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基建会计账并大账如何处理
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 缥缈的人生 发表的提问:
建筑简易扣分包,实务中是怎么操作的,账务是如何处理的,会计分录怎么写?
同学你好,实务中可以开具差额发票,按简易税率开具即可,直接根据差额发票上的价款和税款,做账处理,借:银行存款等科目,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项)。
271楼
2023-04-26 17:15:27
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缥缈的人生:回复王雁鸣老师 如果施工合同周期较长
2023-04-26 17:52:59
缥缈的人生:回复王雁鸣老师 给甲方开票的时候,成本还不知道
2023-04-26 18:17:07
缥缈的人生:回复王雁鸣老师 怎么作账
2023-04-26 18:40:47
缥缈的人生:回复王雁鸣老师 怎么开票
2023-04-26 19:03:43
王雁鸣老师:回复缥缈的人生同学你好,给甲方开票的时候,成本还不知道,可以暂估成本处理,开票确认收入,暂估成本记入主营业务成本,开票时,根据收款或者合同约定的应收的部分金额,借,应收账款等科目,贷,主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项,暂估成本,根据以往数据,借,主营业务成本,贷,应付账款等科目。
2023-04-26 19:16:06
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 乐观的路人 发表的提问:
有工会账户,节日发放购物卡,如何处理会计分录
同学您好,借其他应付款——工会经费贷银行存款
272楼
2023-04-26 17:29:44
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丁丁老师
职称:中级会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ 预见^o^阳光 发表的提问:
问下,基层卫生院,报账员坐支了现金我该如何账务处理?
你好,这种问题可以有两种处理方式: 1、如果是私自坐支或者无特殊情况下坐支,你可以考虑上报,但是不建议,你可以私下沟通一下,下不为例 2、如果是特殊情况,你可以先做备用金支出,再做费用支出或者现金的存入,这样账务上看不出来,但是银行账要注意,要叮嘱报账员先办理备用金提取业务,再办理现金的存入 希望能帮到你
273楼
2023-04-26 17:50:59
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预见^o^阳光:回复丁丁老师 属于私自坐支,在领导未审批的情况下做了支出,还有一部分现金自己拿去私用了,现金已经还了一部分,但还有几万块钱没有上交银行,我怎么做处理呢
2023-04-26 18:13:59
丁丁老师:回复预见^o^阳光你好,这个问题建议你给领导汇报,如果按照严格来讲这种情况属于挪用公款。如果不汇报出了事情你也需要承担连带责任! 希望能帮到你
2023-04-26 18:24:56
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 精明的毛豆 发表的提问:
村集体经济组织会计如果发现错账应如何处理?
直接冲销后,再更正处理
274楼
2023-04-27 17:14:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
企业合并的会计处理
在非同一控制企业合并时,比如A企业出资1800万收购B企业的80%股份,B企业可辨认净资产公允价值2000万。那么此时A企业的长期股权投资的账面价值是多少?是1800万还是1600万?主要想知道商誉在之中起到什么作用?
275楼
2023-04-27 17:22:26
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邹老师:回复爱笑的流沙长期股权投资的账面价值是1800万
2023-04-27 17:45:39
张伟老师
职称:会计师
4.91
解题: 0.74w
引用 @ 既来之,则安之 发表的提问:
两家单位现需要合并,具体会计处理方法是什么
同样性质的两家单位,A单位需要注销,需将其帐务合并到B单位
276楼
2023-04-27 17:47:59
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张伟老师:回复既来之,则安之这需要先去工商,再去税务去办理变更手续
2023-04-27 18:08:48
张伟老师
职称:会计师
4.91
解题: 0.74w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
两家单位现需要合并,具体会计处理方法
注销的公司进行账务清算,然后并入到另外一家公司
277楼
2023-05-03 18:33:28
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小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 包容的长颈鹿 发表的提问:
物业管理公司到住建部申请到的维修基金怎么做账务处理,会计分录
(1)收到专项维修金时 借:现金等 贷:专项应付款-代管基金 (2)用于专项维修支出时 借:专项应付款-代管基金 贷:银行存款等
278楼
2023-05-03 18:50:23
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小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 何生利 发表的提问:
发工资如何做账务处理?五月的工资6月发,五月如何做会计分录6月如何做会计分录
你好,5月份做计提 借:费用 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 其他应付款-个人负担社保 应交税费-个税
279楼
2023-05-03 19:18:01
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何生利:回复小惑老师 交印花税如何做会计分录?
