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会计银行存款怎样管理制度
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 唠叨的大侠 发表的提问:
2018年旧事业单位会计制度,年末余额: 借:在建工程38.8万,贷:非流动资产一一在建工程 38.8万;(同时借:事业支出一项目支出38.8万,贷:银行存款38.8万) 借:银行存款61.2万,贷:财政补助结转61.2万 2019年新政府会计制度启用,新旧衔接,财务会计账务处理,贷方合并为累计盈余100万。3月份银行存款支付在建工程款24万,如何做平行会计分录?
你好,分录是 借 业务活动费 贷 财政补助收入 借 事业支出–基建支出 贷 财政补助预算收入
271楼
2023-04-19 17:03:52
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武老师
职称:注册会计师
4.93
解题: 0.73w
引用 @ 琳妈妈 发表的提问:
递延收益冲减管理费用帐务处理:借银行存款,贷递延收益,借管理费用,贷银行存款,借递延收益,待其他收益。这样可以吗?
可以的,同学,基本就是这个样子的
272楼
2023-04-19 17:18:04
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琳妈妈:回复武老师 这个影响不到本年利润,对不?
2023-04-19 17:55:48
武老师:回复琳妈妈其他收益会影响到,同学
2023-04-19 18:15:16
琳妈妈:回复武老师 老师,管理费用转本年利润在借方,其他收益本年利润在贷方,不就平了吗
2023-04-19 18:38:11
武老师:回复琳妈妈这个是不会的,同学
2023-04-19 18:55:54
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.48w
引用 @ 奔奔 发表的提问:
往年交车油费,没来发票直接做借方管理费用,贷方银行存款,今年来发票了,会计科目怎么做
你好,冲销之前的分录,然后通过以前年度损益调整借方登记
273楼
2023-04-19 17:30:58
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.48w
引用 @ 豆豆0302 发表的提问:
支付管理费用汽车使用费500,因对方提供账号错银行退回了,收到退款会计分录应借银行存款500贷管理费用汽车使用费-500对吧?
你好,退回做之前支付费用相反分录就是了,贷方应当是500,而不是-500
274楼
2023-04-19 17:47:59
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淑女老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ 巧克力 发表的提问:
我公司刚成立的企业,在开办期购买了包装袋,会计分录可以 借:管理费用 贷:银行存款,这样写可以吗?
你好,可以的借:管理费用-开办费
275楼
2023-04-24 17:13:29
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巧克力:回复淑女老师 不需要先:借:周转材料---包装物,贷:银行存款,然后再结转 借:管理费用--开办费,贷:周转材料--包装物吗?
2023-04-24 17:36:23
淑女老师:回复巧克力你好,如果为了管理的需要也可以,应该不影响报表。包装物周转时间较短
2023-04-24 17:57:07
巧克力:回复淑女老师 @张淑丽老师:好的,谢谢
2023-04-24 18:21:16
淑女老师:回复巧克力你好,不客气的了、、、、、
2023-04-24 18:37:53
海老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 0.09w
引用 @ 兔子砂糖 发表的提问:
请问下,找会计师事务所审计。 合同说费用共6万。 进场先付3万。 报告出来后付剩下3万。 已经进场了支付3万。请问下。做账时候做 借管理费用 3万 贷银行存款3万 ? 还在借管理费用6万 贷其它应付3万 银行存款3万
学员您好 对方给您开发票了吗
276楼
2023-04-24 17:24:41
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兔子砂糖:回复海老师 发票还没有开来。 说是等他们来的时候带过来。
2023-04-24 17:36:20
海老师:回复兔子砂糖那您预付的时候 借 预付账款 3 贷 银行存款 3 拿到发票 借 管费用-审计费 6 贷 预付账款 3 应付账款 3
2023-04-24 17:48:36
兔子砂糖:回复海老师 我钱已经寄过去了 可以做银行存款3万么?
2023-04-24 18:05:39
海老师:回复兔子砂糖寄过去的钱?是现金吗?
2023-04-24 18:28:43
兔子砂糖:回复海老师 说错了 是汇过去的。 银行款项
2023-04-24 18:42:30
兔子砂糖:回复海老师 他们开的发票是全款的么?
2023-04-24 19:00:30
海老师:回复兔子砂糖那可以做到银行存款
2023-04-24 19:29:48
兔子砂糖:回复海老师 可以做管理费用6 贷银行3 应付3 。这样么?
