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物业会计怎么设应收帐款
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王晓老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 0.83w
引用 @ 会计学堂老师 发表的提问:
他没设置预收账款,但是预收账款放到应收账款贷方了,会计分录怎么写啊
同学您好 借应收账款67.8 贷主营业务收入60 应交税费-应交增值税(销项税额)7.8 应收账款借方余额67.8-40=27.8
226楼
2023-06-25 16:30:46
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会计学堂老师:回复王晓老师 应收账款贷方可以直接转到借方吗
2023-06-25 17:08:58
王晓老师:回复会计学堂老师贷方只能用借方冲平呀。
2023-06-25 17:21:40
方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 小洁 发表的提问:
之前借:应收帐款贷:主营业务收入 应交增值税。现在公司要注销,应收帐款没收到,怎么做分录呢
这笔款项无法收回吗?
227楼
2023-06-25 16:41:42
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小洁:回复方亮老师
2023-06-25 17:07:46
方亮老师:回复小洁借:管理费用 贷:应收账款
2023-06-25 17:35:30
赵老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ •﹏•dzm•﹏• 发表的提问:
老师,您好,请问暖气费发票已开,但是暖气费还没有打到我公司的帐上,我现在挂到了应收帐款上,会计分录是不是:借 应收帐款,贷主营业务收入 应交税费 --应交增值税 等收到对方打款后,借“银行存款 贷应收帐款,对吗
对的.........
228楼
2023-06-25 17:03:31
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糖果老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,审计师
4.99
解题: 0.64w
引用 @ Snow 发表的提问:
我在做资产负债表,呆帐怎么计入应收帐款,坏账怎么处理
坏账记营业外支出的。
229楼
2023-06-25 17:31:00
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 小企鹅海外购 发表的提问:
预付帐款,收到发票后怎么做会计科目
您好 借:管理费用等 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:预付账款
230楼
2023-06-25 17:57:00
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 杨妞儿 发表的提问:
物业公司收的物业费,这个月退物业费怎么做会计分录
你好收取物业费怎么做账的 这样好判断对应怎么做退费分录
231楼
2023-06-26 16:48:49
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杨妞儿:回复meizi老师 借 银行 贷主营业务收入 物业费
2023-06-26 17:03:07
meizi老师:回复杨妞儿你好现在做 借 主营业务收入 贷银行存款
2023-06-26 17:32:49
杨妞儿:回复meizi老师 用不用红笔冲
2023-06-26 17:46:31
杨妞儿:回复meizi老师 借 主营业务收入 红笔 贷 银行
2023-06-26 18:05:11
杨妞儿:回复meizi老师 这样行吗
2023-06-26 18:34:52
meizi老师:回复杨妞儿你好 你可以红字或者是相反分录 都可以的
2023-06-26 18:50:17
杨妞儿:回复meizi老师 红字冲怎么做会计分录
2023-06-26 19:17:06
meizi老师:回复杨妞儿你好 借 主营业务收入 红笔 贷 银行红字
2023-06-26 19:32:01
杨妞儿:回复meizi老师 借贷都是红字吗
2023-06-26 19:56:59
杨妞儿:回复meizi老师 这样这个退款是借方
2023-06-26 20:16:22
杨妞儿:回复meizi老师 我想让退物业费的8800在贷方
2023-06-26 20:27:45
meizi老师:回复杨妞儿你好 不是 。我给你分录 : 我刚刚发错了 :可以做相反分录 :比如 借主营业务收入-物业费 贷银行存款 或者做红字分录 : 借 银行 红字 贷主营业务收入 物业费 红字 。 这样来做
2023-06-26 20:48:37
