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认证增值税待低会计分录
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 慢慢 发表的提问:
老师,进账税额抵扣现在是勾选平台操作,我们增值税会计科目有个待认证进账税额这个科目,进账发票在什么情况下是待认证进账税额
这个是没有认证做这个分录,认证做进项税额
286楼
2023-07-10 17:08:59
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慢慢:回复maize老师 老师,勾选平台的勾选是认证吗?
2023-07-10 17:24:02
maize老师:回复慢慢是的,这个确认勾选成功那就是认证成功
2023-07-10 17:46:54
慢慢:回复maize老师 请问,我销项100,进账300(一共3张发票),这3张发票是由3个员工进行发票冲账回来的,假设我我想抵扣100元,那么其中100进去应交税费-应交增值税(进账税额),另外2个如果我不勾选,我进去应交税费-待认证进账税额,如果我勾选待不抵扣,分录记应交税费-待抵扣进账税额,我这个理解是对的吗?
2023-07-10 18:09:31
maize老师:回复慢慢如果我勾选待不抵扣,分录记应交税费-待抵扣进账税额,我这个理解是对的吗? 勾选不抵扣,这个后续都不能抵扣了,视同你放弃抵扣,你价税合计做成本和费用里面,待抵扣这个是辅导期纳税人使用
2023-07-10 18:25:18
慢慢:回复maize老师 您的意思是,待抵扣是辅导期纳税人使用,我们收到的发票,勾选后计入应交税费-待抵扣进账税额,并且当时抵扣,如果我不想当时抵扣,那么我不勾选同时记应交税费-待认证进账税额对吗
2023-07-10 18:47:18
maize老师:回复慢慢勾选后计入应交税费-待抵扣进账税额, 勾选做进项税额, 勾选不抵扣不做这个直接做借xx费用 贷xx 就可以没有税额,勾选不认证视同放弃抵扣,不能后续抵扣
2023-07-10 18:58:36
慢慢:回复maize老师 那么我收到发票,不勾选(勾选等于认证),但正常做账,应该记到:待认证进账税额吗(我是为了下个月进行抵扣)?还是不勾选直接做账,直接记到借××费用 贷××中?
2023-07-10 19:14:18
maize老师:回复慢慢是,做待认证进项税额
2023-07-10 19:28:44
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 美满的蜻蜓 发表的提问:
本月收到增值税发票,已认证,对方因操作失误作废了,会计分录如何做
你好,已认证,没有抵扣,不用作分录,对方重开发票再作
287楼
2023-07-11 16:07:26
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 发表的提问:
老师,没认证的发票当月入账, 可以做 借:费用 应交税费--增值税-进项(待认证)贷:银行/现, 那下月认证了,要不要做别的分录调整,怎么做呢
借;应交税费--增值税-进项(进项税额) 贷;应交税费--增值税-进项(待认证)
288楼
2023-07-11 16:24:21
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 平安是福 发表的提问:
5月份发票认证可抵扣300元,之前留抵9000元,全额抵减增值税,不用再交增值税的,问下会计分录要做哪些?
你只要确认进项税就可以,月末不用结转的
289楼
2023-07-11 16:34:33
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平安是福:回复辜老师 开了发票出去的,不用结转吗?
2023-07-11 16:54:23
辜老师:回复平安是福你进项税大于销项税,可以不用结转的
2023-07-11 17:14:02
平安是福:回复辜老师 请帮我看下,不是要做以下的分录吗?
2023-07-11 17:34:27
辜老师:回复平安是福是的,这个月末可以不用做的
2023-07-11 17:49:26
平安是福:回复辜老师 那我写的这个是这个月不用做分录,下个月要做吗?
2023-07-11 18:08:50
辜老师:回复平安是福如果需要缴纳增值税,就需要结转
2023-07-11 18:38:25
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 春煦 发表的提问:
公司筹建期自去年12月份至17年二月份购进商品的增值税进项发票没有认证,一月份我想记账,是这样做账务处理吗?一月份账务处理分录:借:固定资产——电脑 应交税费——应交增值税——待认证进项税额 贷;预付账款——****二月份账务处理;已认证 借:应交税费——应交增值税——待抵扣进项税额 贷;应交税费——应交增值税——待认证进项税
认证了就是 借:应交税费——应交增值税——进项税额 贷;应交税费——应交增值税——待认证进项税
290楼
2023-07-11 17:01:13
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春煦:回复邹老师 我们没有收入,还是筹建期,暂时不要抵扣,记账联是附在第一次记账还是后面记账的时候?
