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调收入帐会计分录怎么做
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 清凉心雨 发表的提问:
请问内帐帐上库存商品也负数了,怎么调帐,分录怎么做?
你好,需要去查明是什么原因导致的负数,才知道该如何调整的
106楼
2023-05-30 19:17:41
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 不过不改名 发表的提问:
税务年报调收入 还需要在帐里做分录吗
你好 不做分录 汇算是调表不调账
107楼
2023-05-30 19:44:59
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不过不改名:回复meizi老师 好的 谢谢
2023-05-30 20:15:16
meizi老师:回复不过不改名不客气 帮到你就好
2023-05-30 20:32:57
赵老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ kaixin 发表的提问:
老师:前期装修款怎么做帐,会计分录怎么做
借:长期待摊费用 贷:银行存款
108楼
2023-05-31 19:01:22
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ ..persia 发表的提问:
5月份多确认收入,没有把收到的款分出增值税部分,6月份调账怎么办?会计分录怎么做?
借;主营业务收入 贷;应交税费——应交增值税
109楼
2023-05-31 19:07:57
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..persia:回复邹老师 我在遇到这个错误的时候第一反应是红字冲销,但是那就影响了上月的收入,那么红字冲销到底可以应用在什么分录上?为什么收到的银行利息可以用红字冲销?
2023-05-31 19:28:53
邹老师:回复..persia你好,可以红字冲销错误的分录,然后做一笔正确的 借;银行存款 贷;财务费用——利息收入 (或借方负数)
2023-05-31 19:56:23
赵老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 发表的提问:
在外帐做借应收账款,贷主营业务收入,应交税费-应交增值税,在内帐里怎么坐会计分录了?
内帐借应收账款,贷主营业务收入,应交税费-应交增值税 帐务处理一样的
110楼
2023-05-31 19:30:06
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涵:回复赵老师 不是之前讲内帐课的老师说在内帐上不体现应缴税费这个科目吗
2023-05-31 19:44:28
赵老师:回复外帐上做了收入了要做应交税费,外帐上没有做只做在内帐上的不用做应交税费.
2023-05-31 20:06:29
涵:回复赵老师 老师,再麻烦问下,那现在卖出去的货,对方不要发票,款打到公司老板的卡上。但老板的卡一直作为公司内帐的卡用,怎么做记账凭证了?
2023-05-31 20:29:06
涵:回复赵老师 另外卖出去的货对方要专票,款打到公司基本户,又怎么做会计分录?在不管主营业务收入和应交税费了吗
2023-05-31 20:48:49
赵老师:回复1.内帐 借:银行存款贷:主营业务收入,不用做外帐 2.外帐 借:银行存款 借:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项,内帐也做笔同样的凭证.
2023-05-31 21:04:54
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ A娇 发表的提问:
请问,做内帐年底分红,的会计分录怎么做。
借;利润分配-未分配利润 贷;应付股利 借;应付股利 贷;银行存款
111楼
2023-05-31 19:44:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 傻傻橥 发表的提问:
去年就是作废的发票做账的人也做收入了,之前做的会计分录是借:应收账款-XX,贷:主营业务收入、应交税费-销项。现在我1月份要调账怎么调?怎么做分录呢?
做相反分录
112楼
2023-06-05 19:11:53
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傻傻橥:回复邹老师 去年做错了, 今年1月份调,是夸年度了?要怎么做分录?
2023-06-05 19:28:31
邹老师:回复傻傻橥借;以前年度损益调整 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目
2023-06-05 19:42:56
傻傻橥:回复邹老师 那这样我的去年的报表不就是虚增了?
2023-06-05 20:07:26
邹老师:回复傻傻橥是的,所以今年要做调整
2023-06-05 20:37:22
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 丽丽 发表的提问:
请问一下,公司是新开的然后现买了空调,要怎么做帐呢?分录呢?要计提吗?分录呢?
您好!借固定资产-空调 贷应付账款等。
113楼
2023-06-05 19:20:44
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丽丽:回复宋生老师 请问老师,要计提 吗?分录呢?怎么算计提的呢?例如3000元1台空调
2023-06-05 19:44:18
宋生老师:回复丽丽你好!你是要计提什么呢?计入固定资产需要计提折旧。
2023-06-05 20:04:21
丽丽:回复宋生老师 @宋老师:我意思是空调录入固定资产科目了,是不是要计提折旧呢?例如3000元1台空调的计提,怎么做?怎样计提呢?分录?
2023-06-05 20:31:55
宋生老师:回复丽丽您好!是要计提。借管理费用-办公费等 贷累计折旧
2023-06-05 20:45:10
丽丽:回复宋生老师 @宋老师:请问老师空调一般是按年计提还是按月计提的呢能详细点吗?谢谢。
2023-06-05 21:01:10
宋生老师:回复丽丽你好!固定资产折旧都是按月计提的
2023-06-05 21:20:32
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 摄像头 发表的提问:
我18年的费用发票19年入的帐 在19年度的汇算清缴里面要挑选出来,做纳税调增 我需要怎么来写会计分录调呢
不用做分录 填写纳税调整明细表就可以
114楼
2023-06-05 19:35:59
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摄像头:回复郭老师 那这样和实际报表里面的利润不就是不一样了么?
2023-06-05 20:05:33
郭老师:回复摄像头是的 一个税法利润一个会计利润
2023-06-05 20:16:30
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 蓝精灵 发表的提问:
内帐的分配利润会计分录怎做帐?
借;利润分配——未分配利润 贷;应付股利
115楼
2023-06-06 18:25:01
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 小(橙子)雅 发表的提问:
同一单位应收应付如何做并帐对冲,会计分录怎么做
应收应付的对冲帐的会计分录: 1、借:应付账款 贷:应收应付对冲 2、借:应收应付对冲—中转科目 贷:应收账款 应收账款与应付帐款根据企业实际情况是可以对冲的。比如两家企业相互进行采购,发生应收和应付账款,那么就可以相互抵消
116楼
2023-06-06 18:53:45
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 方雨 发表的提问:
2019年做调整分录,但2018年期末余额还是对不上,即便是2019年做调整分录,具体怎么做? 2018年底银行帐余额为-3642.47元,银行对帐单余额为2406.58元,请问帐怎么调,跟银行对帐单余额一致,分录具体怎么做?做在哪个月?
你好!是未达账项造成的吗?
117楼
2023-06-06 19:03:21
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 预感i 发表的提问:
非税收入会计分录怎么做分录
你好,具体是什么性质的非税收入? 
118楼
2023-06-06 19:32:59
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预感i:回复邹老师 收缴其他单位的非税收入交存财政预算外账户
2023-06-06 19:57:26
邹老师:回复预感i你好 借:银行存款等科目 贷:应交财政款
2023-06-06 20:13:01
预感i:回复邹老师 钱在财政账户怎么做银行存款呢
2023-06-06 20:28:17
邹老师:回复预感i你好,是先收到现金,然后交存到财政预算外账户吗?
2023-06-06 20:51:19
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 发表的提问:
去年处理一笔帐务时会计分录出错,导致今年期初数错误,如果要调帐需要哪些手续呢
找出错误凭证,复印 调整即可
119楼
2023-06-07 19:02:21
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科:回复袁老师 得复印原始凭证呢
2023-06-07 19:37:05
袁老师:回复或者注明凭证号,最好复印错误凭证做附件
2023-06-07 19:50:23
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 发表的提问:
去年帐务处理一笔帐务时会计分录写错,今年调帐是要先冲红去年的那张凭证后再做正确的会计分录并附上那张错误的凭证复印吗?
你好,是的,是的
120楼
2023-06-07 19:10:04
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