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原材料暂估入账会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 懒胖墩 发表的提问:
老师你好 原材料暂估多了 跨年的 现在该怎么做账
你好 根据发票冲销暂估 借;应付账款-暂估 , 贷;原材料 根据发票入账 借;原材料 , 应交税费-应交增值税(进项税额), 贷;应付账款等科目 然后对之前结转的成本做相应调整
91楼
2023-03-13 19:39:33
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懒胖墩:回复邹老师 老师前两步我已经做了 就是对之前结转的成本 不知道怎么弄
2023-03-13 20:06:42
邹老师:回复懒胖墩你好,调整之前的成本 借;原材料,贷;生产成本 借;生产成本,贷;库存商品 借;库存商品,贷;以前年度损益调整——主营业务成本
2023-03-13 20:22:13
懒胖墩:回复邹老师 但是我多暂估的应付款怎么处理
2023-03-13 20:47:56
邹老师:回复懒胖墩你好,第一笔分录已经把之前的暂估冲销了啊 根据发票冲销暂估 借;应付账款-暂估 , 贷;原材料(这个就是之前暂估入库的金额)
2023-03-13 21:02:10
懒胖墩:回复邹老师 老师 我暂估了102496.38元 发票金额102496.37元 按照发票冲销 还有1分钱没有冲
2023-03-13 21:21:48
邹老师:回复懒胖墩你好 暂估入库 借;原材料 , 贷;应付账款-暂估102496.38 根据发票冲销暂估 借;应付账款-暂估 , 贷;原材料102496.38 根据发票入账 借;原材料102496.37 , 应交税费-应交增值税(进项税额), 贷;应付账款等科目 这样第一个与第二个分录就把暂估刚好冲销了啊
2023-03-13 21:50:34
懒胖墩:回复邹老师 老师 不是根据发票冲销暂估吗
2023-03-13 22:15:58
邹老师:回复懒胖墩你好,是取得发票的时候就把之前的暂估冲销,金额就是之前暂估的金额 而不是根据发票金额来冲销之前暂估的意思
2023-03-13 22:39:16
懒胖墩:回复邹老师 好的 明白了 谢谢老师
2023-03-13 23:07:05
邹老师:回复懒胖墩不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-03-13 23:21:43
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 寂寞的黑裤 发表的提问:
老师,公司刚成立,材料没发票,为了建账,都是暂估入库,发票回来再冲暂估。比如之前建账时有个原材料暂估成本400,那后面正式发票回来,成本是360.那现在做所得税汇算清缴时,是按360的成本来算还是360和400的移动加权平均来算
您好!按360的成本来算。
92楼
2023-03-13 19:58:24
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 人性的弱点 发表的提问:
购进原材料应付账款暂估入账分录怎么写,进项税额暂估入账怎么处理 暂估入账后实际付款时分录怎么写
你好,借;原材料 贷;应付账款——暂估 暂估的时候不需要估计进项税额的 根据发票冲销暂估 借;应付账款-暂估 贷;原材料 根据发票入账 借;原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
93楼
2023-03-13 20:04:30
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人性的弱点:回复邹老师 如果是分期付款 分录怎么写呢
2023-03-13 20:22:16
邹老师:回复人性的弱点你好,是购买材料分期支付,还是固定资产分期付款
2023-03-13 20:40:18
人性的弱点:回复邹老师 这两个处理方式不一样吗
2023-03-13 21:09:47
人性的弱点:回复邹老师 分别怎么处理呢
2023-03-13 21:29:53
邹老师:回复人性的弱点你好 材料 借;原材料 贷;应付账款 之后每次付款就 借;应付账款 贷;银行存款 固定资产 借;固定资产 贷;长期应付款 银行存款 以后分期付款 借;长期应付款 贷;银行存款
2023-03-13 21:57:09
小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
求暂估原材料以及租赁费 所有会计分录
您好,借原材料,管理费用~租赁费,贷应付账款暂估或其他应付款暂估
94楼
2023-03-13 20:20:17
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微信用户:回复小林老师 嗯但是有一个问题,原材料下面有二级三级科目暂估原材料需要精确到什么材料?
