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结账是在每一个会计期末进行的
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老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ Fighting 发表的提问:
每个月的利润表,资产负债表,是不是期末结账的时候自动会出来的?
你好,是的,期末结账后,可以自动生成报表!(前提是,报表的公式已设定,并正确)
46楼
2022-12-08 09:35:42
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Fighting:回复老江老师 老师这个应该就是公式吧。我用的是金蝶kis迷你版,应该没问题的
2022-12-08 09:50:00
老江老师:回复Fighting一般情况下没有问题,只是有时候,我们会增加科目.....这里候要注意一下即可
2022-12-08 10:18:13
Fighting:回复老江老师 哦,在国税上填写营业收入,营业成本,利润总额的时候是
2022-12-08 10:42:35
Fighting:回复老江老师 发错了
2022-12-08 11:01:15
老江老师:回复Fighting哦,欢迎提问,祝工作愉快!
2022-12-08 11:14:22
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ 明理的鱼 发表的提问:
老师您好!在一个excel中有200多个银行账户流水单,我现在要统计每个银行账户最后的期末余额,要怎么统计?
可以直接筛选某个月月末的余额就行了。就是如6月30日的余额。
47楼
2022-12-08 09:54:59
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朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 45.93w
引用 @ 文艺的豆芽 发表的提问:
审计要求我们在会计第13期进行调账,请问一下结转完损益后,第13期是否还要出报表的??
同学你好 对的 还是要出报表的
48楼
2022-12-09 08:04:22
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文艺的豆芽:回复朴老师 好的,谢谢老师
2022-12-09 08:42:15
朴老师:回复文艺的豆芽满意请给五星好评,谢谢
2022-12-09 09:07:08
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 喜悦的鲜花 发表的提问:
请教一下,为什么每月期末结转都会出现 期末调汇
您好 请问是不是单位有外币账户
49楼
2022-12-09 08:12:26
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喜悦的鲜花:回复bamboo老师 是的 老师
2022-12-09 08:30:54
bamboo老师:回复喜悦的鲜花外币账户有外币余额么
2022-12-09 08:45:53
喜悦的鲜花:回复bamboo老师 可以不设置调汇吗?
2022-12-09 09:05:58
bamboo老师:回复喜悦的鲜花您建账的时候已经设置了吧 现在看您软件可以取消么
2022-12-09 09:17:16
喜悦的鲜花:回复bamboo老师 有时候没有余额它也调汇了,一分的这种情况
2022-12-09 09:38:36
喜悦的鲜花:回复bamboo老师 期末调汇是怎么回事呢?
2022-12-09 10:07:45
bamboo老师:回复喜悦的鲜花一般是有银行存款 应收账款设置了外币 账上有余额 所以会调汇
2022-12-09 10:22:50
喜悦的鲜花:回复bamboo老师 老师我这还有个问题“上次没有余额美元账户它也自动调汇了,USD0 人民币-0.01“负0.01了,怎么回事?
2022-12-09 10:47:41
bamboo老师:回复喜悦的鲜花调汇的分录是怎么样的
2022-12-09 11:02:59
喜悦的鲜花:回复bamboo老师 看这个图
2022-12-09 11:26:09
bamboo老师:回复喜悦的鲜花那是您这个账户上有一分钱的余额么
2022-12-09 11:54:39
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 橘子汽水 发表的提问:
进项和销项期末余额是不是累计的,月末不会结转掉吧
如果是月末计算需要交纳增值税的情况,是需要结转的。如果月末形成留抵税额是不需要结转的。
50楼
2022-12-09 08:18:00
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橘子汽水:回复张艳老师 老师,这两种情况的分录能发一下吗?
2022-12-09 08:42:21
张艳老师:回复橘子汽水如果计算当月需要交纳增值税的情况下(即,销项大于进项的情况),是要结转增值税的 借:应交税费--应交增值税(销项税额) 贷:应交税费--应交增值税(进项税额) 应交税费--应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费--应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费--未交增值税 月末形成留抵税额的情况,是不需要做结转增值税分录的。
2022-12-09 09:11:08
橘子汽水:回复张艳老师 这样的话每个月月末进项销项期末余额就清零了对吗
2022-12-09 09:37:33
张艳老师:回复橘子汽水是的,是这么理解的。
2022-12-09 09:55:00
橘子汽水:回复张艳老师 如果计算当月需要交纳增值税的情况下(即,销项大于进项的情况),是要结转增值税的 借:应交税费--应交增值税(销项税额) 贷:应交税费--应交增值税(进项税额) 应交税费--应交增值税(转出未交增值税) 老师,只要销项大于进项,这个分录必须做的对吗?