2023-04-24 19:58:41
海老师:回复兔子砂糖借 管理费用6 贷 银行存款 6
2023-04-24 20:20:46
兔子砂糖:回复海老师 我只付了3万。 因为还没有出报告先付一半 。
2023-04-24 20:34:54
海老师:回复兔子砂糖管理费用6 贷银行3 应付3 你这样做可以的
2023-04-24 20:56:14
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.48w
引用 @ DA? 发表的提问:
评价咨询发票,入账时做了借:管理费用-其他,贷银行存款。现在发票已认证,做转账怎么写会计分录?
你好 借;应交税费(进项税额) 贷;管理费用-其他 做这个调整分录
277楼
2023-04-24 17:38:59
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DA?:回复邹老师 借应交税费 还有一个啥,税前金额得有个科目代码啊
2023-04-24 17:52:49
邹老师:回复DA?你好 借;应交税费——应交增值税(进项税额) 贷;管理费用-其他 只需要作出正确 的分录,不同软件中科目代码是不同的
2023-04-24 18:12:31
DA?:回复邹老师 额老师,应交税费是291.26,贷管理费用10000,那税前金额9708.74我该放哪里
2023-04-24 18:39:27
邹老师:回复DA?你好,你做了这两个分录之后,税前金额9708.74计入了管理费用-其他 借:管理费用-其他,贷银行存款10000 调整 借;应交税费——应交增值税(进项税额) 贷;管理费用-其他 291.26
2023-04-24 18:50:55
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 学堂用户xw6cdq 发表的提问:
老师您好!政府会计制度下,其他单位拨款给我们。收入时 财务会计: 借银行存款 贷非财政拨款收入 预算会计:借资金结存贷非财政拨款预算收入 ;支出时 财务会计:借业务费用 贷银行存款 预算会计:借事业支出 贷资金结存。下一年还用这笔非财政拨款收入支出,应该怎样做分录。
下一年使用的时候,你正常放到你当年的支出处理,然后期末的时候这个蜘蛛会转到那个非财政,拨款结余就冲减之前的余额就行了。
278楼
2023-04-25 16:27:45
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 虚拟的奇迹 发表的提问:
老师你好,我有一笔办公费用付出去时会计分录借:管理费用-办公费21118贷:2118,因账号输错银行退回会计分录借:管理费用-办公费-2118,贷:银行存款-2118这样做可以吗
借:管理费用-办公费-2118,借:银行存款-2118 银行没有贷方负数
279楼
2023-04-25 16:39:29
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虚拟的奇迹:回复maize老师 老师那收到银行退回的钱应该怎么做会计分录,收到后还要再付出去的(退回的是因为账号输错才退回的)
2023-04-25 16:51:41
maize老师:回复虚拟的奇迹借:管理费用-办公费-2118,借:银行存款2118 这个就是收到的分录啊
2023-04-25 17:14:14
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.48w
引用 @ 小桥流水 发表的提问:
小企业的金税盘和税控服务费的会计分录是这样做吗?借:管理费用 贷:银行存款 结转就是和其他的管理费用一样结转吗?
按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“管理费用”等科目。
280楼
2023-04-25 17:02:42
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 71.42w
引用 @ 畅快的身影 发表的提问:
老师好,这种业务会计分录是不是借其他应付款1500 贷银行存款1500,借管理费用的消杀费 1500贷银行存款1500,借管理费用的消杀费 贷其他应付款呢?
你好,第二个分录多余吧。你一共发生了多少?
281楼
2023-04-25 17:08:16
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郭老师:回复畅快的身影这个图片太晃眼了,看不出金额来。
2023-04-25 17:31:46
畅快的身影:回复郭老师 老师这张能看清楚吗?
2023-04-25 18:00:52
郭老师:回复畅快的身影好,那你多做了一个500,应该一共是两千五,你做了3000。
2023-04-25 18:14:52
答疑郭老师
职称:初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 温柔的爆米花 发表的提问:
ETC扣款发票金额和银行扣款金额不相同。 原会计分录:借:管理费用-ETC 90.25 贷:银行存款-ETC 90.25
银行扣款的是不是充值的
282楼
2023-04-25 17:35:59
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朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 46.37w
引用 @ 畅快的身影 发表的提问:
老师好,这种业务会计分录是不是借其他应付款1500 贷银行存款1500,借管理费用的消杀费 1500贷银行存款1500,借管理费用的消杀费 贷其他应付款呢?
