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预付款收到发票会计分录
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梵一老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 0.09w
引用 @ A 发表的提问:
预付账款、应付账款、预收账款、应收账款的会计分录是啥
预付账款、应付账款、预收账款、应收账款 这个四个属于往来科目 预付给供应商的款项 借:预付账款 贷:银行存款 预收客户的款项 借:银行存款 贷:预收账款 应付供应商的款项 借:库存商品/原材料等 贷:应付账款 应收客户款项 借:应收账款 贷:主营业务收入
211楼
2023-06-25 17:48:16
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蒋老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 0.39w
引用 @ ajgojgpa 发表的提问:
十月收到电费发票,款项已在八月预付,九月通过其他应付款进行处理,十月份的会计分录怎么写
预付电费的时候 借:预付账款 贷:银行存款 收到发票 借:管理费用 贷:预付账款
212楼
2023-06-25 17:55:47
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ajgojgpa:回复蒋老师 九月通过其他应付处理了 这个没有影响吗
2023-06-25 18:08:59
蒋老师:回复ajgojgpa没关系的,只要你最后确认的费用和发票一致就行
2023-06-25 18:27:26
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.44w
引用 @ 小小明 发表的提问:
目前是小规模,想进一批货,专票目前还不能抵扣,就想升为一般纳税人之后再让对方开专票,(1)现在付款会计分录为:借:预付账款 贷:银行存款。 (2)收到货物的时候的会计分录怎么写??(3)收到增值税专用发票的会计分录怎么写??
你好 收到货物 ,发票一起做账务处理 借;库存商品 应交税费(进项税额) 贷;预付账款
213楼
2023-06-25 18:12:00
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小小明:回复邹老师 发票和货物不是一起到的,货物先到,后期再开发票
2023-06-25 18:23:20
邹老师:回复小小明收到货物 借;库存商品或原材料 贷;应付账款-暂估 根据发票冲销暂估 借;应付账款-暂估 贷;库存商品或原材料 根据发票入账 借;库存商品或原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
2023-06-25 18:40:40
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.44w
引用 @ 修身养性 发表的提问:
6月底付款,7月收到发票、会计分录怎么写?
你好 6月份,借;预付账款,贷;银行存款 7月份,借;库存商品等科目,应交税费——应交增值税(进项税额),贷;预付账款
214楼
2023-06-26 17:21:43
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修身养性:回复邹老师 小规模纳税人 收到普票
2023-06-26 17:49:28
邹老师:回复修身养性你好,那就把7月份改成这样做分录就是了,借;库存商品等科目,贷;预付账款
2023-06-26 18:04:13
修身养性:回复邹老师 我好像明白了
2023-06-26 18:27:31
邹老师:回复修身养性祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢,晚安
2023-06-26 18:44:10
修身养性:回复邹老师 老师 我资产负债不平,余额表上是平的
2023-06-26 19:10:16
修身养性:回复邹老师 我前面的凭证已经记账了 怎么调整啊
2023-06-26 19:21:50
邹老师:回复修身养性你好,不平的差额是多少,有没有哪个科目的余额或发生额就是这个差额
2023-06-26 19:39:03
修身养性:回复邹老师 差两万多
2023-06-26 19:52:28
修身养性:回复邹老师 我现在就是不知道怎么查哪里不对
2023-06-26 20:07:38
邹老师:回复修身养性你好,有没有哪个科目的余额或发生额就是这个差额呢?
2023-06-26 20:29:22
修身养性:回复邹老师 我刚才发现我的资产负债表里面没有低值易耗品 所以不平
2023-06-26 20:55:24
修身养性:回复邹老师 我们是咨询行业 小规模 我找了一下没有找到对应的资产负债表
2023-06-26 21:10:57
邹老师:回复修身养性你好,不平的金额是低值易耗品科目的期末余额吗?
2023-06-26 21:21:08
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 70.57w
引用 @ v7喜 发表的提问:
老师我用公司名义买了一套房子!现在发票没收到呢!我做的会计分录是:借预付账款 贷:银行存款 当我取得发票的时候我应该怎么做分录? 这笔钱是法人垫付?会计分录
借固定资产贷,预付账款、其他应付款。
215楼
2023-06-26 17:51:25
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 28.28w
引用 @ 冷月清幽 发表的提问:
8月份计提的水电费做分录借管理费用,贷应付账款,后来九月份支付水电费,但是发票没有收到,做的分录是,借预付账款,贷银行存款,那10月份发票收到了,该怎么做分录呀?怎么调整计提的应付账款和支付的预付账款,,
你好!你这个借应付账款 贷预付账款。 然后你8月已经计入费用了。直接把发票贴到8月就好了。
216楼
2023-06-26 18:05:59
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牛老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.36w
引用 @ pela 发表的提问:
预付分包商工程款后收到发票,怎么写分录
预付账款时,借预付账款贷银行存款。收到发票,借工程施工-合同成本,应交税费-应交增值税-进项税额,贷:预付账款,如果发票金额超过预付账款,差额贷应付账款。
217楼
2023-06-27 17:19:17
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pela:回复牛老师 谢谢老师
2023-06-27 17:47:22
牛老师:回复pela不客气,通过往来科目过一下,便于以后查账
2023-06-27 18:09:58
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.44w
引用 @ 发表的提问:
预付账款和收到发票后的分录怎么做?
