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基建会计账并大账如何处理
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.94w
引用 @ 怕黑的百合 发表的提问:
请问新办企业开始基建期,后续的办公费、差旅费、税金、折旧等如何账务处理
你好,都做到管理费用开办费,这个不需要再继续做了,以后发生的分别按照部门来借管理费用、销售费用办公费、差旅费、累计折旧等。
226楼
2023-03-29 19:42:20
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郭老师:回复怕黑的百合这个税金具体的是哪一个税款?你是一般纳税人还是小规模的?
2023-03-29 20:04:51
怕黑的百合:回复郭老师 一般纳税人,已经进入基础建设了,这部分费用不要进入待摊么
2023-03-29 20:28:40
郭老师:回复怕黑的百合你做了管理费用,开办费不需要分摊的。
2023-03-29 20:55:16
五条悟老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 0.57w
引用 @ 快乐的蓝天 发表的提问:
你好,老师。我想问一下新政府会计制度,基建账并入大账后,基建专户所发生的汇款手续费应该怎样记账,还可以从利息收入中支出么?分录怎样做?
手续费 借:待摊投资 贷:银行存款
227楼
2023-03-29 19:47:59
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何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 韩正雄 发表的提问:
月初预收账款10万并开具发票,本月实际销售收入5万,请问月末如何会计处理,
你好同学 你可以开一个负数的发票5万元就好了,同学,
228楼
2023-04-02 20:59:52
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韩正雄:回复何江何老师 事情是这样的,月初收到A公司预收账款10万元开具发票,A公司于我公司有长期合作关系,本月给A公司供货5万元,下月将持续供货,月末账务怎么处理我才能反正给A公司供货5万元,月末预收 A公司5万元预收账款?
2023-04-02 21:31:19
何江何老师:回复韩正雄你可以用这个预收冲一下主营业务收入
2023-04-02 21:52:56
雷蕾老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.22w
引用 @ 紫藤花 发表的提问:
企业有哪些坏账损失,会计上怎么处理,税务上如何处理?
你好,应收账款和其他应收款会存在坏账损失。 会计上,预计有损失时 借:信用减值损失 贷:坏账准备 税务上,损失如果实际产生,就可以在税前扣除。计提的时候不能扣除。
229楼
2023-04-02 21:09:50
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紫藤花:回复雷蕾老师 税务上该怎么样才能在汇算清缴前扣除呢
2023-04-02 21:33:05
雷蕾老师:回复紫藤花实际发生损失了,就可以,企业要留档备案,比如对方公司破产了,无法偿还,那要留下无法偿还的证据。
2023-04-02 21:52:10
紫藤花:回复雷蕾老师 实际发生损失了,这部分会计如何处理,才不会缴纳企业所得税?
2023-04-02 22:14:06
雷蕾老师:回复紫藤花会计上实际发生时,借:坏账准备 贷:应收账款 这个时候因为有损失,你就可以做纳税调整。
2023-04-02 22:32:36
紫藤花:回复雷蕾老师 然后做专项申报,就能不交税了?
2023-04-02 23:00:59
雷蕾老师:回复紫藤花是的哈,这样可以抵扣的
2023-04-02 23:16:55
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
酒店会计如何建账
您好,可以来会计学堂学习~~~~
230楼
2023-04-02 21:38:59
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 朝阳 发表的提问:
单独建帐的企业工会,收到市工会返回工会经费如何进行账务处理?
如果你单位工会单独设帐核算,按你做的分录是对的。   借:银行存款   贷:经费收入
231楼
2023-04-09 19:44:51
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易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ charles 发表的提问:
老师  增值税大于销项税如何账务处理
项大于销项这种情况 不需要进行单独的账务处理的,销项大于进要结转 : 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 2、下月交纳时: 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 3、如果上月的已缴税金 ,上月交纳时 : 借:应交税费—应交增值税(已交税金) 贷:银行存款 4、月末结转: 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费—应交增值税(已交税金)
232楼
2023-04-09 20:11:12
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charles:回复易 老师 你能不能别接我问题,接了之后也不回,等你回至少20分钟开外了,你要是忙就别接,你既然接了就赶紧回
2023-04-09 20:49:31
易 老师:回复charles不好意思下班时间不能连续看手机,你要找其他老师@XXX就可以了的
2023-04-09 21:14:31
学堂答疑王老师
职称:中级会计师,初级会计师,注册会计师
4.94
解题: 0.19w
引用 @ 无言花自香 发表的提问:
公募性基金会,使用民非组织会计制度,过年时给3名外聘人员买了些商品计500元,(发票内容是米面油)该如何合理进行账务处理?是否要并入工资缴纳个税?
