—工费经费 贷:银行存款这样可以吗?
你好,是单位部分,还是个人部分。
158楼
2023-02-22 18:43:42
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不必言苦:回复月月老师 是单位部分。
2023-02-22 19:04:40
不必言苦:回复月月老师 个人还要缴工会经费吗?
2023-02-22 19:31:43
不必言苦:回复月月老师 个人独资企业,不可能成立工会。但这次系统里核了这工会经费,又不得不交。
2023-02-22 19:53:12
月月老师:回复不必言苦你好 借:管理费用-工会 贷:银行存款
2023-02-22 20:04:13
不必言苦:回复月月老师 老师,您好!这种情况就不用计提,缴纳时直接:借:管理费用—工会经费 贷:银行存款 那收到工会返还的工会经费时又冲减管理费用吗? 借:银行存款 贷:管理费用
2023-02-22 20:14:16
月月老师:回复不必言苦你好,是的,你的处理是正确的。
2023-02-22 20:37:21
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 旋律 发表的提问:
现在有一笔业务,借:银行存款100;贷管理费用-100;还有一笔,借管理费用94,进项6,银行存款100;可以用预收账款过度吗?
你好 实际是直接收到钱了就不用过度的,
159楼
2023-02-22 19:00:50
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旋律:回复玲老师 那这个业务看着好别扭,为什么银行存款会冲管理费用呀。那张附件单纯收到款项。直接冲费用嘛?
2023-02-22 19:23:39
玲老师:回复旋律这需要看具体业务是什么才能知道分录写的对不对?科目对不对?
2023-02-22 19:50:03
吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ Sunny 发表的提问:
入的消防协会会费怎么做账?借:管理费-协会费? 贷:银行存款
借:管理费用-协会费 贷:银行存款
160楼
2023-02-22 19:16:49
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 娟子 发表的提问:
我公司收到老板的卡转过来的一笔款为20万,做内账时,老板的卡视为银行存款处理,公司的还是作为银行存款处理,在这样的情况下,应该怎么区分呢?如果站在公司的角度编制收款凭证,借:银行存款-公司200000贷:其他应付款-老板:200000.站在老板的角度编制付款凭证:借:其他应收款-公司200000,贷:银行存款-老板200000,可以这样区分吗?
你好!不可以这样,银行存款二级科目一般是以银行来设置的。
161楼
2023-02-22 19:32:38
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娟子:回复晓海老师 应该改成某某支行,对吗?
2023-02-22 19:57:48
晓海老师:回复娟子你好!是的,应该是写某某支行
2023-02-22 20:14:36
娟子:回复晓海老师 老师,公司在不同银行开户的账户,我在编制收款凭证或付款凭证时,借方或者贷方的科目,银行存款后面的二级科目需要写明是某某支行吗?
2023-02-22 20:35:00
晓海老师:回复娟子你好!是的,按规定银行日记账也应该单独设置。
2023-02-22 21:01:24
娟子:回复晓海老师 好的,谢谢老师
2023-02-22 21:12:20
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 发表的提问:
老师,3月份电信费用会计分录是借管理费用,贷银行存款,4月份电信发票到了,要怎么做凭证
你好 冲掉3月分录 再按发票做账
162楼
2023-02-22 19:38:59
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阳:回复答疑苏老师 那老师银行存款会不会做不平了呀
2023-02-22 20:04:33
阳:回复答疑苏老师 钱是3月份付好了
2023-02-22 20:30:19
答疑苏老师:回复你好 银行存款用应付账款代替
2023-02-22 20:49:55
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.48w
引用 @ 昏睡的树叶 发表的提问:
办公用我公司租赁的复印机已经预交了一年的费用会计分录怎么处理,不是借管理费用贷银行存款吗?不用在结转这一笔就清了吗?
借;待摊费用 贷;银行存款 按月摊销 借;管理费用 贷;待摊费用
163楼
2023-02-23 18:52:30
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ Shirley 发表的提问:
小额贷款公司执行的会计制度是什么?
小额贷款公司适用金融企业会计制度。
164楼
2023-02-23 19:07:17
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.48w
引用 @ 温婉的天空 发表的提问:
错报了税款银行已扣,该怎样制作会计凭证
你好,借;应交税费——某某税款,贷;银行存款
165楼
2023-02-23 19:18:08
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