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计提工资会计分录怎么做
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 汪婷 发表的提问:
计提社保和工资以及缴纳社保的会计分录怎么做啊?
举例个人部分社保金额为279,公司部分为716,月工资3500 月头缴纳时会计分录为: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 其他应收款--社会保险费(个人部分)279 贷:银行存款 995 月底计提会计分录为: 借:管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费(单位部分)716 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 借;管理费用/销售费用/制造费用---工资3500 贷;应付职工薪酬-工资3500 个人部分从工资中扣回时,会计分录为: 借:应付职工薪酬--工资(应发数)3500 贷:其他应收款--社会保险费(个人部分)279 应交税费--应交个人所得税 0 库存现金/银行存款 (实发数)3221
241楼
2023-08-07 16:16:12
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 茶多纷 发表的提问:
上月多计提,这月发放工资后的会计分录应该怎么做
您好,把上个月多计提的红冲,然后按照实际正确的金额发放
242楼
2023-08-07 16:28:17
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玲老师:回复茶多纷红冲是原来计提的分录不变,金额负数是多计提的金额,然后发工资是借将付职工薪酬贷银行存款等
2023-08-07 16:41:23
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 洛杉矶的十点半 发表的提问:
计提工资怎么做分录啊?
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬
243楼
2023-08-07 16:56:44
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 王耐 发表的提问:
老师您好,想问下公司计提工资时,计提的是应付工资,到次月有请假、迟到扣款,没有发那么多,这些请假和迟到的扣款怎么做分录呢
你好,冲销计提的工资 借;应付职工薪酬 贷;管理费用等科目
244楼
2023-08-07 17:25:09
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 清扬 发表的提问:
上月计提工资少计提4930元,本月补提,怎样做分录
借XX费用 贷应付职工薪酬
245楼
2023-08-07 17:35:58
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清扬:回复李老师 现在的情况就是,公司上月注销,本月全部启用新账套,期初余额全部为零,我这样做,是不是造成费用和应付职工薪酬账上有余额
2023-08-07 18:03:28
李老师:回复清扬注销了 干嘛还启用新帐套???税务清算注销出具审计报告了就不要继续做帐了
2023-08-07 18:17:29
清扬:回复李老师 你的意思是做本月的帐,以前的就不要管了,是不是
2023-08-07 18:27:54
李老师:回复清扬你公司是在注销进行中吗?税务注销了没
2023-08-07 18:56:06
清扬:回复李老师 注销因为财务报表无法上报搁置了,但工商已经注册
2023-08-07 19:09:21
清扬:回复李老师 注销因为财务报表无法上报搁置了,但工商已经注册
2023-08-07 19:30:51
李老师:回复清扬注销因为财务报表无法上报搁置了,但工商已经注册 ???啥意思
2023-08-07 19:42:53
清扬:回复李老师 就是说税务没有注销,但工商已经注册了,公司的牌子都换了。是不是税务没有注销,就不能启用新账套啊
2023-08-07 20:10:55
李老师:回复清扬工商注册是什么意思 是注销还是另外注册了一家公司
2023-08-07 20:23:33
清扬:回复李老师 另外注册了一家公司。11月是做的旧公司的帐,12月做新公司的帐
2023-08-07 20:51:04
李老师:回复清扬另外注册了一家公司 分别做帐啊 2家公司的账务不要弄到一起了
2023-08-07 21:07:31
清扬:回复李老师 哦,知道了
2023-08-07 21:30:52
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 带刺的玫瑰 发表的提问:
公司有五险,计提工资是怎么做分录,到下个月五险交了后分录怎么做
您好!1.分配工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:应付职工薪酬——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分) 贷:库存现金/银行存款 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
246楼
2023-08-08 16:46:00
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 1121312822 发表的提问:
,老师,员工迟到,早退计提工资时怎么做分录?
你好,扣的钱可以在工资表体现扣款,按扣款之后的工资计提
247楼
2023-08-08 16:59:49
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ Mrs 廖 发表的提问:
计提工资比实际数少发,跨两月才发,请问如何做分录?
