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物业会计怎么设应收帐款
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 转身的距离 发表的提问:
我这边的代帐会计说老板的户头直接设置在其他应收或者其他应付款就可以了。怎么另一个投资的就要放在资本里面了呢
你好,老板户头不在公司核算的
196楼
2023-06-07 17:25:34
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转身的距离:回复邹老师 哦哦,一直没有想明白过。现在明白了
2023-06-07 17:49:02
邹老师:回复转身的距离祝你学习愉快,工作顺利。
2023-06-07 18:08:51
转身的距离:回复邹老师 那在饭店装修过程中买的空调电视。锅碗什么的是不是放在长期代摊费用中
2023-06-07 18:26:48
邹老师:回复转身的距离你好,锅碗一般是以后计入成本 电视,空调可以计入固定资产
2023-06-07 18:40:19
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 不见不散 发表的提问:
请问: 一、实际工作中,企业往来设几个科目核算比简单又清楚。我看有的企业,只设应收帐款一个,预收帐款就在应收帐款的贷方体现,为了余额一看就清楚,但是放在一起,有时会反应不过来。分设两个,最终算帐还得加加减减。哪种更好些? 二、中途接帐,有些往来例如预付帐款期初没有设进来。现在如果是付以前的货款,借:预付帐款 5 贷:主营收入5 但,其实人家去年就给了款了。那现在预付帐款贷方如何平帐?要时什么分录核算才好。麻烦好老师尽量说详细些。谢谢。
第一个问题就是,如果说你这个企业预收账款不多的情况下,你不用设置预收账款,直接应收账款来替代就可以了。应收账款的地方就是属于应收应收账款的贷方就是属于预收。
197楼
2023-06-07 17:34:27
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陈诗晗老师:回复不见不散那如果说之前人家就给了5万,那你这里的处理是正确的呀,没问题的呀。
2023-06-07 18:03:06
不见不散:回复陈诗晗老师 可是,老师,因为中途建帐,我是半道接手,期初预收就没有录进来,就是说人家去年就给钱了,今年发的货。但是去年期初没有录,然后,今年直接在 借:预付帐款, 那预付帐款贷方没有啊,要怎么平帐。
2023-06-07 18:32:42
陈诗晗老师:回复不见不散那这就是你之前建账的时候,把那个金额给录少了,你给她补起来啊。
2023-06-07 18:56:41
不见不散:回复陈诗晗老师 那具体要怎么分录?贷:预收帐款 5 然后,借:? 要挂到哪里?
2023-06-07 19:19:08
陈诗晗老师:回复不见不散借,银行存款 贷,预收账款 如果银行存款你没有错误 借,未分配利润 贷,预收账款
2023-06-07 19:32:15
不见不散:回复陈诗晗老师 好的。谢谢老师。
2023-06-07 19:46:43
陈诗晗老师:回复不见不散不客气,祝你工作愉快
2023-06-07 19:57:52
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 王艳菊 发表的提问:
老师工程设计公司的帐怎么设置的会计科目?按按企业会计科目设置吗?大概您帮我设置一下,具体点,谢谢
同学您好,可以根据你们启用的会计制度
198楼
2023-06-07 17:55:52
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 小科 发表的提问:
物业公司水费,这个差额征收,应该怎么做会计分录
销售水费,借银行存款,贷主营业务收入,应交税费一应交增值税
199楼
2023-06-07 18:14:25
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小科:回复庄老师 物业公司水费,这个差额征收,应该怎么做会计分录
2023-06-07 18:41:32
庄老师:回复小科支付水费,借主管业务成本,贷应交税费一应交增值税,
2023-06-07 19:10:39
庄老师:回复小科交税时以差额交,借应交税费一应交增值税,贷银行存款
2023-06-07 19:37:13
小科:回复庄老师 电费可以差额报的吗
2023-06-07 20:06:10
庄老师:回复小科电费一般纳税人进项税额可以抵扣
2023-06-07 20:26:35
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ Lucky 发表的提问:
内账,老板从公司经常拿钱,做的都是应收帐款,应收帐款越来越多,老板也不会给还回来,应该怎么平账
你好!这个你到年底当分红了。
200楼
2023-06-07 18:29:59
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Lucky:回复宋生老师 年底分红的分录应该怎么写?
2023-06-07 19:00:37
宋生老师:回复Lucky你好!分红的会计分录是,   借:利润分配——应付普通股股利    贷:应付股利   支付时   借:应付股利    贷:银行存款或库存现金   
2023-06-07 19:17:26
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 得明 发表的提问:
当企业不设预收账款科目时,收到预收款并按全款开了发票,怎样做会计分录。 收到尾款怎么做会计分录。
1预收 时:借银行存款 贷 应收账款 2全额开票时: 借 应收账款 贷主营业务收入 应交税费 3收尾款时:借银行存款 贷应收账款
201楼
2023-06-19 17:50:57
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小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 村长? 发表的提问:
其他应收款记帐时没有设二级科目,都记一起了怎么办?
您好,那您只能逐笔发生额区分
202楼
2023-06-19 18:01:57
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村长?:回复小林老师 意思是对帐时自己逐笔的区分,不需要做别的帐务处理?
2023-06-19 18:21:39
村长?:回复小林老师 也不需要改是么?