2023-07-11 17:29:01
邹老师:回复春煦第一次记账的时候
2023-07-11 17:51:07
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 祖吴亮CoCo 发表的提问:
为了及时了解应收应付,每月没认证的发票,做分录借:委托加工物资-暂估 借:应交税费-应交增值税-待认证进项税额 贷:应付账款,次月认证后再做 借:委托加工物资 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:委托加工物资-暂估 应交税费-应交增值税-待认证进项税额 这样可以吗??
你好!第二对分录有问题!次月认证后 借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-应交增值税-待认证进项税额 即可
291楼
2023-07-11 17:08:59
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祖吴亮CoCo:回复老江老师 这样做的话,委托加工物资是不是不需要做暂估呢?
2023-07-11 17:34:05
老江老师:回复祖吴亮CoCo@祖吴亮CoCo:委托加工上月已经入库了!
2023-07-11 17:58:46
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ bean curd 发表的提问:
进项税抵扣销项这个会计分录怎么写,我6月的进项税没有把它转到应交税费——应交增值税——未交增值税里,这个月怎么处理,写会计分录,主要是看专票认证后有销项税的会计分录
直接在七月也可以结转到未交增值税里面去。 借:应交税费——应交增值税(销项税额) 贷:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 同时 借:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税
292楼
2023-07-12 16:30:05
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bean curd:回复李爱文老师 老师,如果6,7月进项税是2万,7月销项是1万,那是不是应该这样写:借:应交税费——应交增值税(销项税额)1万 贷 应交税费——应交增值税(进项税额)1万 底下应该怎么写啊,感觉我要写下去都不平了
2023-07-12 17:08:06
李爱文老师:回复bean curd假定7月初没有留抵税额 借:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 10000 借:应交税费——应交增值税(销项税额) 10000 贷:应交税费——应交增值税(进项税额) 20000 同时 借:应交税费——未交增值税 10000 贷:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 10000 属于期末留抵增值税10000元
2023-07-12 17:30:55
bean curd:回复李爱文老师 老师我六月也认证了进项,但没有转出,7月初应该是有上个月六月的进项税留抵吧,如果6月认证进项税5000,7月认证5000,怎么做会计分录呢
2023-07-12 17:42:25
李爱文老师:回复bean curd6月份只有进项,没有销项税额吗?
2023-07-12 18:01:52
bean curd:回复李爱文老师 是的没有销项,只有进项
2023-07-12 18:23:28
李爱文老师:回复bean curd假定6月初没有留抵税额 借:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 5000 贷:应交税费——应交增值税(进项税额) 5000 同时 借:应交税费——未交增值税 5000 贷:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 5000
2023-07-12 18:36:38
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ o(* ̄▽ ̄*)o 发表的提问:
没有认证抵扣的发票是记入应交税费-待认证进项税额 还是应交税费-增值税-待认证进项税额?
你好,没有认证的发票,进项税额通过应交税费——应交增值税(待认证进项税额)明细科目核算
293楼
2023-07-12 16:36:48
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o(* ̄▽ ̄*)o:回复邹老师 不对吧,待认证不是二级科目吗,直接应交税费-待认证进项税额就好啊
2023-07-12 16:59:16
邹老师:回复o(* ̄▽ ̄*)o你好,待认证进项税额是应交税费——应交增值税的三级明细科目,而不是二级科目的
2023-07-12 17:20:15
o(* ̄▽ ̄*)o:回复邹老师 问过几个老师,都说是二级,能不能麻烦你再确一下?
2023-07-12 17:36:54
邹老师:回复o(* ̄▽ ̄*)o你好,确认,待认证进项税额是应交税费——应交增值税的三级明细科目,而不是二级科目的
2023-07-12 18:00:00
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 莎莎吾见了 发表的提问:
增值税转结问题。我感觉自己把自己绕晕了。, 老师。我在月底的时候把待认证的。但是我感觉我把会计分录做乱了。 老师。麻烦你帮我看看我到底有没有做错 了分录 图片1,是我这个月交税的增值税申报表 图片2. 是我上个月底结转增值税的分录 图片3. 是我缴税后做的会计分录 还有。我的进项税是本月才进行认证,其实是不是应在本月才进行这个认证?
其实掌据增值税的结转很简单,全部是反向结转,就是结平“应交税费——应交增值税”科目的三级科目,全部反向结转,借方余额在贷方结平,贷方余额在借方结平,你去看规律。
294楼
2023-07-12 16:45:00
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莎莎吾见了:回复江老师 那我想问一下,我的进项税是不是应按那个月操作就应按那个月来进行结转。而不是说因为我的进项月是抵上月的税费,提前在上月做会计分录?