2023-05-03 19:38:09
小惑老师:回复何生利借:税金及附加贷银行存款
2023-05-03 19:58:20
何生利:回复小惑老师 属于那类科目
2023-05-03 20:23:02
小惑老师:回复何生利属于损益类科目的
2023-05-03 20:46:24
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.94w
引用 @ 阿力亚 发表的提问:
预付账款、其他应付款准备坏账处理如何写会计分录
借信用减值损失贷坏账准备, 借坏账准备贷预付账款、其他应付款。
280楼
2023-05-03 19:24:00
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阿力亚:回复郭老师 其他应付款不应该变成收入吗
2023-05-03 19:46:36
郭老师:回复阿力亚你好,在贷方还是有待借方的,如果是在贷方有余额的话,他也不是坏账准备,它是转销其他应付款,借其他应付款,贷营业外收入。
2023-05-03 19:58:10
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 超超 发表的提问:
如何理解“计税基础”?什么时候计税基础不等于资产和负债在会计上的账面价值
你好!看一个例题 甲公司向乙公司采取分期付款的形式购买了一台机器用于生产,无需安装。合同约定,机器含税价值1170万元,2014年1月1日支付170万元首款并开具全部增值税专用发票,2014年-2018年每年的12月31日支付200万元。(经测算实际利率为10%)   借:固定资产 758万元   未确认融资费用 242万元   应交税费—应交增值税(进项税额) 170万元   贷:长期应付款 1000万元   银行存款 170万元   在此案例中,固定资产的原值只有758万元,而计税基础仍然还是1000万元。在后期,会计上是按照758万元的原值进行折旧,税务上还是按照1000万元的计税基础计算可以税前扣除的折旧额。
281楼
2023-05-04 16:51:03
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超超:回复老江老师 那能再举一个负债计税基础的例子么?
2023-05-04 17:46:11
老江老师:回复超超企业要销售一件货物,承诺包修,预计负债是100万(列入销售费用),这就是企业的负债的账面价值就是100万了,但是税法规定必须要实际发生时才能确认这样负债。
2023-05-04 17:58:32
超超:回复老江老师 那预计负债的计税基础就是0?
2023-05-04 18:21:13
老江老师:回复超超是的,税法不认可还没有发生的费用!
2023-05-04 18:41:17
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.83w
引用 @ 老实的水蜜桃 发表的提问:
老师好,想问一下美的并购小天鹅换股吸收合并会计处理应该怎么做?
借长期股权投资 贷银行存款
282楼
2023-05-04 17:15:25
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宋艳萍老师
职称:中级会计师,经济师
5.00
解题: 0.49w
引用 @ 山里人王立胜 发表的提问:
企业在初建时还没有取得营业执照,或取得了营业执照,并还没有办理银行账户时,股东用个人账户付款购买装修材料及固定资产,会计核算如何处理?该股东用个人储蓄卡付款时还打给了对方公司的老板个人,账务上应如何处理?
您好:1、如果老板拿这些固定资产做实物投入 借:固定资产 贷:实收资本 2、如果不是实物投资,而是临时代买 借:固定资产 贷:其他应付 对于私人账户打入对方公司,也可以是相当于股东先垫付的。做:其他应付
283楼
2023-05-04 17:38:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 李忠 发表的提问:
销售医疗产品,利润太大,如何做账务处理。
你好,是不想缴纳太多的企业所得税吗?
284楼
2023-05-07 18:57:56
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李忠:回复邹老师 企业所得税和增值税缴纳的感觉都有点多
2023-05-07 19:10:26
邹老师:回复李忠你好 如果想少交企业所得税,需要有足够的成本,费用发票入账才是的 增值税需要有足够的进项发票抵扣 账务处理无非就是根据业务发生情况做相应分录,登记账簿,编制报表
2023-05-07 19:35:26
李老师
职称:注册税务师,中级会计师
5.00
解题: 0.73w
引用 @ 阳光 发表的提问:
水利建设基金如何做账?
缴纳时候直接计入管理费用
285楼
2023-05-07 19:12:01
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