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楼房抵顶工程款会计分录
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 小企鹅海外购 发表的提问:
建筑施工项目工程款抵的房子,请问做什么详细会计科目
借,固定资产~房子 贷,应收账款
256楼
2023-06-21 17:27:49
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陈诗晗老师:回复小企鹅海外购根据抵债协议处理,就可以了,
2023-06-21 18:18:58
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 发表的提问:
支付办公楼修建工程款收款人是个人外账怎么做分录?
借在建工程贷银行存款 要取得劳务发票
257楼
2023-06-21 17:32:59
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红:回复方老师 如果不能取得劳务发票呢?
2023-06-21 17:48:08
方老师:回复没有发票办公楼计提的折旧不能在企业所得税前扣除。
2023-06-21 18:15:45
红:回复方老师 是不是就不能做成外账了?
2023-06-21 18:29:40
方老师:回复可以做外帐,以后汇算时要年年做这部分的调增。
2023-06-21 18:46:23
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 粗暴的野狼 发表的提问:
公帐到了工程款,公对私转到老板帐户(经常这么做),不拿回来了。如何做会计分录
您好,分录,借:其他应收款-XXX(老板姓名),贷:银行存款。
258楼
2023-06-22 16:08:39
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粗暴的野狼:回复王雁鸣老师 好的谢谢老师
2023-06-22 16:33:57
王雁鸣老师:回复粗暴的野狼您好,不客气。
2023-06-22 17:01:41
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 包尧 发表的提问:
挂靠其他公司做工程,挂靠公司收到甲方的工程款,会计分录该怎么做?
您好,你是挂靠给别人的是吧那他就应该当自己的工程一样做,您自己只需要做内账就可以
259楼
2023-06-22 16:35:19
全部回复
包尧:回复文老师 老师我想问的是我们自己做内账的会计分录该怎么做
2023-06-22 17:18:34
文老师:回复包尧就是根据业务做,一般内帐可以不体现进项,销项税额,所有交的税都通过管理费用——税费来核算
2023-06-22 17:48:25
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 木木夕 发表的提问:
结算工程款时会计分录怎么做?
借;银行存款 贷;工程结算
260楼
2023-06-22 17:02:56
全部回复
木木夕:回复邹老师 不是,是我们公司给对方公司结算工程款,但是还未付款
2023-06-22 17:21:01
邹老师:回复木木夕你好,没有付款不需要做分录
2023-06-22 17:41:32
木木夕:回复邹老师 好的,如果付款了,是不是要借,施工成本,贷应付账款
2023-06-22 17:55:38
邹老师:回复木木夕没有付款这样做 付款是 借;应付账款 贷;银行存款
2023-06-22 18:08:22
木木夕:回复邹老师 我不太明白,我们会计,借施工成本,贷应付账款这个分录!什么情况下完这样计呀?
2023-06-22 18:30:27
邹老师:回复木木夕你好,取得发票,没有付款的情况下
2023-06-22 18:45:13
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 改变 发表的提问:
收到或收回工程款,会计分录怎么作
借;银行存款 贷;工程结算或应收账款
261楼
2023-06-22 17:14:48
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ Lydia 发表的提问:
我们公司是房地产小产权,付排水立管安装工程款做什么会计分录?
是修建房子吗?如果是记在建工程科
262楼
2023-06-22 17:29:59
全部回复
Lydia:回复玲老师 明细科目记入什么?
2023-06-22 17:51:31
玲老师:回复Lydia明细科目写安装费就可以
2023-06-22 18:17:42
Lydia:回复玲老师 收到发票结转什么科目?
2023-06-22 18:41:05
玲老师:回复Lydia没有发票,记预付账款,有发票就是上面在建工程的分录
2023-06-22 19:02:46
Lydia:回复玲老师 后面在建工程结转什么科目?
2023-06-22 19:14:52
玲老师:回复Lydia借固定资产贷在建工程
2023-06-22 19:25:32
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 迅速的小天鹅 发表的提问:
工程已经完工并已交付使用,支付工程款怎么做会计分录呀?
你好, 借,在建工程 借,应交税费——应增进 贷,银行存款等 完工转入固定资产 借,固定资产 贷,在建工程
263楼
2023-06-23 16:38:13
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 思文瑞浩 发表的提问:
老师,您好。 我们为宣传我们稻花鱼,在村民墙体上做墙体彩绘项目, 整个项目大概是10万,现在预付了2万工程款, 然后可能工程完工再支付百分之60,还剩下20%等完工半年后再支付,这整个会计分录应该怎么处理?
