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增值税多交后的会计分录
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答疑-黄老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.88
解题: 0.14w
引用 @ start 发表的提问:
本月异地项目预交增值税会计分录
异地缴纳: 借:应交税费—预缴增值税 贷:银行存款 申报时: 借:应交税费—未缴增值税 贷:应交税费—预缴增值税 申报时,填写附表(四)税额抵减情况表抵减预缴的增值税。 预缴企业所得税,需要向所属税务机关申请抵缴报备,确认以后会在系统产生“已交税额”,实际申报时进行抵缴。 预缴时: 借:应交税金-所得税 贷:银行存款
271楼
2023-06-06 17:14:59
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start:回复答疑-黄老师 怎么申请所得税抵缴报备呀 增值税不用吗
2023-06-06 17:26:38
start:回复答疑-黄老师 老师你看我举个例子 我写的会计分录及金额对不对
2023-06-06 17:53:56
start:回复答疑-黄老师 计提附加税是以哪个金额计提
2023-06-06 18:08:06
start:回复答疑-黄老师 以12万还是以15万呀
2023-06-06 18:26:19
答疑-黄老师:回复start您好 具体咨询下所属税局流程哈
2023-06-06 18:50:23
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 活在当下、 发表的提问:
四月份补交上月增值税,怎么做会计分录?
你好 借应交税费-未交增值税贷银行存款。 如果是一般纳税人的话
272楼
2023-06-07 16:32:05
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 超帅的饼干 发表的提问:
老师好,补交本年度3月份增值税如何做会计分录
你好 如果是一般纳税人, 借;应交税—未交增值税 , 贷;银行存款 如果是小规模纳税人, 借;应交税—应交增值税 , 贷;银行存款
273楼
2023-06-07 16:47:14
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超帅的饼干:回复邹老师 是一般纳税人,只做这一个分录吗?
2023-06-07 17:04:04
邹老师:回复超帅的饼干你好,是的,补交税款只需要做一笔缴纳税款分录就可以了
2023-06-07 17:15:30
小洪老师
职称:CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 笑颜 发表的提问:
补交上月增值税应该怎么做会计分录?
你好,本月缴纳上月应交未交增值税的会计分录: 借:应交税费—未交增值税 ; 贷:银行存款
274楼
2023-06-07 17:14:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 一切皆是命 发表的提问:
老项目跟新项目预交的增值税咋样做会计分录,
借;应交税费-应交增值税(已交税金) 贷;银行存款 都是这个分录
275楼
2023-06-19 16:30:27
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一切皆是命:回复邹老师 恩预交的需要结转不,,如果一个月有进项有销账还有预交的月末需要做咋样的会计分录具体的
2023-06-19 16:52:38
邹老师:回复一切皆是命你好,根据增值税应纳税额 期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税 进项,销项,已交税金的余额不需要结平的
2023-06-19 17:15:16
一切皆是命:回复邹老师 贷方进项销账啥意思,,
2023-06-19 17:30:55
邹老师:回复一切皆是命你好,这个看不出是什么意思的
2023-06-19 17:42:36
一切皆是命:回复邹老师 是不销项减进项
2023-06-19 18:07:54
邹老师:回复一切皆是命销项减去进项是应纳税额
2023-06-19 18:24:25
沐子老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 0.04w
引用 @ gwj573 发表的提问:
补交上年度的增值税和滞纳金的会计分录怎么写
你好,缴纳增值税,借:应交税费-应交增值税-已交税金,贷:银行存款,滞纳金,借:营业外支出,贷:银行存款
276楼
2023-06-19 16:49:59
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gwj573:回复沐子老师 谢谢老师回答,因为这是税务局非得让我交的下脚料的费用。我还想问一下这个补交增值税必然有收入,是不是还要做一笔借银行存款或现金 贷应交税金-应交增值税-销项税额和其他业务收入啊?-
2023-06-19 17:16:39
沐子老师:回复gwj573没太明白您说的意思,是你们销售了一部分下脚料,有收入没有记,然后也少记了增值税吗?如果是这样的话,那是需要补充确认那笔收入的
2023-06-19 17:39:16
gwj573:回复沐子老师 是啊,查过账之后让我们补点17年的下脚料。销售废钢不含税一万八,补个三千多的增值税。
2023-06-19 17:52:37
沐子老师:回复gwj573嗯,那是需要同时确认收入的
2023-06-19 18:03:53
宸宸老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 宁静致远 发表的提问:
缴纳上月应交增值税的会计分录怎么做?
