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计提工资会计分录怎么做
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肖老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.18w
引用 @ 丹丹 发表的提问:
之前工资一直没有计提,现在开始计提,计提那个月也有实发工资,应该怎么做会计分录啊?
你好!前面没有计提不影响你的账务,现在计提 借:销售费用/管理费用 贷:应付职工薪酬
181楼
2023-07-06 17:09:21
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 发表的提问:
工会经费计提分录怎么做
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-工会经费
182楼
2023-07-06 17:34:58
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欧老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 0.2w
引用 @ 天堂鸟 发表的提问:
老师,请问计提工资如何做分录?
借:管理费用- 工资 贷:应付职工薪酬
183楼
2023-07-06 17:59:11
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天堂鸟:回复欧老师 没得应付职工薪酬如何增加呢
2023-07-06 18:26:36
天堂鸟:回复欧老师 老师,请问上月多转结了成本,如何转回来呢?
2023-07-06 18:44:08
欧老师:回复天堂鸟多转成本,红字冲回来....
2023-07-06 19:10:48
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ aⅰ 发表的提问:
计提工资怎么做分录啊?
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬
184楼
2023-07-06 18:27:47
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aⅰ:回复邹老师 那如果本月计提工资总额与实发工资不相等耍怎么办?补做分录要怎么做?
2023-07-06 18:46:18
邹老师:回复aⅰ借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬 实发多,就补计提,实发少,就冲销计提
2023-07-06 19:09:07
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 鲁圆智 发表的提问:
老师计提工资没有发那么多,怎么做分录
这个冲回多计提就可以
185楼
2023-07-06 18:36:00
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小杜杜老师
职称:中级会计师,初级会计师,注册会计师,税务师,高级会计师
4.97
解题: 0.53w
引用 @ 文欣 发表的提问:
上个多计提的工资,这也发现多计提的工资要冲减其他应付款,怎么做会计分录
同学你好呀~ 参考以下分录 借:其他应付款 贷:管理费用等
186楼
2023-07-09 18:54:33
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文欣:回复小杜杜老师 但是我多计提的工资怎么冲减呢?
2023-07-09 19:16:11
小杜杜老师:回复文欣就是从贷方冲掉你计入到成本费用的金额里面。
2023-07-09 19:44:31
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ w2 发表的提问:
计提社保、工资怎么编会计分录
你好,计提工资,借管理费用--工资,贷应付职工薪--工资, 计提社保费,借管理费用--社保费,贷应付职工薪--社保费
187楼
2023-07-09 19:15:30
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w2:回复庄老师 个人承担的那部分社保怎么计提?
2023-07-09 19:35:17
庄老师:回复w2发工资代扣代缴,借应付职工薪酬--工资,贷银行存款,其他应付款--个人社保费、公积金
2023-07-09 19:59:54
轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ ?゛;青春输给了荒唐 发表的提问:
计提工资怎么做分录,不懂
1、工资计提(应发工资数) 借:制造费用—工资 (生产人员) 管理费用—工资 (管理人员) 销售费用—工资 (销售人员) 贷:应付职工薪酬—工资 2、计提企业缴纳的五险一金 借:制造费用 (生产人员) 管理费用 (管理人员) 销售费用 (销售人员) 贷:其他应付款—养老 / 医疗等 其他应付款—住房公积金 上面1和2可以合并处理,这里分开是为了说明问题 3、发放工资时 借:应付职工薪酬—工资 (应发工资数) 贷:库存现金 / 银行存款 (实发工资数) 其他应付款—养老 / 医疗等 (代扣代缴金额) 其他应付款—住房公积金 (代扣代缴金额) 应交税费—应交个人所得税 (代扣代缴金额) 4、实际交纳 借:其他应付款—养老 / 医疗等 其他应付款—住房公积金 应交税费—应交个人所得税 贷:银行存款。
188楼
2023-07-09 19:44:52
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 红叶 发表的提问:
计提工资怎么做分录?
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬
189楼
2023-07-09 20:12:42
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红叶:回复邹老师 @邹老师:老师:计提社保和缴纳社保怎么做分录?
2023-07-09 20:29:03
邹老师:回复红叶借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬 借;应付职工薪酬 贷;银行存款
2023-07-09 20:43:44
夏天老师
职称:初级会计师,中级会计师
4.99
解题: 0.37w
引用 @ fly 发表的提问:
计提工资怎么做分录呐
你好,借管理费用/销售费用等 贷应付职工薪酬
190楼
2023-07-09 20:36:00
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fly:回复夏天老师 冲减费用是反向冲,还是红字冲减?
