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进项发票如何做会计分录
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 发表的提问:
进项税额转出如何做会计分录
你们是为啥要进项税额转出
31楼
2023-02-08 21:53:59
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梅:回复maize老师 不是很清楚
2023-02-08 22:12:38
梅:回复maize老师 供应商那退回了货款
2023-02-08 22:36:11
maize老师:回复那开红字发票吗?你们是购买方?
2023-02-08 23:00:49
梅:回复maize老师 是开了红字发票
2023-02-08 23:11:43
梅:回复maize老师 但没收到
2023-02-08 23:30:57
梅:回复maize老师 18年开的费用发票,一月开红字发票了
2023-02-08 23:42:48
maize老师:回复你之前做啥分录可以说下吗?
2023-02-08 23:55:17
梅:回复maize老师 请问乍怎么供分录
2023-02-09 00:24:28
maize老师:回复这个需要根据之前分录,你之前认证吗,你现在就做借xx 负数 贷xx负数 进项税额转出,
2023-02-09 00:35:08
梅:回复maize老师 如果本月有留抵税额放到什么科目
2023-02-09 00:54:03
maize老师:回复你不是转出吗,转出就不算进项税额,留底这个会在转出未交增值税借方
2023-02-09 01:11:44
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 敏感的斑马 发表的提问:
你好,麻烦咨询一下,收到进项发票拖车费,如何做会计分录?
你好,说一下详细的业务情况,方便老师为您写分录
32楼
2023-02-09 21:23:12
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 2333333 发表的提问:
进项税额转出,如何做会计分录
你好 借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
33楼
2023-02-09 21:44:22
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 然然 发表的提问:
加计扣除的进项税如何做会计分录
月底结转未交增值税 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 次月月初抵减、交纳增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 其他收益/营业外收入
34楼
2023-02-09 21:53:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 含糊的睫毛 发表的提问:
进项税加计抵减的会计分录如何做
计提借应交税费增值税加计扣除,但其他收益或者营业外收入 抵扣,借应交税费未交增值税,贷应交税费增值税加计扣除。
35楼
2023-02-13 20:43:08
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含糊的睫毛:回复郭老师 如果做了营业外收入怎么在企业所得税税前扣除
2023-02-13 21:04:48
郭老师:回复含糊的睫毛你好,营业外收入他是不能抵扣所得税的,它是需要交所得税给你们免了增值税,但是需要交所得税。
2023-02-13 21:31:20
含糊的睫毛:回复郭老师 我昨天去税务局问他说加计抵减的可以税前扣除
2023-02-13 21:56:44
郭老师:回复含糊的睫毛加计扣除营业外收入,可以抵扣所得税? 确定?
2023-02-13 22:20:00
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 爱游???? 发表的提问:
进项税额不能抵扣,收到的专用发票已认证,如何做会计分录。
你好 不能抵扣进项税额转出 借成本费用 贷进项税额转出
36楼
2023-02-13 21:03:09
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爱游????:回复答疑苏老师 本月收到增值税专用发票10000元,进项税额1379.31。分录:借:工程物资- 8620.69,进项税额-1379.31,贷应付账款-10000。由于是简易征收的项目发票不能抵扣进项。发票认证还要勾选吗?我勾选了发票,接下来的分录怎么做的?能写的详细点吗,谢谢
2023-02-13 21:34:11
答疑苏老师:回复爱游????你好 借工程物资 贷进项税额转出
2023-02-13 21:53:12
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 十二。 发表的提问:
购进钢材,钢材厂给开发票,金额76万,,进项税额9万,会计分录如何做
借:原材料 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应付账款
37楼
2023-02-13 21:21:42
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ A会计学堂-课程辅导王老师 发表的提问:
麻烦问一下老师,出口退税,免的销项税额如何做会计分录?退的进项税额如何做会计分录?
