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原材料暂估入账会计分录
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 翰宝贝 发表的提问:
原材料暂估1、6元一米共1912、5米,全领用完,实际发票到时是4245米1.504一米,这要怎么处理,具体分录怎么做啊
你好!你之前关于这个怎么做的分录全部红字冲减。然后借原材料 4245 贷应付账款等4245
46楼
2023-02-15 21:03:41
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翰宝贝:回复宋生老师 那暂估的差价,和领用原材料时的生产成本直接材料呢,这要怎么处理,我们是生产制造业
2023-02-15 21:29:36
宋生老师:回复翰宝贝您好!多了就冲减,少了就补充计入生产成本。
2023-02-15 21:44:04
翰宝贝:回复宋生老师 跨年了给个具体分录吧老师
2023-02-15 21:59:03
宋生老师:回复翰宝贝您好!跨年了也是可以。借生产成本-直接材料 贷原材料等。
2023-02-15 22:23:16
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 冰玉 发表的提问:
公司是由一个公司和一个自由人合作开的,刚开始的时候在这个投资公司里领用了好多材料,这个只是双方老板口头协商要开票,那么公司在处理这一块账务的时候是不是没有收到发票最好就先不入账,或者说这个账务要如何处理?之前有说做原材料暂估,那么用的他们的电费,水费,租金是不是都是这样做暂估,等有了发票再红字冲掉按发票做正确的分录?
材料可以暂估。 水电费租金可以先计入费用,等发票到了,附在费用凭证后面就可以。
47楼
2023-02-15 21:16:45
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冰玉:回复方老师 水电费租金没有做进项税处理啊?发票到了不是要做进项处理吗?怎么直接附在费用凭证后面呢?
2023-02-15 21:30:57
方老师:回复冰玉先不做进项,等发票到了,如果是专票的话再确认进项。 你水电费,租金费用是先付还是拿到发票再支付
2023-02-15 21:46:47
冰玉:回复方老师 @方老师:是拿到发票后再考虑支付的问题,这个该如何处理呢?
2023-02-15 22:01:32
方老师:回复冰玉发票也可以放在支付款项的凭证后面做为附件,取得专票的冲减税额部分记入进项。 实务中一般都是这么操作的。 你也可以把原来的费用凭证冲减后,再重新做一笔,这样会导致当月费用不均衡,费用偏小。
2023-02-15 22:14:47
冰玉:回复方老师 “发票也可以放在支付款项的凭证后面做为附件,取得专票的冲减税额部分记入进项。 实务中一般都是这么操作的。”老师能具体说下分录是如何的吗?从开始的为取得发票到后面取得发票。谢谢
2023-02-15 22:35:50
方老师:回复冰玉借管理费用 贷其他应付款 取得专票 借其他应付款 应交税费-增值税-进项税额 管理费用(进项部分)负数 贷银行存款
2023-02-15 23:04:10
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 茜茜 发表的提问:
原材料暂估入账,对方送货单只有量没有价怎么暂估价格
你好,这个就是对方不按规定开具送货单造成的
48楼
2023-02-15 21:38:34
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茜茜:回复邹老师 我们公司一直存在这个问题,怎么处理
2023-02-15 21:55:40
邹老师:回复茜茜只能是一直暂估了
2023-02-15 22:07:02
茜茜:回复邹老师 按什么暂估
2023-02-15 22:22:44
邹老师:回复茜茜按送货单,不含税金额
2023-02-15 22:45:54
茜茜:回复邹老师 老师,只有量,没有价,我应该参考什么估,参考的依据需要在做账时附在凭证里吗
2023-02-15 23:15:42
邹老师:回复茜茜你好,需要对方把送货单信息中的单价补全的
2023-02-15 23:33:07
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 发表的提问:
1月份暂估原材料100*50,3月份暂估入账为100*45,那之前的出库金额不就不准了吗,分录要怎么做
您好 暂估的金额本来就是估计的 可以收到发票后冲销暂估跟出库的分录 然后根据发票上的正确金额做入库跟出库 借 原材料等 不含可抵扣进项税额 贷 应付账款-暂估应付账款
49楼
2023-02-15 21:47:59
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伶:回复bamboo老师 那之前出库的要调整吗
2023-02-15 22:22:57
bamboo老师:回复如果暂估金额跟发票金额不一致 之前出库的要调整
2023-02-15 22:49:06
伶:回复bamboo老师 这个要怎么调整呀
2023-02-15 23:03:09
bamboo老师:回复如果多暂估了 就冲销多出库的金额 少暂估了 就补出库金额
2023-02-15 23:30:02
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 冰雹 发表的提问:
老师,暂估入账原材料,只能用红冲吗?能不能做相反分录啊
你好,你是指取得发票做暂估入库材料的冲销分录吗?
