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年度应交增值税会计分录
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 开放的硬币 发表的提问:
2020年交2019年度的企业所得税,会计分录应该怎么做
您好 请问大概多少金额
181楼
2023-04-24 18:53:59
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王晶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 常吕珍 发表的提问:
#提问#老师,麻烦帮我看看我的会计分录对不对。 (1)今天代开发票25500(含税),增值税是742.72元,公账已扣增值税,会计分录: 借:应交税费-应交增值税742.72 贷:银行存款742.72 (2)对方给我们打款是25500,会计分录: 借:银行存款25500 贷:主营业务收入24757.28 应交税费-应交增值税742.72
你好 ,嗯额,就是这样写的呢,正确
182楼
2023-04-25 18:22:44
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常吕珍:回复王晶老师 好的,谢谢老师
2023-04-25 18:39:24
王晶老师:回复常吕珍嗯额,不用客气的哒
2023-04-25 19:03:43
小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 风趣的鼠标 发表的提问:
企业将自产产品用作职工福利 会计分录是 借:应付职工薪酬-福利费 贷:产成品 纳税检查调整的时候会计分录为 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-增值税纳税调整 请问这里增值税如何影响以前年度损益调整的呀?
您好,分录少了,是借:以前年度损益调整贷应付职工薪酬福利费,借应付职工薪酬福利费 贷:应交税费-增值税纳税调整
183楼
2023-04-25 18:28:56
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风趣的鼠标:回复小林老师 所以这个增值税为什么会影响以前年度损益调整呢?应付职工薪酬不是损益类科目呀
2023-04-25 18:50:44
小林老师:回复风趣的鼠标您好,是两个分录合并了,您认真看下
2023-04-25 19:05:14
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 四叶草 发表的提问:
去年12月进项留底税额3万,今年1月销项税额2万,无进项,,不交增值税 会计分录:借:应交税费-应交增值税(销项税额)2 贷:应交税费-转出未交增值税2,对吗
没问题啊,你这个样子作风都可以的呀。
184楼
2023-04-25 18:50:59
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四叶草:回复陈诗晗老师 借:应交增值税-转出未交增值税2贷:应交增值税—未交增值税2,这个分录还做吗
2023-04-25 19:03:56
陈诗晗老师:回复四叶草不做的同学,因为你这个都不用交税。
2023-04-25 19:32:48
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 若冰 发表的提问:
老师,12月份多计提了应交税费_销项税。现在怎么调?求会计分录 现在是查不出原因,但是去年第四季度该交的增值税也交了
查不出原因没法调整的,你看你是不是收入少做了,税额多记了
185楼
2023-04-26 17:48:45
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若冰:回复郭老师 12月预收款开了发票,计提了增值税,但是忘记确认收入了。 现在怎么办?
2023-04-26 18:42:45
郭老师:回复若冰借银存贷以前年度损益,应交税费 借以前年度损益调整贷利润分配 汇算清缴收入需要调整的
2023-04-26 18:55:54
彩丽老师
职称:初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 我随悦动 发表的提问:
缴纳上月的增值税会计分录做借应交增值税_未交增值税 贷银河存款对吗
你好,应该是 支付增值税 借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款
186楼
2023-04-26 18:01:06
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我随悦动:回复彩丽老师 老师那上月的应交增值税用结转吗
2023-04-26 18:26:32
彩丽老师:回复我随悦动你是小规模纳税人还是一般纳税人?
2023-04-26 18:44:43
我随悦动:回复彩丽老师 一般纳税人
2023-04-26 18:56:35
彩丽老师:回复我随悦动一般纳税人月末可以结转增值税
2023-04-26 19:26:10
我随悦动:回复彩丽老师 老师,我没有结转我直接交的时候做了借应交税金未交税增值税贷银行存款。这有问题吗?凭证需要调整吗
2023-04-26 19:39:35
彩丽老师:回复我随悦动也可以不做增值税结转分录
2023-04-26 19:50:50
彩丽老师:回复我随悦动只要科目余额表的应交税费_增值税的金额是对的就可以
2023-04-26 20:13:16
我随悦动:回复彩丽老师 老师,我们进了三台电脑总计一万二,我能直接做到管理费用吗,不走固定资产,外账
2023-04-26 20:35:32
彩丽老师:回复我随悦动可以直接做到管理费用
2023-04-26 20:48:06
许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 欣悦 发表的提问:
老师 土地增值税会计分录对吗? 借:税金及附加 贷:应交税费–应交土地增值税
嗯嗯 是这样 处理的哦
187楼
2023-04-26 18:26:02
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.87w
引用 @ 儒雅的羽毛 发表的提问:
小规模纳税企业交的税控服务费上季度全额抵扣完增值税还剩103.22没有抵扣完本季度应交增值税1725.23抵扣103.22银行存款应扣1622.01如何做会计分录?
那就是借:应交税费~应交增值税1622.01 贷:银行存款1622.01
188楼
2023-04-26 18:45:43
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 夏末 发表的提问:
老师,这边小规模企业开票科目借:预收 贷:主营业务收入 ;应交税费-应交增值税-销项税 一个季度后结转1. 借: 应交税费 - 应交增值税 - 转出未交增值税 贷: 应交税费 - 未交增值税 2.借:应交税费 - 未交增值税 贷:营业外收入 - 政府补助 年度后借: 应交税费 - 应交增值税 - 转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-销项税 领导要求分录这样,这样分录有问题不?
