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调减以前年度管理费用会计分录
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ f(x) 发表的提问:
这个题怎么理解呢,如果不重要了,就直接在当期发现的是调整当期的管理费用等科目吗?不用以前年度损益调整科目了是吗?
你好,是的,比如你发现前期有个管理费用少记了2块钱,就没必要用以前年度损益调整科目了
91楼
2022-12-22 05:19:40
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ kitty 发表的提问:
老师您好,昨日提问了个问题,两位老师的答案不一样,麻烦您再帮我看看我应该用哪个更正错误 2018年有笔分录借贷记反了 借:累计折旧 1000 贷:管理费用1000 昨日答案1. 借:累计折旧 -1000 借:管理费用1000 昨日答案2. 借:累计折旧 贷:以前年度损益调整
准确的答案是:第二笔分录,因为是去年的账务处理。 如果是今年的账务处理,是第一笔分录
92楼
2022-12-22 05:43:25
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kitty:回复江老师 老师,我的这种情况,不能冲红去年的凭证,就直接用第二个分录更改就可以了吧?
2022-12-22 05:56:11
江老师:回复kitty是的,按第二笔进行账务处理,另外将以前年度损益结转计入未分配利润科目
2022-12-22 06:23:12
kitty:回复江老师 我改完您看看这样对不对
2022-12-22 06:37:39
江老师:回复kitty最后二行全部是负数的
2022-12-22 06:54:04
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 71.01w
引用 @ 发表的提问:
19年有计提房租费,今年才付的款,现在收到发票。请问我应该怎么冲减?19年的计提分录是:借:管理费用,贷:其它应付款。冲减的时候是直接用相反的分录?还是要通过以前年度损益调整?
你好,汇算清缴的时候,你调增了吗?
93楼
2022-12-22 05:57:06
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萧:回复郭老师 汇算清缴的时候没有做调增
2022-12-22 06:10:54
郭老师:回复金额和去年的一样吗?一样的话,你把发票放到去年的凭证后面就可以。
2022-12-22 06:32:00
萧:回复郭老师 去年是分月计提的,发票是五月份才开的,不能附到原来的凭证后面吧?
2022-12-22 07:01:14
郭老师:回复可以 放到任何一个月都行。
2022-12-22 07:21:09
萧:回复郭老师 当月的发票不是应该做到当月去吗?
2022-12-22 07:50:06
郭老师:回复你好,跨年的这个特殊,你可以放到去年里面。
2022-12-22 08:07:36
郭老师:回复如果你不想放到里面红冲,然后做发票的,不影响今年的损益,也不影响去年的。
2022-12-22 08:34:43
萧:回复郭老师 怎么做分录呢?
2022-12-22 08:49:32
郭老师:回复借其他应付款借管理费用,借管理费用贷其他应付款。
2022-12-22 09:17:38
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ CiCi 发表的提问:
您好老师,以前会计做错,附加税贷方有余额,现在把它调账,清零怎么做分录。冲管理费用可以吗?还是以前年度损益调整?
你好,是之前多计提了造成的吗 ?
94楼
2022-12-22 06:20:59
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CiCi:回复邹老师 是的
2022-12-22 06:42:47
邹老师:回复CiCi你好,是当年多计提,还是以前年度多计提?
2022-12-22 06:55:30
CiCi:回复邹老师 您好老师,是以前年度多提
2022-12-22 07:10:14
邹老师:回复CiCi你好,那现在这样做调整分录 借;应交税费——附加税,贷;以前年度损益调整 借;以前年度损益调整,贷;利润分配——未分配利润
2022-12-22 07:23:48
CiCi:回复邹老师 以前年度多提和当年多提的处理方法不同是吗?是不是当年的用管理费用,以前年度的用以前年度损益调整呢?还有个税多提是用应付职工薪酬吗?贷 ;应付职工薪酬?
2022-12-22 07:40:49
CiCi:回复邹老师 好的,谢谢您。那如果是当年的怎么调整呢老师?
2022-12-22 08:01:49
邹老师:回复CiCi你好,以前年度多提和当年多提的处理方法不同 当年的用管理费用,以前年度的用以前年度损益调整 个人所得税多计提了就这样做调整分录 借;应交税费———个人所得税,贷;应付职工薪酬
2022-12-22 08:23:01
CiCi:回复邹老师 好的老师,那个税无论是以前年度的还是当年的都用 贷;应付职工薪酬吗?
2022-12-22 08:35:48
邹老师:回复CiCi你好,是的,因为不涉及损益,就直接做这个调整分录 借;应交税费———个人所得税,贷;应付职工薪酬
2022-12-22 08:50:59
CiCi:回复邹老师 明白了,非常感谢!
