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支付税款滞纳金会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 小招 发表的提问:
收到一张完税证明,上面内容是企业所得税,金额是45493.47元,滞纳金10349.76元,增值税滞纳金,金额是8037.28元,税款所属期是2015年1月1号-12-31号。会计分录怎么写?
借;应交税费 ——增值税,企业所得税 营业外支出 贷;银行存款
196楼
2023-07-10 17:57:22
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小招:回复邹老师 所属期是2015年的,不是需要计入以前年度损益调整么jQuery111306547169196075449_1507707936562
2023-07-10 18:22:29
邹老师:回复小招你好,计提所得税需要通过以前年度损益调整
2023-07-10 18:48:57
小招:回复邹老师 @邹老师:我现在还没拿到银行回单,只是先拿到了完税凭证票。要怎么做账?
2023-07-10 19:03:43
邹老师:回复小招借;应交税费 ——增值税,企业所得税 营业外支出 贷;银行存款 就是做这个分录
2023-07-10 19:21:21
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 路过蜻蜓 发表的提问:
我单位被稽查查账,补缴以前年度增值税,企业所得税,滞纳金,罚款,怎么做会计分录?
通过以前年度损益调整就可以了
197楼
2023-07-10 18:17:59
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路过蜻蜓:回复朴老师 老师,能给出具体的分录么?最后要不要动利润分配?
2023-07-10 18:52:45
朴老师:回复路过蜻蜓计提税款时借:以前年度损益调整贷:应交税费-应交企业所得税 同时调整未分配利润   借:利润分配-未分配利润   贷:以前年度损益调整。   补交税款时   借:应交税费-应交企业所得税 贷:银行存款
2023-07-10 19:12:58
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ xijunkokhjhk 发表的提问:
补交上年企业所得税和滞纳金的会计分录,包括计提和结转
你好 借:以前年度损益调整   ,贷:应交税费—企业所得税 借:应交税费—企业所得税 ,营业外支出, 贷:银行存款 借:利润分配——未分配利润,贷:以前年度损益调整
198楼
2023-07-11 17:45:58
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xijunkokhjhk:回复邹老师 以前年度损益调整有二级科目吗?不需要计提了吗,所得税费用这个科目
2023-07-11 18:16:11
邹老师:回复xijunkokhjhk你好,以前年度损益调整有二级科目,这个就是计提分 借:以前年度损益调整—所得税费用   ,贷:应交税费—企业所得税
2023-07-11 18:34:57
靖曦老师
职称:高级会计师,初级会计师,中级会计师
4.91
解题: 0.71w
引用 @ 与世无争 发表的提问:
请问出口销售,出口退税率为零的会计核算分录要怎么做?国内赊销,对方迟付货款,我们加收的滞纳金会计核算方法是什么?
按税务要求,申报必须是FOB,所以 1.FOB时,不考虑运费,全额做收入。 2、CIF时,减去运费和保险费后,作为收入。运费和保险可以先做费用处理,收回后再冲减费用,也可作为其他应收款处理,收支相抵。 3、CFR时,参照CIF的处理。###(1)货物出口并确认收入实现时,根据出口销售额(FOB价)做如下会计处理: 借:应收账款(或银行存款等) 贷:主营业务收入(或其他业务收入等) (2)月末根据《免抵退税汇总申报表》中计算出的免抵退税不予免征和抵扣税额做如下会计处理: 借:主营业务成本 贷:应交税金--应交增值税(进项税额转出) (3)月末根据《免抵退税汇总申报表》中计算出的应退税额做如下会计处理: 借:其他应收款--出口退税 贷:应交税金--应交增值税(出口退税) (4)月末根据《免抵退税汇总申报表》中计算出的免抵税额做如下会计处理: 借:应交税金--应交增值税(出口抵减内销应纳税额) 贷:应交税金--应交增值税(出口退税) (5)收到出口退税款时,做如下会计处理: 借:银行存款 贷:其他应收款--出口退税 ###实行“免抵退税”办法的出口企业,涉及的出口退税会计分录为(根据企业会计制度(2001)编制): 1、结转当期免抵退税不得免征和抵扣税额 借:主营业务成本 贷:应交税金——应交增值税(进项税额转出) 2、结转当期免抵税额 借:应交税金——应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额) 贷:应交税金——应交增值税(出口退税) 3、结转当期应退税额 借:应收补贴款 贷:应交税金——应交增值税(出口退税)
199楼
2023-07-11 17:51:58
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 幸福庄园 发表的提问:
银行付耕地占用税和滞纳金怎么做分录
您好 借:在建工程 借:营业外支出 贷:银行存款
200楼
2023-07-11 18:15:00
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幸福庄园:回复bamboo老师 收到对方企业付的清洁安保费如保做分录,我们是小规模纳税人,不开票行吗?
2023-07-11 18:39:44
bamboo老师:回复幸福庄园如果对方不要发票 可以的
2023-07-11 19:07:56
幸福庄园:回复bamboo老师   分录怎么写?