小规模的 不需要增值税三级科目 借银行 贷主营业务收入 应交税费应交增值税
189楼
2023-04-26 18:50:59
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夏末:回复郭老师 这边设置了三级科目,我就想问,如果有三级科目,这样的分录有没有问题
2023-04-26 19:05:14
郭老师:回复夏末你好 可以的 可以的
2023-04-26 19:21:38
夏末:回复郭老师 那年度后借: 应交税费 - 应交增值税 - 转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-销项税这笔分录是年末结转好还是季度结转好?
2023-04-26 19:34:23
郭老师:回复夏末你好 季度 按季度来做的
2023-04-26 19:49:34
小菲老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.72w
引用 @ 缓慢的翅膀 发表的提问:
老师,问一下?请问一下,小会计制度下补交增值税及滞纳金的会计分录,还有补交印花税的分录
同学,你好 借利润分配-未分配利润 贷应交税费-应交增值税 应交税费-各附加税 然后交税时 借应交税费-应交增值税 应交税费-各附加税 贷银行存款 滞纳金 借:营业外支出 贷:银行存款
190楼
2023-05-03 19:19:20
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 玉玲珑(陈秀玲) 发表的提问:
应交增值税的进项和消项年未如何结转会计分录如何去做
同学 您好 借:应交税费——应交增值税——销项税额 贷:应交税费——应交增值税——进项税额
191楼
2023-05-03 19:27:23
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 草原风情 发表的提问:
会计小白,公司是小规模纳税人,是季度申报,在2018年第四季度开出了38500元普票。第四季度销售额≤9万,增值税、附税全免!那么,怎么做会计h分录?是这样记吗:借:银行存款 38500 贷:主营业务收入 37378.64 应交税费(应交增值税) 1121.36
同学 您好 账务处理正确
192楼
2023-05-03 19:53:58
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草原风情:回复bamboo老师 老师,您好!那在税务申报时,又减免了增值税和附税,这种情况下,税务申报与账务处理不统一了,应该怎样处理呢?
2023-05-03 20:19:52
bamboo老师:回复草原风情申报后做分录 借:应交税费(应交增值税) 贷:营业外收入
2023-05-03 20:36:28
草原风情:回复bamboo老师 老师,您好!这是2018年第四季度的销售,那就是说,在2019年第一季度,分录可做:借:应交税费(应交增值税)贷:营业外收入。是这样子的吗?
2023-05-03 20:47:23
bamboo老师:回复草原风情是的 是这样子账务处理
2023-05-03 21:01:16
草原风情:回复bamboo老师 老师,您好!那手工做账,这张记账凭证后边附什么原始凭记呢?
2023-05-03 21:15:09
bamboo老师:回复草原风情这种可以附您前面收入分录的复印件 摘要写减免增值税
2023-05-03 21:26:50
草原风情:回复bamboo老师 老师,您好!可以这样记分录吗?直接不考虑增值税,借:银行存款38500 贷:主营业务收入 38500
2023-05-03 21:41:23
草原风情:回复bamboo老师 下个季度,也不记营业外收入了,因为上个季度己经把应交税费(增值税)直接记入了主营业务收入了。
2023-05-03 21:53:08
bamboo老师:回复草原风情应该按您第一次那么做
2023-05-03 22:12:37
bamboo老师:回复草原风情那是正确的账务处理方式
2023-05-03 22:38:37
草原风情:回复bamboo老师 老师,您好!按第一次那样做和申报税务报表一致!第一次做应该是正确的。
2023-05-03 23:00:52
草原风情:回复bamboo老师 那么,老师,减免掉的附税是否也记入营业外收入呢?
2023-05-03 23:12:18
bamboo老师:回复草原风情这个附加税每个地区税务有不同的解释 可以不计 也可以计入 看地方税务怎么解释
2023-05-03 23:39:43
草原风情:回复bamboo老师 老师,您好。如果附加税减免不计,是这样理解吗?就是说,在2018年第四季度记分录时根本就不用做分录:借:税金及附加,货:附加税。
2023-05-04 00:04:01
bamboo老师:回复草原风情是的 也可以不计 不过有的地区税务要求要计 所以得看地方
2023-05-04 00:27:07
草原风情:回复bamboo老师 非常感谢老师,我知道了!
2023-05-04 00:37:38
bamboo老师:回复草原风情不用谢 满意请给五星好评 祝您工作顺利
2023-05-04 01:01:25
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.87w
引用 @ 1428847081 发表的提问:
老师,一个季度开票不超30万免增值税,还用做借:应交税费-应交增值税(减免税款) 贷:营业外收入-减免税额 这个会计分录吗
你好,需要做的这个会计分录
193楼
2023-05-03 20:12:33
全部回复
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ ellenwzz 发表的提问:
老师,计提应交增值税会计分录及其原因,谢谢!
借:应交 税费-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
194楼
2023-05-03 20:24:00
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小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ 追寻梦想 发表的提问:
本月按照进度计提收入,有应交税费―应交增值税―销项税额 结转本月未交增值税的分录怎么做了
借,应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费未交增值税
195楼
2023-05-04 17:50:43
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