你好 借预付账款 2万贷银行存款2万 借长期待摊费用 - 广告宣传费10万 贷预付账款 10万 2. 按月分摊 :借销售费用-广告宣传费 贷 长期待摊费用 - 广告宣传费 (这个可以按受益期来分摊下费用); 支付比例款 :借预付账款贷银行存款
264楼
2023-06-23 16:47:59
全部回复
思文瑞浩:回复meizi老师 好的,谢谢老师。
2023-06-23 17:24:28
meizi老师:回复思文瑞浩 没事的; 希望能帮到你    
2023-06-23 17:40:40
思文瑞浩:回复meizi老师 不过,老师,这个墙体彩绘可以用做固定资产吗? 这个彩绘至少能维持10年啊
2023-06-23 17:54:04
meizi老师:回复思文瑞浩 你好 这个墙体的话 不是你们所有权的。 你们是支付广告费 实际是  使用这个墙体发生的  
2023-06-23 18:18:21
思文瑞浩:回复meizi老师 好的,谢谢老师的耐心回复。
2023-06-23 18:39:20
meizi老师:回复思文瑞浩没事的; 希望能帮到你 
2023-06-23 19:07:03
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 忧心的花瓣 发表的提问:
支付挖机工程款的会计分录
你好; 借工程施工 - 合同成本 -挖机使用费 贷银行存款
265楼
2023-06-23 16:58:33
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 曾经的雨 发表的提问:
以房抵工程款未开发票只有收据怎么做分录,开发商企业
你好,借;应付账款,贷;主营业务收入,应交税费——应交增值税
266楼
2023-06-23 17:12:38
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曾经的雨:回复邹老师 目前不能做收入,交不了税呢?怎么处理
2023-06-23 17:26:28
邹老师:回复曾经的雨你好,这个需要做无票收入,可以申报无票收入纳税的啊
2023-06-23 17:43:11
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 黄月娇 发表的提问:
甲是房产开发企业,乙是施工方。甲乙又同属一家母公司。甲欠乙工程款,乙欠丙工程款。三方签署抹账协议。甲用废旧钢材顶给乙方,乙方又顶给丙方作为工程款。应如何下账请名师指点
您好,甲公司做账时,借;应付账款-乙公司,贷;其他业务收入,应交税费-应交增值税-销项。结转成本时,借;其他业务支出,贷:库存商品或者原材料。 乙公司做账时,借;库存商品,应交税费-应交增值税-进项(一般纳税人取得增值税专用发票,否则无此分录),贷;应收账款-甲公司。借;应付账款-丙公司,贷;其他业务收入,应交税费-应交增值税-销项。结转成本时,借;其他业务支出,贷:库存商品或者原材料。 丙公司做账时,借;库存商品,应交税费-应交增值税-进项(一般纳税人取得增值税专用发票,否则无此分录),贷;应收账款-乙公司。
267楼
2023-06-23 17:29:59
全部回复
黄月娇:回复王雁鸣老师 谢谢老师的回答,但是我们三方协议上写的是甲把钢材卖给丙,甲做分录是涉及到丙方吗?
2023-06-23 17:54:58
王雁鸣老师:回复黄月娇您好,不客气,如果三方协议是甲把钢材卖给丙公司,那么分录是, 甲公司做账时,不涉及丙方,借;应付账款-乙公司,贷;其他业务收入,应交税费-应交增值税-销项。结转成本时,借;其他业务支出,贷:库存商品或者原材料。 乙公司做账时,借;应付账款-丙公司,贷;应收账款-甲公司。 丙公司做账时,借;库存商品,应交税费-应交增值税-进项(一般纳税人取得增值税专用发票,否则无此分录),贷;应收账款-乙公司。
2023-06-23 18:11:46
黄月娇:回复王雁鸣老师 我之前的会计做了两笔分录。借:内部往来(和乙公司核算时用代表减少)贷:应付账款。借:应付账款;贷:其他应收款(指丙方)我现在怎么才能把账平上是否需要开发票
2023-06-23 18:34:04
王雁鸣老师:回复黄月娇您好,可以把原来的分录全额红冲,再按我的分录做账就行,要开发票的。
2023-06-23 18:52:44
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 学堂用户n5xvmp 发表的提问:
甲方以房抵顶给乙方,乙方又将房子抵顶给丙方,乙方如何做账务处理
您好 借:固定资产 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应收账款-甲 借:固定资产清理 贷:固定资产 借:应付账款-丙 贷:固定资产清理 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 借:固定资产清理 贷:资产处置损益
268楼
2023-06-24 16:34:57
全部回复
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 飞飞 发表的提问:
公司要支付20万工程款,直接从股东私人帐户付到对方单位的私人帐户。我可以要求对方单位开具工程款发票吗?如果可以开,我怎么做会计分录?
你好!借应付账款 贷其他应付款-股东。最好签订一个协议
269楼
2023-06-24 16:50:16
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飞飞:回复宋生老师 已经签订过工程施工协议,还需要签什么协议?
2023-06-24 17:24:39
宋生老师:回复飞飞您好!是代付款协议。因为是股东代付
2023-06-24 17:37:29
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ Luck Fairy 发表的提问:
我公司开具工程款发票7万,实际收到4万工程款。怎么做会计分录
你好!声乐的计入应收账款就可以
270楼
2023-06-24 17:16:38
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