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增值税发票抵扣会计分录
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.96w
引用 @ 婷婷3166 发表的提问:
收到农产品销售发票 计算抵扣增值税会计分录怎么写?税额可以做成 应交税费 应交增值税进项税额(计算抵扣吗)
你好,如果你们买了销售储蓄的借库存商品应交税费应交增值税进项贷银行存款,这个前提必须是销售方,他是自产自销的,你才可以计算抵扣。
16楼
2022-12-19 12:38:45
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婷婷3166:回复郭老师 已经确定了可以计算抵扣
2022-12-19 12:55:16
婷婷3166:回复郭老师 只是分录要怎么做方便一点 要和其他认证的分开不
2022-12-19 13:17:25
郭老师:回复婷婷3166你好,按上面的来做就可以的。
2022-12-19 13:43:21
郭老师:回复婷婷3166不需要,都是一个分录,都是一个进项你自己在附表二填写就可以了。
2022-12-19 14:06:21
婷婷3166:回复郭老师 就是说区分开 弄一个计算抵扣的子科目是吧
2022-12-19 14:25:40
婷婷3166:回复郭老师 哦 好的 谢谢老师
2022-12-19 14:48:37
郭老师:回复婷婷3166是的,可以这么做的,不用客气。
2022-12-19 15:09:45
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ WIND. 发表的提问:
购买税盘的增值税专用发票怎么全额抵扣,会计分录怎么做?
您好,全额抵扣增值税,分录,借;管理费用-服务费,贷;现金或者银行存款,抵扣时,借;应交税费-应交增值税-减免税,借:管理费用-服务费,负数。 《财政部、国家税务总局关于增值税税控系统专用设备和技术维护费用抵减增值税税额有关政策的通知》(财税[2012]15号)第五条规定,纳税人在填写纳税申报表时,对可在增值税应纳税额中全额抵减的增值税税控系统专用设备费用以及技术维护费,应按以下要求填报:   增值税一般纳税人将抵减金额填入《增值税纳税申报表(适用于增值税一般纳税人)》第23栏‘应纳税额减征额’。当本期减征额小于或等于第19栏‘应纳税额’与第21栏‘简易征收办法计算的应纳税额’之和时,按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第19栏‘应纳税额’与第21栏‘简易征收办法计算的应纳税额’之和时,按本期第19栏与第21栏之和填写,本期减征额不足抵减部分结转下期继续抵减。   小规模纳税人将抵减金额填入《增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)》第11栏‘本期应纳税额减征额’。当本期减征额小于或等于第10栏‘本期应纳税额’时,按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第10栏‘本期应纳税额’时,按本期第10栏填写,本期减征额不足抵减部分结转下期继续抵减。
17楼
2022-12-19 13:31:02
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WIND.:回复王雁鸣老师 我们是初次领盘,服务费之外还有税控盘费,专票,已认证,需要进项税额转出吗?
2022-12-19 13:59:46
王雁鸣老师:回复WIND.您好,如果已经认证的,需要抵扣,之后再做进项转出,再按上面的全额抵扣操作。
2022-12-19 14:26:47
WIND.:回复王雁鸣老师 好的非常感谢
2022-12-19 14:54:55
王老师1
职称:会计从业资格
5.00
解题: 1w
引用 @ 超级的黑裤 发表的提问:
增值税加计抵减扣除的会计分录?
借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 其他收益
18楼
2022-12-19 14:58:41
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 郑海燕 发表的提问:
公司筹建期间的装修发票是增值税专用发票,可以抵扣吗?如果能抵扣怎么做会计分录
如果是一般纳税人是可以抵扣的 借;待摊费用 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
19楼
2022-12-19 15:52:55
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 2463024587 发表的提问:
购买材料的增值税票、抵扣联当月未抵扣、发票联当月做账、可以吗?会计分录怎么做
您好!可以的。借原材料 应交税费-应交增值税(待认证进项税) 贷应付账款。
20楼
2022-12-19 16:56:59
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 时间的彼岸 发表的提问:
老师好,增值税发票未勾选记入待抵扣进项税,会计分录怎么写?
您好,分录为 举例 借:管理费用--办公费 应交税费--待认证进项税额 贷:银行存款
21楼
2023-01-02 13:58:55
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ LIAN 发表的提问:
购买财务软件增值税专用发票可以抵扣吗?怎么做会计分录?
你好,一般纳税人取得是可以抵扣的 借;长期待摊费用 应交税费(进项税额) 贷;银行存款等科目
22楼
2023-01-02 14:19:44
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LIAN:回复邹老师 好的,谢谢老师!
2023-01-02 14:33:29
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 小草 发表的提问:
不能抵扣的增值税进项发票,也需要认证吗?怎么做会计分录
同学 您好 借:应交税费——应交增值税——进项税额 贷:应交税费——应交增值税——进项税额转出
23楼
2023-01-02 14:44:33
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 我随悦动 发表的提问:
老师好,这票的会计分录怎么写。增值税抵扣了
想问一下这是什么业务开具的发票?
