咨询
会计怎么给公司发工资吗
分享
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 爱在盛开 发表的提问:
我们发工资表给记账公司的工资表对不上,实际发工资比我们发给记账公司工资表上要多,会不会有麻烦,具体我该怎么做。
你好 如果是因为代扣了个税和社保 实发的少是正常 具体自己要看一下明细
31楼
2023-01-30 21:30:00
全部回复
爱在盛开:回复玲老师 我们单位有的师傅是提成,发给记账公司的是固定工资,然后我们自己发工资是算得提成,而且我们的工资表上没有算个税这一栏的,就是实际工资除了迟到的,借款的,之后就是实发工资了。
2023-01-30 22:00:57
玲老师:回复爱在盛开账上不对 只有对明细 一笔笔对
2023-01-30 22:25:56
爱在盛开:回复玲老师 不用对都知道,比如一个师傅提成收入是10650元,但是我们发给记账公司的呢是6000元,而我们实际是发10650元,我们的工资表没有计算过个税。
2023-01-30 22:38:04
玲老师:回复爱在盛开那你这是对不上呀 把自己多发的记上就对上了
2023-01-30 22:50:54
爱在盛开:回复玲老师 就是对不上,我是问,我们实际发工资表的数字跟我们发给记账公司的工资表数字不一样会有什么后果,很严重吗?还是必须要一至,师傅也不愿交个税。
2023-01-30 23:07:28
玲老师:回复爱在盛开一账做的不对 二 少报个税 会有税务风险 影响企业和个人信用, 应交的税就要交
2023-01-30 23:34:06
玲老师:回复爱在盛开税局查到会让补交税款和罚款
2023-01-30 23:45:14
爱在盛开:回复玲老师 那我就实际报上去,到时这个个税交不交就是个人的问题,还是要公司去交个税呢?
2023-01-31 00:01:29
玲老师:回复爱在盛开个税是企业代扣代缴
2023-01-31 00:27:00
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 嘻嘻 发表的提问:
我公司是人力资源公司,给派遣员工发工资,交社保.公积金 怎么做会计分录?写下分录谢谢
那这里就是借主营业务成本贷应付职工薪酬。支付或者是发工资的时候,就是借应付职工薪酬贷银行存款。
32楼
2023-01-30 21:46:07
全部回复
许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 彩云ccy 发表的提问:
我们是建筑公司,总包代发农工工工资,把工资表给我们入账,会计分录要怎么做?
同学你好!本身先计提工资的 借:工程施工-合同成本     贷:应付职工薪酬 然后 借:应付职工薪酬    贷:应收账款
33楼
2023-01-30 21:56:58
全部回复
彩云ccy:回复许老师 代发的农民工工资个税是我们承担,那分录要怎么做呢
2023-01-30 22:21:03
许老师:回复彩云ccy个税的话    是否从农民工工资里扣除?还是你们单位自己承担   处理不一样哈
2023-01-30 22:48:39
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 张怡 发表的提问:
公司发放服装时从员工工资扣除,满一年返给员工,公司购买服装及从员工工资扣除和返给员工的会计分录怎么做
您好!购买衣服,借:周转材料 贷:现金 发给员工,借:其他应收款 贷:周转材料。 从工资扣除 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款。 满一年的时候,借:管理费用-福利费 贷:现金。
34楼
2023-01-31 20:20:06
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 912005524 发表的提问:
公司给员工计提工资是10位员工总数和银行发放工资回单是每位,会计分录该怎么做呢
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬 借;应付职工薪酬 贷;银行存款
35楼
2023-01-31 20:40:01
全部回复
912005524:回复邹老师 老师计提社保的时候是每位员工一 一计提,还是10个员工一个合计数,
2023-01-31 20:56:46
邹老师:回复912005524你好,可以合计计提的
2023-01-31 21:09:54
912005524:回复邹老师 1,老师外账正规的做法员工工资 社保计提是合计还是一一计提呢? 2,若合计计提会有一个科目就是其他应收款-个人-社保,发放的时候也是冲此科目某位员工该承担的(只能在摘要里体现某位员工) 3,若一一计提会计科目是其他应收款-个人-社保-XXX, 发放的时候也是冲XXX员工该承担的社保 4,老师这两种方法外账哪种更好? 公司工资是基本户发放工资给每一位员工工资。
2023-01-31 21:31:30
邹老师:回复9120055241,合并计提,不同的人可能科目不同 2,只需要分到个人,而不需要到某个人 的 3,发放也是冲销这个科目 4,第二种发放就可以了
2023-01-31 21:56:00
李霞老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 3.28w
引用 @ 小世界 发表的提问:
员工是劳务派遣到我们公司 我们将工资打给第三方发他工资, 我们公司把员工调到另一个公司 另一个公司也发工资给这个员工。 因此员工同时领2边公司的工资 现在员工退回我们公司多发给他的工资20760元 会计分录怎么做,
你好,你反冲当时计提和交纳的凭证就可以,咱借银行存款贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷管理费用。
36楼
2023-01-31 21:07:23
全部回复
小世界:回复李霞老师 余额表里显示 银行存款期末余额在贷方 请问是什么原因 怎么做才能做对
2023-01-31 21:41:02
李霞老师:回复小世界你好,银行存款一定要在借方有余额,因为他不能为负数,所以说您这个凭证应该是错误的,您可以临时做一个借银行存款贷其他应付款,后期有钱了以后再把它冲掉。
2023-01-31 22:07:06
小世界:回复李霞老师 就是账做错了吗?
