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调收入帐会计分录怎么做
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林木老师
职称:中级会计师,初级会计师,税务师,审计师,经济师
4.99
解题: 0.18w
引用 @ Lisa于 发表的提问:
当年的收入调增调减会计分录怎么写
同学,你这个是做所得税的的调增调减吗?
46楼
2023-04-12 20:19:39
全部回复
Lisa于:回复林木老师 不是,调报表
2023-04-12 20:34:09
Lisa于:回复林木老师 发票的收入跟报表对不上,已做申报
2023-04-12 20:48:15
林木老师:回复Lisa于如果是调当年的,那就按照正常的调整收入分录做,借:应收账款  贷:主营业务收入  如果是调以前的,就要用以前年度损益调整。
2023-04-12 21:11:18
Lisa于:回复林木老师 这是调增还是调减
2023-04-12 21:31:28
林木老师:回复Lisa于调减就是相反的分录
2023-04-12 21:59:18
龙老师
职称:初级会计
5.00
解题: 0.04w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
购入许多pos机会计分录收取别人押金给别人用,怎么做帐啊
购入许多pos机会计分录收取别人押金给别人用,怎么做帐啊
47楼
2023-04-12 20:34:24
全部回复
龙老师:回复爱笑的流沙借:库存商品——POS机 贷:现金/银存/应付 借:现金/银存 贷:其他应付款——XX
2023-04-12 20:59:51
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 嘿露 发表的提问:
把应收账款做成了营业收入,现在需要调整,会计分录怎么做?
你好 你是好久做的分录 看你之前分录怎么做的 这样好看怎么调整。 没有跨年嘛
48楼
2023-04-12 20:47:30
全部回复
嘿露:回复meizi老师 有跨年的,因为之前做的时候直接把所有的单据做了营业收入,其中的应收账款没有做,现在要把之前所有的应收账款做上,从预收账款里抵
2023-04-12 21:15:27
meizi老师:回复嘿露我看下你之前分录 我看你之前的做账分录 这样好判断怎么来冲 。 因为涉及以前年度损益调整科目了
2023-04-12 21:27:55
嘿露:回复meizi老师 借:银行存款 贷:营业收入 贷:预收账款 或者 借:银行存款 借预收账款 贷:营业收入(根据当月收到的金额和当月送货的金额做的)
2023-04-12 21:57:24
meizi老师:回复嘿露你好 意思你们 营业收入上面的科目都应该是应收账款 你们全部做了营业收入去了 是吗 跨年了就要走以前年度损益调整来红冲的
2023-04-12 22:18:32
嘿露:回复meizi老师 其中一部分是应收,那我就是应该把应收做成了预收
2023-04-12 22:31:16
meizi老师:回复嘿露你好 我没有明白你说的这个 。 你一个一个的说下 。 一部分是应收账款 是怎么错误的这样好判断
2023-04-12 22:55:04
嘿露:回复meizi老师 我们的收入是按当月送货的单子销量来计入的,之前我把其中有些单子支付了定金没有付尾款的直接用预收账款抵扣了,现在我要把没有付尾款的单子做成应收
2023-04-12 23:17:47
meizi老师:回复嘿露你好 那你挂应收账款 做收入即可 你收到钱是做的 借银行存款贷预收账款 借预收账款贷应收账款 账款 借应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
2023-04-12 23:46:43
嘿露:回复meizi老师 谢谢老师,明白了
2023-04-13 00:02:15
meizi老师:回复嘿露没事的 希望能帮到你
2023-04-13 00:13:53
果果老师
职称:中级会计师,税务师
4.95
解题: 0.22w
引用 @ a奇 发表的提问:
施工企业购买的空调怎么做帐呢,能帮我写一下会计分录吗?
借固定资产 应交税费-应交增值税进项税额 贷 银行存款
49楼
2023-04-12 20:57:39
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果果老师:回复a奇发票未到,先做暂估入库 借 库存商品 贷 银行存款
2023-04-12 21:20:53
a奇:回复果果老师 单价只有2300元也要在固定资产核算么?直接进成本可以么?例如:工程施工一合同成本一办公费或其他
2023-04-12 21:39:49
果果老师:回复a奇可以,不超过5000元可以不在固定资产里列支
2023-04-12 21:55:08
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 我的未来不是梦 发表的提问:
项目收入直接分配给三个老板,如何做帐,会计分录应该怎么写
你好,是什么情况需要把项目收入直接分配给老板?