24楼
2023-01-02 15:12:00
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我随悦动:回复张艳老师 这是跨行转账支付的手续费
2023-01-02 15:43:52
张艳老师:回复我随悦动借:财务费用--手续费 应交税费--应交增值税(进项税额) 贷:银行存款
2023-01-02 16:03:29
我随悦动:回复张艳老师 财务费用的手续费其实已经做过了,他是一个季度出的票
2023-01-02 16:14:04
张艳老师:回复我随悦动如果之前没有确认进项税额的话,需要将之前的分录冲红,然后再按上面的分录重新做一遍。
2023-01-02 16:29:05
我随悦动:回复张艳老师 您好,公司买的手机有增值税进项票是不可以按固定资产入账,下月摊销行吗?不是用于职工福利的。是一次摊还是一年摊
2023-01-02 16:54:29
张艳老师:回复我随悦动可以直接计入费用科目核算的。
2023-01-02 17:19:34
我随悦动:回复张艳老师 手机的含税价是10500
2023-01-02 17:39:11
张艳老师:回复我随悦动没有问题的,直接计入管理费用--办公费。
2023-01-02 18:05:26
张艳老师:回复我随悦动注意一点,进项税额不要认证抵扣,不然税局会找的。
2023-01-02 18:33:40
我随悦动:回复张艳老师 可是我在网上查说是只要不是用做职工福利的是可以抵扣的。晕了
2023-01-02 18:55:04
张艳老师:回复我随悦动您可以认证抵扣一下试试,看税局给您打电话不?这点一定要注意不能抵扣的。
2023-01-02 19:11:15
我随悦动:回复张艳老师 谢谢
2023-01-02 19:38:53
张艳老师:回复我随悦动不客气的,感谢您的心意,祝您学习愉快,工作顺利,请您给予五星好评,非常感谢!
2023-01-02 20:07:46
马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ ruby燕 发表的提问:
交增值税时,开票系统交的年费,抵扣了增值税,怎么做会计分录
借应交税费--减免税 贷其他收益/营业外收入 然后在做个结转 借应交税费-应交增值税-未交增值税 贷应交税费-减免税
25楼
2023-01-28 20:40:22
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ruby燕:回复马老师 支付费用的时候,我已经做了一笔费用,借管理费用-办公费。贷银行存款哦,这样做对吗?
2023-01-28 21:08:32
马老师:回复ruby燕对着呢,我给你写的是抵扣时候的
2023-01-28 21:19:37
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 浅浅 发表的提问:
收到增值税发票抵扣联拿去认证了,发票要怎么做账?会计分录怎么做?
发票联进行账务处理 借:原材料(或库存商品) 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:银行存款(或应付账款)
26楼
2023-01-28 20:46:48
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浅浅:回复江老师 这个是住宿的,不应该是原材料或库存商品吧?
2023-01-28 21:00:21
江老师:回复浅浅借:销售费用——差旅费(或管理费用——差旅费) 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:银行存款(或应付账款)
2023-01-28 21:24:01
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 时光 发表的提问:
收到10月份购买奥迪车增值税发票,在11月份进行认证抵扣会计分录。10月份没抵扣把税记到其他应收款了。11月份抵扣的会计分录怎么做
借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:其他应收款。
27楼
2023-01-28 21:03:03
全部回复
时光:回复宋生老师 好的,谢谢
2023-01-28 21:28:48
宋生老师:回复时光您好!不客气。
2023-01-28 21:51:43
月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ _ 发表的提问:
公司是一般纳税人收到增值税专用发票抵扣联怎么做会计分录
你好,发票抵扣联是用于认证发票的,发票联才是入账的。
28楼
2023-01-28 21:10:40
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_:回复月月老师 入账直接是借库存商品 借应交税费进项税额贷应付账款吗
2023-01-28 21:29:33
月月老师:回复_你好,应该是可以的。 科目是应交税金—应交增值税(进项税额)
2023-01-28 21:39:39
_:回复月月老师 谢谢老师
2023-01-28 22:00:03
月月老师:回复_不客气,祝您生活愉快,麻烦给个好评,谢谢。
2023-01-28 22:17:40
琪琪老师
职称:初级会计师,注会经济法,CMA,注会税法 ,税务师一和二
4.97
解题: 0.02w
引用 @ 穆穆???????? 发表的提问:
购买金税盘开票、用于抵扣增值税如何做会计分录。
同学您好,如图所示
29楼
2023-01-28 21:26:58
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穆穆????????:回复琪琪老师 那减免税费这个科目余额在借方、这个怎么解决呢?
2023-01-28 21:50:31
琪琪老师:回复穆穆????????同学您好,这个就是在借方的
2023-01-28 22:12:43
果果老师
职称:中级会计师,税务师
4.95
解题: 0.22w
引用 @ 神奇小飞侠 发表的提问:
本月来了进项发票,但是不亲,本月来了进项发票,但是不想认证,可以不做会计分录不?还是必须得做会计分录,计入应交税费-增值税-待抵扣进项税?想认证,可以不做会计分录不?还是必须得做会计分录,计入应交税费-增值税-待抵扣进项税?
本月来了进项发票,但是不想认证,还是必须做会计分录,计入应交税费--待抵扣进项税
30楼
2023-01-29 20:05:02
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