咨询
交错税如何做会计分录?
分享
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 贝贝 发表的提问:
老师:本月未交税费会计分录如何编制?
你好,是小规模还是一般纳税人?
241楼
2023-07-18 16:23:42
全部回复
贝贝:回复邹老师 一般纳税人
2023-07-18 16:50:51
邹老师:回复贝贝你好 期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税
2023-07-18 17:16:21
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 菲儿可乐 发表的提问:
公司奖励给会员109 辆 车… 如何做会计分录,税务如何处理
借;销售费用 贷;主营业务收入 应交税费 税务按视同销售处理
242楼
2023-07-18 16:38:56
全部回复
菲儿可乐:回复邹老师 我们公司没有这个业务范围… 可否做销售顾问奖励
2023-07-18 17:06:54
邹老师:回复菲儿可乐你好,这个奖励并不需要经营范围记载的
2023-07-18 17:30:14
菲儿可乐:回复邹老师 老师 如果是这样的方式以销售顾问劳务报酬3年 来做 可以么?后续车子过户这块公司是以处置固定资产的方式处理么?
2023-07-18 17:43:33
邹老师:回复菲儿可乐你好,需要按你实际情况做销售处理 公司是做商品销售处理,而不是固定资产处置
2023-07-18 18:00:44
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ ???? Gentiy 发表的提问:
结转增值税的会计分录如何做
你好,是一般纳税人期末结转未交增值税?
243楼
2023-07-18 16:44:35
全部回复
???? Gentiy:回复邹老师 是的
2023-07-18 17:04:33
邹老师:回复???? Gentiy你好 期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税
2023-07-18 17:29:48
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 陪你考证的初级班主任 发表的提问:
附加税减半后如何做会计分录
您好 按照减半后的金额计提就好了
244楼
2023-07-18 17:06:55
全部回复
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 怡桐 发表的提问:
税控盘全额抵税如何做会计分录?
 借:管理费用     贷:银行存款/现金 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款) 借:管理费用 负数 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-应交增值税-减免税额
245楼
2023-07-18 17:35:59
全部回复
怡桐:回复maize老师 去年买的税控盘没有抵扣
2023-07-18 17:52:16
怡桐:回复maize老师 现在申报抵扣可以吗?
2023-07-18 18:05:55
怡桐:回复maize老师 今年交的维护费可以一起抵扣吗?
2023-07-18 18:24:01
maize老师:回复怡桐可以全额抵减,这个是可以的,
2023-07-18 18:50:10
怡桐:回复maize老师 谢谢老师!
2023-07-18 19:11:57
maize老师:回复怡桐税控盘 这个第一次购买取得专票,这个才可以全额抵减
2023-07-18 19:39:10
怡桐:回复maize老师 那我取得的是普通发票
2023-07-18 19:49:32
怡桐:回复maize老师 可以全额抵减吗?
2023-07-18 20:04:33
怡桐:回复maize老师 都是普通发票,没有给专票呀,所以这个有些弄不清了,希望老师解答
2023-07-18 20:30:49
maize老师:回复怡桐不能,《财政部 国家税务总局关于增值税税控系统专用设备和技术维护费用抵减增值税税额有关政策的通知》(财税〔2012〕15号)规定: “自2011年12月1日起,增值税纳税人购买增值税税控系统专用设备支付的费用以及缴纳的技术维护费(以下称二项费用)可在增值税应纳税额中全额抵减。现将有关政策通知如下: 一、增值税纳税人2011年12月1日(含,下同)以后初次购买增值税税控系统专用设备(包括分开票机)支付的费用,可凭购买增值税税控系统专用设备取得的增值税专用发票,在增值税应纳税额中全额抵减(抵减额为价税合计额),不足抵减的可结转下期继续抵减。增值税纳税人非初次购买增值税税控系统专用设备支付的费用,由其自行负担,不得在增值税应纳税额中抵减。
2023-07-18 20:58:10
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 天青色等烟雨 发表的提问:
增值税留抵退税会计分录如何做
你好 借银行 贷进项转出 
246楼
2023-07-19 17:21:01
全部回复
依依
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
4.97
解题: 0.05w
引用 @ 老迟到的犀牛 发表的提问:
会计分录如何做呢
同学你好,题目没传上来吧
247楼
2023-07-19 17:31:15
全部回复
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 王曼琪 发表的提问:
企业收到赠送的商品入库应如何做会计分录?没有进项税发票。本商品销售应如何做会计分录?
借:库存商品 贷:营业外收入
248楼
2023-07-19 17:42:00
全部回复
王曼琪:回复佟老师 赠品没有品牌不知道公允价值也不没有近期的销售价格,营业外收入价格如何确定。
2023-07-19 17:54:37
佟老师:回复王曼琪你这个是单独接受的赠品,没跟你进货有关是吗
2023-07-19 18:24:06
王曼琪:回复佟老师 对单独接受的 与进货无关
2023-07-19 18:45:46
佟老师:回复王曼琪那就没有考参考的任何数据,只能是零价值入账了
2023-07-19 19:03:53
王曼琪:回复佟老师 零价值入账 会计分录怎么做?
2023-07-19 19:22:59
佟老师:回复王曼琪借:库存商品0 贷:营业外收入0 你看看凭证是否可以保存
2023-07-19 19:37:12
王曼琪:回复佟老师 保存不了
2023-07-19 20:00:26
佟老师:回复王曼琪那按照1入账吧,这样应该可以了。
2023-07-19 20:29:30
王曼琪:回复佟老师 按照1 没有发票可以入账吗?