50楼
2023-04-12 21:14:58
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我的未来不是梦:回复邹老师 公司三位老板要求直接把项目收入款分配入他们银行账户,已经转入了
2023-04-12 21:40:11
我的未来不是梦:回复邹老师 本来应该转入本年利润,利润分配,未分配利润后再转,但如果还没有结转就分配给他们该怎么账务处理呢
2023-04-12 21:51:46
邹老师:回复我的未来不是梦你好 借;其他应收款 贷;主营业务收入 应交税费 借;利润分配——应付利润 贷;应付股利 借;应付股利 贷;其他应收款
2023-04-12 22:17:58
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 难过的战斗机 发表的提问:
去年现金存入银行,今年怎么入帐,会计分录怎么做
你好 去年存现,没做会计处理?
51楼
2023-04-17 20:29:27
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 李昀溪 发表的提问:
去年会计少做应收和主营业务收入了,税做正确,这个应该怎么调整做会计分录
你好,这样做调整分录 借;应收账款,贷;以前年度损益调整——主营业务收入
52楼
2023-04-17 20:39:28
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李昀溪:回复邹老师 还需做借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润吗
2023-04-17 21:18:57
邹老师:回复李昀溪你好,需要做这个结转分录的
2023-04-17 21:40:21
李昀溪:回复邹老师 你好再想问一下,去年公司收入多做了,怎么处理,是上面分录是红字就行吗?
2023-04-17 21:56:16
邹老师:回复李昀溪你好,借;以前年度损益调整——主营业务收入,贷;应收账款 借;利润分配——未分配利润,贷;以前年度损益调整——主营业务收入
2023-04-17 22:20:00
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 舒适的大雁 发表的提问:
老师,你好,我想问一下,公司从农户收购鱼类,农户分装用铁盘装送到工厂,工厂过磅之后,用每箱20公斤的数量装好入库,这个过程怎么做帐和会计分录呢?
您好,公司从农户收购鱼类,农户分装用铁盘装送到工厂,不用做账,工厂过磅之后,用每箱20公斤的数量装好入库,借:库存商品,贷:应付账款。
53楼
2023-04-17 20:58:35
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ pepper 发表的提问:
收到一笔银行结息电脑做帐怎么写会计分录?
您好!借银行存款 贷财务费用-利息。
54楼
2023-04-17 21:23:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 放飞心情 发表的提问:
收不回来应收款在内帐中应该怎么做会计分录?
你好,借;营业外支出 贷;应收账款
55楼
2023-04-18 20:48:25
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放飞心情:回复邹老师 那老师付不了的应付款应该做借:应付账款 贷:营业外收入 对吧
2023-04-18 20:59:50
邹老师:回复放飞心情你好,是的,计入营业外收入处理
2023-04-18 21:26:41
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 乐妈 发表的提问:
从去年己经和收入结转的费用调出来,帐务怎么做?科目分录?
你好 具体是什么业务 为什么要调整处理 。 是因为业务取消了吗 去年分录怎么做的 这样好判断
56楼
2023-04-18 21:01:05
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乐妈:回复meizi老师 去年工程项目点比较多,有的的审计费设计费部分己结算付款,有的没有结算付款的记帐到应付账款里面,但上任会计年底全部工程打包全部结转了。这种包包帐过不了审计的。现在要做账具体每个项目点的工程(含工程款,审计设计费)是多少要怎么接着做呢?求思路和具体科目分录,谢谢!
2023-04-18 21:26:22
meizi老师:回复乐妈你好 你按照项目 单独来做 你要把对应某个项目的成本 以及审计设计费 对应的计入某项目里面去。 不要打包一起做 要分到具体项目去
2023-04-18 21:37:37
乐妈:回复meizi老师 我现在就是要这样做,但我要接着上任的帐做,我想问的就是该怎样从他己结转的账里调出来我才能做,因为这些帐都在己结转前记过包包账了。要怎么调出来,具体分录科目用什么?
2023-04-18 22:02:46
meizi老师:回复乐妈你好之前怎么做分录的
2023-04-18 22:28:07
乐妈:回复meizi老师 这是结转完交给我的表。原来所有项目点所有费用都记到库区基金支出。然后一笔和所有资金来源一结转,没付款的都在应付里面。
2023-04-18 22:56:14
meizi老师:回复乐妈我是说你之前计入的什么科目去了 这样才好判断怎么来红冲 在做分录
2023-04-18 23:13:09
乐妈:回复meizi老师 己付款的 借:库区基金支出 贷 银行码款 没付款的 借:库区基金支出 贷:应付账款
2023-04-18 23:37:26
meizi老师:回复乐妈你好 你等下 你们是什么类型的企业 不是一般的企业吗 ? 库区基金支出 这个科目是什么行业的科目
2023-04-19 00:06:47
乐妈:回复meizi老师 国家拔款专项资金 行政事业单位
2023-04-19 00:21:21
meizi老师:回复乐妈难怪了 。 那要麻烦你重新提问下了 。我上面以为你是一般的企业 行政事业单位不太熟悉 你要重新提问下 注意下行政事业单位 %2B问题来提问 。 这样才好有会的老师回复你。 你以后提问也一定注意 备注下 行政事业单位。 麻烦你重新提问下。
2023-04-19 00:49:30
乐妈:回复meizi老师 现在不是了,转到我这儿就是用的一般项目工程的账务处理。你就按我刚说的分说一般是怎么冲红,科目分录怎么做?
