咨询
家乐福薪酬会计怎么样?
分享
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.96w
引用 @ 饼饼啦 发表的提问:
老师,员工午餐等福利费属于职工薪酬吧?怎么做会计分录?
对的是的,借管理费用,福利费贷应付职工薪酬,福利费借应付职工薪酬,福利费贷银行。
16楼
2022-12-19 10:04:02
全部回复
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 那些年 发表的提问:
老师,你好,公司买个吹风机送员工,会计分录是不是这样做, 借:管理费用--福利费 贷:应付职工薪酬--福利费 借:应付职工薪酬--福利费 贷:银行存款
你好 嗯是的 是这样来做账的
17楼
2022-12-19 11:28:20
全部回复
那些年:回复meizi老师 一直不太明白,为什么要通过 应付职工薪酬- 科目来核算,是因为要代扣代缴个税吗?
2022-12-19 11:43:06
meizi老师:回复那些年你好 不是 。这个准则是要求为员工支出的费用是需要走应付职工薪酬科目过渡的
2022-12-19 12:06:43
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 岁月静好 发表的提问:
#提问#老师,有发票报销的福利费,比如年会发生的娱乐服务费,贷方记应付职工薪酬吗?用交个税吗
你好,实报实销的福利费,需要通过应付职工薪酬——福利费科目核算 不需要并入个人所得计算缴纳个人所得税的
18楼
2022-12-19 12:48:49
全部回复
岁月静好:回复邹老师 老师 应付职工薪酬—福利费的科目可以设置成用付职工薪酬—职工福利吗
2022-12-19 13:01:40
邹老师:回复岁月静好你好,这个就没有统一规定了,其实 应付职工薪酬—福利费与应付职工薪酬—职工福利意思是一样的
2022-12-19 13:20:01
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 漂亮的日记本 发表的提问:
计提福利费时 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 发福利时: 借:应付职工薪酬-福利费 贷:库存现金 应付职工薪酬借贷相抵了怎么记到工资里交个税
这里没有显示扣个税那步 因为个税一般是并入工资一起在次月申报的
19楼
2022-12-19 13:52:38
全部回复
漂亮的日记本:回复玲老师 怎么并进去呢
2022-12-19 14:13:08
玲老师:回复漂亮的日记本就是实际发工资时一起计算个人所得税
2022-12-19 14:35:36
漂亮的日记本:回复玲老师 上面的那些分录还用要吗
2022-12-19 14:47:11
漂亮的日记本:回复玲老师 你的意思是不是把报销下来的福利费金额直接写到工资单上,然后直接申报就行了是吧
2022-12-19 15:09:44
玲老师:回复漂亮的日记本如果你在月中单独发了一笔福利费,你可以这样做
2022-12-19 15:27:15
漂亮的日记本:回复玲老师 私车公用没有协议必须要记到福利费里吗
2022-12-19 15:46:19
玲老师:回复漂亮的日记本没有协议,个人的费用在公司报销就寄福利费用这个科目
2022-12-19 16:03:20
漂亮的日记本:回复玲老师 那记进去之后是不是要交个税
2022-12-19 16:23:15
漂亮的日记本:回复玲老师 都凭票报销过了
2022-12-19 16:42:47
玲老师:回复漂亮的日记本是的,按照规定,这个是需要交个人所得税的
2022-12-19 16:59:18
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 岁月静好 发表的提问:
家乐福购物卡,走什么科目?
您好,请问这个卡是用于员工福利还是业务招待?
20楼
2022-12-19 15:02:39
全部回复
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 冰石 发表的提问:
老师您好,每个月职工的伙食费应该怎么样计提?即做分录。①借:管理费用-职工福利费。贷:应付职工薪酬-职工福利费。②借应付职工薪酬-职工福利费 贷:现金。对吗
您好,第一个就是计提分配的分录,第二个是实际支付的,您这两个分录放在一起是完整的对的
21楼
2023-01-02 14:00:55
全部回复
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 现代的保温杯 发表的提问:
福利费是所有都必须经过应付职工薪酬核算吗?真帐实操里的酒店会计里,工作服是计入“销售费用-福利费”,并于有经应付职工薪酬核算。这个应该怎样区分呢?
所有福利费都经应付职工薪酬科目,
22楼
2023-01-02 14:13:18
全部回复
庄老师:回复现代的保温杯福利费结转到生产成本,制造费用,管理费用,销售费用(销售人员)
2023-01-02 14:44:50
现代的保温杯:回复庄老师 比如是销售人员聚餐费用,分录是“借:销售费用-福利费,贷:应付职工薪酬-职工福利费;借:应付职工薪酬-职工福利费,贷:现金”。这样对吗?
2023-01-02 15:09:21
庄老师:回复现代的保温杯对,就是这样的分录
2023-01-02 15:24:04
庄老师:回复现代的保温杯给个好评,送心意
2023-01-02 15:49:23
王老师1
职称:会计从业资格
5.00
解题: 1w
引用 @ YouYoujzx 发表的提问:
老师,支付给员工过节福利,为什么要这样走应付职工薪酬 借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬-货币性福利 借应付职工薪酬-货币性福利 贷库存现金
因为是和职工相关的薪酬福利,要过一下应付职工薪酬科目的
23楼
2023-01-02 14:22:44
全部回复
YouYoujzx:回复王老师1 只要二级明细是福利费,都要走一下应付职工薪酬吗?