2023-01-31 22:26:03
李霞老师:回复小世界你好同学,有可能是做账做错了,不好说这个原因。
2023-01-31 22:46:53
小世界:回复李霞老师 一般是哪些原因 如何反查
2023-01-31 23:00:18
李霞老师:回复小世界你看看是不是明明是用库存现金支付的,或者是老板带电的,但是你们走的银行存款,您这个得需要一个个的查凭证。
2023-01-31 23:21:25
小世界:回复李霞老师 如果查不出来 有什么方法可以处理
2023-01-31 23:43:54
李霞老师:回复小世界你好,刚才方法我就告诉你了,你可以做一个调整的凭证,借银行存款贷其他应付款,后期银行存款,有了钱之后再把这个凭证反冲掉就可以了。
2023-02-01 00:04:22
小世界:回复李霞老师 销售商品产生的快递费 会计分录
2023-02-01 00:29:44
李霞老师:回复小世界借销售费用快递费,贷银行存款。
2023-02-01 00:52:42
小世界:回复李霞老师 出差过路费 会计分录
2023-02-01 01:07:51
李霞老师:回复小世界你好,你直接可以把它放在销售费用,差旅费贷银行存款。
2023-02-01 01:36:34
小世界:回复李霞老师 员工借款4900 还回来时候13元 怎么进行账务处理
2023-02-01 02:01:32
小世界:回复李霞老师 员工借款时候:借应收账款—某某员工 4900 贷:银行存款4900 剩下13元还回来怎么进行账务处理
2023-02-01 02:15:40
李霞老师:回复小世界正常应该是借销售费用差旅费,借银行存款13,贷其他应收款。4900
2023-02-01 02:25:57
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ Xu 发表的提问:
公司发给员工的工资是税后的,他们的个税由公司交,这个会计分录我要怎么写?
你好!不行。你们要做只能提高员工工资使得他扣掉工资的个税后,收入不降低
37楼
2023-01-31 21:32:19
全部回复
小柴老师
职称:初级会计师
4.90
解题: 0.02w
引用 @ 天真的大树 发表的提问:
公司可以把钱打到会计个人账户给员工发放工资吗
公司老板用私人账户转账发工资,是不能直接证明劳动关系的.证明劳动关系的证据例如工作证或工作牌(最好盖有公章)、工资卡交易记录、工资条、有公司名称的工装、去地税局打印并盖章的个税完税证明、用人单位办理的暂住证、考勤记录、社会保险缴纳记录等. 应该按照正规流程从公司账户发放
38楼
2023-01-31 21:53:59
全部回复
老刘
职称:,高级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.88w
引用 @ 小燕 发表的提问:
公司的工资是由另外一个公司打款进公司账上了,又由公司取钱来付款给员工这怎么做会计分录啊,还没付款时公司已经计提工资了,付款的时候发工资就可以了,现在多一步这个工资又是另外一个公司打钱进账了,再发工资这怎么做会计分录呢
从另一公司进账 借:银行存款 贷:其他应付款 然后计提和发放和原来一样
39楼
2023-02-01 20:32:02
全部回复
小燕:回复老刘 那其他应付款怎么平账啊
2023-02-01 21:02:40
老刘:回复小燕等你以后有钱的时候再还给它
2023-02-01 21:32:21
小燕:回复老刘 这个钱根本不用还了呢
2023-02-01 22:01:15
老刘:回复小燕除非是他入股到你公司
2023-02-01 22:22:48
小燕:回复老刘 做预收款可以不啊
2023-02-01 22:44:09
老刘:回复小燕这不是你的客户,不能做预售
2023-02-01 23:11:32
小燕:回复老刘 嗯他有股份的
2023-02-01 23:27:33
小燕:回复老刘 他公司有股份的那怎么做账啊
2023-02-01 23:55:56
小燕:回复老刘 销售材料的话就可以做预收吧
2023-02-02 00:09:06
老刘:回复小燕对,如果是销售材料的话,可以做预收,如果是你们的股东的话,可以进实收
2023-02-02 00:29:19
小燕:回复老刘 他公司也股份的话他打钱来发工资的分录怎么做呢老师帮忙写一下分录
2023-02-02 00:54:12
小燕:回复老刘 那f打钱来的分录是借银行存款,贷实收资本这样吗
2023-02-02 01:11:33
小燕:回复老刘 然后就可以按计提和发放的原来一样就可以了吗
2023-02-02 01:23:42
老刘:回复小燕是的,是这样意思
2023-02-02 01:35:21
小燕:回复老刘 谢谢老师
2023-02-02 01:52:23
老刘:回复小燕祝晚安。请对我的答复,做出评价,谢谢
2023-02-02 02:06:38
小燕:回复老刘 老师再请问一个问题,就股东打钱来对公了又把钱去出来付给他这怎么做分录呢
2023-02-02 02:17:06
老刘:回复小燕做其他应付款科目
2023-02-02 02:41:47
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 谢peng君 发表的提问:
工程款以工资的形式发给个人然后转到公司账户,会计分录怎么做?
