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代垫费用增值税会计分录
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 培培 发表的提问:
销售焊枪1000把,531.1元/把(含税),代垫运费1200元,农行转账支付运费,全部款项农行电汇收讫,开出增值税专用发票。老师这个怎么做分录?
你好  这个运费是开给你公司 还是开给购买方那边的?  这样好判断科目 
196楼
2023-05-03 19:58:54
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培培:回复meizi老师 老师出的题,没说
2023-05-03 20:36:57
meizi老师:回复培培你好 借应收账款  贷主营业务收入  应交税费-应交增值税-销项税       借银行存款 贷 应收账款   
2023-05-03 21:03:48
培培:回复meizi老师 为什么是借应收账款呢,不是全部款项农行电汇收讫吗?
2023-05-03 21:24:13
meizi老师:回复培培 你好    你们这个因为是电汇 考虑到如果不是马上收到的话实际工作中会先挂应收账款 。   如果你是马上收到的直接借方做银行存款就行了。    
2023-05-03 21:40:16
培培:回复meizi老师 运费怎么做会计分录呢
2023-05-03 22:04:46
培培:回复meizi老师 老师这样做对吗
2023-05-03 22:31:44
meizi老师:回复培培你好   这个运费你们是 运输公司直接开给你客户的话。 这样做 不对哦。 你要走其他应收款。 不是走应收账款 
2023-05-03 22:43:13
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 犹豫的毛豆 发表的提问:
公司于4月3日销售饮料一批,开具的增值税专用发票上注明价款50000元,增值税税额6500元,另垫付运费1000元,专用发票已开并已转交给对方。货物已经发出,款项已收入银行。会计分录怎么做?
借银行存款 56500贷主营业务收入 50000 应交税费应交增值税销项税额6500
197楼
2023-05-03 20:28:14
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东老师:回复犹豫的毛豆借,其他应收款1000,贷,银行存款1000
2023-05-03 20:58:15
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 喜悦的小笼包 发表的提问:
购进甲材料一批,增值税专用发票上注明的无税金额8万元,增值税税额10400元。对方垫付运费400元,其中上月已预付材料款100000元,余额以现金形式退回,材料以验收入库。会计分录
借:原材料 80400,应交税费—应交增值税—进项税 10400,现金 9200,贷:预付账款 100000
198楼
2023-05-03 20:39:00
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ G_sHu 发表的提问:
税账能出现代垫费用吗
你好,可以的
199楼
2023-05-04 17:55:26
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松松老师
职称:中级会计师,注会已过会计
4.95
解题: 0.16w
引用 @ 学堂用户aw922w 发表的提问:
1、简答题:甲公司销售商品售价1000元,增值税税率13%,款项未收,代垫运杂费500元,已用银行存款支付。请做相关分录。 (1)确认销售收入 (2)垫付运杂费
1.确认收入 借:应收账款1000 贷:主营业务收入1000/1.13=884.96 应交税费-增值税销项税额115.04 代垫运费 借:其他应收款500 贷:银行存款500
200楼
2023-05-04 18:24:09
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 王雅-10492342 发表的提问:
帮客户代垫了186元的运费,客户只打款176元,怎么写分录
您好,收不回那就挂营业外支出
201楼
2023-05-04 18:39:24
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王雅-10492342:回复文老师 做销售费用-运费可以吗
2023-05-04 19:04:50
文老师:回复王雅-10492342但是您这是没有发票的
2023-05-04 19:34:40
王雅-10492342:回复文老师 对的,有10元没有给客户开发票,176元开的是食品发票。我们这边186元有运费发票
2023-05-04 20:00:30
文老师:回复王雅-10492342那运费发票也不是开的您公司名称吧
2023-05-04 20:30:07
王雅-10492342:回复文老师 是我们叫的货拉拉,可以开公司名称
2023-05-04 20:50:29
文老师:回复王雅-10492342应该来说帮客户代垫的应该是开他的抬头,然后他给您钱的
2023-05-04 21:10:34
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 永不止步 发表的提问:
付国外业务员工资有代扣代缴增值税会计分录
(1)借:管理费用 贷:应付账款(境外公司非居民企业)(2)借:应付账款(境外公司非居民企业) 贷:应交税费-应交增值税 银行存款 (3)支付税款时: 借:应交税金-应交增值税 贷:银行存款 根据《中华人民共和国征收管理法》及其实施细则、《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(财税〔2013〕37号文印发,以下简称《办法》)和《关于营业税改征增值税试点有关文化事业建设费征收管理问题的通知》的有关规定,现将营业税改征增值税后代扣代缴有关规定公告如下: 一、增值税扣缴义务人 中华人民共和国境外(以下称境外)的单位或者个人在境内提供应税服务,在境内未设有经营机构的,以其代理人为增值税扣缴义务人;在境内没有代理人的,以接受方为增值税扣缴义务人。 二、扣缴义务人解缴增值税税款 境外单位或者个人在境内提供增值税应税服务从境内取得的销售额应缴纳的增值税,由扣缴义务人在每次向境外单位或者个人支付应税销售额时从支付的款项中代扣代缴。
202楼
2023-05-04 18:44:52
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佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ jossonli 发表的提问:
付国外业务员工资有代扣代缴增值税会计分录
工资工资有代扣代缴增值税会计分录?工资还需要代扣代缴增值税?