1、不予免征和抵扣税额 借:主营业务成本(出口销售额FOB*征退税-不予免征和抵扣税额抵减额) 货:应交税金-应交增值税-进项税额转出 2、应退税额: 借:应收补贴款-出口退税(应退税额) 货:应交税金-应交增值税-出口退税(应退税额) 3、免抵税额: 借:应交税金—应交增值税-出口抵减内销应纳税额(免抵额) 货:应交税金-应交增值税-出口退税(免抵额) 4、收到退税款 借:银行存款 货:应收补贴款-出口退税
38楼
2023-02-13 21:44:58
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
如果当月发票没有认证,会计分录如何做,如果已经认证了,但是忘记抵扣了,分录如何做;如果已经认证了,但是销项税额-进项税额后,进项税额多了,怎么办,怎么做分录
如果没有认证的,借:库存商品等科目,应交税费-待认证增值税,贷:现金或者银行存款等科目。已经认证了,但是忘记抵扣了,借;库存商品等科目,应交税费-待抵扣增值税,贷:现金或者银行存款等科目。如果认证了,销项税额-进项税额后,进项税额多,借:应交税费-应交增值税-销项,应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-应交增值税-进项。这样就行了。
39楼
2023-02-15 21:34:41
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 合适的毛衣 发表的提问:
本月进项未认证如何做会计分录
借:库存商品,应交税费--待抵扣税款贷:应付账款
40楼
2023-02-15 21:48:26
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 花儿朵儿 发表的提问:
进项税额留抵的会计分录如何做
你好!留底的金额不需要单独做分录
41楼
2023-02-15 21:56:59
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佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 爱笑的苗条 发表的提问:
一般纳税人进项如何做会计分录
你好具体是什么购买业务?
42楼
2023-02-20 20:39:08
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 快乐阳光 发表的提问:
一般纳税人收到发票但当月未认证会计分录如何做,主要的是待认证进项及后来认证后如何做分录
借;应交税费(进项税额) 贷;应交税费(待抵扣进项税额 )
43楼
2023-02-20 20:45:49
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快乐阳光:回复邹老师 @邹老师:收到发票当月入账但不认证 借:库存商品 应交税费--待抵扣进项税, 贷:应付账款/银行存款/现金 认证的时候, 借:应交税费--应交增值税(进项税额) 贷:应交税费--待抵扣进项税; 过渡科目是 应交税费--待抵扣进项税 还是 应交税费--应交增值税(待抵扣进项税)? 我上面的写的对吗
2023-02-20 21:05:00
邹老师:回复快乐阳光你好,是应交税费--应交增值税(待抵扣进项税)
2023-02-20 21:15:36
快乐阳光:回复邹老师 @邹老师:借:库存商品 应交税费--应交增值税(待抵扣进项税), 贷:应付账款/银行存款/现金 认证的时候, 借:应交税费--应交增值税(进项税额) 贷:应交税费--应交增值税(待抵扣进项税); 是这样的分录吗,别外,我可以不认设置 应交税费--应交增值税(待抵扣进项税),这月不做账,下月认证时再入库做账行不呢
2023-02-20 21:28:40
邹老师:回复快乐阳光你好,是的 可以的
2023-02-20 21:45:33
许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 鼠羊羊 发表的提问:
工程项目先拨工程预付款,发票等进度款拨付时一次开票,这个如何做帐,会计分录如何做
借:银行存款 贷:预收账款 借:预收账款 贷:工程结算 应交税费
44楼
2023-02-20 21:01:15
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鼠羊羊:回复许老师 收到工程款开发票时又做第二个分录吗?
2023-02-20 21:34:01
许老师:回复鼠羊羊嗯嗯,开发票,时,做第二个分录的
2023-02-20 21:47:53
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 2463024587 发表的提问:
一般纳税人收到发票但当月未认证会计分录如何做,主要的是待认证进项及后来认证后如何做分录
您好!是待认证进项税。 认证后,借应交税费-应交增值税(进项税额) 贷应交税费-应交增值税(待认证进项税)
45楼
2023-02-20 21:11:57
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