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结账是在每一个会计期末进行的
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老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 墨提斯cc 发表的提问:
如果我以每个月的1号出现的第一个汇率作为记账汇率,那么期末计算汇兑损益时汇率是以下个月1号作为期末结转的期末汇率么
你好,按月末最后一天的汇率来计算汇兑损益!
76楼
2022-12-19 06:04:05
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 王静 发表的提问:
医院会计,本期结余余额转入到结余分配,是每个月都要转还是只有年末转
你好,医院会计每月都要结转的,事业结余转到事业基金
77楼
2022-12-19 06:09:48
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王静:回复紫藤老师 事业结余是什么
2022-12-19 06:45:17
王静:回复紫藤老师 能把净资产这几天科目都告诉我下怎么用吗,谢谢
2022-12-19 07:12:49
紫藤老师:回复王静净资产就是资产—负债,相当于所有者权益。事业结余就是今年年底留下来的结余。
2022-12-19 07:32:53
王静:回复紫藤老师 结余分配和事业结余都是怎么产生的,涉及到的账务处理都有什么
2022-12-19 07:53:21
王静:回复紫藤老师 能把净资产的几个科目都告诉我下怎么用吗,谢谢
2022-12-19 08:17:00
紫藤老师:回复王静结余分配就是年底有结余了,如果要分配,就走本科目,如果不分配,就不需要走
2022-12-19 08:45:35
紫藤老师:回复王静一般来说,这两个科目余额是0,把所有的剩下的钱转入事业基金
2022-12-19 08:58:04
王静:回复紫藤老师 事业结余从哪里来的
2022-12-19 09:12:27
紫藤老师:回复王静事业结余是指事业单位一定期间除财政补助收支、非财政专项资金收支和经营收支以外各项收支相抵后的余额。
2022-12-19 09:35:08
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 懦弱的裙子 发表的提问:
老师年末12月份在做完所有的账,需要检查哪些会计科目之后再用电脑软件进行期间所以结转呢?
年底结账注意事项 2011-01-12 14:59:20来源:纳税服务网作者:陈桂红【 大 中 小 】添加收藏   年底一般是财务人员最忙的时间,平时注意或者没注意的事项在年底结账前都要考虑到,稍有疏漏,就会给企业带来一定的风险,尤其是所得税方面。那么在年底结账前需要注意的事情主要有哪些呢?   一、发票问题   1、费用性的支出:根据所得税的有关规定,没有发票不能税前扣除。结账前需要检查有没有应该取得发票但是还没有取得的情况,如果有就要督催有关人员催要发票。   2、存货:购进材料,货到票未到,有没有暂估入库,如果平时没有暂估,那么在年底结账前一定要先估价入账,并督促有关的人员尽快索要发票。   估价入账是会计制度的要求,但是估价入账的时间要有合理性,如果长时间不能取得发票或者明确知道不能取得发票,那么要注意在年后的所得税汇算清缴表中调整。   二、防止已发生的成本费用跨年列支   企业发生的支出应根据权责发生制原则入账,当年的费用一定要计入当年的损益。所得税法规定,可以税前扣除的,必须是实际发生的与取得收入有关的、合理的支出。如果支出跨年度,那么就与扣除年度的收入没有关系了,不能再税前扣除。年底结账前应对所有预提、计提、待摊费用项目进行清理,防止企业已发生的成本费用遗漏,防止造成跨年度费用入账的情况,一般来说应尽量避免大额成本费用跨年度入账。   三、各项往来账
78楼
2022-12-19 06:19:20
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Kim
职称:中级会计师
4.93
解题: 0.29w
引用 @ 会计学堂 发表的提问:
用友12月份凭证未结账 现在开通新的会计年度 结转18年年末余额 结转不了 是非得 结12月账才能结转期末是么
你12月份的账都没结怎么有18年的年末呢
79楼
2022-12-19 06:35:59
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会计学堂:回复Kim 为了做1月份的账 我们不过账的话,可以先做一月份账么
2022-12-19 07:23:27
Kim:回复会计学堂你咨询一下软件客服人员看看,你没有期初数啊
2022-12-19 07:40:37
会计学堂:回复Kim 我问过,他说不影响1月份做账
2022-12-19 07:58:44
Kim:回复会计学堂没有影响那你就可以做啊
2022-12-19 08:09:55
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ A会计学堂-课程辅导王老师 发表的提问:
我想咨询一下,为什么银行季末结息,应付活期利息为负数,活期利息系统自动每日计提,季末结息,为什么会出现负数的情况呢
这个是你们收到利息吧,收到利息是做借财务费用 负数 借银行,你们是收到吧?
80楼
2022-12-20 05:55:54
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A会计学堂-课程辅导王老师:回复maize老师 我们是付出利息,银行账
2022-12-20 06:24:35
maize老师:回复A会计学堂-课程辅导王老师那咋会有负数,这个只有利息收入才有负数,你这个是银行不是企业?这样?我们企业这边是收到利息存款,你们那边不是银行少了么,付出去利息了 对你们银行那边就是支出了
2022-12-20 06:51:41
陈诗晗老师
职称:注册会计师,高级会计师
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 爱生活,爱自己 发表的提问:
请问老师,会计是以自然月来做账的,但一些特殊的行业,比如酒店营业额有美团上的,美团是一个星期结一次账,每周星期一的结上个星期的账,有时候星期跨月了,这种账怎么处理呢?
