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会计银行存款怎样管理制度
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钱多多老师
职称:注册会计师
4.98
解题: 0.21w
引用 @ 曾经的薯片 发表的提问:
以银行存款支付本月电费共3000元,其中车间一般消耗2000度,行政管理部门耗用2000度,销售机构耗用2000度的会计分录咋写
你好,同学。借:制造费用 1000管理费用1000销售费用1000贷:银行存款3000
226楼
2023-03-22 18:06:32
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 1658053980 发表的提问:
对于银行存款日记账和银行存款总账。是说银行存款日记账是由出纳登记的吗?银行存款总账的登记人员可以会计,而不是会计主管吗?然后银行存款总账是一定由会计主管登记的吗?如果是初级会计的话。嗯。如果是初级会计的话,在单位工作的时候,他可以登记银行存款总账吗?
您好,小公司银行存款日记账是出纳登记的,大公司可以由会计登记,银行存款总账的登记人员可以是会计,而不是会计主管。银行存款总账不一定由会计主管登记的。如果是初级会计的话,在单位工作的时候,他可以登记银行存款总账。
227楼
2023-03-22 18:23:24
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老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 我是Lynn 发表的提问:
老师,上年度有笔分录做错了,正确分录应该是借管理费用,贷银行存款。结果做成了借库存现金,贷银行存款。我本年度怎么调账
你好!差错更正:借管理费用 贷库存现金
228楼
2023-03-22 18:38:59
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我是Lynn:回复老江老师 跨年了不用通过以前年度损益调整吗
2023-03-22 18:58:55
老江老师:回复我是Lynn@我是Lynn:如果金额小,没有重大影响,就直接通过损益类科目调整吧
2023-03-22 19:14:37
我是Lynn:回复老江老师 老师,那如果通过以前年度损益调整做账的话,分录是借以前年度损益调整,贷现金吗?
2023-03-22 19:30:15
老江老师:回复我是Lynn@我是Lynn:是的!
2023-03-22 19:42:41
我是Lynn:回复老江老师 老师,我以前没有做过,听人说做了以前年度损益调整分录,月底的时候要做一笔借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整再结账,我也不明白这是什么意思,还是我理解错了
2023-03-22 19:58:33
老江老师:回复我是Lynn@我是Lynn:以前年度损益调整 是损益类科目,要转到所有者权益类科目中(类似于本年利润要转到利润分配一样)
2023-03-22 20:14:31
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 诚心的洋葱 发表的提问:
付的房租一次性3个月 转租出去后 退回了一个月租金4000元 这一笔分录怎样记 之前交房租的分录是 借 管理费 房租 12000 贷 银行存款 12000
你好退回了一个月租金4000元 就做你的相反分录的
229楼
2023-03-27 18:26:36
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诚心的洋葱:回复紫藤老师 借 银行存款 4000    贷  管理费  房租 4000 管理费出现在贷方 我月底结转到本年利润  数就不对呀
2023-03-27 18:50:11
紫藤老师:回复诚心的洋葱月底结转到本年利润,其实就是结转管理费用8000
2023-03-27 19:16:39
诚心的洋葱:回复紫藤老师 会影响到我做报表吗 负债表 或者利润表 
2023-03-27 19:42:23
紫藤老师:回复诚心的洋葱不会影响到做报表
2023-03-27 20:06:43
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.48w
引用 @ the sunshine、 发表的提问:
公司成立制作了墙上挂的公司制度的牌子用银行存款支付会计分录如何做?
借;管理费用 贷;银行存款
230楼
2023-03-27 18:54:16
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.68w
引用 @ 发表的提问:
老师,本期发生的业务,第三联记账联已经报销入账(借 管理费,贷 银行存款),第二联抵扣联下一期做抵扣,计账会计科目怎么写呢?第三联的记账科目是正确的吗?
你好!你具体是发生了什么业务?招待客人,购买办公用品?
231楼
2023-03-27 19:02:59
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娟:回复宋生老师 刘老师,下午好!买的办公用品
2023-03-27 19:25:48
宋生老师:回复你好!如果你可以抵扣,你第三联记账联的分录应该是 借:管理费用—办公费 应交税费—应交增值税—进项税额 贷:银行存款。
2023-03-27 19:39:46
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.68w
引用 @ 你好 发表的提问:
购买财务软件的款3500计入借:管理费用-软件费,贷:银行存款,这样处理可以吗
您好!计入管理费用-办公费
232楼
2023-03-28 17:39:07
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你好:回复宋生老师 那是不是可以先做借:管理费用-办公费,贷:其他应付款-软件公司,然后再借:其他应付款-软件公司,借:银行存款
2023-03-28 18:03:28
宋生老师:回复你好你好!可以的。不过是应付账款。
2023-03-28 18:18:03
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ Mercy 发表的提问:
银行存款余额调节表是会计还是出纳正常编,如果领导要求有几笔银行先不登,会导致银企余额对不上,有个会计说编制银行存款余额调节表就行了?这样操作可行?
