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物业会计怎么设应收帐款
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 锦程 发表的提问:
老师收到设计院预付款增值税发票厉,冲减原预付款怎么做帐
您好 可以这样写分录 借:管理费用 贷:预付账款
256楼
2023-07-05 17:32:59
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锦程:回复bamboo老师
2023-07-05 17:51:03
bamboo老师:回复锦程嗯嗯 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
2023-07-05 18:15:46
锦程:回复bamboo老师 税票怎么办,不是 借:管理费用 应交税费一进项税额 贷:预付帐款
2023-07-05 18:32:32
bamboo老师:回复锦程如果是专票可以抵扣的话 借:管理费用 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:预付账款
2023-07-05 18:55:06
锦程:回复bamboo老师 哦哦,是可以抵扣的
2023-07-05 19:14:34
bamboo老师:回复锦程那就这样写分录好了
2023-07-05 19:34:27
锦程:回复bamboo老师 好的,谢谢
2023-07-05 20:03:22
bamboo老师:回复锦程不客气哈 欢迎有问题继续提问
2023-07-05 20:26:08
锦程:回复bamboo老师 0K
2023-07-05 20:49:18
bamboo老师:回复锦程我先回复下哈 您有问题可以继续提问 不然我这里一直显示我没有回复您
2023-07-05 21:13:16
方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 小溪 发表的提问:
以前年度的帐 客户 销售货物 还有采购 好多没有发票 都用公户走帐了。 会计当时做帐都记其他应收 应付款 然后年末因为都没发票 这些挂帐的 没发票的其他应收应付全部用现金填平了 我还需要再 处理吗 需要做啥吗我需要怎么做 才规范我需要再怎么调整才规范
销售货物没有发票的您确认收入了吗?采购没有发票的您确认库存商品科目了吗?
257楼
2023-07-06 16:07:08
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ YiLy 发表的提问:
一般纳税人物业公司水费代收代付会计分录应怎么做
你好 代收的时候,借:银行存款等科目,贷:其他应付款 代付的时候,借:其他应付款,贷:银行存款等科目
258楼
2023-07-06 16:36:43
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 春蓉 发表的提问:
老师好,请教一下,有一笔往来款下错帐了,应该怎么调帐,其他应收款,借住建局5万,但还款时贷方建设局园林局5万,怎么调平
将你做错的那张凭证红冲,然后做一份正确的凭证,或者做更正分录也可以,借:建设局园林局5万,贷:住建局5万
259楼
2023-07-06 17:03:22
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 会计学堂 发表的提问:
我想咨询一下,物业公司从住建局申请的大修基金会计怎么入帐?会计分录怎么做?谢谢!
你好,这个计入专项应付款的哦
260楼
2023-07-06 17:17:30
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会计学堂:回复朴老师 会计分录怎么做呀?
2023-07-06 18:02:54
朴老师:回复会计学堂借银行贷专项应付款
2023-07-06 18:17:33
会计学堂:回复朴老师 不走收入是吧?
2023-07-06 18:39:55
朴老师:回复会计学堂不是收入,这怎么能是收入呢?这是专门用来给业主修房子的
2023-07-06 18:50:31
会计学堂:回复朴老师 那我物业公司给住建局开一个收到款项的收据就可以了是吧?不用给他们开发票对吧?
2023-07-06 19:16:28
朴老师:回复会计学堂嗯,不用开发票的,这个又不是收入
2023-07-06 19:26:59
种老师
职称:中级会计师,税务师,经济师,审计师,注册会计师
4.90
解题: 0.22w
引用 @ 温迎春 发表的提问:
物业公司收取公共收益,70%打入业主委员会账户,物业公司账怎么處理,业主委员会收到款后账务怎么处理
就是作为其他应付款进行核算就可以了
261楼
2023-07-06 17:33:00
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 幽兰 发表的提问:
物业公司应付的设备款和变压器款怎样入账
您好 借:固定资产 应交税费——应交增值税——进项税额 贷:应付账款
262楼
2023-07-09 18:33:28
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幽兰:回复bamboo老师 物业公司这属于成本吗?
2023-07-09 18:44:29
bamboo老师:回复幽兰固定资产属于单位资产 固定资产计提的折旧可以计入成本
2023-07-09 19:09:24
幽兰:回复bamboo老师 老师,物业公司变压器,变电站怎么入账
2023-07-09 19:33:04
bamboo老师:回复幽兰借:固定资产 应交税费——应交增值税——进项税额 贷:应付账款
2023-07-09 20:01:24
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 张瀞洢 发表的提问:
请问我司购买原材料给委托的加工厂生产成成品,我们付给加工厂加工费,原材料放在加工厂仓库,代为保管,像这种我从原材料入库到发出成品,这一系列的帐要怎么做合理?之前的会计 收到供应商开过来的发票做借:委托加工物资-原材料,贷:应付帐款; 收到加工费发票就借:主营业务成本-加工费,贷:应付帐款; 帐上从来不做成品;成品销售出去了 开了发票后借:应收帐款,贷:主营业务收入; 之后结转成本借: 主营业务成本,贷:委托加工物资-原材料 感觉这样做不太合理。
你说的是对的,要把委托加工物资冲销,借库存商品贷加工费贷委托加工物资-原材料
263楼
2023-07-09 19:02:35
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张瀞洢:回复朴老师 那我收到加工费的发票怎么做分录?