2023-04-19 01:18:31
meizi老师:回复乐妈你好 如果是这两笔分录错误的话 一般企业的处理就是做红字分录处理 那你就己付款的 借:库区基金支出 红字 借银行码款 没付款的 借:库区基金支出红字 贷:应付账款 红字 这样来红冲 处理 在按你们实际的分录来做分录即可
2023-04-19 01:42:56
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 骄阳 发表的提问:
请问应付帐款余额在借方,金额不大,想把它调平怎么做会计分录?
你好 多付款出去了 对方不退款给你们了吗
57楼
2023-04-18 21:08:59
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骄阳:回复meizi老师 是的,对方没开票,最大金额1000多!
2023-04-18 21:22:02
meizi老师:回复骄阳你好 借营业外支出贷应付账款
2023-04-18 21:45:23
骄阳:回复meizi老师 记费用的话怎么做?
2023-04-18 21:55:34
meizi老师:回复骄阳你好 因为这个是对方不还款给你们了。 算是营业外支出 不是管理费用
2023-04-18 22:25:16
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 何淑华 发表的提问:
财务主管让我留意审计是否调了帐,如果调了,做审计调整分录。请问怎么看审计是否调了帐?
您好, 这个 需要和审计沟通的,一般调账会告诉你们的
58楼
2023-04-19 20:15:05
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ *^_^*微微*^_^* 发表的提问:
按销售收入,补交增值税。的分录怎么做了,调整帐务后的,弥补以前年度企业所得税,的分录怎么做了?
你好 补交增值税 借;应交税费——未交增值税 贷;银行存款等科目 弥补以前年度企业所得税,是补交了企业所得税的意思?
59楼
2023-04-19 20:33:00
全部回复
*^_^*微微*^_^*:回复邹老师 弥补以前年度亏损
2023-04-19 20:55:31
邹老师:回复*^_^*微微*^_^*你好,弥补亏损是不需要做分录的
2023-04-19 21:24:27
*^_^*微微*^_^*:回复邹老师 现在税务局评估下我家公司来。按销售收入补交增值税。换有弥补以前年度亏损
2023-04-19 21:35:40
*^_^*微微*^_^*:回复邹老师 让我做分录了。
2023-04-19 22:03:20
邹老师:回复*^_^*微微*^_^*你好,只需要补做增值税分录,弥补亏损是不需要做分录的
2023-04-19 22:17:11
*^_^*微微*^_^*:回复邹老师 增值税方面,应补缴增值税12万元。现需补交增值税及滞纳金15万元。这个分录怎么做了?
2023-04-19 22:46:52
邹老师:回复*^_^*微微*^_^*你好 借;应交税费——未交增值税 营业外支出 贷;银行存款
2023-04-19 23:06:42
*^_^*微微*^_^*:回复邹老师 增值税方面,应补交增值税12万元,公司现在有留底11万,吧留底转出了。应补交1万多。
2023-04-19 23:30:42
*^_^*微微*^_^*:回复邹老师 这个分录怎么做了?
2023-04-19 23:44:10
邹老师:回复*^_^*微微*^_^*你好,这个转出是不可以用留底税额抵扣的
2023-04-19 23:59:14
*^_^*微微*^_^*:回复邹老师 我们这里已经吧留底转出了,让补交一万
2023-04-20 00:28:14
邹老师:回复*^_^*微微*^_^*你好,用留底的抵扣了转出的?
2023-04-20 00:38:29
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 英子 发表的提问:
我本月销售额10000元,实际到帐6000元,销售额中分2个月做收入(预收的),这个月收入做5000元,怎么做会计分录?
您好,分录,收到款时,借;现金或者银行存款,6000元,贷;预收账款,6000元,确认收入时,借;预收账款,5000元,贷:主营业务收入,5000元减去税金,应交税费-应交增值税,5000*增值税率/(1+增值税率)
60楼
2023-04-19 21:02:59
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