理论上由会计编,实际中是出纳编 银企余额对不上编制银行存款余额调节表可以
233楼
2023-03-28 18:06:31
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Mercy:回复bamboo老师 是这样子,这个单位我是5月份来的,从2018.1和2018.11.银行余额都每个月不上,我是不是只需要编制11月的,还是每个月都要重新编?那如果现金对不上呢,只能一笔一笔对,还是有什么操作
2023-03-28 18:28:23
bamboo老师:回复Mercy银行存款每个月都对不上 应该每个月重新编 现金对不上 就只能一笔一笔的对
2023-03-28 18:50:09
Mercy:回复bamboo老师 那如果现金和银行因为前任遗留下来账务余额有问题,是前任的问题该怎么操作
2023-03-28 19:01:18
bamboo老师:回复Mercy那你交接的时候就应该说清楚 前面的问题你尽量处理 但是不负责任 交接过后就是你自己的责任 暂时按前任的继续往下做 然后查找前期差错 然后征得领导的同意 调整账务
2023-03-28 19:15:48
Mercy:回复bamboo老师 领导同意了,只是出纳是3.25来,我是5.2来的,领导说从出纳日期开始你们两对,尽量现金和银行都对上,对不上硬调,现在是出纳在对他的现金,他问我,前任出纳2月份的账有问题,有漏记,他现金余额是出现负数,该怎么办?我是先对银行,我现在先对银行,我是不是把我5月之前来的还要编银行余额调节表
2023-03-28 19:41:21
bamboo老师:回复Mercy如果你想要尽量对上 那就应该从头开始 所以5月之前来的还要编银行余额调节表
2023-03-28 20:07:15
Mercy:回复bamboo老师 嗯,这个我没编过,具体是什么规则?
2023-03-28 20:20:17
bamboo老师:回复Mercy银行存款余额调节表,是在银行对账单余额与企业账面余额的基础上,各自加上对方已收、本单位未收账项数额,减去对方已付、本单位未付账项数额,以调整双方余额使其一致的一种调节方法。 网上有表格样式 你可以看了 然后自己用电子表格做一个
2023-03-28 20:38:35
Mercy:回复bamboo老师 好的,谢谢老师
2023-03-28 20:56:09
bamboo老师:回复Mercy不用谢 满意请给五星好评 祝你工作顺利
2023-03-28 21:17:11
Mercy:回复bamboo老师 那老师,比如说2018.1月针对银行对账单发现,企业1月份有漏计的,还有企业多记的,企业多记的要不要冲销以前凭证,还是编了之后,就不用调账务了?
2023-03-28 21:38:34
bamboo老师:回复Mercy企业多记的要冲销以前凭证 漏计的要补上
2023-03-28 22:03:23
Mercy:回复bamboo老师 那每个月编银行存款余额调节表,只是为了证明企业和银行余额是一样吗?
2023-03-28 22:33:09
bamboo老师:回复Mercy每个月编银行存款余额调节表 是看企业的余额跟银行的余额差异怎么发生的 如果余额一样不需要编制
2023-03-28 23:01:20
Mercy:回复bamboo老师 就是不一样啊,产生的原因是账务漏记和多记,目的是现在要把银企余额调平啊?
2023-03-28 23:20:11
bamboo老师:回复Mercy所以你要做银企余额表 然后调整漏记和多记
2023-03-28 23:43:43
Mercy:回复bamboo老师 我记得是银行余额调节表是因为未达账项时间差异才编制,那漏计多记也编这个吗?
2023-03-28 23:55:26
bamboo老师:回复Mercy漏记的话 企业没收到啊
2023-03-29 00:19:15
Mercy:回复bamboo老师 其实是前期出纳没打印回单的问题
2023-03-29 00:45:38
bamboo老师:回复Mercy那现在可以根据银行对账单补打 根据银行对账单逐笔对账
2023-03-29 01:04:33
Mercy:回复bamboo老师 那我这种情况用不用编
2023-03-29 01:33:16
bamboo老师:回复Mercy如果你可以根据对账单整理出来 就不用编
2023-03-29 02:00:14
Mercy:回复bamboo老师 能整理出来,无非就是前期企业不规范,出纳也不规范,才导致的结果
2023-03-29 02:25:25
bamboo老师:回复Mercy能整理出来就不要编了 那你们领导应该表扬你 工作认真负责
2023-03-29 02:47:50
Mercy:回复bamboo老师 谢谢老师理解我,有个会计还等着看我笑话呢,我们这个财务总监已经提交辞职,要走
2023-03-29 02:59:23
bamboo老师:回复Mercy这样复杂的公司 要做好比较难
2023-03-29 03:13:39
小叶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.55w
引用 @ q聚缘a 发表的提问:
退回的银行账户管理费,是做借:银行存款 贷:管理费用,还是借:银行存款 借:红字管理费用,用友t3
同学,你好,按第二种方式
234楼
2023-03-28 18:35:59
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q聚缘a:回复小叶老师 那作管理费用好,还是财务费用
2023-03-28 19:04:34
小叶老师:回复q聚缘a原来是计入财务费用就冲减财务费用哈
2023-03-28 19:21:45
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 蒂菲娜 发表的提问:
老师你好!我上个月的社保是按全部金额支付的,这个月又退了减免的部分回来,支付时的会计分录是:借:管理费用一社保费,6000、其它应收款一社保,2000贷:银行存款,8000;这个月退了企业部分3000,我要怎么做会计分录,谢谢老师!