你好,可以补充计提,借管理费用,贷应付职工薪酬--工资
248楼
2023-08-08 17:11:46
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Mrs 廖:回复庄老师 4月的工资,5月发了一部分,6月发一部分
2023-08-08 17:40:40
庄老师:回复Mrs 廖你好,4月的工资,5月发了一部分,6月发一部分也要计提,
2023-08-08 18:03:07
Mrs 廖:回复庄老师 怎样计提?请列分录,不知怎样处理才问你
2023-08-08 18:17:20
庄老师:回复Mrs 廖你好,借管理费用--工资,贷应付职工薪酬--工资,
2023-08-08 18:44:51
Mrs 廖:回复庄老师 这个数是写实际发的数?还是写计提数?老师好 我提是按次收费,请明确回复,谢谢
2023-08-08 18:56:18
庄老师:回复Mrs 廖你好,这个是应发的计提数,我提是按次收费,是指什么
2023-08-08 19:12:50
Mrs 廖:回复庄老师 4月应发10000工资,5月发了8000,6月发了2000,请问如何做分录,谢谢
2023-08-08 19:27:01
庄老师:回复Mrs 廖你好,借管理费用--工资10000,贷应付职工薪酬--工资10000,借应付职工薪酬--工资8000,贷银行存款8000
2023-08-08 19:40:04
Mrs 廖:回复庄老师 2016年入固定资产车160000:今年入帐,求分录,与解,谢谢
2023-08-08 19:52:26
庄老师:回复Mrs 廖你好,这是另外一个问题,另外提问,
2023-08-08 20:10:38
窦老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.12w
引用 @ 潇琳 发表的提问:
请问迟到扣款计提工资时怎么做分录谢谢?
你好同学,如果直接从工资里扣,分录 借:应付职工薪酬 贷:营业外收入
249楼
2023-08-08 17:35:39
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潇琳:回复窦老师 如果不想体现收入怎么做?
2023-08-08 17:49:45
窦老师:回复潇琳你好同学,这种情况一般情况是要做营业外收入的,如果不想做的话,可以冲减管理费用。
2023-08-08 18:00:19
潇琳:回复窦老师 我把实发工资计提为管理费用,不就不用处理扣款了?
2023-08-08 18:21:47
窦老师:回复潇琳你好同学,如果按照实发工资,万一领导问你工资表里的工资为什么全额发给了被扣款人,到时候不好解释。
2023-08-08 18:46:46
翟老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.95
解题: 0.07w
引用 @ 发表的提问:
老师,现在发现17年多计提工资11000,现在怎么做分录调账?
您好!通过以前年度损益调整转一下好了,问题不大的
250楼
2023-08-08 17:56:59
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靳:回复翟老师 借:应付职工薪酬-工资 11000 贷:以前年度损益调整 11000 借:以前年度损益调整 11000 贷:利润分配-未分配利润 11000, 老师,这样做对吗?
2023-08-08 18:38:49
翟老师:回复不对啊!您平时计提工资怎么做会计分录的
2023-08-08 18:53:42
靳:回复翟老师 借:管理费用 11000 贷:应付职工薪酬 11000
2023-08-08 19:16:16
翟老师:回复把管理费用改为以前年度损益调整就好了,然后再把以前转到未分配利润
2023-08-08 19:36:43
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 发表的提问:
咨询公司给计提工资怎么做分录,
借;劳务成本 贷;应付职工薪酬
251楼
2023-08-09 16:47:49
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ vice 发表的提问:
企业计提工资后,但员工请假扣了工资未发,请问怎么做分录?
同学你好 借,应付职工薪酬 贷,营业外收入;
252楼
2023-08-09 17:10:20
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 激昂的毛衣 发表的提问:
有社保缴纳,计提和发放工资怎么做分录?什么情况下发放工资金额会比计提工资数少?
 你好同学: 1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种成本费用科目一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资               一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款, 其他应付款一社保 (个人负担)          一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担)               一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款
253楼
2023-08-09 17:32:59
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 小样★ 发表的提问:
计提固定资产会计分录怎么做?
你好! 计提折旧?哪方面用的固定资产
254楼
2023-08-10 16:31:15
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小样★:回复蒋飞老师 办公室用的电脑,
2023-08-10 16:55:31
蒋飞老师:回复小样★借:管理费用-办公费 贷:累计折旧
2023-08-10 17:22:31
小样★:回复蒋飞老师 借:累计折旧 贷:固定资产 这个分录还做嘛?
2023-08-10 17:38:09
蒋飞老师:回复小样★不做这个分录的。
2023-08-10 17:51:03
小样★:回复蒋飞老师 好的,谢谢老师
2023-08-10 18:06:38
蒋飞老师:回复小样★您好,不客气,祝您学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答您的问题将会更加用心,谢谢。
2023-08-10 18:17:46
许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 冷静的凉面 发表的提问:
计提工资和发放工资的会计分录怎么写
同学你好!计提的话 借:管理费用      贷:应付职工薪酬 发放的话 借:应付职工薪酬     贷:银行存款
255楼
2023-08-10 16:46:50
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