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增值税多交后的会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 活泼的鞋子 发表的提问:
还没有抵扣的进项税 做分录的时候 借计 应交增值税待认证进项税 后期会不会很麻烦
你好,是的,认证了就转入进项税额核算就是了
256楼
2023-05-30 16:42:17
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 爱听歌的星星 发表的提问:
老师,我公司申报增值税享受加计抵减政策10%,请问我会计分录如果做,例如本期进项税额10万,借:应交税费-应交增值税进项税10 然后请问加计抵减的10万*10%=1万怎么做会计分录
借:应交税费—未交增值税,1 贷:其他收益 1
257楼
2023-05-30 17:09:59
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爱听歌的星星:回复辜老师 其他收益是损益类科目吗?
2023-05-30 17:38:32
爱听歌的星星:回复辜老师 我的财务报表和使用的用友软件里面没有其他收益这个会计科目?
2023-05-30 17:50:29
辜老师:回复爱听歌的星星是的,没有的话,可以使用营业外收入科目
2023-05-30 18:03:18
爱听歌的星星:回复辜老师 计入营业外收入,以后需要缴纳企业所得税吗?
2023-05-30 18:32:00
辜老师:回复爱听歌的星星是的,这个会涉及缴纳所得税的
2023-05-30 18:58:49
爱听歌的星星:回复辜老师 意思就是,不论是计入其他收益  还是计入营业外收入,这个一万都是要计算缴纳企业所得税的是吗?
2023-05-30 19:27:19
辜老师:回复爱听歌的星星是的,你的理解是对的
2023-05-30 19:40:23
老刘
职称:,高级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.88w
引用 @ 绿水青山 发表的提问:
当月需交增值税如何做会计分录
借应交税费应交增值税
258楼
2023-05-30 17:15:38
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老刘:回复绿水青山应交税费一应交增值税一未交增值税 贷银行存款
2023-05-30 17:37:09
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 天天向上 发表的提问:
本月银行代扣纳税申报的的增值税款,我做会计分录时是 借:应交税费-已交增值税 还是未交增值税?
未交增值税
259楼
2023-05-30 17:29:59
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 李同学 发表的提问:
外账交的增值税,地税内账怎样做会计分录
已认证 和外账一样做账 。
260楼
2023-05-31 17:07:30
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 颍川 发表的提问:
一般纳税人,在异地预交增值税的会计分录?
你好,借;应交税费——应交增值税(已交税金),贷;银行存款
261楼
2023-05-31 17:18:25
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颍川:回复邹老师 以后回来所在地的时候,就按正常的分录做下去,然后转出未交增值税到未交增值税,交税的时候是借:应交税费-未交增值税,贷:银行存款,应交税费——应交增值税(已交税金)吗?
2023-05-31 17:49:44
邹老师:回复颍川你好,是的,是这样处理
2023-05-31 18:18:30
颍川:回复邹老师 应交税费——应交增值税(已交税金)和应交税费——预交税金这两个科目有什么区别?
2023-05-31 18:46:53
邹老师:回复颍川你好,应交税费——应交增值税(已交税金),这个就是当月缴纳当月的税款,也就是预交的税款 没有应交税费——预交税金这个科目的
2023-05-31 18:59:56
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.89w
引用 @ 简兮 发表的提问:
上年度账上多计提1分的增值税,本年度怎么样做账务处理? 是否可以直接在本年度少计提1分钱? 正确的分录是什么? 之前计提分录是 借方:应交税款-应交增值税-进项税额抵减 贷方:营业外收入-增值税加计抵减 结转增值税(增值税留底结转分录) 借方:应交税款-应交增值税-转出未交增值税 贷方:应交税款-未交增值税
同学你好 本年少计提一分就可以了
262楼
2023-05-31 17:26:59
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简兮:回复朴老师 好的,谢谢老师
2023-05-31 17:48:39
朴老师:回复简兮满意请给五星好评,谢谢
2023-05-31 18:12:34
小叶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.55w
引用 @ 怕孤独的帅哥 发表的提问:
小规模纳税人多缴增值税附加税,银行已扣款怎么做会计分录?后退税成功,税款返回银行账户,怎么做会计分录?
同学,你好,按原缴纳的金额计提附加税,借:税金及附加,贷:应交税费-城建税等,支付时,借:应交税费-城建税等,贷:银行存款,待退回时,红冲:借:税金及附加 ,贷:应交税费-城建税等,收回时,借银行存款,贷:应交税费
263楼
2023-06-05 16:24:27
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怕孤独的帅哥:回复小叶老师 老师那增值税呢?做同样的会计处理吗?
2023-06-05 16:42:22
小叶老师:回复怕孤独的帅哥做同样的处理,先做再红冲
2023-06-05 17:09:26
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 自由的蜜蜂 发表的提问:
本月能扣完预交增值税会计分录
你好,一般纳税人用预交抵扣应交增值税这样做分录 借;应交税费—未交增值税,贷;应交税费——应交增值税(已交税金)
264楼
2023-06-05 16:43:17
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许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 咸蛋超人 发表的提问:
年末已交的增值税如何结转做会计分录?
借:应交税费-应交增值税 贷:应交税费-未交增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
265楼
2023-06-05 17:00:13
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
补交去年增值税和收入的会计分录问题
如:一般纳税人今年税务查账,去年未做收入100000元,那今年补交增值税就是17000元,地方附加就是:印花税:300城建:11900 地方教育:510 教育:340.具体的会计详细分录。请高手回答是否正确。 1 计提收入税金: 借 应收账款 117000 贷 应交税金 查补 17000 如:一般纳税人今年税务查账,去年未做收入100000元,那今年补交增值税就是17000元,地方附加就是:印花税:300城建:11900 地方教育:510 教育:340.具体的会计详细分录。请高手回答是否正确。 1 计提收入税金: 借 应收账款 117000 贷 应交税金 查补 17000 贷 以前年度损益调整 100000 2 利润增加: 借 以前年度损益调整 100000 贷 利润分配 100000 3计
266楼
2023-06-05 17:17:59
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邹老师:回复爱笑的流沙收入通过以前年度损益科目调整,款项通过其他应收款核算,税金通过应交税费-应交增值税(增值税检查调整)核算
2023-06-05 17:30:40
赵老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 娇气的野狼 发表的提问:
补交上年的增值税款怎样做会计分录呢
补上年的增值税,是国税稽查的补的税吗?借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款。
267楼
2023-06-06 16:19:15
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
会计把帐记错了,害得我多交税好几万怎么办?
可以去税务申请退税···············
268楼
2023-06-06 16:28:20
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小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 陪你考证的初级班主任 发表的提问:
各位老师:我去年第三季度交了增值税,但多交了!然后我在税务局办了留抵没有退,这个会计分录怎么做?谢谢你们
您好,留抵不退不做分录
269楼
2023-06-06 16:47:18
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 蒋老师 发表的提问:
请问老师预交增值税的会计分录是什么啊,
借;应交税费-应交增值税(已交税金) 贷;银行存款
270楼
2023-06-06 17:09:32
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