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新的年度会计分录如何做
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 天青色等烟雨 发表的提问:
暂估跨年,如何做会计分录
你好,现在发票到了吗?当时暂估的分录怎么做的?
166楼
2023-05-03 20:32:13
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天青色等烟雨:回复郭老师 因为我们是商贸公司 21年暂估 :1.借:库存商品 贷:暂估 2.借:主营业务成本 贷:库存商品
2023-05-03 21:04:00
郭老师:回复天青色等烟雨好,现在是发票到吗?
2023-05-03 21:19:55
天青色等烟雨:回复郭老师 是的,老师,收到了
2023-05-03 21:40:43
天青色等烟雨:回复郭老师 我在22年的1-3月做了账 借:库存商品 进项税 贷:应付账款--XX公司
2023-05-03 21:53:09
郭老师:回复天青色等烟雨借应付账款贷库存商品 借库存商品贷利润分配未分配利润 借库存商品应交税费应交增值税进项贷应付账款 借利润分配未分配利润贷库存商品。
2023-05-03 22:11:20
天青色等烟雨:回复郭老师 我在2022年3月直接把之前的暂估的2笔分录做个负数,这样影响的就是22年的利润,对21年没任何影响呀?您那个分录这里所有的数字 都是原来暂估的数字吗
2023-05-03 22:30:09
郭老师:回复天青色等烟雨暂估和发票的是一致的,没有影响。
2023-05-03 22:49:56
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 刘悦Moon? 发表的提问:
事业单位,在新政府会计制度下,例如差旅费的支出要如何双分录记账?
您好,借;业务活动费用-差旅费,贷:现金或者银行存款等科目。同时,借:事业支出-差旅费等科目,贷:财政拨款预算收入等科目。
167楼
2023-05-03 20:57:00
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刘悦Moon?:回复王雁鸣老师 发放外部人员劳务费,如应发100,代扣个人所得税10,财务会计中做借:业务活动费用100,贷:其他应交税费10 和银行存款90;那么在预算会计中,借:事业支出 贷:资金结存应该是90还是100?
2023-05-03 21:48:19
王雁鸣老师:回复刘悦Moon?您好,在预算会计中,借:事业支出 贷:资金结存应该是100。
2023-05-03 22:00:46
刘悦Moon?:回复王雁鸣老师 那实际支付税费时时借:其他应交税费10,贷:银行存款10。不需要做预算会计对吗?
2023-05-03 22:13:01
王雁鸣老师:回复刘悦Moon?您好,对的,您理解正确。
2023-05-03 22:41:03
刘悦Moon?:回复王雁鸣老师 再求教一个问题,我们是一个科研事业单位,有一项科研项目,我们牵头的,还有另外两家参与单位,在向参与单位拨付科研经费的时候,应该如何记账?
2023-05-03 22:58:23
王雁鸣老师:回复刘悦Moon?您好,借:其他应收款,贷:银行存款。
2023-05-03 23:12:07
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 碧蓝的台灯 发表的提问:
事业单位,零余额授权有提现金环节,新政府会计制度还需做双分录吗?如何列
财务会计借:库存现金 贷:零余额 预算会计借:资金结存-货币资金 贷:资金结存-零余额
168楼
2023-05-04 18:23:42
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沈家本老师
职称:注册会计师,税务师,律师
4.99
解题: 0.6w
引用 @ 落寞的小兔子 发表的提问:
根据最新会计准则,工会经费,残疾人保障金如何做会计分录?水利基金和印花税如何计提?