2023-03-13 20:47:10
小林老师:回复微信用户您好,最好是更精确
2023-03-13 21:15:45
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 孝顺的水蜜桃 发表的提问:
2019年暂估原材料170万,且暂估材料已在18年结转到生产成本。分录为:借:原材料-暂估,贷:应付账款-暂估;借:库存商品,贷:原材料-暂估;借:主营业务成本,贷:库存商品。这部分暂估材料发票已在2020年3月收到,请问这部分如何做分录?
你好 收到发票多少的
95楼
2023-03-13 20:47:58
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孝顺的水蜜桃:回复郭老师 170万
2023-03-13 21:02:29
郭老师:回复孝顺的水蜜桃发票放到凭证后面就可以
2023-03-13 21:31:37
孝顺的水蜜桃:回复郭老师 那如果是只有收到90万 又该怎么做分录呢
2023-03-13 21:57:17
郭老师:回复孝顺的水蜜桃借库存商品80贷以前年度损益调整, 借以前年度损益调整贷利润分配, 借原材料贷库存商品, 借应付账款贷原材料。
2023-03-13 22:09:39
孝顺的水蜜桃:回复郭老师 这90万不用红冲去年的分录吗
2023-03-13 22:36:36
郭老师:回复孝顺的水蜜桃是的 不需要 调整差额
2023-03-13 22:56:43
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 下一个十年 发表的提问:
原材料暂估用什么做附件呀?
您好,一般情况下,应该使用原材料入库单,以及合同复印件作为附件的。
96楼
2023-03-14 19:30:22
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下一个十年:回复王雁鸣老师 我们这个行业原材料,价钱时高时低,就没有签合同。老师,这种按正规来说,有必要签合同吗?签什么合同好一点
2023-03-14 19:57:16
王雁鸣老师:回复下一个十年您好,正规来说需要签合同的,可以签一个意向形式的合同即可。
2023-03-14 20:18:24
下一个十年:回复王雁鸣老师 意向合同跟框架合同有区别吗?
2023-03-14 20:44:15
王雁鸣老师:回复下一个十年您好,没什么区别。
2023-03-14 21:13:20
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 怕孤单的绿草 发表的提问:
老师你好我想问下原材料暂估入库的会计科目怎么写
你好 借;原材料 , 贷;应付账款-暂估
97楼
2023-03-14 19:49:36
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怕孤单的绿草:回复邹老师 那这个原材料后边是不是也需要假一个明细;原材料-暂估
2023-03-14 20:09:07
邹老师:回复怕孤单的绿草你好,原材料的明细科目是材料名称,而不是暂估
2023-03-14 20:27:10
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 花脸猫 发表的提问:
17年当时的暂估分录是:借-原材料-暂估50000,贷-预付账款-暂估50000;结转分录是:借-主营业务成本-销售成本37500,贷-原材料37500;18年冲暂估:借-原材料-暂估-50000,贷-预付账款-暂估-50000;之后要怎么做呢,谢谢老师。
你好,根据发票做材料购进分录 借;原材料 贷;预付账款
98楼
2023-03-14 20:17:06
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花脸猫:回复邹老师 那老师,结转成本的呢,之前的原材料结转之后还剩12500,加上收到发票做的分录,还剩39000多。
2023-03-14 20:48:19
邹老师:回复花脸猫你好,之前的成本数据如果没有错误,是不需要做调整的
2023-03-14 21:10:43
花脸猫:回复邹老师 之前的是错误的,要怎么调整呢
2023-03-14 21:39:03
邹老师:回复花脸猫你好,正确的成本数据是多少?
2023-03-14 22:06:53
花脸猫:回复邹老师 老师是38960
2023-03-14 22:31:21
邹老师:回复花脸猫你好,冲销之前暂估,然后根据发票入账,然后补结转少结转的成本差额
2023-03-14 22:54:55
花脸猫:回复邹老师 老师,我现在做要通过以前年度损益调整科目吗?谢谢!
2023-03-14 23:21:28
邹老师:回复花脸猫你好,涉及损益科目需要通过以前年度损益调整科目的
2023-03-14 23:34:17
花脸猫:回复邹老师 好的,谢谢老师!早点休息!
2023-03-15 00:02:37
家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.92w
引用 @ 健康的硬币 发表的提问:
(1)1日,对上月未暂估入账的原材料进行会计处理。
借:原材料  负数 贷:应付账款-暂估 负数 借:原材料         应交税费-增值税-进项 贷:应付账款
99楼
2023-03-14 20:41:59
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 向阳花 发表的提问:
请问原材料暂估入账需要什么原始凭证?