2023-07-11 19:24:48
bamboo老师:回复幸福庄园借 银行存款等 贷 主营业务收入 贷 应交税费-应交增值税
2023-07-11 19:46:53
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 阳光总在风雨后 发表的提问:
15年12月有印花税50元,滞纳金1元,17年1月才计提,17年1月才报税付款,求分录
借;以前年度损益调整 贷;应交税费 借;应交税费 营业外支出 贷;银行存款
201楼
2023-07-12 16:58:41
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阳光总在风雨后:回复邹老师 是还要做一部借;利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整吗
2023-07-12 17:23:16
邹老师:回复阳光总在风雨后你好,是的
2023-07-12 17:35:14
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 拉长的仙人掌 发表的提问:
我们是民办非企业(学校),有逾期未申报罚款、滞纳金,做会计分录:借:营业外支出-罚款/滞纳金 贷:银行,可是,我们没有营业外支出这个科目,只有,其他费用-其他支出,我做:借:其他费用-其他支出,贷:银行。可以吗?
你好,可以的
202楼
2023-07-12 17:18:21
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 激动的白猫 发表的提问:
滞纳金的分录如何做,借营业外支岀??
同学你好 对的 借营业外支出 贷银行存款 不能税前扣除
203楼
2023-07-12 17:46:51
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 学堂用户ezksvm 发表的提问:
贴现和付款人无款支付怎么写会计分录
你好 票据贴现,借:银行存款,财务费用,贷:应收票据 付款人无款支付,借:应收账款,贷:应收票据
204楼
2023-07-12 18:04:31
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 危机的康乃馨 发表的提问:
老师好,我们是建筑公司,补交789三个月的社保,总共交了36349.31元,其中公司部分是33350.82元,员工部分是2750元,滞纳金是248.49元。会计分录:是不是先计提借:管理费用36100.82,贷:应付职工薪酬36100.82.。支付时借:应付职工薪酬公司部分33350.82,其他应收款代垫员工部分2750,营业外支出滞纳金支出248.49,.贷:现金36349.31。。收到代垫员工款是借:应付职工薪酬2750元,贷:其他应收款2750元。这样对吗?
你好,对的
205楼
2023-07-12 18:26:58
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 琳遇而安 发表的提问:
社保的滞纳金和利息计入什么科目,会计分录是
您好 借:营业外支出 贷:银行存款
206楼
2023-07-16 19:02:51
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
你好老师 想请教一下由于会计塡报失误导致的缴税滞纳金,滞纳金由会计个人承担退回单位账户分录该怎么做啊
你好;    借 其他应收款贷银行存款 ‘ 借银行存款或者库存现金贷其他应收款  ’
207楼
2023-07-16 19:25:05
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ Sunny 发表的提问:
老师好,缴纳税款滞纳金分录:  借:管理费用 -滞纳金50    贷:应交税费-应交所得税 50 缴纳所滞纳金 借: 应交税费-应交所得税 50   贷:银行存款 50 对吗?
你这个是内账么,不是内账,那就做借营业外支出 贷银行
208楼
2023-07-16 19:38:40
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Sunny:回复maize老师 不是内账,是外账
2023-07-16 19:54:03
Sunny:回复maize老师 做饭管理费用不可以吗?
2023-07-16 20:23:31
maize老师:回复Sunny不是,这个做营业外支出核算
2023-07-16 20:39:18
Sunny:回复maize老师 这个税务的滞纳金不可以睡前扣除对吧?那就入营业外支出
2023-07-16 20:49:51
maize老师:回复Sunny不能税前扣除,这个是需要纳税调增
2023-07-16 21:15:39
森林老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.61w
引用 @ 月半弯 发表的提问:
 老师给员工补申报了以前年度的个税 这个会计分录怎么做啊 .有税款 和滞纳金的
只是交了个税吗 借其他应收款-员工个人 贷应交税费-应交个人所得税 交款时,借应交税费-应交个人所得税 贷银行存款 员工这个钱要要回来的。 借营业外支出 贷银行,这个是滞纳金分录
209楼
2023-07-16 19:44:23
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月半弯:回复森林老师 老师 这个款是我们公司承担了 ,是漏申报的
2023-07-16 19:58:28
森林老师:回复月半弯借管理费用-其他  贷应交税费-应交个人所得税-----这个税前不能扣除
2023-07-16 20:08:32
月半弯:回复森林老师 只是个税的 ~~·
2023-07-16 20:29:08
森林老师:回复月半弯同学,你好,看上面回复
2023-07-16 20:58:49
月半弯:回复森林老师 不是计入 管理费用 /工资 是吧
2023-07-16 21:23:22
森林老师:回复月半弯同学,你好这个不计入工资的
2023-07-16 21:35:22
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 热情的铃铛 发表的提问:
预借临时用款,开出现金支票支付会计分录
借其他应收款款贷银行存款
210楼
2023-07-16 20:11:59
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