2023-07-12 17:17:11
江老师:回复莎莎吾见了按月结转处理,这样账务处理更清晰,进项税是当月抵扣当月的处理,这样处理也使你的增值税账目更清晰。
2023-07-12 17:38:17
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 木子 发表的提问:
老师你好。增值税专用发票是做会计凭证的附件粘贴在后面吗,还是另外保管待认证
你好,发票是有两联的,抵扣联单独装订成册报表,发票联作为记账凭证的附件
295楼
2023-07-12 17:05:06
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 迪丽努尔 发表的提问:
老师应交税费应交增值税待认证 认证了没有在哪查
你好,通过增值税勾选认证平台查询 
296楼
2023-07-12 17:17:58
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答疑郭老师
职称:初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ Aban 发表的提问:
取得购买财务软件的增值税专用发票,但是没有认证,分录是这么做的吗?借:无形资产 应交税费-应交增值税(待认证进项税) 贷:银行存款(现金)
金额大吗?不大的直接做管理费用,把无形资产换成管理费用就可以,还有待认证是二级科目
297楼
2023-07-16 18:10:46
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Aban:回复答疑郭老师 9000元
2023-07-16 18:36:58
答疑郭老师:回复Aban可以直接做费用,你要做无形资产哪得按10年摊销的
2023-07-16 18:58:13
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 天使爱美丽 发表的提问:
老师,是应交税费-应交增值税-待认证进项税额还是,应交税费-待认证进项税额
您好,是应交税费-待认证进项税额
298楼
2023-07-16 18:26:23
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天使爱美丽:回复文老师 待认证进项税是二级明细科目?
2023-07-16 18:39:31
文老师:回复天使爱美丽是的,是二级科目的,不是应交增值税的三家科目
2023-07-16 18:51:01
天使爱美丽:回复文老师 老师,我这个月有进项发票,但是我没认证勾选,我要放到待抵扣还是待认证进项税额里?
2023-07-16 19:06:55
文老师:回复天使爱美丽就是放到待认证进项税额里
2023-07-16 19:31:43
天使爱美丽:回复文老师 借:应交税费-待认证进项税额?
2023-07-16 19:44:43
文老师:回复天使爱美丽您好,是的,是这样的
2023-07-16 20:10:04
天使爱美丽:回复文老师 老师,等我准备认证勾选了,分录是借:应交税费-应交增值税-进项税额,贷:应交税费-待认证进项税额,是么
2023-07-16 20:26:27
文老师:回复天使爱美丽对的,是的,是这样的
2023-07-16 20:42:37
天使爱美丽:回复文老师 老师,是不是只要认证勾选了,就必须填写到申报表附表2里?要不然进项就作废了?
2023-07-16 21:00:32
文老师:回复天使爱美丽您认证了就需要填写的,要不然不填会比对不通过的
2023-07-16 21:11:35
天使爱美丽:回复文老师 我把进项放到待认证里面,就不需要填写申报表附表2了吧?
2023-07-16 21:23:22
文老师:回复天使爱美丽待认证的不需要进附表二的
2023-07-16 21:52:33
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ hayjhj 发表的提问:
取得增值税专用发票,本月不认证抵扣需要入账吗?分录怎么写?有些会计不认证就不入账?为什么?
您好,如果不认证的话可以进入应交税费-待认证进项税额
299楼
2023-07-16 18:39:26
全部回复
hayjhj:回复文老师 我用的其他应收款-待抵扣进项税,认证后转到应交税费-增值税进项税
2023-07-16 19:09:23
hayjhj:回复文老师 那些不入账的财务是做账习惯还是出于什么考虑呢?
2023-07-16 19:32:19
文老师:回复hayjhj您好,正规做法是我用的那个科目
2023-07-16 19:53:18
hayjhj:回复文老师 嗯,谢谢
2023-07-16 20:10:14
文老师:回复hayjhj不客气,这是我们的职责所在
2023-07-16 20:40:06
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 稳重的哈密瓜 发表的提问:
如果做了待认证增值税进项税额 会计报表应交税费会出现负数 实务中这样操作不妥吗
您好 实务中这样操作可以的
300楼
2023-07-16 19:02:59
全部回复
稳重的哈密瓜:回复bamboo老师 课件中老师说这样有可能引起税务注意 说事务所是通过待摊费用一进项税额核算
2023-07-16 19:18:30
bamboo老师:回复稳重的哈密瓜实际工作中 进项大于销项 很普遍
2023-07-16 19:43:09

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