杨妞儿:回复meizi老师 按你最后说的分录,银行是负8800在借方,这样对吗
2023-06-26 21:03:15
杨妞儿:回复meizi老师 这样做对不
2023-06-26 21:14:55
meizi老师:回复杨妞儿你好 你退费了 肯定是负数了 是因为当期还没有收入的话 是的
2023-06-26 21:44:30
杨妞儿:回复meizi老师 对不这个分录
2023-06-26 22:14:15
meizi老师:回复杨妞儿对的 分录是对的哈 你是做的 红字分录
2023-06-26 22:43:39
杨妞儿:回复meizi老师 好的谢谢
2023-06-26 23:02:48
meizi老师:回复杨妞儿没事的 希望能帮到你
2023-06-26 23:17:42
立峰老师
职称:注册会计师,税务师
4.95
解题: 0.99w
引用 @ 搞怪的金毛 发表的提问:
某企业年末应收帐款余额为1000000元,提取坏帐准备的比例为千分之三,第2年发生坏帐损失10000元,其中A单位6000元,B单位4000元,年末应收帐款余额为900000元,第3年已冲销的上年B单位应收帐款4000元又收回,期末应收帐款为400000元。 要求:根据上述资料计算各年应计提的坏帐准备金额并编制坏帐损失和计提坏帐准备的会计分录。
同学你好 1、你好,某企业年末应收帐款余额为1000000元,提取坏帐准备的比例为千分之三。 计提坏账准备=1000000*0.3%=3000 借信用减值损失3000 贷坏账准备3000
232楼
2023-06-26 17:06:49
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立峰老师:回复搞怪的金毛第2年发生坏帐损失10000元,其中A单位6000元,B单位4000元, 会计分录为 借坏账准备10000     贷应收账款--A单位6000                      --B单位4000  年末应收帐款余额为900000元 计提坏账=900000*0.3%=2700
2023-06-26 17:39:27
立峰老师:回复搞怪的金毛借信用减值损失9700    贷坏账准备9700
2023-06-26 18:01:48
立峰老师:回复搞怪的金毛第3年已冲销的上年B单位应收帐款4000元又收回,期末应收帐款为400000元 借:银行存款   4000        贷:坏账准备4000 期末应计提=400000*0.003=1200 1200-(2700-4000)=2500 借:信用减值损失 2500     贷:坏账准备  2500
2023-06-26 18:20:24
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 若惜 一生相依 发表的提问:
1.物业公司购买会计软件计入什么科目?2.物业公司银行新开户所花费费用计入什么科目?3、物业公司取暖设备去年购买80万,应该怎么做分录,如何计提折旧?
你好!计入管理费用-办公费就可以了。 计入财务费用。 借固定资产 贷银行存款等 你按直线法折旧就行了。
233楼
2023-06-26 17:35:31
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若惜 一生相依:回复宋生老师 一般这种购买回来第二个月就计提折旧,可是我之前没有计提折旧,现在补上?还是不用?直接从这个月开始计提?还有就是我不知道应该计提多少?不知道怎么确定使用年限?
2023-06-26 18:02:40
宋生老师:回复若惜 一生相依您好!是的。除国务院财政、税务主管部门另有规定外,固定资产计算折旧的最低年限为: (1)房屋、建筑物,为20年; (2)飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备,为10年; (3)与生产经营活动有关的器具、工具、家具等,为5年; (4)飞机、火车、轮船以外的运输工具,为4年; (5)电子设备,为3年。 你可以参考这个。
2023-06-26 18:27:55
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 李木子啊 发表的提问:
无法收回的应收帐款会计如何账务处理?企业所得税如何处理?
要计提坏账准备,并核销,所得税不能税前扣除
234楼
2023-06-26 17:50:59
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李木子啊:回复辜老师 不能税前扣除,就是需要全额缴税?
2023-06-26 18:11:32
辜老师:回复李木子啊就是要纳税调增,增加应纳税所得额
2023-06-26 18:26:41
李木子啊:回复辜老师 为什么呢?我之前已经交税了啊?
2023-06-26 18:55:45
辜老师:回复李木子啊你之前交的是增值税,这个是所得税
2023-06-26 19:07:02
李木子啊:回复辜老师 我只是搞不懂,为什么坏账,就还需要缴税呢?
