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预付款收到发票会计分录
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英老师
职称:中级会计师
4.96
解题: 0.42w
引用 @ perfect 发表的提问:
建筑行业,1月2号预付材料款,1月10号才收到发票,,二个的会计分录怎么做
同学好,借计 预付帐款,贷计银行存款,贷计工程物资或原材料,贷计预付帐款
166楼
2023-05-30 17:57:02
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perfect:回复英老师 那么多贷方
2023-05-30 18:26:25
英老师:回复perfect借计 预付帐款,贷计银行存款,借计工程物资或原材料,贷计预付帐款
2023-05-30 18:49:20
perfect:回复英老师 收到发票就做借工程物资或原材料吗?
2023-05-30 18:59:22
perfect:回复英老师 那什么时候用工程物资,什么时候用原材料呢?
2023-05-30 19:27:16
英老师:回复perfect是的,收到发票就做借工程物资或原材料
2023-05-30 19:44:04
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 70.57w
引用 @ 雪雪 发表的提问:
购货未付款未收到货,先收到发票了,会计分录怎么写
你好,这种可以不用做账的。
167楼
2023-05-30 18:11:36
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.44w
引用 @ 秋的华丽 发表的提问:
老师在吗?现在新会计准则是不能用预提费用吗?因为付款/收到发票及认证/计提这三个是有时间差的,谢谢那计提电费怎么做叱?计提的时候分录是?收到发票的时候分录是?付款的时候的分录?
1,是的 你好,一般不计提,根据电费发票 借;制造费用等科目 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款 借;应付账款 贷;银行存款
168楼
2023-05-30 18:36:25
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秋的华丽:回复邹老师 老师,你好!因为我们电费发票没办法当月开出来。比如5月产生电费,要6月才能开票。所以需要做一个计提,不然这个成本就没办法按权责发生制做到相实际发生月份。这样怎么做呢?谢谢!
2023-05-30 19:05:26
邹老师:回复秋的华丽如果一直存在一个月的时间差,其实对整个的影响也是不大的 如果你需要计提,只能是根据月末电表度数减去月初的度数,从而确定本月用电度数,金额
2023-05-30 19:31:36
秋的华丽:回复邹老师 老师好!数据其实是有的,而且是准确的,只是发票推迟开。这个凭证怎么分录来过度?。。。谢谢!
2023-05-30 19:46:14
邹老师:回复秋的华丽借;制造费用 贷;预提费用
2023-05-30 20:01:17
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.44w
引用 @ 小草 发表的提问:
会计收到发票都录在预收账款这个科目,
应该是预付账款呢,自己开的票才是应收账款或者是预收帐款
169楼
2023-05-30 18:56:59
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邹老师:回复小草你好,是之前先付款,后面收到费用或成本发票吗
2023-05-30 19:18:30
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 萌萌哒 发表的提问:
收到客户预付的购货款5000元,存入银行,这是属于哪个会计要素发生的增减变化情况?
您好 借:银行存款 5000 贷:预收账款 5000 资产增加 负责增加
170楼
2023-05-31 18:02:04
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小刘老师
职称:,注册会计师
4.98
解题: 0.04w
引用 @ 奕初 发表的提问:
办的预付卡如何做会计分录,已开预付卡发票
借其他应收款,贷银行存款(或现金)
171楼
2023-05-31 18:07:49
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奕初:回复小刘老师 已开预付款发票,可以直接进费用吗?
2023-05-31 18:38:47
小刘老师:回复奕初你如果把卡送人可以做费用。
2023-05-31 18:53:45
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 飞雪 发表的提问:
发一个标准的预付账款的分录和收到发票后的分录
借,预付账款,贷,银行存款 借,原材料,应交税费~应交增值税~进项税,贷,预付账款
172楼
2023-05-31 18:37:24
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飞雪:回复辜老师 这样直接冲预付账款,那不太好查询我总的应付和已付金额吧
2023-05-31 18:52:42
辜老师:回复飞雪那你收到发票,可以贷应付账款,然后在,借,应付账款,贷,预付账款
2023-05-31 19:20:58
飞雪:回复辜老师 这两笔分录可以写在一张凭证上吗?
2023-05-31 19:38:56
辜老师:回复飞雪可以的,可以写在一张凭证上
2023-05-31 19:49:37
陈诗晗老师
职称:注册会计师,高级会计师
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 玫儿 发表的提问:
收到信息技术服务费发票,没有付款。会计分录?
