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楼房抵顶工程款会计分录
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 心计划 发表的提问:
收到工程款和支付工程款的会计分录如何做?
你好,收到工程款,借银行存款,贷应收账款,
241楼
2023-06-07 17:50:42
全部回复
庄老师:回复心计划借应付账款,贷银行存款
2023-06-07 18:18:43
心计划:回复庄老师 老师,我可以不可以,这样做, 借:应收账款 贷:主营业务收入 借:应付账款 贷:应收账款
2023-06-07 18:38:01
庄老师:回复心计划你好,不行,做应收账款是未收到钱
2023-06-07 19:00:48
心计划:回复庄老师 哦哦,老师,每次收到工程款直接转入老板账户了,未收到工程款老板代垫了好多),然后支付也是从老板账户出的,这种情况我应该如何做呢
2023-06-07 19:18:51
庄老师:回复心计划借其他应收款一老板,贷应收账款
2023-06-07 19:29:18
心计划:回复庄老师 但是我们账上挂的是其他应付款~老板,借方
2023-06-07 19:45:41
心计划:回复庄老师 这又如何处理
2023-06-07 20:08:19
心计划:回复庄老师 收工程款时,甲方付款时:一部分转入老板账户、一部分直接转给我们项目的供货商了(带我们付款供应商款),有一笔劳务押金,还有一笔抵了2套房子 我这样做可以不: 借:
2023-06-07 20:25:07
心计划:回复庄老师 借:其他应付款~老板 应付账款 固定资产 应收账款 贷:主营业务收入~工程款收入
2023-06-07 20:53:58
心计划:回复庄老师 这个可以不,老师
2023-06-07 21:09:36
庄老师:回复心计划你好,你这么多合一起,要分开一下
2023-06-07 21:35:28
心计划:回复庄老师 老师分开是不是就可以这样做了
2023-06-07 21:57:12
庄老师:回复心计划你好,还有应交税费一应交增值税,
2023-06-07 22:17:43
心计划:回复庄老师 老师我们这里之前的内账,额
2023-06-07 22:28:36
庄老师:回复心计划你好,内账不分也可以,不过很多内账都是在外账基础上做
2023-06-07 22:41:09
心计划:回复庄老师 哦哦,谢谢老师
2023-06-07 22:54:40
心计划:回复庄老师 老师我想问问内账和外账真正的区别时什么,哪个更好做@我刚进接触外账
2023-06-07 23:04:42
庄老师:回复心计划你好,内账针对外账不能做,再补充进入,更加全面了解收入和付款真实数字
2023-06-07 23:31:20
心计划:回复庄老师 知道了,谢谢老师
2023-06-07 23:48:12
庄老师:回复心计划应该的。祝你快乐!给个好评!
2023-06-08 00:03:22
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 生如夏花。。 发表的提问:
您 好老师农民工工资支付保证保险,怎么做分录呢?楼房施工单位会计怎么建账呢?
你好 是农民工保险吗  
242楼
2023-06-07 18:02:59
全部回复
生如夏花。。:回复玲老师 不是的老师,是农民工工资支付保证保险
2023-06-07 18:23:59
玲老师:回复生如夏花。。农民工工资支付保证保险  这个看不出来是什么 看能补充一下吗  
2023-06-07 18:51:07
雨轩老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.35w
引用 @ 温柔的香烟 发表的提问:
2017年1月1日动工兴建一办公楼,”工程采用出包方式,使用状态。每半年支付次工程进度款。 工程于2018年9月30日先工,达新顶定可建造工程资产支出如下:
您好,同学,您的题目不完整,老师没发解答。请重新提问,把题目发全,避免耽误您宝贵的时间
243楼
2023-06-19 16:36:09
全部回复
胡芳芳老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师,审计师
4.97
解题: 0.81w
引用 @ 忧心的吐司 发表的提问:
房地产公司投标烂尾楼中标了怎么做会计分录
同学你好 中标阶段是不需要做分录的。等法律流程都走完了 借开发成本 贷银行存款
244楼
2023-06-19 16:47:53
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 子若安然 发表的提问:
老师,青少年法制基地工程款财务会计分录怎么做
你好,同学。 借 基础设施 贷 银行存款
245楼
2023-06-19 17:05:03
全部回复
子若安然:回复陈诗晗老师 预算会计分录呢
2023-06-19 17:40:26
陈诗晗老师:回复子若安然借 行政支出 贷 资金结存
2023-06-19 17:59:59