2023-07-19 20:56:28
佟老师:回复王曼琪你们这个是要销售还是要无偿赠送出去
2023-07-19 21:15:47
王曼琪:回复佟老师 事实上收到的赠品肯定有价值 价值按照1或10入账总得有价值的证据 我的理解是否正确?
2023-07-19 21:32:40
王曼琪:回复佟老师 收到别人免费给的100个 你们这个是要销售一半50个 往出赠送一半50个
2023-07-19 21:42:52
佟老师:回复王曼琪这个对方不给你开发票,只能有一些辅助单据,比如你的入库单等 收到别人免费给的100个 你们这个是要销售一半50个 往出赠送一半50个 你们这个是买一增一,按照公允价值分摊
2023-07-19 22:11:37
王曼琪:回复佟老师 不是买一赠一 收到100个 我销售出去30个 另外70个赠送出去不是与销售时同送 70个赠送属于广告推广费、赠送员工等。与销售的30个无关
2023-07-19 22:30:09
佟老师:回复王曼琪那你这个要视同销售了,可是我觉市场上没有同类的商品可比比较吗
2023-07-19 22:41:48
王曼琪:回复佟老师 按照我自己订的售价可以吗?
2023-07-19 23:01:22
佟老师:回复王曼琪售价你可以自己定,但你入库存商品时没有价值,你的利润很大,
2023-07-19 23:26:41
王曼琪:回复佟老师 利润大我交税
2023-07-19 23:49:04
佟老师:回复王曼琪那可以,那你入库的成本就按照想较小金额入库就可以了
2023-07-20 00:12:09
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 心灵静土 发表的提问:
这如何做会计分录,
一、纳税检查抵减进项税 借:应交税费——增值税检查调整 11724.2 贷:应交税费——应交增值税(进项税额) 11724.2 二、计提应补交的增值税 借:应交税费——增值税检查调整74359.15 借:营业外支出——税务罚款 8471.36 贷:应交税费——未交增值税 82830.51 三、缴纳增值税 借:应交税费——未交增值税 82830.51 贷:银行存款 四、将增值税检查调整结平 借:本年利润86083.35 贷:应交税费——增值税检查调整86083.35 如果是去年的税,将“本年利润”改成“以前年度损益调整”科目 再结转到未分配利润科目
249楼
2023-07-20 16:39:50
全部回复
Kim
职称:中级会计师
4.93
解题: 0.29w
引用 @ 馨曦 发表的提问:
个体户提个税会计分录如何做
借:所得税 贷:应交税金-应交个人所得税 再缴纳 借:应交税金-应交个人所得税 贷:现金/银行存款
250楼
2023-07-20 16:49:32
全部回复
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 小潘、 发表的提问:
印花税的会计分录应该如何做
你好 借税金及附加 贷应交税费/银行存款
251楼
2023-07-20 17:13:33
全部回复
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 欣悦 发表的提问:
老师 会计分录2020年12 辅助核算的部门选择错误了,会计科目没有错误的话,现在如何更正分录呢?
同学你好 原分录负数红冲 然后重新做
252楼
2023-07-20 17:22:39
全部回复
欣悦:回复朴老师 老师 现在是2021年,需要通过以前年度损益调整 科目过渡吗?
2023-07-20 17:58:40
朴老师:回复欣悦涉及损益的就要通过
2023-07-20 18:11:48
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ Merry 发表的提问:
录错入固定资产,如何转回一般办公用品,会计分录怎么录?
你好,借;管理费用——办公费,贷;固定资产 做这个调整分录
253楼
2023-07-20 17:32:58
全部回复
Merry:回复邹老师 固定资产想提前提,会计分录呢?
2023-07-20 17:54:39
Merry:回复邹老师 提完全
2023-07-20 18:21:52
邹老师:回复Merry你好,你的意思不是错误的计入了固定资产,应当计入费用核算的意思吗?
2023-07-20 18:50:18
Merry:回复邹老师 有的固定资产转办公用品。有的固定资产想提前费用核算。怎么操作呢?
2023-07-20 19:05:58
邹老师:回复Merry你好,是本来入账错误了,还是就是想人为调整呢
2023-07-20 19:30:20
Merry:回复邹老师 想认为调整
2023-07-20 19:52:05
Merry:回复邹老师
2023-07-20 20:11:04
Merry:回复邹老师 因为有新的固定资产进来。旧的想提前提完
2023-07-20 20:22:36
邹老师:回复Merry你好,之前确定了固定资产计提折旧方法不得随意调整,应当按之前的办法继续计提折旧才是的,而不是随意调整到费用核算的
2023-07-20 20:41:13
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 七七 发表的提问:
在税务局代开劳务工工资发票,所交的各项税费如何做会计分录
我们承担的需要计入管理费用-税金
254楼
2023-07-30 18:20:53
全部回复
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 奔跑的蜗牛 发表的提问:
老师,月未 应交税费-未交增值税 4000元(计算得出的应交数),可是申报表中系统自动计算出的4000.01,四舍五入的问师,交月缴纳后,我会计分录如何做?如何补记会计分录调整0.01的误差数?
您好你交税按4000.01呢?那这个做借营业外支出0.01
255楼
2023-07-30 18:46:43
全部回复

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×