您好,企业按规定计算出应缴纳的残疾人就业保障金,借记“管理费用——残疾人就业保障金”科目,贷记“其他应交款——应交残疾人就业保障金”科目或“其他应付款——应付残疾人就业保障金”科目
169楼
2023-05-04 18:41:14
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沈家本老师:回复落寞的小兔子水利基金和印花税都是计入税金及附加科目。
2023-05-04 19:05:20
沈家本老师:回复落寞的小兔子您好,工会经费计提时: 借:管理费用-工会经费 贷:应付职工薪酬一工会经费 工会经费交纳时: 借:应付职工薪酬-工会经费 贷:银行存款 为您提供解答,祝学习愉快
2023-05-04 19:27:43
沈家本老师:回复落寞的小兔子若满意,帮打五星好评哦谢谢
2023-05-04 19:52:26
小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 发表的提问:
老师您好请问下,用季度利润来弥补以前年度亏损需要做分录吗?如何做分录(小企业会计准则下)
你好,弥补亏损不需要做分录的
170楼
2023-05-04 19:05:05
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陆:回复小惑老师 老师,您好,我又有疑问了,那既然当年的利润(包括当月的利润)最后是要转到利润分配—未分配利润中的,而利润分配—未分配利润就含有历年的亏损数,那这个季度盈利的话不是不用弥补了啊,直接不是可以交所得税费了? 我这个地方转不过弯来,不知道您有没理解我的意思
2023-05-04 19:34:30
小惑老师:回复这个分录没有必要写的,主要是本年利润和利润分配之间结转,所以不用做了。用最后利润数做所得税计算即可
2023-05-04 19:56:57
陆:回复小惑老师 老师,我的意思是既然资产负债表中的未分配利润已经含了以前的亏损 那为什么计算所得税的时候还说弥补以前年度亏损
2023-05-04 20:18:17
小惑老师:回复因为现在说的是利润表,不是资产负债表,
2023-05-04 20:35:02
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 叮咚 发表的提问:
我2016年第四季度计提了所得税2343元 本月要缴纳 会计分录如何做
借;应交税费 贷;银行存款
171楼
2023-05-04 19:11:59
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叮咚:回复邹老师 我现在 越来越糊涂了
2023-05-04 19:38:40
邹老师:回复叮咚如果是以前年度计提通过以前年度损益调整 你这个是上年计提,这个月缴纳,所以是这个分录的
2023-05-04 19:59:47
叮咚:回复邹老师 我上年没有计提营业税金及附加 本月计提,缴纳 会计分录该如何做? 谢谢 老师
2023-05-04 20:22:08
姜老师
职称:高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ 神勇的冰棍 发表的提问:
政府会计制度中 ,4月份收到半年的信息服务费10000,如何分摊到每个月,从1月开始,服务期间6个月。会计分录和预算分录该如何做
不用做摊销,直接计入费用就可以。借:业务活动费用或者单位管理费用 贷:银行等。预算会计借:事业支出 贷:资金结存。
172楼
2023-05-07 20:36:17
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 神奇小飞侠 发表的提问:
单位执行的是事业单位会计制度,补交2016年增值税应如何做分录呀?
借:净资产贷:应交税费
173楼
2023-05-07 20:58:24
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神奇小飞侠:回复袁老师 借净资产中的事业基金是吗?
2023-05-07 21:12:17
袁老师:回复神奇小飞侠是的啊 。
2023-05-07 21:26:43
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ forever丽 发表的提问:
新购买新航天税盘会计分录怎么做,如何免抵扣税金
购入金税盘和报税盘时(不作为固定资产时),   借:管理费用820     贷:银行存款/现金820 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款)820 贷:管理费用820 若是作为固定资产的,应通过“递延收益”科目进行账务处理(此种情况请按照以上分录进行账务处理)。 服务费280元的账务处理: 支付技术维护费时,   借:管理费用 280     贷:银行存款/现金 280 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款) 280 贷:管理费用 280
174楼
2023-05-07 21:11:59
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forever丽:回复朴老师 抵扣税款后航天的是增值税专用发票税金不能抵扣是吧
2023-05-07 21:25:09
朴老师:回复forever丽你好,这个专票也是可以全额抵扣的,不用认证
2023-05-07 21:40:25
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 天使爱美丽 发表的提问:
我们单位实行小企业会计制度,缴纳上年企业所得税如何做分录
借利润分配贷应交税费 借应交税费贷银存
175楼
2023-05-08 17:22:35
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 君君 发表的提问:
支付1年的租金,如何做会计分录
你好!现在取消了待摊费用,可以计入借:预付账款 贷:银行存款 每月摊销的时候借:管理费用 贷:预付账款
176楼
2023-05-08 17:46:54
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月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 包儿 发表的提问:
计提上年年度企业所得税如何做分录处理!