50楼
2023-02-20 20:31:04
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冰雹:回复邹老师 是的
2023-02-20 20:52:49
邹老师:回复冰雹你好,可以是之前暂估入库的红字分录,也可以是相反分录(金额正数),这两种方法都是可以的
2023-02-20 21:18:29
冰雹:回复邹老师 哦哦哦,谢谢老师
2023-02-20 21:43:13
邹老师:回复冰雹不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-02-20 22:09:26
陈娟老师
职称:初级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.17w
引用 @ 允畅 发表的提问:
把9月份和11月份的原材料暂估入库的分录,写成了:、借,原材料——暂估 ; 贷 ,应付账款——xx公司这样分录是错误的吗?需要改过来吗?,这必须要改吗?我是新手,请老师指导。谢谢老师
借:库存商品/原材料   贷:应付帐款-暂估应付款 能改过来最好
51楼
2023-02-20 20:58:48
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允畅:回复陈娟老师 老师,这里的借方原材料,是不是也都要写成明细的啊?不能只写一级科目吗? 买了十几种原材料,都要写成二级明细吧?我看财务软件里,不支持只写一级科目~ 冲掉重做,感觉有点麻烦 所以才抱着侥幸心理 来问老师,是不是必须要改正过来~
2023-02-20 21:42:56
陈娟老师:回复允畅等来了发票把原来暂估分录冲红,重新按正确的做
2023-02-20 22:09:26
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 汝丽丽 发表的提问:
原材料之前都是暂估进来的,但是领用的时候忘记冲销暂估原材料,现在做什么会计分录将原来暂估的原材料冲销?
你好,取得发票冲销暂估,根据发票入账就是了
52楼
2023-02-20 21:07:14
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汝丽丽:回复邹老师 老师,但是我们家领料的时候领的就是暂估的原材料,但是没有冲销,现在怎么解决?
2023-02-20 21:24:25
邹老师:回复汝丽丽你好,是后来发票还是没有取得需要冲销吗
2023-02-20 21:49:59
汝丽丽:回复邹老师 对,发票没有来,我们家就在账上直接领料了,但是最近发现暂估的原材料和应付账款不一样了,所以想问一下怎么解决。
2023-02-20 22:18:47
邹老师:回复汝丽丽你好,发票没有来只能是在暂估挂账了
2023-02-20 22:38:06
汝丽丽:回复邹老师 好的,谢谢老师,这么晚还麻烦您。
2023-02-20 23:03:31
邹老师:回复汝丽丽不客气,祝你学习愉快,工作顺利!
2023-02-20 23:18:39
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 2463024587 发表的提问:
上月原材料暂估入账已经结转成本了本月发票来了红冲暂估后怎么做呢
根据发票冲销暂估 借;应付账款-暂估 贷;库存商品或原材料
53楼
2023-02-20 21:26:58
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 无私的缘分 发表的提问:
6月份冲原材料暂估入账时把分录写反了,导致生产成本增加,利润降低。9月份才发现,账务应该怎样处理?
借原材料贷应付应该做这个分录吗?
54楼
2023-02-21 20:25:46
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 王沥 发表的提问:
本年一月原材料暂估入库,二月已领用,三月收到发票红冲暂估入账原材料,请问之前已领用部分原材料,是否也需要红冲?
您好 请问暂估的金额跟发票金额一致么
55楼
2023-02-21 20:49:46
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王沥:回复bamboo老师 一致呢
2023-02-21 21:18:18
bamboo老师:回复王沥一致的话 不需要红冲
2023-02-21 21:39:49
王沥:回复bamboo老师 那如果不一致呢?除了红冲暂估入库的原材料,已领用的需要红冲吗
2023-02-21 22:00:16
bamboo老师:回复王沥如果不一致 多暂估的要红冲 少暂估的要蓝字领用
2023-02-21 22:14:04
王沥:回复bamboo老师 意思就是不用红冲已领用部分吗
2023-02-21 22:28:45
bamboo老师:回复王沥是的 正常是不用红冲已领用部分
2023-02-21 22:49:00
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 恒美多多 发表的提问:
老师:对于19年做的原材料暂估入库分录,我20年没有发票,我可以直接冲掉吗?
不需要。结转成本汇算清缴纳税调增就可以,不需要冲账上
56楼
2023-02-21 21:13:24
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恒美多多:回复maize老师 很多暂估入库,现在拿不到发票,做汇算调增金额大,导致交企税多,,想一年交个1万左右就行了,就想怎么调减个40万,老师有什么可操作性的
2023-02-21 21:52:38
maize老师:回复恒美多多汇算清缴纳税调整表中特殊纳税调整事项中其他,或者是扣除项目下面其他调增
2023-02-21 22:19:54
恒美多多:回复maize老师 可没理由啊,为什么调减
2023-02-21 22:31:57
恒美多多:回复maize老师 是不是只能追老板去开票进来?