2022-12-09 10:09:32
张艳老师:回复橘子汽水是的,当然您也可以不做,等年末再统一做,个人建议还是当月就做。
2022-12-09 10:29:14
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 魔鱂鱼 发表的提问:
老师在会计软件里 每个月都在做本年利润结转 还是年末结转
你好,可以按月结转,也可以年底一次性结转。
51楼
2022-12-11 08:24:04
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徐悦
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
0.00
解题: 0w
引用 @ 囿 你 幸 福 发表的提问:
你好,我想问一下用电脑软件做账,每个月填好会计凭证后,月末都要要在会计凭证结转各个会计总科目后,再在电脑软件上结账吗
你好,你说的是结转到会计总科目是指什么呢,老师没懂这句话
52楼
2022-12-11 08:48:21
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囿 你 幸 福:回复徐悦 就是每个月填写完记账凭证,在软件上怎么结转
2022-12-11 09:20:23
徐悦:回复囿 你 幸 福录完凭证以后,先结转销售成本。再结转收入成本费用的分录。
2022-12-11 09:37:41
囿 你 幸 福:回复徐悦 好的谢谢,刚学不太明白
2022-12-11 10:05:57
徐悦:回复囿 你 幸 福不用客气,有疑问随时与老师沟通。祝您工作愉快。
2022-12-11 10:33:48
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 333882 发表的提问:
老师,期末结转损益,计提成本这个是每个月都做还是结转损益每季度做一次?
你好,是每个月都需要做结转损益处理的
53楼
2022-12-11 08:53:59
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 如意的百合 发表的提问:
请问公司有销项和进项,但是公司期末没有结转过,这个月销项大于进项要交税,怎么进行会计账务处理?谢谢
借销项税额 贷进项税额 转出未交增值税,借转出未交增值税 贷未交增值税
54楼
2022-12-12 06:55:43
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如意的百合:回复maize老师 但是期末没有结转过,一直有金额怎么办?
2022-12-12 07:19:34
maize老师:回复如意的百合现在就结转了就可以这个
2022-12-12 07:43:08
如意的百合:回复maize老师 就结转这个月的就可以了?
2022-12-12 08:13:08
maize老师:回复如意的百合是的,这个结转到这个月就可以
2022-12-12 08:23:37
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 纯真的小白菜 发表的提问:
金蝶进销存月末结账是出纳结账还是会计结账?
你好,是会计结账的
55楼
2022-12-12 07:05:03
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桂龙老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 0.84w
引用 @ 学徒 发表的提问:
老师,能帮忙做道题吗,设计一家企业,从设立当年至其后第二三年,自行设计所发生的经济业务,并对经济业务进行会计核算,写出每笔业务的会计分录,期末进行结转
同学你好,发来看看。
56楼
2022-12-12 07:20:32
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 莫离。 发表的提问:
年底12月份期末结账之前需要注意什么才能进行期末结账?(金蝶)
您好,注意结转了损益,结转了本年利润到利润分配,计提了盈余公积之后,核对一下科目余额表是不是正常,正常之后,再进行期末结账。
57楼
2022-12-12 07:35:12
全部回复
莫离。:回复王雁鸣老师 科目余额表怎么样才算正常?
2022-12-12 07:54:47
王雁鸣老师:回复莫离。您好,科目余额凭自己经验检查,现金,银行,存货科目是不是有负数的情况,往来科目是不是有多头挂账的现象,费用科目是不是有与科目余额方向相反的发生额,如果这些都没有的话,基本上就算正常了。
2022-12-12 08:07:16
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.29w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
会计中的期末余额一般在贷方的是哪个账户
会计中的期末余额一般在贷方的是哪个账户
58楼
2022-12-12 07:47:59
全部回复
宋生老师:回复爱笑的流沙您好。期末余额在贷方的一般是负债类科目。
2022-12-12 08:12:22
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 海边一粒沙 发表的提问:
会计在每个月的期初期中和期末分别做什么工作?
你好 比如说:计提当月应提的固定资产折旧; 2、摊销当月应摊的无形资产和长短期待摊费用,如装修费用、房屋租金等; 3、摊销当月应摊销的低值易耗品; 4、计提当月应承担的借款利息、房屋租金、各项流转税金等; 5、计提职工薪酬福利等。 然后进行实物盘点,账实核对。 1、对库存现金进行盘点; 2、对银行存款进行核对 3、如果企业规定原材料、库存商品、固定资产等每月盘点的,也应当在结账前进行盘点。 通过以上盘点、核对,如出现差异,应当分清责任,按相关制度规定处理,并在结账前调整账项。 最后检查核对账项。 1、核对增值税销项税、进项税是否与开据的发票与认证的发票相符,如有差异要查明原因,看是否合规,账务处理有无差错。 2、检查各科目的余额借贷方向是否异常?如有异常要查明原因,或进行调账,或待编制报表时进行重分类处理。 3、核对往来账款,与往来单位或个人核对,看往来款项是否一致?是否有串户或账务处理错误?发现问题及时解决。 4、要核对总账是否平衡,总账与明细账是否相符。对于手工记账的单位,以及有的财务软件在试算平衡方面存在缺陷的,这一点十分重要。 五、编制月末转账分录(凭证)。包括原材料暂估入账、结转产成品成本、结转各损益科目(利润采用表结法的企业除外)、计提所得税等。有的企业还要结转本年利润,以及应交增值税科目下的相关子目。 值得提醒注意的是,在各项月末结账准备工作完成并于结转利润前,应将当月的经营结果报告财务总监或总经理,确认没有重大遗漏或不妥之后,再做月末结账工作
59楼
2022-12-13 06:03:14
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 辛勤的镜子 发表的提问:
从大海公司进购a材料1000千克每千克18元,价款总计18000元 增值税2340.....开设在途物资和原材料T型账户,并根据会计分录进行登记账户结算出本期发生额和末期余额。
你好,是购进的时候还没有入库,后面才验收入库了吗? 
60楼
2022-12-13 06:31:50
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