2022-12-22 09:20:46
邹老师:回复CiCi不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2022-12-22 09:47:20
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 默默 发表的提问:
现在发现16年进管理费用的凭证没有发票,现在调账怎么调?当时做的事借:管理费用 贷:现金 现在调整到以前年度损益调整怎么做账?
你好 借方以前年度损益贷方银行或者现金借方未分配利润贷方以前年度损益
95楼
2022-12-23 05:52:50
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默默:回复meizi老师 现在是调整16年的账务 做贷:现金 的话,和出纳现金对不上了?
2022-12-23 06:12:12
meizi老师:回复默默你好 那16年已经入了费用了 你16年汇算调整处理了的话 就不需要走以前年度损益了 我以为你是现在补做帐
2022-12-23 06:28:04
默默:回复meizi老师 16年没有汇算调整处理?
2022-12-23 06:48:40
默默:回复meizi老师 我不是补账,请教这个是怎么做分录
2022-12-23 07:18:32
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ carol. 发表的提问:
以前年度管理费用不能税前扣的会计分录
您好你是不是想问以前的管理费用?今年入账怎么写分录?
96楼
2022-12-23 06:00:59
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月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 琳遇而安 发表的提问:
管理费用的以前年度损益调整分录
你好, 借:以前年度损益调整—管理费用 贷:银行存款
97楼
2022-12-23 06:18:00
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刘老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.18w
引用 @ 爱散步的猫 发表的提问:
请老师帮我解答一下这道题,谢谢 1.现金盘盈900,原因待查, 2现金盘盈原因无法查明,报经有关部门批准后进行会计处理。 3.原材料盘亏1420,原因待查 4.经查明,原材料盘亏属于正常损失,经报有关部门审批后进行会计处理 5.盘盈一台未入账的设备,该设备的市场价格是8600.估计新旧程度为9成新,则作为前期会计差错记录“以前年度损益调整”账户的金额为( )元 6要求,根据上述资料1-4,逐笔编制会计分录。并计算资料5
1.借:库存现金900 贷:待处理财产损溢900 2.借:待处理财产损溢900 贷:营业外收入 900 3.借:待处理财产损溢1420 贷:原材料 1420 4.借:管理费用1420 贷:待处理财产损溢1420 5.8600*90%=
98楼
2022-12-24 05:09:43
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,高级会计师
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 斯莹 发表的提问:
融租租赁业务,之前未做固定资产入账,全部进入费用。现在要调整费用入固定资产。所以要调整以前年度费用。会计分录如下:借:固定资产200 借:管理费用 20(红字) 以前年度损益调整 180(红字) 借:以前年度损益调整180 贷:本年未分配利润 180 请问这个分录有问题吗?还需要调整所得税吗?
你好,分录没有问题, 需要考虑所得税
99楼
2022-12-24 05:28:34
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斯莹:回复陈诗晗老师 如果是亏损的企业还有必要吗?
2022-12-24 06:09:56
陈诗晗老师:回复斯莹亏损就不必要了,没有可以调整的所得税
2022-12-24 06:31:50
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 一路风景 发表的提问:
发现去年预付电费在拿到电力公司开具发票后应计入管理费用10000元错计入其他科目,今年3月份发现错误后冲销错误会计分录后,重新编制会计分录:借:以前年度损益调整10000 贷:预付账款 10000期末:借:利润分配-未分配利润10000 贷:以前年度损益10000这样是对的吗?
你好,是这样做账务处理的
100楼
2022-12-24 05:58:04
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一路风景:回复邹老师 可是资产负债表未分配利润和利润表净利润刚好相差这10000元。怎么调整呢?
2022-12-24 06:24:19
邹老师:回复一路风景未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(-)以前年度损益调整-分配的利润 你好,符合这个勾稽关系就可以的
2022-12-24 06:41:45
一路风景:回复邹老师 申报季度报表不用修改报表吗?
2022-12-24 06:57:18
邹老师:回复一路风景你好,按调整之后的未分配利润数据填写就是了
2022-12-24 07:24:28
一路风景:回复邹老师 资产负债表内资产期末数和负债期末数怎样调整?