你好 借:以前年度损益调整 贷:银行存款 借:利润分配—未分配利润 贷:以前年度损益调整
177楼
2023-05-08 18:11:34
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包儿:回复月月老师 不是应该这样吗? 1、借;以前年度损益调整 贷;应交税费-企业所得税 2、借;应交税费-企业所得税 贷;银行存款
2023-05-08 18:30:55
包儿:回复月月老师 然后最后一步 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
2023-05-08 18:42:52
月月老师:回复包儿你好,很正确,就要和今年的所得税分开就行。
2023-05-08 18:57:27
包儿:回复月月老师 我是三步的步骤,可以吗
2023-05-08 19:20:51
包儿:回复月月老师 我2018年的本年利润期末余额还有数,需要如何处理呢?
2023-05-08 19:47:06
包儿:回复月月老师 2018年有余额结转到2019年,2019年1月份需要做会计分录处理吗?
2023-05-08 20:12:05
月月老师:回复包儿你好,需要转利润分配 借:本年利润 贷:利润分配—未分配利润
2023-05-08 20:24:20
包儿:回复月月老师 是上年结转的,2019年1月就这样处理吗?不用通过以前年度损益科目吗?
2023-05-08 20:38:23
月月老师:回复包儿你好,本年利润的结转不通过以前年度损益调整。
2023-05-08 20:58:06
包儿:回复月月老师 还有,想问一下 2019年的银行存款科目的上年结转数和对账单的数不平衡,如何做账务处理?
2023-05-08 21:27:42
月月老师:回复包儿你好,是未达账项的是不需要账务处理的。
2023-05-08 21:57:06
包儿:回复月月老师 不是未达账
2023-05-08 22:07:55
月月老师:回复包儿你好,是什么原因不平衡。
2023-05-08 22:29:52
答疑郭老师
职称:初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 内向的煎蛋 发表的提问:
2019年1月份交了2017年度的企业所得税如何做会计分录,当时没有计提过所得税费用
借以前年度损益调整贷应交税-所得税 借利润分配贷以前年度损益调整
178楼
2023-05-08 18:39:44
全部回复
答疑郭老师:回复内向的煎蛋借应交税费贷银存
2023-05-08 18:53:50
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 眸有星辰和大海? 发表的提问:
收到税务退回的以前年度多缴的教育费和地方教加,如何做会计分录?
你好,借银行存款 贷营业外收入
179楼
2023-05-08 18:59:58
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眸有星辰和大海?:回复暖暖老师 以前年度的?也是这样做,不用做进以前年度损益调整?
2023-05-08 19:20:49
暖暖老师:回复眸有星辰和大海?当期才收到的,不做
2023-05-08 19:34:23
venus老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ 醉熏的黑猫 发表的提问:
老师好 请问事业单位收到三单位上年度的非税收入如何做会计分录?同时使用时是否需做预算会计分录?
事业单位收到非税收入款项借:银行 贷:应交国库款。缴入国库借:应交国库款 贷:银行。不做预算会计账务处理。这是会计制度规定。
180楼
2023-05-09 18:08:37
全部回复
醉熏的黑猫:回复venus老师 资金拨回使用时需做预算会计
2023-05-09 18:27:13
venus老师:回复醉熏的黑猫事业单位收到三单位上年度的非税收入不做预算会计账务处理。有时间你可以买一本政府会计制度学一下。
2023-05-09 18:51:51

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