按实际控制权转移时确认收入。
81楼
2022-12-20 06:09:10
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爱生活,爱自己:回复陈诗晗老师 老师能解释具体点吗?
2022-12-20 06:37:03
爱生活,爱自己:回复陈诗晗老师 5月6日收到4月29日至5月5日的美团营业收入,算是哪个月的收入呢?
2022-12-20 07:02:16
陈诗晗老师:回复爱生活,爱自己算是5月的,因为你的实际控制权是5月才完全转移。
2022-12-20 07:24:46
陈诗晗老师:回复爱生活,爱自己就是看你销售的东西控制权转移的时点确认
2022-12-20 07:54:40
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题: 14.48w
引用 @ 2333333 发表的提问:
每个月末会计要核对银行账是指的会计记账与银行回单和银行打印的对账单核对吗?
您好,银行对账是出纳核对,不是会计
82楼
2022-12-20 06:32:59
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 默远 发表的提问:
这题的B选项,会计期末也包括月末吧,那使用寿命不确定的无形资产每个月末都有进行减值测试吗?
同学你好,减值是在年末做的;所以在月末是不做的;会计期末所括月末,季末和年末;
83楼
2022-12-21 05:36:34
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默远:回复立红老师 所以说这题的答案有问题咯,我选的CD,参考答案是BCD
2022-12-21 05:49:40
立红老师:回复默远同学你好,选项B是正确的;B的期末是指年末的;
2022-12-21 06:09:10
默远:回复立红老师 这我有点不好接受了,我做的时候就是考虑了月末的问题,到底是每个月末都测试还是只有年末才测试
2022-12-21 06:35:56
立红老师:回复默远同学你好,期末是括月末,季末和年末的;而对于提减值来说只在年末提,平时不提的;
2022-12-21 06:57:29
蒙蒙
职称:中级会计师,税务师,注册会计师
4.95
解题: 0.37w
引用 @ 云淡风轻 发表的提问:
设计一家企业,从设立当年至其后第二三年,自行设计所发生的经济业务,并对经济业务进行会计核算,写出每笔业务的会计分录,期末进行结转,并编制出资产负债表和利润表
你好,这个例子网上很多。
84楼
2022-12-21 05:55:25
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ Rachel 发表的提问:
老师请问一下,“对于盘盈货盘亏的财产物资,需在期末结账前处理完毕,如在期末结账前尚未经批准处理的,等批准后进行处理。”这句话对吗?
你好,是错的。 对于盘盈或盘亏的财产物资,需在期末结账前处理完毕,如在期末结账前尚未经批准处理的,必须进行处理,处理后本科目应无余额。
85楼
2022-12-21 06:11:51
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 骄阳 发表的提问:
#提问#金碟KIS标准版4月末结转流程:凭证过账→结转损益→凭证过账→期末结账,系统自动结转到下一个会计期间吗?谢谢
是的,是这样的,结账后,自动转到下一个会计期间的
86楼
2022-12-21 06:32:59
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骄阳:回复辜老师 好的
2022-12-21 06:58:46
辜老师:回复骄阳好的,客气,帮到你就好
2022-12-21 07:24:00
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 合适的眼神 发表的提问:
你好!我是商贸行业的会计,我们每月结转成本,是采取定期结转一般在月终一次结转成本。是采取先进先出法的方式,移动平均单价结转的,这样有问题吗?
你好! 有问题了(那就不是先进先出法了)
87楼
2022-12-22 05:37:24
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罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 妩媚的星月 发表的提问:
企业每期期末计提一次还本息的长期借款利息,对其中应当予以资本化的部分,应怎样进行会计处理?
计入 在建工程 借 在建工程 贷 应付利息
88楼
2022-12-22 06:01:49
全部回复
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ 晴天娃娃 发表的提问:
金蝶在12月份年结后又反结账进行修改,再结账时显示:是年末结帐备份文件,不能进行年末结账。新一年已经录入凭证了,要怎么办?
这个不能反结账处理。只能在新的一年中进行调账处理,因为影响税务申报的数据
89楼
2022-12-22 06:12:10
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晴天娃娃:回复江老师 已按反结账修改后的申报税务,但现在金蝶不能再年结,新一年的凭证已录入了,怎么办?
2022-12-22 06:58:55
江老师:回复晴天娃娃这个必须删除新的一年的账,才能进行年终结账
2022-12-22 07:10:18
晴天娃娃:回复江老师 请问金蝶的要怎样删除新的一年帐套?
2022-12-22 07:32:26
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 神奇小飞侠 发表的提问:
我现在用的是财贸双全II,月末做账是不是这样:进销存期末结账--凭证审核--证记账--转损益--期末结账我是1号或者2号再做呢?因为31号做的话,有一些数据统计不到
是的,可以1号或者2号都可以的了
90楼
2022-12-22 06:30:00
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