根据材料的入库单入账的
100楼
2023-03-15 19:43:22
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王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 雷颜谊 发表的提问:
我觉得这样每个月单价才正确,因为我们每月的原材料价格都有点差距,但是这样的话我每个月第一笔分录都是冲暂估入账分录,这样好不好有什么影响没
这个是正常的,每个月都会进行红冲原材料。会计上和税务局并没有要求暂估入账的次数,所以没有影响的。
101楼
2023-03-15 20:10:58
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雷颜谊:回复王超老师 谢谢老师
2023-03-15 20:41:24
王超老师:回复雷颜谊不客气 亲,满意请给五星好评哦 b( ̄▽ ̄)d
2023-03-15 20:54:39
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 叶子 发表的提问:
老师,之前暂估一笔材料费,暂估时借:原材料,贷:应付账款-暂估,同时结转了成本,本月收到材料费发票,入账时怎么做分录?
你好,用负数冲减暂估时借:原材料,贷:应付账款-暂估
102楼
2023-03-15 20:24:00
全部回复
庄老师:回复叶子按收到的发票重新做分录,
2023-03-15 20:52:17
王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ K14617785746499 发表的提问:
没有原材料,缺少成本,暂估怎么做会计分录
你好, 借:主营业务成本 贷:应付账款---暂估
103楼
2023-03-15 20:38:59
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K14617785746499:回复王超老师 不是先从原材料开始暂估吗?老师?
2023-03-15 21:03:05
王超老师:回复K14617785746499你们没有原材料啊,暂估也是0啊
2023-03-15 21:26:02
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 岁月静好 发表的提问:
老师:请问下工业企业原材料暂录入库领用后,收到部分发票后暂估怎么处? 支付货款:借:应付账款-供应商 33900 贷:银行存款 33900 原材料入库:借:原材料-暂估 33900 贷:应付账款--暂估33900 生产领用:借:生产成本-(暂估原材料)20000 贷:原材料--暂估 20000 收到发票:借:原材料 -入库30000 应交税费-进项3900贷:应付账款 供应商33900
您好!红字冲减之前暂估的分录。然后重新做正确的金额的分录就好了。
104楼
2023-03-20 19:44:16
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岁月静好:回复宋生老师 我账务上暂估的原材料有余额和应付账款暂估的余额不一样,因为被领用了,那我冲剩下余额的原材料的暂估还是冲发票金额的!这些分录之前会计做的,应付暂估都冲不掉。
2023-03-20 20:03:27
宋生老师:回复岁月静好您好!老师建议你把整个暂估的分录,都全部先红字冲减,然后再按实际收到的发票来入。 收到发票:借:原材料 -入库30000 应交税费-进项3900贷:应付账款 供应商33900 然后入库,生产领用的分录,都按30000来做
2023-03-20 20:18:25
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 512901401 发表的提问:
老师我们是制造企业,我的原材料料进来都是暂估入账的,借:原材料 贷:应付账款--暂估 我收到原材料发票我是按原材料入库的分录负数做的没问题吧!
收到发票,先是冲减暂估凭证,然后按发票入账
105楼
2023-03-20 20:08:03
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512901401:回复辜老师 就是按原暂估分录红色做一笔冲掉,在按发票入账
2023-03-20 20:19:25
辜老师:回复512901401是的,你的理解是对的
2023-03-20 20:43:09
512901401:回复辜老师 老师我暂估是按收货单入库的,暂估也是按收货单暂估的,我收到发票要冲掉暂估的货款,发现我账上跟来票数量对不上了,我是哪里出现问题了吗?
2023-03-20 21:01:50
辜老师:回复512901401你发票的数据是收货单的数量是一致的吗
2023-03-20 21:30:05
512901401:回复辜老师 一致的,但我暂估以后我就领用出库了,等发票回来我就冲掉暂估账款
2023-03-20 21:50:00
辜老师:回复512901401你领用了,那你现在结存的数量,肯定和发票的数据是对不到的额
2023-03-20 22:14:13
512901401:回复辜老师 我一看到红冲出现负数我就觉得哪里不对了,那就不管了见我发票数量红冲就行了是吧老师?
2023-03-20 22:38:10
辜老师:回复512901401是的额,你的理解是对的
2023-03-20 23:02:20

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