同学您好!基金会是利用自然人、法人或其他组织捐赠的财产,以从事公益事业为目的,按照规定成立的非营利性法人。金额500元,可以用其他发票替代此米面油的发票入账,比如使用办公用品发票等。这些外聘人员,之前有入公司的公账工资表吗?如果没有的话,可以不进行相关录入。 感谢您的提问!
233楼
2023-04-09 20:23:59
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 彩色的戒指 发表的提问:
一个行政单位和另一个行政单位合并,就是从9月份底,一个行政单位的银行账户消户,其账上的资金转到另一个行政单位上,9月份的账务如何处理?两个单位9月份会计报表如何合并处理?
你好,同学。 你直接是将两个报表相加作为合并。 然后并入这部分正常入账处理就是了
234楼
2023-04-10 17:24:10
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
建材会计如何做账
您好,可以来会计学堂学习哦。。。。。
235楼
2023-04-10 17:52:42
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王瑞老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.96
解题: 0.94w
引用 @ 何生利 发表的提问:
我用会计软件做账月底结账时出现结账凭证如何处理?
你好,保存,审核,记账就可以了
236楼
2023-04-10 18:20:58
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何生利:回复王瑞老师 打印出来没有原始凭证
2023-04-10 18:50:14
何生利:回复王瑞老师 和其他凭证订立一起,
2023-04-10 19:17:11
王瑞老师:回复何生利是的按序号和其他凭证装订
2023-04-10 19:31:25
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ lsm 发表的提问:
我们是一家国企有一个国家投资项目财政要求做基建账如何并入企业账的在建工程?
这个基建帐合并就行了,需要编制合并报表的了
237楼
2023-04-11 17:34:26
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lsm:回复袁老师 就是报表合到企业就行,不用另建账是吗?
2023-04-11 17:57:32
袁老师:回复lsm是要求做基建帐,并合并到报表里的
2023-04-11 18:26:30
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.84w
引用 @ 安详的小蝴蝶 发表的提问:
在建工程计提减值应当如何账务处理? 已经计提的可以转回么 企业新建一个项目,停建超过三年了,以后也无法续建,全额进行了减值计提,已做如您上述的会计科目。现在老总同意报废该在建工程,如何进行会计处理?
借资产减值损失贷在建工程减值准备 不可以转回
238楼
2023-04-11 17:55:24
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月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 小瑜加油 发表的提问:
请问你们在处理过路费、路桥费时,如何归类?在做账时,如何处理,因为能抵扣并涉及到加计计提。是和报销单放在一起吗?那计提进项税时如何来处理呢
你好,都可以归为交通费。抵扣是计算抵扣。
239楼
2023-04-11 18:18:00
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小瑜加油:回复月月老师 那老师。我想问一下在报销的时候,一般这些票据是应该放在报销单后面的,但如果要因为涉及到增值税进项抵扣和加计计提的问题,在计提进项时,那这些票据如何处理?
2023-04-11 18:37:00
月月老师:回复小瑜加油你好,就把票据放在报销单后面。加计计提单独做,不需要附件。进项就是直接就计提 借:管理费用—交通费 应交税金—增值税(进项税额) 贷:库存现金
2023-04-11 18:51:40
小瑜加油:回复月月老师 平时我把那个差旅费包含了交通费一起计算,那是不是我就要把那个交通费
2023-04-11 19:08:19
小瑜加油:回复月月老师 是不是要把那个交通费单独列一项出来?
2023-04-11 19:30:55
月月老师:回复小瑜加油你好,那就放在差旅费就行,不需要单加一个科目。
2023-04-11 20:00:22
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 春暖花开 发表的提问:
公司租入的办公楼房产,进行大装修,装修费用陆续产生,如建材,磁砖等,如何会计处理
借;长期待摊费用 贷;银行存款等科目
240楼
2023-04-12 17:28:16
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