2023-07-09 19:32:33
朴老师:回复张瀞洢就是加工费做在库存商品里了,我上面给你的那个分录里面包含了
2023-07-09 19:50:34
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ tina 发表的提问:
2016年12月做了应收帐款15万 没有计得税金,借的应收帐款15贷主营业务收入15万1月银行收到15万 要怎么做分录呀 还有税金
借;银行存款 贷应收账款 借;以前年度损益调整 贷;应交税费
264楼
2023-07-09 19:24:37
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tina:回复邹老师 @邹老师:15万是含税价?也是这么做吗?
2023-07-09 19:41:10
邹老师:回复tina你好,是的,第二笔分录是把税金调整到应交税费,借方通过以前年度损益调整,减少收入
2023-07-09 19:54:26
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 会撒娇的豌豆 发表的提问:
应收 应付 预收 预付借贷方该如何解释
应收的借方是应收账款,应收的贷方是预收账款;应付的借方是预付账款,应付的贷方是应付账款;预收的借方应收账款,预收的贷方是预收账款;预付的借方是预付账款,预付的贷方是应付账款。理解的时候你最好把会计分录写出来,
265楼
2023-07-09 19:30:00
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笑笑老师
职称:中级会计师,税务师,经济师
4.99
解题: 0.72w
引用 @ 一笑而过 发表的提问:
甲企业对应收款项按年末余额的5%计提坏账准备。2014年末企业应收款项余额为600万元,2014年发生坏帐30万元,收回已核销的坏帐10万元,2014年初坏帐准备贷方余额8万元,则2014年末,甲企业对应收款 项应计提的坏帐准备金额为多少万元?这个题怎么算呀?
老师,这题能用T形帐户跟我画出题目的意思吗
266楼
2023-07-10 16:32:10
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笑笑老师:回复一笑而过您好。写了个图,您参考一下。
2023-07-10 16:51:36
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 旺仔 发表的提问:
刚才看了物业管理会计视频跟餐饮会计视频,为什么物业管理视频里面发放工资的时候代扣代缴社保记贷:其他应付款,而餐饮的是记贷:其他应收款呢?
你好,实际工作中代扣代缴用其他应收款科目的。
267楼
2023-07-10 16:58:02
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 柠檬 发表的提问:
老师,我想问问什么情况要冲销应收帐款 就是看原始凭证我怎么知道贷方应该填主营业务收入还是应收帐款
这个需要看你现在应收账款在那个方向,现在是在借方还是贷方?
268楼
2023-07-10 17:10:46
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柠檬:回复maize老师 贷方 我就是不清楚贷方用应收帐款还是主营业务收入
2023-07-10 17:36:30
maize老师:回复柠檬确认收入借应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 收款做借银行贷应收账款,你们现在余额在贷方那说明你们先收款还没确认收入。
2023-07-10 18:06:08
柠檬:回复maize老师 #提问#老师,我就是不清楚贷方用应收帐款还是主营业务收入
2023-07-10 18:20:07
maize老师:回复柠檬这个你看你是确认收入还是需要收款这个需要看你是啥业务。
2023-07-10 18:31:04
柠檬:回复maize老师 #提问#一定要做借应收帐款贷主营业务收入这一步吗 可以直接借银行存款 贷主营业务收入吗
2023-07-10 18:55:47
maize老师:回复柠檬要是直接收款可以直接做借银行不用通过主营业务收入
2023-07-10 19:12:27
柠檬:回复maize老师 #提问#借银行 贷主营业务收入吗
2023-07-10 19:33:41
maize老师:回复柠檬你们没有税费吗?还需要做应交税费-应交增值税。
2023-07-10 19:44:36
梅老师
职称:,注册会计师,税务师,中级会计师
4.98
解题: 0.26w
引用 @ A巧巧???????? 发表的提问:
你好老师,物业费预收一年的,发票当时收款已开具一年的,怎么入帐?
借银行贷主营业务收入
269楼
2023-07-10 17:23:59
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A巧巧????????:回复梅老师 发票是有预售的,也直接做收入?
2023-07-10 17:42:42
A巧巧????????:回复梅老师 不管提前预收还是过期收费,都做到当月收入里?
2023-07-10 18:08:52
梅老师:回复A巧巧????????在税务看来,全部按发票确认收入,只是您公司做内部核算,分期确认
2023-07-10 18:24:13
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ suny2008 发表的提问:
请问老师事业单位有收费项目,经营性收入按事业收入记的帐,预算会计应该怎么做? 比如借:库存现金100,贷:事业收入97,应交增值税—简易计税3 对应的预算会计分录怎么做?
你好! 借:资金结存 贷:事业预算收入
270楼
2023-07-11 16:35:03
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suny2008:回复蒋飞老师 应交增值税的预算科目是什么呢?
2023-07-11 17:03:28
蒋飞老师:回复suny2008你好! 看一下吧
2023-07-11 17:30:37
suny2008:回复蒋飞老师 这个意思是说先把应交增值税计入预算收入,然后实际缴纳时再转到预算支出里面去?
2023-07-11 17:55:33
蒋飞老师:回复suny2008预算收入是含税金额记入的
2023-07-11 18:12:39

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