2023-01-02 14:33:28
王老师1:回复YouYoujzx您好,您说的正确,需要这么处理
2023-01-02 14:50:10
YouYoujzx:回复王老师1 如果不走应付职工薪酬科目会有影响吗?
2023-01-02 15:09:55
王老师1:回复YouYoujzx您好,需要揍应付职工薪酬的,便于统计
2023-01-02 15:26:46
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 舒心的雨 发表的提问:
公司购入中秋月饼发放给员工。会计分录:借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-非货币性福利 借:应付职工薪酬-非货币性福利 贷:现金 对吗?不对的话,正确做法是怎样的
您好!对的。是这样做。
24楼
2023-01-02 14:36:03
全部回复
舒心的雨:回复宋生老师 混合填制凭证可以这样吗
2023-01-02 14:59:06
宋生老师:回复舒心的雨您好!看不清你这个。
2023-01-02 15:20:51
陈静老师
职称:,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ 向左走、向右行 发表的提问:
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费 借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目,这样记账会不会多缴纳个税
你好!不会,一个是计提,一个是发放,还是同一类的。
25楼
2023-01-02 15:00:00
全部回复
向左走、向右行:回复陈静老师 都是白条收据购买的食堂粮油和菜品。也可以这样做账吗?
2023-01-02 15:13:53
陈静老师:回复向左走、向右行你好!外账是要有发票的。
2023-01-02 15:40:01
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.87w
引用 @ 莫若痕 发表的提问:
职工薪酬包括:短期薪酬、离职后福利、辞退福利、其他长期职工福利,那么,如果涉及这几项内容,我们是不是应该都可以用“应付职工薪酬”科目来核算?可,为什么讲“辞退福利”的时候,会有这么一句话“辞退福利不需要根据收益方确认,统一计入管理费用”。辞退福利不是“应付职工薪酬”吗?怎么又说统计计入“管理费用”呢?
你好,可以的, 2.因为属于管理性质的,所以记入管理费用,辞退时全部归管理部门处理了。
26楼
2023-01-05 21:03:24
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 2333333 发表的提问:
请问综合部同事买的防暑降温药品发给大家的,摘要怎么写比较好 借 应付职工薪酬-福利费 贷 银行存款、 结转福利费到成本 借:在建工程 贷: 应付职工薪酬-福利费 老师这样做的对不
你好,你单位综合部的费用计入在建工程?
27楼
2023-01-05 21:14:33
全部回复
2333333:回复邹老师 报销单 是以她个人名义给她报的 我们还在筹建期所以费用都入这个科目
2023-01-05 21:35:01
邹老师:回复2333333你好,筹建期应当计入开办费核算才是的
2023-01-05 21:52:52
2333333:回复邹老师 我来的时候账就是这么做的,到时候还要再工程审计
2023-01-05 22:05:20
邹老师:回复2333333你好,筹建期的这些费用应当计入管理费用——开办费核算才是的
2023-01-05 22:27:39
2333333:回复邹老师 我们事务所也审计了 看我们的账没提什么
2023-01-05 22:48:43
邹老师:回复2333333你好,是不是没有注意到还在筹建期
2023-01-05 23:08:56
2333333:回复邹老师 还有个问题就是之前发票都认证了但是账上却没做进项,也可以后面进项调整吗? 税率不同,发票业务内容不同,这种分录该怎么调?原来是借在建工程 应交税费-进项 贷 银行存款 我想能不能这样调分录,先把以前的做相反分录,然后再按正确的做一遍就可以调过来了 我这算是跨年调分录了,我本来想着是把分录返回去,重新修改,但是凭证已经扎好账,的确不好再修改了
2023-01-05 23:32:04
邹老师:回复2333333你好,可以做之前相反分录,然后做正确的分录就是了
2023-01-05 23:56:39
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 小妖 发表的提问:
请问给员工购买的劳保用品(工作服、手套等) 会计处理正确应该是怎样的? 我的分录是 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-职工福利 借:应付职工薪酬-职工福利 贷:银行存款
你好!这个计入管理费用-劳保费更好
28楼
2023-01-05 21:35:22
全部回复
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 6 发表的提问:
报销员工回家探亲费用,1借管理费用福利费 贷应付职工薪酬福利费。2借应付职工薪酬福利费 贷库存现金和直接做 借应付职工薪酬福利费 贷库存现金 有什么区别
借应付职工薪酬福利费 贷库存现金 只是支付的凭证,这个公司承担,是要计入费用的
29楼
2023-01-05 21:56:59
全部回复
6:回复辜老师 如果不写第一步有什么影响呢
2023-01-05 22:15:29
辜老师:回复6你可以发生的时候,直接,借:管理费用福利费 贷:现金,应付职工薪酬福利费只是为了让公司所有的支出都能通过这个科目来归集
2023-01-05 22:30:54
小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ 小洋高 发表的提问:
一家建筑公司工会经费、福利费及农民工工资都没通过应付工资薪酬,现在怎么办
您好,能核算清楚这部分费用,自己统计计算下申报
30楼
2023-01-09 20:44:34
全部回复

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×