2023-07-09 20:49:24
夏天老师:回复fly你好,冲减费用一般红字冲减
2023-07-09 21:12:37
fly:回复夏天老师 反向冲减的话,计算费用总额的话是不还得再冲减出来?
2023-07-09 21:30:51
夏天老师:回复fly你好,冲减费用一般红字冲减
2023-07-09 21:43:22
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ Lukaya 发表的提问:
计提工资如何做分录?
您好 借:管理费用-工资 销售费用-工资 制造费用-工资等 贷:应付职工薪酬-工资
191楼
2023-07-10 17:41:52
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吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 芹菜 发表的提问:
去年多计提工资,今年应该怎么做分录?
去年是几月份多计提的工资
192楼
2023-07-10 18:04:04
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芹菜:回复吴少琴老师 12月份
2023-07-10 18:34:00
吴少琴老师:回复芹菜金额不大的话,1月少计提相应的金额就可以了
2023-07-10 18:56:23
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 尹凤君 发表的提问:
老师,计提工资怎么做分录?谢谢!
你好! 比如 借管理费用…工资 贷应付职工薪酬
193楼
2023-07-10 18:29:59
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尹凤君:回复蒋飞老师 个人社保怎么做分录?
2023-07-10 18:48:33
蒋飞老师:回复尹凤君交纳社保 借管理费用…社保费 其他应收款…个人社保 贷银行存款
2023-07-10 19:12:26
尹凤君:回复蒋飞老师 贷方其他应收款呢
2023-07-10 19:30:58
蒋飞老师:回复尹凤君发工资时 借应付职工薪酬 贷银行存款 其他应收款…个人社保
2023-07-10 19:42:08
尹凤君:回复蒋飞老师 老师,怎么不一起说分录呢
2023-07-10 19:54:33
尹凤君:回复蒋飞老师 我用的是其他应付款
2023-07-10 20:11:32
蒋飞老师:回复尹凤君用其他应付款也是可以的 因为这三个分录是不同的业务,一般不一起做分录的
2023-07-10 20:30:57
尹凤君:回复蒋飞老师 计提:管理费用,销售费用贷方,应付职工薪酬,其他应付款社保,公积金。发放时,借方应付职工薪酬贷方银行存款。支付社保时,借方,其他应付款社保公积金,贷方,银行存款。对吗老师
2023-07-10 20:56:11
蒋飞老师:回复尹凤君个人社保和个人公积金是公司负担吗
2023-07-10 21:10:01
尹凤君:回复蒋飞老师 老师,不是的。我依据工资表做计提工资。管理费用,销售费用是应发工资,应付职工薪酬是实发工资。
2023-07-10 21:36:58
蒋飞老师:回复尹凤君那管理费用,销售费用就计提少了 应该包含个人社保和公积金的(按工资的应发数计提)
2023-07-10 21:58:52
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 会计学堂辜老师 发表的提问:
老师计提工资怎么做分录
1 是计提 1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种成本费用科目一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资 一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款, 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款
194楼
2023-07-11 17:39:08
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龙枫老师
职称:注册会计师,国际税收协会会员
4.99
解题: 1.55w
引用 @ luciaying 发表的提问:
员工的工资已经计提但是没有实际发放怎么做会计分录
计提工资时(就是前文提到的企业拿来发工资的钱) 借:管理费用(这个是用于部门内容的支出的,如果是销售用途就计销售费用) 贷:应付职工薪酬——工资
195楼
2023-07-11 17:45:29
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luciaying:回复龙枫老师 计提我会,但是有一部分员工工资只计提没有发放怎么做会计分录
2023-07-11 18:07:23
龙枫老师:回复luciaying暂时不做发放的会计分录等发放的时候在再做的,你是此意思吗 ?如果不是再给您解答的
2023-07-11 18:33:41
luciaying:回复龙枫老师 有几个员工的工资已经计提过了,因为离职没有交接好工作,暂时先不发放,需要做什么会计分录
2023-07-11 18:44:59
龙枫老师:回复luciaying暂时不用做的等发放的时候做 借 应付职工薪酬 贷 银行存款
2023-07-11 18:57:38
luciaying:回复龙枫老师 那申报个人所得税时需要填上计提的工资数吗
2023-07-11 19:19:29
龙枫老师:回复luciaying对于工资 申报个人所得税时,是按实际发放工资来计算的,
2023-07-11 19:37:17
luciaying:回复龙枫老师 好的,谢谢老师
2023-07-11 20:01:29
龙枫老师:回复luciaying感谢您的提问如果满意请给五星谢谢
2023-07-11 20:24:12

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