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帖子
预付款收到发票会计分录
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宋生老师
职称:
注册税务师/中级会计师
4.99
解题:
28.28w
引用 @
319800380
发表的提问:
预付设备帐款,我刚接手会计工作,先预付设备百分之五十的货款,货及发票后到,那付后面一半的货款,分录怎么做呢
您好!你先借预付账款 贷银行存款 然后借固定资产 贷银行存款 预付账款
196楼
2023-06-21 18:14:59
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答疑-李老师
职称:
中级会计师,初级会计师
4.96
解题:
0.2w
引用 @
狂野的荷花
发表的提问:
老师2018年有一笔已支出但发票未到,借:其他应付款,贷财政补助收入,2019年发票回来了财务会计分录怎么做,预算会计分录怎么做
借管理费用 贷其他应付款 借事业支出 贷其他应付款
197楼
2023-06-22 17:24:59
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meizi老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
31.76w
引用 @
帆
发表的提问:
老师 进货发票未到 货物到了 款也付给对方了 怎么写会计分录?下月收到发票时又怎么写会计分录?
你好 借库存商品-暂估入库 贷银行存款 下个月收到发票 冲 借库存商品-暂估入库 负数贷银行存款负数 再做 借库存商品 进项税贷银行存款
198楼
2023-06-22 17:39:11
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帆:
回复
meizi老师
那要分别借库存商品~暂估入库吗? 库存商品~铅笔 暂估入库 库存商品钢笔 暂估入库
2023-06-22 18:08:53
meizi老师:
回复
帆
你好 是的 分别来入账 到时因为怕发票还没来 你们需要销售
2023-06-22 18:23:21
maize老师
职称:
初级会计师,中级会计师
5.00
解题:
18.13w
引用 @
小七Harper
发表的提问:
货款已付,单尚未收到发票,如果做会计分录?
你可以按你实际的发生先做后面发票回来可以再 调整。
199楼
2023-06-22 17:57:50
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徐阿富老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
5.85w
引用 @
小七Harper
发表的提问:
已支付货款,但未收到发票,如何做会计分录
你好,借预付账款 贷银行存款
200楼
2023-06-22 18:04:36
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王雁鸣老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
10.37w
引用 @
Soulmate.H
发表的提问:
如果我们有一笔业务是关于预付款和尾款的,会计分录?
您好,按我的理解,借,相关成本费用科目,贷,预付账款,现金或者银行存款,应付账款。
201楼
2023-06-22 18:14:59
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邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.44w
引用 @
我懂了
发表的提问:
我公司购入地磅,预付款5000,尾款30000,会计分录咋做
借;预付账款 贷;银行存款 借;固定资产 贷;预付账款 银行存款
202楼
2023-06-23 17:35:14
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玲老师
职称:
会计师
4.99
解题:
37.73w
引用 @
糖甜
发表的提问:
你好老师!请问付一笔包装袋的预付款会计分录是什么?
借预付账款 贷银行存款
203楼
2023-06-23 17:42:28
全部回复
易 老师
职称:
中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题:
11.29w
引用 @
舒服的草莓
发表的提问:
预付款多了,需要收回的会计分录
同学您好,借银行存款,贷;预付账款
204楼
2023-06-23 18:11:59
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冉老师
职称:
注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题:
7.66w
引用 @
undefined
发表的提问:
2021年12月预付2022年房租12w,未取得发票,会计分录借预付账款还是其他应收款合适
你好,会计分录借预付账款
205楼
2023-06-24 17:06:54
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undefined:
回复
冉老师
收到发票呢,怎么做分录
2023-06-24 17:27:10
冉老师:
回复
undefined
收到发票放到付款的凭证后面 然后按期摊销预付账款到费用
2023-06-24 17:51:18
undefined:
回复
冉老师
11月付款未收到发票,借:预付账款-xx公司,贷:银行存款 12月收到发票,借:长期待摊费用-房屋租赁费,贷:预付账款, 是这样吗
2023-06-24 18:01:18
冉老师:
回复
undefined
你好,可以得,学员,没问题
2023-06-24 18:13:19
jollyliu老师
职称:
高级会计师,国际内审师
4.96
解题:
0.17w
引用 @
微信用户
发表的提问:
我公司支付预付款后收到发票 应该如何做分录?
