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应付职工薪酬会计实务分录
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方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 天天向上 发表的提问:
现在的劳务成本都要计入应付职工薪酬吗比如说建筑工程用的燃油会计分录是什么呢
1、劳务成本核算的内容非常多,包括人工费、材料费、其他费用等。没有劳务成本都要计入应付职工薪酬这种说法。 2、借:劳务成本 贷:银行存款
196楼
2023-03-19 21:21:48
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 寒冷的乌龟 发表的提问:
老师我们公司2019年的年终奖是2020年1月发放的,准备并入2020年的综合所得申报,那年终奖这部分我的会计分录是借:利润分配 贷:应付职工薪酬—奖金 还是借:XX费用 贷:应付职工薪酬—工资?
2019年的年终奖 你之前没有计提,那这个现在做2020年上面需要做以前年度损益调整,按权责发生制不能影响本年利润
197楼
2023-03-19 21:41:59
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寒冷的乌龟:回复maize老师 直接做到利润分配可以吗?
2023-03-19 21:55:00
maize老师:回复寒冷的乌龟要是小准则可以这样,
2023-03-19 22:06:41
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 蓝天白云 发表的提问:
计提职工教育经费,应该是计入应付职工薪酬薪酬核算吗?这笔分录怎么做的?
您好 借:管理费用-职工教育经费 贷:应付职工薪酬-职工教育经费
198楼
2023-03-20 18:43:36
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小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 刘燕婷 发表的提问:
老师,您好!麻烦帮忙为以下情况做会计分录: 假设,1月份应付A项目10000元职工薪酬,B项目20000元职工薪酬。 2月份应付A项目10000元职工薪酬,B项目20000元职工薪酬。 3月份实际付A项目5000元,B项目5000元。 应该如何记账呢?
您好,1月借成本费用A10000,B20000贷应付职工薪酬A10000,B20000,2月借成本费用A10000,B20000贷应付职工薪酬A10000,B20000。3月借应付职工薪酬A5000,B5000贷银行存款。
199楼
2023-03-20 18:52:50
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 松间明月 发表的提问:
请问老师,我公司是教育培训机构,发放的课酬有劳务也有工资,计提时分录是,借:主营业务成本贷:管理费用-劳务费,应付职工薪酬-应付工资,发放时分录,借:应付职工薪酬-应付工资,管理费用-职工薪酬,贷:现金,这样有问题吗?
你好!为什么做管理费用贷方?
200楼
2023-03-20 19:15:15
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松间明月:回复QQ老师 就是不知道错了没
2023-03-20 19:36:59
松间明月:回复QQ老师 应该是,借:主营业务成本贷:现金么?
2023-03-20 19:47:59
QQ老师:回复松间明月你好!应该是 借:主营业务成本 管理费用 贷:应付职工薪酬
2023-03-20 20:10:44
松间明月:回复QQ老师 不可以直接做借:主营业务成本贷:现金么
2023-03-20 20:33:34
QQ老师:回复松间明月你好!现在一般尽量减少先计发方 发放时 借:应付职工薪酬 贷:银行存款或现金
2023-03-20 21:00:10
松间明月:回复QQ老师 其实课酬对于我们公司来说是主营业务成本呀
2023-03-20 21:24:39
QQ老师:回复松间明月你好!这没有问题,只是不做管理费用负数
2023-03-20 21:46:53
松间明月:回复QQ老师 老师,我想问的是可不可以只做借:主营业务成本,贷:现金,不从应付职工薪酬过账,因为是外聘老师,不是本公司员工
2023-03-20 22:10:37
QQ老师:回复松间明月你好!那就是劳务费可以直接进成本但是个税不可以按工资扣减
2023-03-20 22:35:39
松间明月:回复QQ老师 请问老师,那可不可以做成借:主营业务成本,贷:应付职工薪酬;发放时,借:应付职工薪酬,贷:现金
2023-03-20 22:46:27
QQ老师:回复松间明月你好!是可以这样处理的
2023-03-20 23:01:58
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.83w
引用 @ 净君 发表的提问:
老师,实务中,职工薪酬从计提到最后支付,完整的分录应该是怎么样的?
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
201楼
2023-03-20 19:38:47
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 周薇 发表的提问:
应付职工工资2000,应扣款200,实发1500,这里确认应付职工薪酬和实发的分录是怎样的?
您好!这个是因为什么要扣200.还有差额300是什么
202楼
2023-03-20 19:47:58
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周薇:回复宋生老师 写错了,是应付2000,员工罚款被扣款200,实付1800,不考虑其他的,单这样的分录该怎么写
2023-03-20 20:01:37
宋生老师:回复周薇您好!借应付职工薪酬2000 贷现金1800 营业外收入200
2023-03-20 20:15:15
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ Mandy 发表的提问:
填经济普查表,有一项要填应付职工薪酬(本年贷方累计发生额),之前做帐时,1-3月份是没有提计工资,直接当月做帐分录成:借:管理费用-职工薪酬,贷:现金4-12月份是先计提,计提分录:借管理费用-职工薪酬,贷:应付职工薪酬-工资,发工资时是:借:应付职工薪酬-工资,贷:现金那么,要填的应付职工薪酬应该是:科目余额表里应付职工薪酬(本年贷方累计)+管理费用-职工薪酬的(1-3月份的本年贷方累计)是这样吗?
你好! 取管理费用-工资借方累计金额就可以了
203楼
2023-03-21 18:15:24
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Mandy:回复蒋飞老师 哦,那么管理费用-工资也要单独打印提交一份吗?