203楼
2023-05-04 18:53:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
会计分录为什么代销商品会有增值税进项税额?
代销商品收到增值税专用发票时: 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应付账款 销售商品收到的不应该是销项税额吗?
204楼
2023-05-07 19:29:39
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邹老师:回复爱笑的流沙委托方会给受托方开具进货发票的,所以会产生进项税额
2023-05-07 19:42:27
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 直率的犀牛 发表的提问:
A公司为增值税一般纳税人,适用税率13%,2019年8月25日,A公司向C公司赊销一-批商品, 价款200000元,增值税销项税额26000元,代垫运费1000元,该项交易附有现金折扣条件为: 3/10,n/30(计算现金折扣时只考虑销售价款)。要求为A公司做出以下相应的会计分录: 1.销售确认时 2.如果C公司在10天内付款 3.如果C公司在10天以后付款
你好 1.销售确认时 借;应收账款227000 ,贷;主营业务收入200000 , 应交税费—应交增值税(销项税额)26000,银行存款 1000 2.如果C公司在10天内付款 借;银行存款(差额),财务费用200000*3%,贷;应收账款227000 3.如果C公司在10天以后付款 借;银行存款227000,贷;应收账款227000
205楼
2023-05-07 19:41:11
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大强老师
职称:注册会计师
4.96
解题: 0.11w
引用 @ 苹果紫菜 发表的提问:
甲公司以银行存款代垫运费2000元,增值税税额为220元,款项尚未收到。会计处理/
借其他应收款 应交税费-进项税 贷银行存款
206楼
2023-05-07 20:04:27
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陈老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.12w
引用 @ I SEE 发表的提问:
老师好,进口账单的报关费、仓储费、代垫关税、换单费会计分录怎么做呢?谢谢老师
同学你好 你们是报关行吗 垫付出去的时候 借:应收款-XX 贷:银行存款 如果是你们的收入部分 借应收账款 贷:主营业务收入 应交税费——增值税销项
207楼
2023-05-07 20:31:53
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I SEE:回复陈老师 我们是工业制造业,从国外进口的汽车配件,到上海港需要付物流这些费用,请问这些费用的会计分录怎么做?
2023-05-07 20:53:09
陈老师:回复I SEE那这样的费用是做到采购成本里边呀 亲。入库前的费用都做采购成本 借:原材料 贷应付账款
2023-05-07 21:17:16
陈老师:回复I SEE亲。祝工作愉快帮我好评哦
2023-05-07 21:27:37
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 联想地标店 发表的提问:
代开增值税专用发票,并且已缴纳税款,请问怎么做会计分录?
借应收账款贷主营业务收入 应交税费 借应交税费贷银行存款
208楼
2023-05-07 20:53:59
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ Q-ueen、超拽 发表的提问:
个人代垫公司的营业账簿印花税怎么做会计分录
借:税金及附加 贷:其他应付款
209楼
2023-05-08 17:48:42
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Q-ueen、超拽:回复辜老师 还有个问题,需要问下,就是上个月的工资我已经扣医保和住房公积金了,但是还没有开始缴纳,到时候6月份才需要缴纳,我怎么做会计分录
2023-05-08 18:01:04
辜老师:回复Q-ueen、超拽你只要发放的时候,扣除个人部分出来就可以
2023-05-08 18:29:45
Q-ueen、超拽:回复辜老师 那会计分录,直接做借应付职工薪酬,贷其他应付款么
2023-05-08 18:58:35
辜老师:回复Q-ueen、超拽发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金
2023-05-08 19:18:46
Q-ueen、超拽:回复辜老师 好的,谢谢
2023-05-08 19:30:59
辜老师:回复Q-ueen、超拽好的,客气,帮到你就好
2023-05-08 19:57:18
Q-ueen、超拽:回复辜老师 那我计提工资的时候是用的其他应付款。那发放工资的时候扣个人部分,用其他应收款么。搞不懂了感觉
2023-05-08 20:21:36
Q-ueen、超拽:回复辜老师 计提工资,借管理费用,贷应付职工薪酬,其他应付款(社保个人部分)
2023-05-08 20:49:59
Q-ueen、超拽:回复辜老师 发放的时候,借应付职工薪酬,贷其他应收款,银行存款?
2023-05-08 21:19:03
Q-ueen、超拽:回复辜老师 是这样么
2023-05-08 21:32:43
辜老师:回复Q-ueen、超拽不是的,计提工资是应发工资 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金
2023-05-08 22:02:29
Q-ueen、超拽:回复辜老师 那计提的时候不需要吧社保个人部分计提么
2023-05-08 22:30:21
辜老师:回复Q-ueen、超拽要的,要包含个人部分计提的
2023-05-08 22:51:51
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 秋水长天 发表的提问:
请问老师,甲公司持银行汇票1874000元购入D材料一批,增值税专用发票上记载的货款为1600000元,增值税税额272000元,对方代垫包装费2000元,材料已验收入库,甲公司应怎样编制会计分录
借,原材料160万 应交税费27.2万 其他应收款0.2 贷,应付票据187.4
210楼
2023-05-08 17:55:04
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