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结账是在每一个会计期末进行的
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月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 柠檬茶 发表的提问:
【例题•判断题】对账工作必须在月末(包括季末、年末)进行,即在记账之后、结账之前进行。 为啥老师讲课说的正确,教材说的对账工作一般在月末进行,即在记账之后、结账之前进行对账。应该是错误的才对吧
你好,这道判断题是对的。教材说的不够严谨,月末必须对账。
31楼
2022-11-27 10:19:52
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题: 14.48w
引用 @ 发表的提问:
公司内账,以前会计1-3月,每月末结转了利润,后一个会计接手就没有每月结转,我现在做到12月份,该怎样结转呢
你好,在12月份一次性结转就可以
32楼
2022-11-27 10:27:09
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暄:回复暖暖老师 意思是利润表12月份净利润累计是-530622.63,我就做借:利润分配—未分配利润530622.63,贷:本年利润530622.63,不把1-3月已转的扣出来吗
2022-11-27 10:56:04
暖暖老师:回复是的,需要在12月一次性结转的
2022-11-27 11:16:47
姜老师
职称:高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ Barbarossa 发表的提问:
您好,请问平行记账中预算会计每月月末有哪些科目需要结转?比如财政拨款结转,财政拨款结余,经营结余等需要每个月结转吗,还是只有年终结转?财务会计月末要把收入和费用结转到本期盈余,预算会计需要吗
行政事业单位不用每个月做结转,年末结转一次就可以。本期盈余也是年末结转。预算会计也是年末结转。
33楼
2022-11-27 10:32:11
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吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 小睿 发表的提问:
老师,请问一下,用金蝶标准版做帐,在当月凭证过账以后,结转损益之后,是不是财务报表要进行计算平衡才可以进行期末结账?
是不是财务报表要进行计算平衡才可以进行期末结账? 可以
34楼
2022-11-27 10:51:33
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小睿:回复吴少琴老师 那是在结转损益之前计算,还是结转损益之后
2022-11-27 11:20:48
吴少琴老师:回复小睿那是在结转损益之前计算 前
2022-11-27 11:38:51
小睿:回复吴少琴老师 那结转损益之后之后的话就直接结账,不用计算了,对吗?
2022-11-27 12:05:21
吴少琴老师:回复小睿损益结转完后就可以结账了
2022-11-27 12:26:15
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 咸鱼阿姨 发表的提问:
无形资产,无论是否存在减值迹象,都应当至少于每个会计会计期末进行减值测试,老师这句话是对还是错
你好,错,有减值迹象才测试
35楼
2022-11-27 11:00:00
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咸鱼阿姨:回复小云老师 使用寿命不确定的无形资产。无论是否存在减值迹象,都应该至少每个会计期末进行减值测试,这句话对不
2022-11-27 11:20:45
小云老师:回复咸鱼阿姨你好,这句话是正确的
2022-11-27 11:42:54
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 11876948484884 发表的提问:
老师,是这样的,我把情况和您说一下。 我现在讲公司银行流水单的做成凭证,现在因为每个月还是在申报个人所得税,但是实际上是并没有发放工资的。 那么我做账是只计提然后期末结转也会进成本对吧,那么会不会有影响呢?
你好    是的。    正常结转损益科目。 没有发放的工资挂着以后发放即可  
36楼
2022-11-28 08:47:10
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11876948484884:回复meizi老师 老师就是我计提的这个工资数据,我按照这个工资数据申报了个人所得税。这难道不就是已经发放了吗?但是我账上还挂着计提…… 这是不是有问题啊,这个账看起来
2022-11-28 09:03:38
meizi老师:回复11876948484884 你好    发放了的话 你还挂着就不对了。       个税是按应发工资来报的 
2022-11-28 09:14:35
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.29w
引用 @ 睿睿妈 发表的提问:
金蝶软件期末结账后,每次都会重新备份一个文件怎么办
您好!这样不是很好吗?