2023-03-21 18:29:57
蒋飞老师:回复Mandy你好! 不用的,把数据填写上就可以了
2023-03-21 18:48:42
Mandy:回复蒋飞老师 好的 谢谢
2023-03-21 19:03:15
蒋飞老师:回复Mandy您好,不客气,祝您学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答您的问题将会更加用心,谢谢。
2023-03-21 19:18:34
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 发表的提问:
请问我在计提工会经费的时候是 计提时 借 税金及附加 工会经费 1784 贷 应付职工薪酬 工会经费 1784 缴纳时 借 应付职工薪酬 工会经费 1784 贷 银行存款 1784 退回时 借 银行存款 1070.4 贷 应付职工薪酬 工会经费 1070.4 这样做分录对不对?如果是对的 应付职工薪酬 工会经费下有余额
计提工会经费的时候是 计提时 借 管理费用-- 工会经费 1784 贷 应付职工薪酬 工会经费 1784 缴纳时 借 应付职工薪酬 工会经费 1784 贷 银行存款 1784 退回时 借 银行存款 1070.4 贷 应付职工薪酬-- 工会经费 1070.4
204楼
2023-03-21 18:24:31
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慶:回复庄老师 可是我听学堂老师的课讲的是计提时是借 税金及附加的 还有应付职工薪酬 工会经费下有余额是正确的么?
2023-03-21 18:46:54
庄老师:回复计提工会经费不走税金及附加的,你发过我看看
2023-03-21 19:11:26
慶:回复庄老师 是要看学堂老师讲的内容么?
2023-03-21 19:29:05
庄老师:回复你好,是的,发过来我看看,
2023-03-21 19:44:51
慶:回复庄老师 我是在2019年8月8日在学堂子木老师的小企业会计准则课上听得 有回放的 就在这堂课的前3,4分钟有讲到
2023-03-21 20:11:07
庄老师:回复小企业会计准则计提工会经费也不能计入税金和附加,
2023-03-21 20:32:25
小小刘老师
职称:CMA,中级会计师,初级会计师,税务师
4.95
解题: 0.3w
引用 @ 花舞葬 发表的提问:
老师好,我六月要注销公司,会计分录只需要做发放五月工资,那么,借应付职工薪酬,贷现金,可是损益要怎么结转,或者说这个工资不是这样做分录?其他负责已经没有,只有工资没有平,谢谢老师指导
你好,首先你五月的时候是否计提了工资,如果没有计提,那么在发放工资的时候直接计入管理费用——工资,不用再通过应付职工薪酬计提了。所以,你要么做一笔计提的分录借:管理费用——工资,贷:应付职工薪酬;要么你就把付工资的分录直接记借:管理费用工资 贷:现金。
205楼
2023-03-21 18:39:58
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花舞葬:回复小小刘老师 老师,四月计提的。四月计提五月的,六月发五月的
2023-03-21 19:24:02
小小刘老师:回复花舞葬如果你已经计提了,那就直接做你已经做的分录就可以了,损益结转为0
2023-03-21 19:35:04
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.84w
引用 @ 独特的河马 发表的提问:
老师好,我六月要注销公司,会计分录只需要做发放五月工资,那么,借应付职工薪酬,贷现金,可是损益要怎么结转,或者说这个工资不是这样做分录?其他负责已经没有,只有工资没有平,谢谢老师指导
你好,先计提就可以平了
206楼
2023-03-21 19:08:59
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独特的河马:回复暖暖老师 我已经在四月计提了,还计提?
2023-03-21 19:57:04
暖暖老师:回复独特的河马计提怎么不平会?应该是平的
2023-03-21 20:11:51
独特的河马:回复暖暖老师 应付职工薪酬是平了,损益呢
2023-03-21 20:29:53
暖暖老师:回复独特的河马损益你做到利润表里
2023-03-21 20:57:13
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 发表的提问:
这题的分录对吗? 为什么是借 应付职工薪酬-职工福利 啊? 这个不是没计提吗?
你好!这不是计提,这是拨付使用
207楼
2023-03-22 18:20:37
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 轩雅雪 发表的提问:
老师,请问我计提应付职工薪酬是49899.35 有一个员工的工资押着没有发,金额是4780 还有罚款 700已经加到金额里面了, 实际发放的工资是44419.35,我发放时候的分录要怎么做
借,应付职工薪酬,45139.35贷,银行存款44419.35,营业外收入700
208楼
2023-03-22 18:29:41
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轩雅雪:回复辜老师 老师,那我的应付职工薪酬现在成负数了,怎么查
2023-03-22 18:47:15
辜老师:回复轩雅雪你还有工资没有发放,应付职工薪酬应该是正确余额呀
2023-03-22 19:09:42
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ FEN 发表的提问:
之前的工资都是计提发放,然后过年期间的奖金分录怎么做啊,如果直接借:应付职工薪酬-奖金 就是负数了
借:管理费用--工资奖金,贷:应付职工薪酬;发放,借:应付职工薪酬贷:银行存款
209楼
2023-03-22 18:42:23
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李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 宁静 发表的提问:
应付职工薪酬需要计提吗?是按月计提吗?分录怎么操作?
应付职工薪酬可以计提,也可以不计提。是按月计提处理。或者在发放时再计入费用处理
210楼
2023-03-22 18:48:04
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宁静:回复李爱文老师 老师:应付职工薪酬-应付福利费 可以不先计提,实际发生了,直接计入管理费用-福利费,如果超过了工资总额的14%的部分咋办?
2023-03-22 19:04:35
李爱文老师:回复宁静超过14%的部分,在企业所得税年报时,属于调增事项,补交企业所得税
2023-03-22 19:33:13

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