2022-12-24 07:34:53
邹老师:回复一路风景你好,预付账款减少10000,负债不做变动的
2022-12-24 07:48:29
一路风景:回复邹老师 请老师帮我看看具体应该怎么在资产负债表上调整
2022-12-24 08:11:36
邹老师:回复一路风景你好,在没有做这个分录之前数据 的基础上,预付账款减少10000,未分配利润减少1万
2022-12-24 08:40:24
一路风景:回复邹老师 有一个
2022-12-24 08:54:03
邹老师:回复一路风景你好,还有什么疑问吗
2022-12-24 09:11:24
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 71.01w
引用 @ after 发表的提问:
老师,我司去年收到一张虚开发票44000,收到票会计分录 借 长期待摊费用 贷银行存款,每月分摊 借管理费用 1222.22贷 长期待摊费用 1222.22,今年去更正了去年的年报,费用调减了44000,账务处理里以前年度损益调整这个科目取数是44000,还是44000-7333.32呢?
以前年度损益调整取数是44000。
101楼
2022-12-24 06:06:32
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after:回复郭老师 为什么呢?税管员当时只是为了他的工作方便,让我把44000全部调减掉,但实际调减的是 44000 -7333.32
2022-12-24 06:29:59
郭老师:回复after实际发生额多少
2022-12-24 06:49:26
after:回复郭老师 实际发生额是44000,但是每月摊销的,去年合计摊销的费用是7333.32
2022-12-24 07:11:45
郭老师:回复after按你调减的金额做 你没摊销完的今年继续摊销
2022-12-24 07:37:20
李雪婷老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 0.15w
引用 @ 学堂用户_ph754507 发表的提问:
老师好!我的原分录是:借:管理费用-租赁费 贷:银行存款;现在对方把钱退回来我的分是是:借银行存款 贷:以前年度损益调整 (去年) 管理费用--租赁费;我的问题是:1.做完了以前年度损益调整月末结转时还要做什么分录么?2.管理费在贷方,月末怎样结转,分录怎样做?
同学你好,你的调整分录是 借:银行存款 贷:以前年度损益调整—管理费用 是以前年度损益调整科目的贷方,不是管理费用的贷方,这里的管理费用,只是一个二级科目,所以你的第二个问题,管理费用贷方是不存在的 第一个问题,结转到利润分配—未分配利润里 借:以前年度损益调整—管理费用 贷:利润分配—未分配利润
102楼
2022-12-24 06:17:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 71.01w
引用 @ 小燕子 发表的提问:
我以前年度的的管理费用记错了,不属于管理费用,属于其他的款项代付,怎么调整分录呢?
借其他应付款贷利润分配未分配利润,小企业会计准则做账跨年的做这个。
103楼
2022-12-25 05:42:01
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郭老师:回复小燕子然后他属于哪一个,
2022-12-25 06:05:09
小燕子:回复郭老师 执行企业会计准则
2022-12-25 06:27:52
小燕子:回复郭老师 老师跨年了,是直接调未分配利润吗?为什么要直接调未分配利润呢?损益是当期不能调是不是?而不是直接调管理费用负数吗?
2022-12-25 06:48:28
郭老师:回复小燕子只要损益类的科目,用以前年度损益调整或者是利润分配来代替,借其他应付款 贷以前年度损益调整, 这个是红冲的。
2022-12-25 07:09:06
小燕子:回复郭老师 借  其他应收 贷,以前年度损益调整   这个是一般企业吗? 借其他应收款 贷未分配利润 这个是小企业吗?
2022-12-25 07:37:01
郭老师:回复小燕子第一个企业会计准则 第二个小企业会计准则
2022-12-25 07:57:24
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 白云 发表的提问:
调减17年管理费用会计分录怎么做?
你好 借;相关科目 贷;以前年度损益调整——管理费用
104楼
2022-12-25 06:03:31
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白云:回复邹老师 不太懂,去年是这样做的:借管理费用 贷银行存款,现在要调减,具体怎么做分?
2022-12-25 06:22:37
邹老师:回复白云你好 借;银行存款 贷;以前年度损益调整——管理费用 做之前相反分录,涉及损益科目的,通过以前年度损益调整科目代替
2022-12-25 06:40:54
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 71.01w
引用 @ 税控服务--江言 发表的提问:
以前年度多记2800元管理费用,被稽查到,调账分录怎么做
你好,当时的分录是怎么做的?
105楼
2022-12-25 06:15:00
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税控服务--江言:回复郭老师 借管理费用,贷其他应收款
2022-12-25 06:42:20
郭老师:回复税控服务--江言借其他应收款贷,以前年度损益调整, 借以前年度损益调整贷利润分配。
2022-12-25 07:08:10
税控服务--江言:回复郭老师 所得税部分呢?
2022-12-25 07:18:59
郭老师:回复税控服务--江言汇算清缴调增就可以的,这个具体的是什么费用的。
2022-12-25 07:30:42
郭老师:回复税控服务--江言如果是办公费的,在纳税调整明细表扣除项目,其他30栏里面填写帐载金额。
2022-12-25 08:00:07

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