2023-06-19 18:47:06
小林老师:回复村长?您好,是的,您的理解非常正确
2023-06-19 19:02:56
村长?:回复小林老师 谢谢老师
2023-06-19 19:27:41
小林老师:回复村长?您好,您客气,小林非常荣幸能够给您支持
2023-06-19 19:52:33
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 西红柿 发表的提问:
应收帐款、其它应收款是在什么情况下才计提坏帐准备的呢?是每年年末吗?
您好!是的。一般年末提取。也有按月提取的。
203楼
2023-06-19 18:08:58
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西红柿:回复宋生老师 老师:其它应收款是在什么情况下,可以计提坏帐准备的呢?
2023-06-19 18:30:53
宋生老师:回复西红柿您好!其他应收款是指企业除应收票据、应收账款、预付账款以外的其他各种应收、暂付款项。包括: 1.应收的各种赔款、罚款 2.应收出租包装物的押金 3.应向职工收取的各种垫付款项 4.备用金
2023-06-19 18:49:36
西红柿:回复宋生老师 那其它应收款在什么情况下,可以计提坏帐准备,计提多少,要去税局备案吗?
2023-06-19 19:18:48
宋生老师:回复西红柿您好!其实实际操作中别做这些了,税局一般都不认可。
2023-06-19 19:33:25
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 会计学堂辅导老师 发表的提问:
,企业未设置预收账款会计科目,可以直接计入应收账款的贷方吗?
你好!可以的。可以这样。
204楼
2023-06-20 17:32:52
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李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 忧伤的小蚂蚁 发表的提问:
物业公司预收一年的物业费,不是应该每个月确认收入的时候计算增值税吗,怎么做的物业的练习题里,预收的一年的物业费,做的会计分录是预收账款业提取了增值税?到底哪个是对的
预收业务,如果不开票,是每个月确认收入处理。开票是一次性确认收入处理
205楼
2023-06-20 17:40:22
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忧伤的小蚂蚁:回复李爱文老师 也就是说开具发票了,就一次确认收入,不用再分12个月做账务处理了。没开发票就需要每个月做账提取增值税。
2023-06-20 18:06:45
李爱文老师:回复忧伤的小蚂蚁上述说法正确,因为开票了必须当月全部确认收入,不然税务报表的开票的数据与金税系统开票的数据对不上,无法报税
2023-06-20 18:20:16
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 佰乐 发表的提问:
物流企业应收帐款资金回笼对业务员的奖惩办法有哪些呢?
这个需要你自己百度下哦
206楼
2023-06-20 17:46:56
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小菲老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.72w
引用 @ 胡宝宝 发表的提问:
老师我物业公司收的物业费挂的借:银行存款253316货:预收帐款253316,现在我想把半年的预帐款转到主营业务收入里该怎么做科目呢,我们是小规摸纳税人税是多少呢
同学,你好 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费
207楼
2023-06-20 17:56:23
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胡宝宝:回复小菲老师 借:预收账款253316 贷主营业务收入125403.96  应交税费1254.04 预收账款126658 是这样吗
2023-06-20 18:09:46
小菲老师:回复胡宝宝同学,你好 嗯嗯,可以的
2023-06-20 18:23:25
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 浮光 发表的提问:
一个帐套里是能同时设应收账款A和应付账款A么?
你好 可以 最好是用一个
208楼
2023-06-20 18:02:59
全部回复
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ CinnieLee 发表的提问:
物业公司收物业管理费一直没有设应收和预收,然后18年开始设回,那么2月收回了17年之前的费用的话应该怎么做账务处理?
借:银行存款贷:以前年度损益调整
209楼
2023-06-21 17:29:02
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CinnieLee:回复袁老师 但是又是1月开具的发票呢?
2023-06-21 17:45:16
袁老师:回复CinnieLee如果一月开具,就做在1月吧
2023-06-21 18:14:41
CinnieLee:回复袁老师 但是如果预收2-8月管理费在1月份的时候全部开具了发票,也是要把全部收入在1月份做吗?
2023-06-21 18:40:23
袁老师:回复CinnieLee这个最好分摊每月计入收入
2023-06-21 18:59:18
CinnieLee:回复袁老师 应收账款做主收入,当月没有收到钱也要报税吗?还是只是账面上先挂着等实际开了发票才缴纳
2023-06-21 19:19:23
袁老师:回复CinnieLee是的,最好同步吧,
2023-06-21 19:40:01
CinnieLee:回复袁老师 那应该怎么做分录好呢?
2023-06-21 19:58:52
袁老师:回复CinnieLee借:银行存款贷:预收账款;借:预收账款贷:主营业务收入,应交税费
2023-06-21 20:28:09
CinnieLee:回复袁老师 那应收账款呢,应该怎么做分录,又没有收到款项又没有开发票?
2023-06-21 20:48:15
袁老师:回复CinnieLee那只有做预收账款了
2023-06-21 21:02:58
CinnieLee:回复袁老师 好的谢谢老师
2023-06-21 21:13:57
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ Anne 发表的提问:
怎么理解预收账款计入应收帐款科目的借方?
您好,可以这样理解,就是原来预收了货款,后期发货后,对方还欠款,当时做分录时,全部记入了预收账款,造成预收账款是借方余额,之后把这个余额转入应收账款了。就是预收账款,记入了应收账款科目的借方了。
210楼
2023-06-21 17:46:53
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