子若安然:回复陈诗晗老师 多谢老师
2023-06-19 18:12:07
陈诗晗老师:回复子若安然不客气,祝你学习愉快。
2023-06-19 18:28:55
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 叶子 发表的提问:
支付广东国源环保机电设备工程公司《废气净化安装工程款》 50000元会计分录如何做 ? (总计29.8万)
借预付账款 贷银行存款
246楼
2023-06-19 17:16:25
全部回复
小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ 天真的煎蛋 发表的提问:
比如工程款给我们转进来五万我们扣过八个点剩下的款转给挂靠公司,会计分录怎么做
你好?收工程款借银行存款,贷应收帐款,转出,借其他应付款,贷银行存款
247楼
2023-06-19 17:41:58
全部回复
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 自信的白云 发表的提问:
甲方支付工程款用的保理形式,怎么做会计分录
你好  你们实际业务是什么。这样好判断科目  
248楼
2023-06-20 16:29:41
全部回复
岳老师
职称:注册会计师、注册税务师
4.93
解题: 0.31w
引用 @ 叶子 发表的提问:
工地应收工程款100万末付,借贷方会计分录怎么
借:应收账款 100万 贷:工程结算 100万
249楼
2023-06-20 16:53:40
全部回复
叶子:回复岳老师 老师 比如工人年底干了50平方的活,应付他3万元人工费,会计分录怎么做
2023-06-20 17:18:16
岳老师:回复叶子借:工程施工 3万 贷:应付职工薪酬 3万
2023-06-20 17:41:10
叶子:回复岳老师 老师 那工程施工最后怎么结转呢?谢谢
2023-06-20 17:52:41
岳老师:回复叶子借:工程结算 贷:工程施工——成本 ——毛利
2023-06-20 18:12:25
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 紧张的饼干 发表的提问:
一笔工程款先申请到零余额账户,然后由财政直接支付,申请和支付的会计分录如何做?
您好,申请时,借:零余额账户用款额度 ,贷:财政拨款收入,支付时,借:预付账款,贷:零余额账户用款额度 。
250楼
2023-06-20 17:06:05
全部回复
程小峰老师
职称:中级会计师,CMA,高级会计师,税务师
4.98
解题: 0.21w
引用 @ 发表的提问:
支付酒店大堂工程款怎么做会计分录呀,是做酒店的。总共大约6万
您好!先计入待摊费用,然后每月分摊一点:借:预付账款 6万 贷:银行存款/现金 6万,每月分摊:借:管理费用 6万/月数 贷:预付账款 6万 /月数。我这里的月数,可以是12个月,或者24个月。
251楼
2023-06-20 17:18:48
全部回复
玥:回复程小峰老师 做待摊费用,不用做一笔有待摊的费用吗,我这里是直接付了5万多的银行存款的,95%的钱,剩下的5%到时候再付。
2023-06-20 17:45:26
程小峰老师:回复您好!都先计入预付账款,等发票回来了再开始摊销。
2023-06-20 18:15:24
玥:回复程小峰老师 老师,我有发票了,付了95%的款、
2023-06-20 18:43:52
程小峰老师:回复您好!将发票金额入账待摊费用,借方待摊费用 贷方95%为银行存款或者现金,剩余未支付部分是应付账款。
2023-06-20 19:08:52
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 感动的唇彩 发表的提问:
老师,我收到一张发票,金额是20万,但是这笔工程款,实际到账18万,这种情况,会计分录怎么写?
还有2万通过应收账款核算 借;银行存款 18 应收账款2 贷;主营业务收入 20万
252楼
2023-06-20 17:35:59
全部回复
感动的唇彩:回复邹老师 老师,我分开这样写,可以吗? 收到发票: 借:应收账款 20 贷:主营业务收入 20 收到款项: 借:银行存款 18 贷:应收账款 18 其他2万挂账上
2023-06-20 18:01:38
感动的唇彩:回复邹老师 这2万 应该是不会回来了的, 但是还是挂账上比较好,是吗?
2023-06-20 18:30:48
邹老师:回复感动的唇彩是的,可能是质保金
2023-06-20 18:54:53
感动的唇彩:回复邹老师 老师,我分开这样写 收到发票: 借:应收账款 20 贷:主营业务收入 20 收到款项: 借:银行存款 18 贷:应收账款 18 其他2万挂账上 ,可以吗?
2023-06-20 19:08:14
邹老师:回复感动的唇彩可以的
2023-06-20 19:23:21
感动的唇彩:回复邹老师 老师,还有就是,挂靠的业务,我收到一张发票,银行也收到这笔款了,但是对方没有完税证明,他们说这个工程完成后一起去交税,然后钱我也转给他们了,这样的话,会计分录,我应该这么做呢?