你好 借银行存款3000贷应付职工薪酬 3000 借管理费用-单位部分 -3000贷应付职工薪酬-单位部分 -3000
235楼
2023-03-29 18:06:25
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 鑫雨 发表的提问:
6月凭证 借 管理费用--交通费100 贷 银行存款 100 会计科目写错了,银行存款要改成库存现金。如何在7月的凭证里面作科目调整 ?借 管理费用--交通费100 贷 库存现金 100
借:银行存款100贷:库存现金100
236楼
2023-03-29 18:30:17
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鑫雨:回复袁老师 是用红字更正法吗?会计科目错误,应用红字更正法(又叫红字冲销法)更正错误。更正方法及步骤为: 用红字金额编制一张与原错误记账凭证内容一致的记账凭证,在摘要栏中注明“冲销某日X号凭证错误”,填制日期为错账的更正日期,凭证编号按本日已编凭证编写。 用红字金额记入应记账户,以冲销原来的错账。 用蓝字编制一张正确的记账凭证,在摘要栏中注明“更正某日X号凭证错误”。 用蓝字登记应记账户,以更正错账。 是这样吗?
2023-03-29 18:44:36
袁老师:回复鑫雨是的,可以这样的
2023-03-29 19:00:51
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 2333333 发表的提问:
直接发给员工的通讯费补贴,凭证可以这样做借  管理费用 -通讯费      贷  现金或银行存款这样行吗直接发,借  管理费用 -通讯费      贷  现金或银行存款这样行吗
可以的,建议最好通过应付职工薪酬--福利费过渡一下。 如果您对我的解答满意,请您及时给予好评,谢谢!!如果还有疑问,欢迎您继续提问。
237楼
2023-03-29 19:00:07
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 14.45w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
老师问一下,21年度会计在交工会经费时,分录为 借管理费用-工会经费 贷银行存款 工会经费退回时,会计又写 借银行存款 贷应交税费-工会经费。22年度我怎么给他调?她这明显平不起来 老师这已经退回来了,21年4月份交时候她写的管理费用银行存款,5月份退回来了,她写的借银行存款,贷应交税费。这要怎么调才能把去年的平账呀?师我是问您我22年怎么调,不是这个分录怎么写。会计已经写错了,交时候借入管理费用,贷银行存款。税务返还写了借银行存款,贷应交税费,我应该怎么调整。小微企业,一般纳税人,反冲分录怎么写老师 有老师说反向冲 分录怎么做
借:应交税费-工会经费 贷:未分配利润
238楼
2023-03-29 19:29:59
全部回复
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.68w
引用 @ 869113472 发表的提问:
利息收入如何做账?借:银行存款 贷:财务费用-利息收入(红字)吗?我见我们主管会计做账是借:银行存款 贷:银行存款(红字),可以这样做吗?
您好!贷方用蓝字就好了。 他这个账是错的啊。如果是他这样做分录,不是2个都是借方银行存款了?
239楼
2023-04-02 20:59:04
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会计学堂陈老师
职称:中级会计
5.00
解题: 0.09w
引用 @ Debbie 发表的提问:
公司房租每季度初支付一次,怎么做会计分录?1.借:管理费用 贷:银行 2.借:预付账款 贷:银行 每月再 借:管理费用 贷:预付账款?哪个对
您好,两个都是对的,第一个是 一次性计入费用了,第二个是按月分摊计入费用了。 第一个,会造成当月费用过大,次月费用过小,不均。第二个比较中规中举,但是发票是一次性开具的,不可能按三个月去做,当然你可以复印备注原件位置。 总体来说,不影响当年的费用的,因为总额没变。
240楼
2023-04-02 21:09:09
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Debbie:回复会计学堂陈老师 所以还是第二种方法比较好吧?
2023-04-02 21:37:39
会计学堂陈老师:回复Debbie您好,是的。
2023-04-02 21:50:30
Debbie:回复会计学堂陈老师 好的谢谢老师
2023-04-02 22:07:42
会计学堂陈老师:回复Debbie您好,不用客气。
2023-04-02 22:22:36

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