37楼
2022-11-28 09:15:22
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睿睿妈:回复宋生老师 那我每个月一个备份,我得有多少个呀
2022-11-28 09:49:18
宋生老师:回复睿睿妈您好!你可以备份一个删一个啊。
2022-11-28 10:02:41
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 神奇小飞侠 发表的提问:
现在用的是财贸双全II,月末做账是不是这样:进销存期末结账--凭证审核--证记账--转损益--期末结账
是的,是这样的了呢。
38楼
2022-11-28 09:44:58
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神奇小飞侠:回复袁老师 那请问我1号或者2号再做呢?因为31号做的话,有一些数据统计不到
2022-11-28 09:57:50
袁老师:回复神奇小飞侠1号做就可以的了呢。
2022-11-28 10:09:08
赵老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 发表的提问:
期末如何结转?
期未损益在期未-转帐生成中能自动生成
39楼
2022-11-29 08:31:45
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答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 无辜的歌曲 发表的提问:
你好老师,每个月做完帐都结转损益,然后期末结账,到12月底,是根据科目余额表里,本年利润的累计金额进行结转本年利润吗?
你好,是的,是需要结转本年利润的。
40楼
2022-11-29 08:59:02
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 大瓶子-过三科 发表的提问:
使用快照软件在6月份没有发生任何业务,怎么进行期末处理结账,进行到下一个7月份的呢?
你好,快帐问题可以直接咨询快帐客服,他们会提供操作指导的
41楼
2022-11-29 09:18:09
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.29w
引用 @ 沈占竹 发表的提问:
点期末结账,会有一个期末汇率,这个要怎么做呢
无外币,不管它继续结账。 像以后不看到这个界面,去系统维护--币别--删除外币2,有外币, 固定汇率,再币别里面录入了期初和期末的汇率,不用调汇
42楼
2022-11-29 09:44:59
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沈占竹:回复宋生老师 不用调汇的噶
2022-11-29 10:04:51
宋生老师:回复沈占竹您好!如果你用浮动汇率的就要调。
2022-11-29 10:32:23
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ Allycia 发表的提问:
速达3000财务和进销存一起使用,期末结账要自己录入利润结转吗?是在期末结账之前录还是之后?
您好,速达3000财务和进销存一起使用,期末结账可以自动进行损益类科目结转,在期末结账之前进行。
43楼
2022-12-08 08:58:51
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 小炎 发表的提问:
老师, 1、这种进销存账本不管是先进先出法,加权平均法等,会计月末只要叫仓管给个数量,会计算个单价就可以了,对吗? 2、这个进销存账本不是会计做的对吗? 3、会计每个月末要跟仓管对结存数吗?除了结存数还要对一些别的数据吗?谢谢。
你好,这个账是会计记的。会计依据这个账就可以按照一定的方法记算单价。每个月对结存,发出个入库的数量。
44楼
2022-12-08 09:08:35
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小炎:回复立红老师 1、那入库单填到收入那里。 2、那发一笔的数量是根据仓管的出库单做的吗?
2022-12-08 09:33:40
立红老师:回复小炎你好,入库单填到收入那栏,有仓库保管员的出库单我们才能做发出。
2022-12-08 09:51:24
小炎:回复立红老师 老师,您确定进销存是会计做的吗?您确定不是仓管做的?
2022-12-08 10:03:37
立红老师:回复小炎你好,我确定,保管员的账上是不理金额的,只计数量。
2022-12-08 10:25:53
陈诗晗老师
职称:注册会计师,高级会计师
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 想要什么就有什么 发表的提问:
盘亏和盘盈在期末结账前尚未经批准处理的,应在对外提供财务会计报告时先按规定进行处理。这里的按规定进行处理,是怎么处理?
就是说,先把这个盘亏或盘盈的价值部分转到那个待处理财产损益科目。
45楼
2022-12-08 09:24:57
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