您好 借 应交税费-未交增值税 贷 银行存款
277楼
2023-06-19 16:56:58
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 乐一 发表的提问:
老师好,10月份交9月份增值税的时候会计分录借:应交税费-应交增值税-未交增值税还是借:应交税费-未交增值税呢
您好 借:应交税费-未交增值税
278楼
2023-06-20 15:40:13
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ ???? 发表的提问:
多交税了,怎么做分录
你好,借;应交税费——某某税款,贷;银行存款
279楼
2023-06-20 16:02:20
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????:回复邹老师 现在做了这笔分录,未交增值税余额就出现借方,我要怎么调
2023-06-20 16:29:45
邹老师:回复????你好,这个不需要调整,多交本来就会导致应交税费期末余额借方的
2023-06-20 16:58:38
????:回复邹老师 那资产负债表应交税费出现负数,这样正常吗
2023-06-20 17:14:02
邹老师:回复????你好,多交税款,资产负债表应交税费出现负数,这样是正常的
2023-06-20 17:32:51
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 陈江燕 发表的提问:
现在补交16年的增值税和文化建设税怎么做会计分录?
借;应交税费——增值税,文化事业建设费 贷;银行存款
280楼
2023-06-20 16:30:22
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陈江燕:回复邹老师 谢谢
2023-06-20 16:57:19
邹老师:回复陈江燕不客气,祝你学习愉快,工作顺利!
2023-06-20 17:20:15
何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ I SEE 发表的提问:
老师好, 公司预交增值税260万,从头到尾会计分录怎么做?谢谢
借:应交税费-预交增值税260 贷:银行存款 260 然后就是你本月的进销相抵-260 然后 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
281楼
2023-06-20 16:47:59
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I SEE:回复何江何老师 应交税费-预交增值税科目就是应交税费-已交税金吗?
2023-06-20 17:12:18
何江何老师:回复I SEE是的同学,可以用这个科目的同学,没错的
2023-06-20 17:40:25
I SEE:回复何江何老师 老师,本月: 借:应交税费-已交增值税260 贷:银行存款 260 然后就是你本月的进销相抵-260 然后 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 借:应交税费-未交增值税260万 代:应交税费-已交税金 对吗?
2023-06-20 18:04:30
何江何老师:回复I SEE同还是的可以这样没问题的同学,这样也是可以的
2023-06-20 18:30:18
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 天天向上 发表的提问:
预交增值税的问题,房企业预收的房款,全过程会计分录如何做?
借;银行存款 贷;预收账款 借;预收账款 贷;主营业务收入 应交税费 借;应交税费 贷;银行存款
282楼
2023-06-21 16:07:00
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.96w
引用 @ zhy 发表的提问:
增值税专用发票抵扣后红冲重开的整个流程会计分录怎么做,一般纳税人月末结转增值税会计分录
借应付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出。 月末结转借应交税费应交增值税进项转出贷应交税费应交增值税转出未交增值税。
283楼
2023-06-21 16:25:03
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 大圣 发表的提问:
老师 上月把飞机票可抵扣的进项税额算多了 这月想做进项税额转出 会计分录怎么做 上月未交增值税 做进项税额转出后也不用缴纳增值税
您好 请问您上个月分录怎么写的
284楼
2023-06-21 16:47:59
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大圣:回复bamboo老师 借:管理费用 应交税费--应交增值税(进项税) 贷:现金
2023-06-21 17:11:53
bamboo老师:回复大圣借:管理费用 借方蓝字 借:应交税费-应交增值税-进项税额 借方红字
2023-06-21 17:39:00
大圣:回复bamboo老师 申报表是天增值税附表2么
2023-06-21 18:06:37
大圣:回复bamboo老师 借方管理费用蓝字 那不是记账重复了么
2023-06-21 18:30:34
bamboo老师:回复大圣是的 申报表是填附表二 您前面少计入了管理费用啊 现在把多计算的进项税额转到管理费用啊
2023-06-21 18:43:01
大圣:回复bamboo老师 对对对 谢谢 老师
2023-06-21 18:57:39
bamboo老师:回复大圣不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
2023-06-21 19:16:54
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
增值税税额本来应该交700,然后金税盘全额抵扣480,后增值税交220,请问我这个计提增值税的分录要怎么做
你好 期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税 220 月初扣缴 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款 220
285楼
2023-06-22 16:07:46
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