2023-02-21 22:56:34
maize老师:回复恒美多多纳税调增,你要是结转成本,没有取得发票是需要纳税调增,是不是只能追老板去开票进来? 是的,
2023-02-21 23:07:04
恒美多多:回复maize老师 老师:采购供应商的原材料不开发票,公司就自己出税款,让其去税局代开,请问对于这个公司出的税款可以做进外账吗?,怎么做分录?(本应供应商出的
2023-02-21 23:30:10
maize老师:回复恒美多多不同问题麻烦分开提问,重新提问,谢谢上帝
2023-02-21 23:53:07
恒美多多:回复maize老师 我重问就不是老师您回答了,
2023-02-22 00:09:56
maize老师:回复恒美多多你只能按发票上面金额做,超过部分,你做营业外支出纳税调增
2023-02-22 00:28:35
蝴蝶老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.32w
引用 @ 好好学习 发表的提问:
老师,上月原材料暂估入账已经结转成本了本月发票来了红冲暂估后怎么做呢?
你好,红冲之后,根据发票金额录入原材料就可以了
57楼
2023-02-21 21:23:59
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好好学习:回复蝴蝶老师 分录怎么写呢?有完整的吗
2023-02-21 21:40:13
蝴蝶老师:回复好好学习冲红借原材料负数 贷应付账款 收到发票借原材料 增值税进项 贷应付账款
2023-02-21 21:59:18
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 薄荷*糖糖 发表的提问:
请问,12月份购买原材料,付款了,货到了,发票没有开,做暂估入账的会计分录怎么做
借,原材料贷,应付账款暂估。
58楼
2023-02-22 20:42:05
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薄荷*糖糖:回复东老师 已经付款了
2023-02-22 21:09:00
薄荷*糖糖:回复东老师 货到了,账款已经付了,就是票没有到
2023-02-22 21:32:16
东老师:回复薄荷*糖糖这个是暂估的,你直接做一笔就可以。
2023-02-22 21:48:49
薄荷*糖糖:回复东老师 款已经付了,不应该是应付账款啊
2023-02-22 22:17:05
东老师:回复薄荷*糖糖这个只是你暂估的,等发票来了,你再把这笔账暂估的冲销了就行
2023-02-22 22:32:41
薄荷*糖糖:回复东老师 但是这样就跟银行对账单余额对不上了啊
2023-02-22 22:45:44
东老师:回复薄荷*糖糖银行你正常做预付账款 贷银行存款 不不用管咱姑那个
2023-02-22 22:59:22
薄荷*糖糖:回复东老师 这个发票明年才能开出来
2023-02-22 23:24:03
东老师:回复薄荷*糖糖明年发票来了把暂估冲销,再按照发票做账
2023-02-22 23:35:12
薄荷*糖糖:回复东老师 就是虽然货到了,也不用考虑入库呢?就做一笔分录,借,预付款项,贷银行存款
2023-02-23 00:00:21
东老师:回复薄荷*糖糖你不考虑可以这么做
2023-02-23 00:15:29
薄荷*糖糖:回复东老师 等明年发票到了,在做原材料,进项税额,贷预付账款
2023-02-23 00:30:27
东老师:回复薄荷*糖糖也可以,那就不用暂估入账了
2023-02-23 01:00:17
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 阿花 发表的提问:
建筑行业预估成本怎么做会计分录,以成本结算借:原材料-暂估 贷:应付账款-暂估结转成本:借:工程施工-合同成本-XXX-暂估 贷;原材料-暂估
你好,你给的分录就是预估材料,然后领用计入成本的分录 啊
59楼
2023-02-22 20:51:45
全部回复
阿花:回复邹老师 老师,这样做是对的吗?
2023-02-22 21:02:58
邹老师:回复阿花你好,把原材料明细根据材料名称设置,而不是暂估 工程施工——合同成本 就可以了
2023-02-22 21:22:10
阿花:回复邹老师 工程施工-合同成本 是不是要结转到主营业务成本里去
2023-02-22 21:41:50
邹老师:回复阿花你好,取得收入是需要结转到主营业务成本核算的
2023-02-22 21:53:47
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 神奇小飞侠 发表的提问:
原材料暂估入库,已发出委托加工,加工完成后产成品暂估入库,这一系列的分录是怎么样的呢
你好!(1)委托方与受托方签订委托加工合同后,按合同向受托方发出委托加工物资: 借:委托加工物资 贷:原材料 对于发生的运杂费,做如下分录: 借:委托加工物资 贷:银行存款 (2)受托方加工完成时,委托方向受托方支付加工费、消费税等 借:委托加工物资 应交税费——应交增值税(进) ——应交消费税 贷:银行存款应付账款 (3)运回加工物资过程中支付的运杂费: 借:委托加工物资 贷:银行存款 (4)委托加工物资运抵仓库,办理入库: 借:原材料 贷:委托加工物资
60楼
2023-02-22 21:06:26
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