2023-06-20 19:50:10
邹老师:回复感动的唇彩你们企业都不按正规来操作,取得的收入确认为企业收入,转给对方只能放在应付账款或预付账款或其他应收款核算了
2023-06-20 20:06:12
感动的唇彩:回复邹老师 正规是怎么操作的呢? 挂靠单位,拿来发票,就说项目还没有完成,等完成后,税票一并拿来 只是没有完税证明,我怎么把这个确认为收入? 能不能展示不考虑发票,把收到的钱做预收,转出去的钱做预付呢?
2023-06-20 20:32:34
邹老师:回复感动的唇彩按规定就不能挂靠
2023-06-20 20:58:51
感动的唇彩:回复邹老师 老师,上面说的这个,这笔2万的挂账上,如果确认这笔钱收不回来了,账应该怎么做,一直挂账上吗? 收到发票: 借:应收账款 20 贷:主营业务收入 20 收到款项: 借:银行存款 18 贷:应收账款 18 其他2万挂账上 ,可以吗?
2023-06-20 21:24:29
邹老师:回复感动的唇彩计提坏账准备了 借 ;资产减值损失 2 贷;坏账准备 2 借;坏账准备 2 贷;应收账款 2
2023-06-20 21:39:48
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ kj_U8bdC8SsvvSF 发表的提问:
建设公司一个1.5亿的项目,施工合同上说是工程款要等大楼封顶才会打到公司。这样的话,对这段期间内他们开回公司的税票/材料发票这块,公司还可以帮他们进行抵扣吗?
可以抵扣的                             
253楼
2023-06-21 16:43:27
全部回复
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 发表的提问:
,借款是借的房租费,报销时,没有住宿发票,用洗涤用品发票顶替了,报销时会计分录二级明细怎么写
你好 替票是不合法的 报销只能按发票内容做账
254楼
2023-06-21 16:55:34
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问:
这个中标了拆房工程的会计分录如何做?
你好,发生的相关成本支出,借:工程施工,贷:银行存款等科目
255楼
2023-06-21 17:04:58
全部回复
小鱼儿:回复邹老师 那我先打款到甲方时怎么做分录
2023-06-21 17:19:02
邹老师:回复小鱼儿你好,具体是打的什么性质的款项呢? 
2023-06-21 17:46:21
小鱼儿:回复邹老师 借应付帐款, 贷。银行存款 。第二步,工程施工,贷:这个税金是进项啊,应付帐款?
2023-06-21 18:06:16
邹老师:回复小鱼儿能给个正面回复吗 
2023-06-21 18:28:02
小鱼儿:回复邹老师 拆除房屋的老师是
2023-06-21 18:55:48
邹老师:回复小鱼儿你好,是先付款,然后取得发票吗? 
2023-06-21 19:22:06
小鱼儿:回复邹老师 是的,先付款,后开票过来
2023-06-21 19:36:29
邹老师:回复小鱼儿你好,那就是这样处理的 
2023-06-21 19:51:02
小鱼儿:回复邹老师 这个发票过来,是有进项税金的,这个怎么操作
2023-06-21 20:16:11
邹老师:回复小鱼儿你好,付款的时候 借:应付账款,贷 :银行存款 取得发票的时候 借:工程施工  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款
2023-06-21 20:36:12
小鱼儿:回复邹老师 那这个拆除工程 下来的材料,不是可以卖的,这个怎么处理,分录处理
2023-06-21 20:46:36
邹老师:回复小鱼儿你好,付款的时候 借:应付账款,贷 :银行存款 发生工程施工成本,取得发票的时候 借:工程施工  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款 (是针对这个回复有什么疑问吗)
2023-06-21 21:03:28
小鱼儿:回复邹老师 拆除房屋的材料 ,进行销售,这个分录做法
2023-06-21 21:14:00
邹老师:回复小鱼儿请看你前后描述,相互矛盾,我该相信哪个呢 
2023-06-21 21:25:18
小鱼儿:回复邹老师 上面错了,我是想问拆除房屋的材料 ,进行销售,这个分录做法
2023-06-21 21:44:44
邹老师:回复小鱼儿你好,付款的时候 借:应付账款,贷 :银行存款 发生工程施工成本,取得发票的时候 借:工程施工  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款 借:原材料,贷:工程施工 借:银行存款等科目,贷:其他业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 借:其他业务成本  , 贷:原材料
2023-06-21 21:58:47

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