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帖子
月末进项税大于销项税会计分录
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汪晨老师
职称:
中级会计师,初级会计师
4.98
解题:
2.2w
引用 @
春坚
发表的提问:
进项税额大于销项税额,月末怎么做分录?
你好!进项税额大于销项税额项税则留抵到下月,本期不需结转. 1.月末,如果有留抵税额,企业应将本月多交的增值税做如下会计处理: 借:未交增值税 贷:应交增值税(转出多交增值税) 2.如果有应交未交增值税, 借:应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税金--未交增值税
31楼
2022-11-25 14:55:10
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meizi老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
31.76w
引用 @
康
发表的提问:
你好,老师,年末进项大于销项税,还需要做会计分录吗
你好; 结转到未交增值税借方去放着留抵进项税
32楼
2022-11-25 15:24:59
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宋生老师
职称:
注册税务师/中级会计师
4.99
解题:
29.28w
引用 @
贺婵
发表的提问:
老师,月末结转增值税进项大于销项的会计分录应该怎么写?谢谢
您好!这样的情况,不需要单独写分录了。
33楼
2022-11-27 10:28:04
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贺婵:
回复
宋生老师
那是不用写了,不用结转了吗
2022-11-27 10:52:46
宋生老师:
回复
贺婵
你好!是的。不用结转了。
2022-11-27 11:15:54
贺婵:
回复
宋生老师
谢谢,那刚好这个月要报税呢,报表上应该要填呢是不?
2022-11-27 11:38:59
宋生老师:
回复
贺婵
您好!不要填了。你按科目余额表填就好了。
2022-11-27 11:49:46
杨@老师
职称:
注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
4.96
解题:
0.2w
引用 @
大海
发表的提问:
进项大于销项年末会计分录具体怎么做
、当销项税小于进项税时,说明有留底税额,为贷方红字余额,留下月抵扣.
34楼
2022-11-27 10:42:30
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大海:
回复
杨@老师
具体分录怎么做?年末不是要将进项销项余额结转平吗?
2022-11-27 10:58:03
杨@老师:
回复
大海
不一定要结平,如果要结平的话 都结转到应交税金——应交增值税(转出未交增值税)
2022-11-27 11:20:33
俞老师
职称:
注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
4.95
解题:
0.71w
引用 @
懵懂的兔子
发表的提问:
老师,进项税额比销项税额大,月末怎么做会计分录
进项税额比销项税额大的情况下可以不做会计分录
35楼
2022-11-27 10:55:00
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江老师
职称:
高级会计师,中级会计师
4.98
解题:
6.75w
引用 @
仰望星空
发表的提问:
本月进项税额大于销项,要做会计分录么?
可以做分录,也可以不做分录
36楼
2022-11-28 08:35:10
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小黎老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
2.28w
引用 @
仰望星空
发表的提问:
增值税进项大于销项,月末该怎么做分录?
您好,增值税进项大于销项 当月不用做结转分录
37楼
2022-11-28 09:03:05
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小锁老师
职称:
注册会计师,税务师
4.98
解题:
10.25w
引用 @
幸福一辈子
发表的提问:
老师您好,进项税大于销项税,月末怎样做分录?
您好,这个是 借 应交税费——未交增值税 贷 应交税费——应交增值税(转出未交增值税)
38楼
2022-11-28 09:33:05
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幸福一辈子:
回复
小锁老师
老师,未交增值税在借方,等到下个月再用这个未交增值税抵吗?
2022-11-28 10:02:01
小锁老师:
回复
幸福一辈子
对的,是这个意思的
2022-11-28 10:24:47
幸福一辈子:
回复
小锁老师
明白了,谢谢老师
2022-11-28 10:44:21
小锁老师:
回复
幸福一辈子
不客气,祝您开心每一天
2022-11-28 11:12:36
立红老师
职称:
中级会计师,税务师
5.00
解题:
8.41w
引用 @
懦弱的秋天
发表的提问:
本月进项大于销项税额,怎么做会计分录
你好,进项大于销项不用做专门的分录,这个金额就留在应交税费——应交增值税明细账里,做为期末留抵税额,在下期销项税额中扣除。
39楼
2022-11-28 09:39:58
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郭老师
职称:
初级会计师
4.99
解题:
71.03w
引用 @
米哈游
发表的提问:
请问月末结转增值税的会计分录,倘若进项大于销项和需要结转吗?
安月结转的需要的 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
40楼
2022-11-29 08:55:34
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江老师
职称:
高级会计师,中级会计师
4.98
解题:
6.75w
引用 @
枫叶
发表的提问:
进项税大于销项税时,下月的会计分录如何做?
下月不会账务处理,下月就是属于留抵的增值税。 本月的账务处理可以是: 一、借:应交税费——应交增值税(销项税额) 借:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 贷:应交税费——应交增值税(进项税额) 二、借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 这样就是将留抵税额转入了“应交税费——未交增值税”这个科目,产生借方余额,就是留抵税额,最后在下月抵减需要交的增值税
41楼
2022-11-29 09:02:25
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bamboo老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题:
20.65w
引用 @
甜果果
发表的提问:
老师,一般纳税人到了月末,如果销项税大于进项或者进项大于销项税,该怎么做分录?
您好 销项税大于进项 借:应交税费——应交增值税——销项税额 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 应交税费——未交增值税 进项大于销项税 可以不做分录 进项留待下期继续抵扣 如果您要结转的话 可以这么写 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 应交税费——应交增值税——销项税额 贷:应交税费——应交增值税——进项税额
42楼
2022-11-29 09:19:18
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甜果果:
回复
bamboo老师
怎么还要结转?
2022-11-29 09:51:27
甜果果:
回复
bamboo老师
销项大于进项,可以这么做账? 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2022-11-29 10:10:32
bamboo老师:
回复
甜果果
也可以不结转 留底下期继续抵扣啊 我也说过了
2022-11-29 10:37:31
甜果果:
回复
bamboo老师
销项大于进项您第一个分录还是把销项写到了借方 有点懵
2022-11-29 11:04:25
bamboo老师:
回复
甜果果
就是把销项税额的余额结平的意思 进销差额计入未交增值税科目
2022-11-29 11:25:01
甜果果:
回复
bamboo老师
好的,我仔细看看
2022-11-29 11:50:36
bamboo老师:
回复
甜果果
嗯嗯 您可以用金额写了看看 比较好理解
2022-11-29 12:07:17
小黎老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
2.28w
引用 @
大海
发表的提问:
进项大于销项年末会计分录具体怎么做
您好,进项大于销项可以不用做分录
43楼
2022-11-29 09:34:59
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徐阿富老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
5.85w
引用 @
四毛呀
发表的提问:
进项税额大于销项,月末做转出增值税分录吗?
你好,也要做的,方法一样的。
44楼
2022-12-08 08:52:59
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:
回复
四毛呀
进项大于销项,直接做留抵,不用转出。
2022-12-08 09:14:42
答疑陈园老师
职称:
,中级会计师
4.99
解题:
0.34w
引用 @
腹有诗书气自华c
发表的提问:
销项税额大于进项税额的所有应做的会计分录,及进项税额大于销项税额的所有应做的会计分录
月底销项税额大于进项税额,借:应交税费-应交增值税-销项税 贷:应交税费-应交增值税-进项税 应交税费-应交增值税-转出未交增值税。借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 。 月底 进项税额大于销项税额,不需要做分录。
45楼
2022-12-08 09:07:38
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