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单位应用管理会计的要素
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清思老师
职称:初级会计师,经济师中级
4.94
解题: 0.01w
引用 @ 小萌 发表的提问:
事业单位,背景单据有授权支付申请表,记账借:单位管理费用,贷:零余额即可吗?每月有从财政授权和直接拨款的经费单,怎么记账啊,
收到授权支付通知单 财记 借: 零余额 贷:财政拨款收入 预记 借:资金结存-零余额 贷:财政拨款预算收入
211楼
2023-05-09 17:20:38
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小萌:回复清思老师 后期又又有直接和授权拨款经费单又是怎么回事儿,之前的人告诉我也记账,那不就记重了吗
2023-05-09 18:09:12
清思老师:回复小萌授权支付时:财记 借:单位管理费用 贷:零余额 预记 借:事业支出 贷:资金结存-零余额 直接支付比较简单 财记:单位管理费用 贷:财政拨款收入 预记 借:事业支出 贷:财政拨款预算收入
2023-05-09 18:26:28
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 酷酷的秋天 发表的提问:
老师,事业单位人员工资可以用单位管理费用核算吗?他和事业支出的区别
你好,可以的,事业支出是预算会计
212楼
2023-05-09 17:36:36
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森林老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.61w
引用 @ 小云朵海南 发表的提问:
老师,我4月份发现计提社保做错了分录就是本是计提分录是借:管理费用/社会保险费/单位,贷应付职工薪酬/应付社会保险费,但是我做成了借:管理费用/社会保险费/单位,贷应付职工薪酬/应付职工工资了,我5月份怎么调,就2级科目搞错了,金额都对
同学,你好,直接冲一下两个科目 贷应付职工薪酬/应付社会保险费 100 贷应付职工薪酬/应付职工工资 -100
213楼
2023-05-09 17:55:27
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小云朵海南:回复森林老师 老师是这样吗?
2023-05-09 18:12:42
森林老师:回复小云朵海南同学,你好,做的对的。
2023-05-09 18:28:14
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 小云朵海南 发表的提问:
老师,我4月份发现计提社保做错了分录就是本是计提分录是借:管理费用/社会保险费/单位,贷应付职工薪酬/应付社会保险费,但是我做成了借:管理费用/社会保险费/单位,贷应付职工薪酬/应付职工工资了,我5月份怎么调,就2级科目搞错了,金额都对
你好   直接调整二级科目就行了。 借  应付职工薪酬/应付职工工资贷  应付职工薪酬/应付社会保险费  摘要写调整某凭证号  
214楼
2023-05-09 18:09:37
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阎老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 0.99w
引用 @ 阳光 发表的提问:
行政事业单位年末管理费用有余额如何处理?
在年末 借:结余 贷:支出 借:收入 贷:结余,相当于企业将收入和成本费用结转到本年利润中一样。
215楼
2023-05-09 18:38:59
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 6 发表的提问:
企业电费是管理费用,事业单位电费记哪里,事业支出?
你好,是计入事业支出。
216楼
2023-05-10 17:59:43
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 勤劳的面包 发表的提问:
本期盈余为负数是什么原因,事业单位的业务管理费用为什么会转到本期盈余,业务管理费用等于本期盈余
业务管理费用属于你的费用支出,期末是计入本期盈余的。
217楼
2023-05-10 18:22:23
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ ajgojgpa 发表的提问:
单位缴纳的职工养老金会计分录:借:管理费,贷:其他应付款。有人说,贷:应付职工薪酬。哪个正确?单位为职工交的单位负担额算员工工资吗?谢谢。
你好,贷应付职工薪酬的正确,这个不算工资的
218楼
2023-05-10 18:29:58
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ LSCAi 发表的提问:
行政管理部门负责的公会经费 为什么借 管理费用 贷 应付职工薪酬—工费 经费 公会经费是什么 为什么记入应付职工薪酬 公会经费不是要交到公会经费的政府单位的吗
你好,工会经费是用于职工的,需要通过应付职工薪酬核算
219楼
2023-05-10 18:35:59
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 长情的月亮 发表的提问:
单位交的社保由个人部分和单位部分,单位交的部分进入管理费用,个人交的部分计入其他应收款,但是有的管理人员个人交的部分由公司承担了,那这部分管理人员的个人交的部分是不是记入管理费?
这部分管理人员的个人交的部分,记入管理费用
220楼
2023-05-21 20:01:35
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长情的月亮:回复文文老师 S多久查账,年中还是年底?
2023-05-21 20:24:50
文文老师:回复长情的月亮那是税局的工作,无法预测
2023-05-21 20:44:37
长情的月亮:回复文文老师 是不是有了预警,都要查账
2023-05-21 21:13:38
文文老师:回复长情的月亮这种涉及税局本身的工作,真的无法准确估计。主动权在税局。
2023-05-21 21:39:24
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.89w
引用 @ ~我是不会唱歌的胡萝卜 发表的提问:
老师您好,事业单位中,预算会计不是采用的是收付实现制么,那么为什么管理费需要预提。
.政府会计(财政总预算会计和行政单位会计)采用修正的收付实现制基础。即原则上采用收付实现制,对某些特定业务则偏向于采用权责发生制基础。
221楼
2023-05-21 20:08:13
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~我是不会唱歌的胡萝卜:回复朴老师 有哪些特定业务呢
2023-05-21 20:38:13
朴老师:回复~我是不会唱歌的胡萝卜经营性收支业务可以采用权责发生制
2023-05-21 20:55:04
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ A超级公仔 发表的提问:
建筑公司,个人借用我单位资质,收到个人的钱如何处理,在打给单位如何处理,我单位交税如何处理,收取的管理费用应如何处理?
你这属于挂靠 挂靠处理是你将业务包给这个人做,也就是这个人需要给你开具发票,你作为成本支付给他。
222楼
2023-05-21 20:29:59
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陈诗晗老师:回复A超级公仔管理费用是作为利润体现
2023-05-21 21:21:20
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 柏丽雅集 发表的提问:
年终奖金我们单位30个人才9000多元,计提是全部进管理费用处理。还是要像计提工资一样进相应的管理费用,销售费用,制造 费用,生产成本呢,谢谢
你好!这么少,就跟工资一起算了
223楼
2023-05-22 17:17:34
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柏丽雅集:回复宋生老师 我发现放在一起申报的话,会导致个税增加靠1千块钱了。所以分开申报了。那会计凭证我要把总金额合在一起写会计分录,对吗
2023-05-22 17:34:21
宋生老师:回复柏丽雅集您好!可以的。你可以分开申报。我没有想你会做增加那么多个税
2023-05-22 17:45:58
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 郭郭 发表的提问:
隔壁单位用了单位的电,这样会计上怎么处理
您好!这个一般税务局是要求你们开发票给对方,相当于卖给对方。
224楼
2023-05-22 17:46:42
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郭郭:回复宋生老师 可是这不在营业执照范围内的事项,是不是不能开发票
2023-05-22 18:11:46
宋生老师:回复郭郭您好!一般税局会允许的。
2023-05-22 18:22:10
郭郭:回复宋生老师 那我开内容就写电费可以吗?
2023-05-22 18:37:44
宋生老师:回复郭郭你好!可以的。就写电费。
2023-05-22 19:02:32
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
算账是指在什么基础上,对企业和单位一定时期的会计要素进行计算
在企业发生的经济业务的基础上
225楼
2023-05-22 18:12:00
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