同学,你好,借:原材料/库存商品,贷预付账款
206楼
2023-06-24 17:14:09
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微信用户:
回复
jollyliu老师
这是请的外面的公司帮我们设计软件,合同约定签订后十天内给对方支付28万首期款。现在钱已经给了,我们做的借预付贷银存。但是对方一直没开票。我想问下正常情况下,是需要来票以后才能做这笔预付款的分录吗?
2023-06-24 17:42:58
jollyliu老师:
回复
微信用户
同学,你们这款软件是否已经设计完成。借:无形资产贷:预付账款
2023-06-24 18:00:19
微信用户:
回复
jollyliu老师
还没有设计完成
2023-06-24 18:20:48
jollyliu老师:
回复
微信用户
同学,你好,借:借:管理费用----研发费贷:预付账款
2023-06-24 18:42:08
玲老师
职称:
会计师
4.99
解题:
37.73w
引用 @
fairy
发表的提问:
老师,上个月买的材料没有收到发票会计分录写的 借 :应付账款贷银行存款,那本月收到发票后会计分录怎么写
您好,,借原材料贷应付账款
207楼
2023-06-24 17:44:05
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fairy:
回复
玲老师
贷方是应付账款,应付账款为什么又增加了
2023-06-24 18:10:20
玲老师:
回复
fairy
因为您付款时做的是借应付账款贷银行存款,所以收到材料和发票时冲减前面的应付账款,,这个正规付款时,应该用预付账款,但您用了应付账款,所以后面也冲应付账款,这个科目
2023-06-24 18:27:46
张艳老师
职称:
注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题:
6.07w
引用 @
李文良
发表的提问:
购买了财务软件,预付6千,发票未开,剩余1200元发票开回付款。预付时会计分录:借:预付账款6千贷:银行存款6千发票收回时,借:无形资产-财务软件7200贷:预付6千银行存款1200是吗?然后我从什么时候摊销?会计分录是什么?_?
您好,分录是对的。摊销时,做分录 借:管理费用 贷:累计摊销,从购入当月就可以摊销。
208楼
2023-06-24 18:04:31
全部回复
李文良:
回复
张艳老师
购买的总价7200我们是小规模,发票是普票,那我第一个月做摊销借管理费用2600贷:累计摊销2600,第二个月也这样做,是吗?那我第三个月怎么做分录?老师
2023-06-24 18:23:21
张艳老师:
回复
李文良
摊销不少于10年。建议您可以将7200的软件全部计入费用,不走无形资产科目。
2023-06-24 18:39:26
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.44w
引用 @
666666
发表的提问:
老师,我们公司账上预付款是9万6千,可是收到对方公司开来10万的发票,这个可以直接冲9万6千,多余的不用管了,可以吗
你好,多余的4千不需要支付了吗?
209楼
2023-06-24 18:11:59
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666666:
回复
邹老师
发票多开,不做账也没关系是吧
2023-06-24 18:30:39
邹老师:
回复
666666
你好,发票不得随意多开,而应当按实际交易情况开具发票才是的
2023-06-24 18:45:41
666666:
回复
邹老师
这个我知道,现在虽然收到面额10万的票,但是只要冲销预付9万6就可以是吧,其他不用理会
2023-06-24 19:15:29
邹老师:
回复
666666
你好,既然付款是9.6万,就应当按9.6万开具发票,而不是按10万开具发票的
2023-06-24 19:28:25
666666:
回复
邹老师
对方为了省事,直接开了,我想问的是,我直接冲销之前预付的,多余的不用做任何账务处理是吧
2023-06-24 19:44:16
邹老师:
回复
666666
你好,多开发票不需要支付的部分4000需要计入营业外收入核算
2023-06-24 19:55:45
666666:
回复
邹老师
我们买供应商的食材,他们给我们开的发票,多余的怎么变营业外收入了啊
2023-06-24 20:10:52
邹老师:
回复
666666
你好,多开发票不需要付款的部分需要计入营业外收入 要不就据实开具发票,付款9.6万,就应当按9.6万开具发票,而不是按10万开具发票的
2023-06-24 20:33:41
晓海老师
职称:
会计中级职称
5.00
解题:
2.42w
引用 @
爱笑的流沙
发表的提问:
先预付了款后开发票怎么做会计分录?
付款时 借:预付账款 贷:银行存款 货和发票到时 借:库存商品 应交税费—增值税(进)贷:预付账款
210楼
2023-06-25 17:34:19
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