同学你好 嗯 这样做就可以 就用贷其他应付款
283楼
2023-04-26 16:40:38
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李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 夜修禾 发表的提问:
直接计入公司的电费处理 借:管理费用——电费 借:制造费用——电费 贷:银行存款 20000 这里两个借,是不是要看公司什么情况用哪个借对吗?
借:管理费用——电费 借:制造费用——电费 贷:银行存款 20000 就是车间用电计入制造费用——电费,就是管理部门用电计入管理费用——电费,这两种电费都是有的
284楼
2023-04-26 16:56:27
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夜修禾 :回复李爱文老师 哦。。。拿就是我这边什么情况 就选择什么费用就可以了?
2023-04-26 17:24:38
李爱文老师:回复夜修禾 你这边什么情况 ,就选择什么费用就可以了,是这样的
2023-04-26 17:47:19
夜修禾 :回复李爱文老师 好的 ,老师回答得很详细
2023-04-26 17:57:44
李爱文老师:回复夜修禾 共同学习,共同进步,有不懂的EXCEL函数范例实战精粹(速查版)函数问题、财务问题、税务问题、管理问题、审计问题等都可以在会计学堂咨询,我在这儿等你问
2023-04-26 18:26:44
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ Reborn 发表的提问:
老师,公司人员证书挂靠 按年支付 的费用会计分录怎么写? 这样写对吗? 借,管理费用-劳务费 贷,银行存款
你好 实际有劳动合同吗  
285楼
2023-04-26 17:21:47
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Reborn:回复玲老师 应该是有的,交着社保呢,这样需要公司给他们交个税吗?
2023-04-26 17:47:46
玲老师:回复Reborn你好  那要通过应付职工薪酬科目过度一下的 
2023-04-26 18:15:52
Reborn:回复玲老师 老师,应该怎么过度?
2023-04-26 18:42:14
玲老师:回复Reborn借 借,管理费用-工资, 借应付工资, 贷应付工资  贷,银行存款
2023-04-26 18:55:30
Reborn:回复玲老师 老师,为什么要过渡一下?那公司需要交个税还是个人交个税?
2023-04-26 19:17:45
玲老师:回复Reborn你好 准则 这样规定的 这样核算  交个税 个人交税  
2023-04-26 19:30:44
Reborn:回复玲老师 老师,必须写管理费用-工资吗?不可以写成管理费用-劳务费 吗?为什么必须过度一下?只需要个人交个税就可以公司不用管,是吗?
2023-04-26 19:47:09
玲老师:回复Reborn你好 是 记管理费用   员工必须 过度这科目  
2023-04-26 19:59:05
Reborn:回复玲老师 老师,挂证的也是写管理费用-工资? 一般员工的是这样写的会计分录,这样对吗? 上一个月工资 借 ,应付职工薪酬-应付工资 贷,银行存款 当月工资 计提当月工资 借,管理费用-工资 计提当月工资 贷,应付职工薪酬-应付工资 结转损益 借,本年利润 贷,管理费用-工资
2023-04-26 20:29:00
玲老师:回复Reborn是的是这样处理的呢  
2023-04-26 20:46:54
Reborn:回复玲老师 老师,挂证的也跟普通员工一样吗?但是他不是劳务费吗?
2023-04-26 21:02:39
玲老师:回复Reborn你好 劳动合同的就是这样处理 
2023-04-26 21:21:26
Reborn:回复玲老师 老师,公司跟公司之间的劳务合作怎么写会计分录?
2023-04-26 21:48:48
玲老师:回复Reborn你好 借成本费用,贷;银行
2023-04-26 22:17:28
Reborn:回复玲老师 老师,我这样写会计分录吗? 借,主营业务成本 贷,银行存款 这个成本需要结转到吗?
2023-04-26 22:43:59
玲老师:回复Reborn你好 用到成本上的是这样处理  转到本的利润 
2023-04-26 23:13:10
Reborn:回复玲老师 老师,结转的会计分录这样写对吗? 借,本年利润 贷,主营业务成本
2023-04-26 23:34:23
玲老师:回复Reborn是的是这样分录 的 
2023-04-27 00:01:57

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