你好 付款 借;预付账款 贷;银行存款 收到发票 借;库存商品等科目 贷;预付账款
218楼
2023-06-27 17:32:16
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ Candy 发表的提问:
做了预付款单后收到货了需要怎么做会计分录
收到发票没有,如果是收到发票,正常做采购发票的分录 如果没有收到发票,只有暂估采购货物入库处理
219楼
2023-06-27 17:57:11
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 小小菜 发表的提问:
我司是经销商,原先预付给厂家100万,现在我要进货一辆25万的车,直接从预付款里扣,但车未到,如何做会计分录,发票未收到是不是就不能做会计分录了@文文老师
是的,
220楼
2023-06-27 18:05:59
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雨轩老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.35w
引用 @ 人生旅途 发表的提问:
老师,款未付,货收到,发票未到暂估的会计分录怎么做
您好,看下这个归纳,各种情况都有。http://bbs.canet.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=428482&fromuid=200981
221楼
2023-06-28 17:24:24
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人生旅途:回复雨轩老师 这个链接怎么打开,直接点没反应
2023-06-28 17:50:36
雨轩老师:回复人生旅途复制地址到浏览器地址栏打开,新建一个页面
2023-06-28 18:04:26
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 70.57w
引用 @ 快乐人生 发表的提问:
老师现在公司预付和预收的房屋租金的会计分录是什么
你们租赁来然后再租赁出去吗
222楼
2023-06-28 17:41:49
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快乐人生:回复郭老师 是的
2023-06-28 18:15:52
郭老师:回复快乐人生支付借预付贷银存,按月摊销借主营业务成本贷预付 收到借银存贷预收,按摊分摊收入借预收贷主营业务收入(一个月的)应交税费(全部的)
2023-06-28 18:43:49
快乐人生:回复郭老师 预收的时候,不能就把税一块记了吗,借银存,贷预收,应交税费,
2023-06-28 19:06:03
郭老师:回复快乐人生可以把税一块记
2023-06-28 19:23:22
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 顺利的含羞草 发表的提问:
看刘思佳老师课的时候,看到了预付账款, 收到发票时的会计分录是 借:原材料 20000 应交税费-应交增值税-进项税 2600 贷:预付账款 22600 这里的贷方科目为预付账款22600,是因为收到了发票但是没有支付款项么?
你好! 是的。 正常未付货款是记入应付账款科目的 但因为预付货款时用了“预付账款”科目。所以收到发票时,也就用预付账款科目了。
223楼
2023-06-28 17:49:03
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顺利的含羞草:回复蒋飞老师 那如果收到发票的同时也付款了,是不是分录可以这样做 借:原材料 20000 应交税费-应交增值税-进项税 2600 贷:预付账款 10000 银行存款12600
2023-06-28 18:10:51
蒋飞老师:回复顺利的含羞草你好, 对的,你的理解很对
2023-06-28 18:24:21
顺利的含羞草:回复蒋飞老师 好的,谢谢老师,终于明白这个预付账款的处理了
2023-06-28 18:46:46
蒋飞老师:回复顺利的含羞草好的,祝你学习进步 加油!
2023-06-28 19:12:18
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ '' じ小奋斗ゝ 发表的提问:
贸易公司到税局代开增值税专用发票.会计分录?开票时会计分录?开票的当时缴纳的税款会计分录?开票后收到货款时会计分录?自己开的劳务费的增值税普通发票,开票时会计分录?收到钱时的会计分录?如果先收到钱后收到票呢?
开票就做借应收贷主营业务收入 应交税费 应交增值税,交税做借应交税费应交增值税 贷银行,自己开发票做借应收/预收贷主营业务收入 应交税费 应交增值税 先收款可以做预收账款,要是之前合作挂应收那现在还是做应收
224楼
2023-06-28 18:02:59
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'' じ小奋斗ゝ:回复maize老师 购买办公用品收到增值税普通发票呢
2023-06-28 18:41:56
maize老师:回复'' じ小奋斗ゝ借管理费用办公费 贷库存现金
2023-06-28 19:03:21
'' じ小奋斗ゝ:回复maize老师 好的,,谢谢老师
2023-06-28 19:29:23
'' じ小奋斗ゝ:回复maize老师 开票后收到货款时呢
2023-06-28 19:42:53
maize老师:回复'' じ小奋斗ゝ借银行存款 贷应收账款
2023-06-28 20:06:22
'' じ小奋斗ゝ:回复maize老师 开票时挂应收账款对吗
2023-06-28 20:21:03
maize老师:回复'' じ小奋斗ゝ是的,开票的时候挂应收账款
2023-06-28 20:40:39
'' じ小奋斗ゝ:回复maize老师 好的,知道了,谢谢老师
2023-06-28 21:01:05
'' じ小奋斗ゝ:回复maize老师 可以挂预收吗
2023-06-28 21:25:16
maize老师:回复'' じ小奋斗ゝ你要是先收款那就挂预收,要是之前就有往来挂预收那现在继续挂这个
2023-06-28 21:54:02
'' じ小奋斗ゝ:回复maize老师 先开票后到账的都是挂应收对吗
2023-06-28 22:07:15
maize老师:回复'' じ小奋斗ゝ先开票后到账的都是挂应收对吗,是的
2023-06-28 22:25:40
'' じ小奋斗ゝ:回复maize老师 好的,谢谢老师
2023-06-28 22:50:05
maize老师:回复'' じ小奋斗ゝ满意请给五星好评,谢谢
2023-06-28 23:18:38
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 小企鹅海外购 发表的提问:
预付帐款,收到发票后怎么做会计科目
您好 借:管理费用等 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:预付账款
225楼
2023-07-02 19:19:29
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