2023-06-26 19:36:27
辜老师:回复李木子啊因为你这是非正常损失,就不能税前扣除
2023-06-26 19:57:39
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 聪明的可乐 发表的提问:
老师我想问你应收会计和做帐的会计哪个更有发展前景呢
还是全盘账的会计好 ,更有发展前景
235楼
2023-06-27 16:53:19
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武老师
职称:注册会计师
4.93
解题: 0.73w
引用 @ 痴情的睫毛 发表的提问:
物流会计科目怎么设置
这个科目没什么特别的,就是一般企业的都可以用,你要是用软件的话,可以让软件商给你设置
236楼
2023-06-27 17:19:26
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 漂亮的路人 发表的提问:
某企业采用应收帐款余额百分比法估计坏帐损失。2018年末应收帐款余额为200,000元(假定“坏帐准备”帐户期初无余额);2019年发生坏帐13,000元,年末应收帐款余额为240,000元;2020年企业接到银行通知,以前年度转销的坏帐10,000元又收回,款项已划入存款帐户,年末应收帐款余额为260,000元。该企业的估计坏帐率为5%。
同学你好,这个题是做分录么
237楼
2023-06-27 17:47:59
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漂亮的路人:回复立红老师 对的,做会计分录
2023-06-27 18:24:47
立红老师:回复漂亮的路人18 借,信用减值损失10000 贷,坏账准备10000 19 借,坏账准备13000 贷,应收账款13000 借,信用减值损失15000 贷,坏账准备15000 20 借,应收账款10000 贷,坏账准备10000 同时 借,银行存款10000 贷,应收账款10000 借,坏账准备12000 贷,信用减值损失12000
2023-06-27 18:45:13
漂亮的路人:回复立红老师 老师你好,我想问一下最后这个12000是怎么得到的,这个坏账借贷我总是会乱
2023-06-27 18:59:31
立红老师:回复漂亮的路人同学你好,19年末坏账准备余额=240000×5%=12000,20年收回10000,20年末余额为260000×5%=15000,应转回15000-10000-12000=-7000 借,坏账准备7000 贷,信用减值损失7000
2023-06-27 19:19:10
漂亮的路人:回复立红老师 好的,谢谢老师
2023-06-27 19:38:49
立红老师:回复漂亮的路人不客气的,祝您学习愉快;
2023-06-27 20:04:16
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ Jessica 发表的提问:
企业收到保理放款,应该怎么挂帐呀
你好  有追索权保理的账务处理: 有追索权的保理相当于是将应收账款质押给了银行,从而获取融资。银行有追索权,因此企业并没有将相应的风险进行转移。 转让的时候: 借:银行存款(按实际收到的款项), 借:财务费用(按办理保理业务时缴纳的手续费), 贷:短期借款, 如果企业销售的这批货物发生了退回,则记: 借:主营业务收入, 借:财务费用, 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应收账款。 到期时,如果购货商能完全支付掉货款,则: 借:短期借款, 贷:应收账款, 若到期银行收不回货款,由于银行附有追索权,则企业就有义务偿还相应的费用。 借:短期借款, 贷:银行存款, (二)无追索权保理的账务处理, 无追索权相当于企业将应收账款进行了买断,企业应将所出售的应收债权予以转销,结转计提的相关坏账准备,确认预计可能发生的销售退回、销售折扣、现金折扣等,确认开展保理的损益。 转让时, 借:银行存款(实际收到的款项), 借:营业外支出, 借:其他应收款(预计将发生的销售折扣和折让), 借:坏账准备(保理业务中应收债权已经提取的坏账准备), 借:财务费用(支付的保理手续费), 贷:应收账款, 贷: 营业外收入, 实际发生销售的退回和折让: 借:主营业务收入, 借:财务费用, 借:应交税金—应交增值税(销项税额), 贷:其他应收款。
238楼
2023-06-28 17:06:47
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 林烨 发表的提问:
17年三月份成立的企业,要注销,如何注销,外帐是代理机构乱做预收帐款和其它应收款有很大的数字
你好,登报,公告注销,出具清算报告,注销税务,然后工商 账面上只能货币资金,所有者权益有余额,其他的数据都需要调整到0才可以注销的
239楼
2023-06-28 17:19:25
全部回复
林烨:回复邹老师 请问一下清算报告如何出,企业年报还没出,都不会弄
2023-06-28 17:46:02
邹老师:回复林烨你好,清算报告是事务所根据你单位提供的相关财务资料出具的
2023-06-28 18:04:45
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 棒棒糖 发表的提问:
我想问一下,上月应收帐款本来是20元,对帐的时候单价开错,减后实际金额是15元,我怎么进行冲应收挂账,是借:应收帐款:负数 贷:主营业务收入:负数,还是借:主营业务收入,贷:应收帐款
借:应收帐款:负数 贷:主营业务收入:负数
240楼
2023-06-28 17:47:59
全部回复
棒棒糖:回复文文老师 借主营业收入,贷应收帐款不行吗
2023-06-28 18:10:09
棒棒糖:回复文文老师 你这个是冲当月的应收
2023-06-28 18:22:51
文文老师:回复棒棒糖分录的效果都是一样的,只是收入类科目一般在贷方,建议用贷方红字
2023-06-28 18:45:54
棒棒糖:回复文文老师 我知道分录效果是一样的,一个是冲当月应收数,一个是增加收入,我不知那个好点
2023-06-28 19:13:26
文文老师:回复棒棒糖借:应收帐款:负数 贷:主营业务收入:负数 这个分录是比较合适的
2023-06-28 19:43:26
棒棒糖:回复文文老师 谢谢你
2023-06-28 19:59:19
文文老师:回复棒棒糖不用谢,有帮到你就好。请五星好评!
2023-06-28 20:11:07

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