您好 借:其他应收款-个人 贷:预收账款(应收账款)-工程款 借:银行存款 贷:其他应收款-个人
40楼
2023-02-01 20:53:14
全部回复
谢peng君:回复bamboo老师 做成一个分录是。借应收账款~工程款 贷其他应收款吗?
2023-02-01 21:30:40
bamboo老师:回复谢peng君最好做两笔 比较清晰
2023-02-01 21:57:49
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 丑八怪 发表的提问:
老师您好,之前公司一直没有给发工资,然后这个月给补发了前几个月所有未发放的工资,会计该怎么做账?需要交个税吗?
你好!申报工资个税,是否缴税要看减去专项扣除和起征点后的金额
41楼
2023-02-01 21:06:18
全部回复
丑八怪:回复QQ老师 那这是几个月的工资,减去专项扣除后肯定超过5000了,是需要缴税是吗?如果一个月一个月的发放工资是不达到起征点的。这种情况怎么办
2023-02-01 21:38:10
丑八怪:回复QQ老师 会计分录该怎么做呢?
2023-02-01 21:49:44
QQ老师:回复丑八怪你好!现在扣除求是累计金额,你可以手工修改不再是5000元而是到当前月份得金额
2023-02-01 22:01:56
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ Lily 发表的提问:
老师 房产经纪中介公司 计提工资跟发放工资的会计分录应该怎么做 还有扣个人社保费,能给一份清楚的会计分录吗,谢谢
你好 你好同学: 1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种成本费用科目一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资               一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款, 其他应付款一社保 (个人负担)          一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担)               一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款
42楼
2023-02-01 21:29:52
全部回复
Lily:回复玲老师 服务公司 销售费用不是计入劳务成本吗?那有劳务成本 社保?
2023-02-01 21:56:00
玲老师:回复Lily你好 自己员工记劳务成本  期末转到主营成本 
2023-02-01 22:24:44
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 愤怒的乌龟 发表的提问:
公司没业务,老板也不管公司,也不办注销,也不给会计发工资,会计怎么做才能保证税务不追究会计责任?
你好!不发工资会计还在单位吗?
43楼
2023-02-01 21:50:59
全部回复
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 妙涵 发表的提问:
劳务派遣公司代发工资应该怎么做会计分录,例如:对方公司支付给公司劳务费100万,其中工资95万,该怎么处理
你好,1、计提代发工资时,借其他应收款一甲公司95,贷应付职工薪酬一工资95, 2、实际发放,借应付职工薪酬一工资95,贷银行存款, 3、收到款项时,借银行存款100,贷其他应收款一甲公司95,主营业务收入5
44楼
2023-02-06 20:47:57
全部回复
妙涵:回复庄老师 现在劳务派遣公司做的就是擦边球,为了避免税务稽查,需要注意哪些呢?把账务做的真实
2023-02-06 21:10:00
庄老师:回复妙涵你好,是另外一个问题,另外提问,怕误导你
2023-02-06 21:21:59
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 发表的提问:
A公司给B公司开发票。然后B公司给员工发工资,员工给A公司打工,这个怎么做账。怎么操作发工资呢
您好,没太明白你的意思呢?
45楼
2023-02-06 21:08:44
全部回复

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×