借,X成本费用 贷,应付帐款
173楼
2023-05-31 18:56:59
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大海老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.64w
引用 @ 壮观的故事 发表的提问:
购买某公司原材料 1.借:原材料 贷:预付账款-收到发票部分 贷:应付账款-未收到发票部分 2.收到发票时 借:应付账款 贷:预付账款 我认为第一部分录直接做 借:原材料 贷:预付账款 第二部多此一举
您好,因为需要做暂估,发票未到的暂估入库材料,贷方就应当通过应付账款—暂估核算。
174楼
2023-06-05 18:24:41
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宋艳萍老师
职称:中级会计师,经济师
5.00
解题: 0.49w
引用 @ 初相识 发表的提问:
预付得货款是2197,但收到的货是2198.4,会计分录怎么做
您好:先按发票金额做会计处理,往来的余额可以以后做处理。如果协商以后不用付款,就写个说明,做成营业外收入。
175楼
2023-06-05 18:37:33
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初相识:回复宋艳萍老师 您好能把会计分录给我写下不
2023-06-05 18:59:53
宋艳萍老师:回复初相识借:库存商品 应交税费--应交增值税 贷:预付账款 2197 营业外收入 1.4 如果确认以后不付了就进营业外收入 如果不确定,营业外收入换成应付账款1.4元挂在账上,以后再冲。
2023-06-05 19:28:57
初相识:回复宋艳萍老师 嗯,非常感谢老师
2023-06-05 19:48:03
初相识:回复宋艳萍老师 谢谢了
2023-06-05 20:01:38
宋艳萍老师:回复初相识不用客气,祝工作愉快,如满意请给五星好评,谢谢。
2023-06-05 20:27:33
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ ???? Gentiy 发表的提问:
采购原材料有送货单没收到发票 钱未付的会计分录 然后后期再收到发票 钱付款 怎么做分录
您好 借:原材料 不含可抵扣进项税额 贷:应付账款——暂估应付账款 借:应付账款——暂估应付账款 应交税费——应交增值税——进项税额 贷:应付账款 借:应付账款 贷:银行存款
176楼
2023-06-05 18:44:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.44w
引用 @ 露水 发表的提问:
已收到货物和发票,未付款。会计分录怎么做呢?
你好 借;库存商品等科目 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷;应付账款
177楼
2023-06-06 17:17:03
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许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ Sunshine? 发表的提问:
老师,一个工程先开了发票,后面收到预收款分录怎么做
开发票 借:应收账款 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 收到预收款 借:银行存款 贷:预收账款
178楼
2023-06-06 17:34:18
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Sunshine?:回复许老师 开了发票不需要确认收入吗?
2023-06-06 17:46:19
许老师:回复Sunshine?开了发票,增值税,是要交的。不过,收入的话,是根据完工进度等情况 确定的呀
2023-06-06 18:15:27
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ look 发表的提问:
老师,上个月收到预收款,这个月银行收到余款并开了发票,怎么出分录
你好! 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费…应交增值税 借:银行存款 贷:预收账款
179楼
2023-06-06 18:03:04
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look:回复蒋飞老师 上个月做了预收账款的分录……这个月收到余款和开出发票
2023-06-06 18:19:44
look:回复蒋飞老师 那这个月的分录要怎么出
2023-06-06 18:37:46
蒋飞老师:回复look你好! 看一下吧
2023-06-06 18:51:39
look:回复蒋飞老师 好的
2023-06-06 19:14:53
look:回复蒋飞老师 哪可以这样写, 借:银行存款 预收账款 贷:主营业务收入 应交税费…应交增值税
2023-06-06 19:26:27
蒋飞老师:回复look你好! 可以的
2023-06-06 19:45:50
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ cindy 发表的提问:
预付发货物流费用,和收到物流公司发票时的会计分录分别怎样做?
预付时,借:预付账款 贷:银行存款 收到发票时,借:销售费用—运输费 贷:预付账款
180楼
2023-06-06 18:15:21
全部回复
cindy:回复辜老师 老师,进项税要写到哪里?
2023-06-06 18:38:57
辜老师:回复cindy借:销售费用—运输费 应交税费—应交增值税—进项税 贷:预付账款
2023-06-06 18:53:03

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