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去年费用跨年的会计分录
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 犹豫的纸鹤 发表的提问:
2.盛大公司2019年7月1日向中国建设银行(晋城分行)去打6个月的借款800000元,年利率6%,到 期还本付息。按照以上经济业务:(1)计算并计提7月份应负担的利息费用;(2)编制到期还本付息的 会计分录(提示:借款到期的当月份不计提本月的借款利息)
你好,需要计算做好了发给你
241楼
2023-08-10 17:01:13
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暖暖老师:回复犹豫的纸鹤1、借财务费用4000 贷应付利息4000
2023-08-10 17:38:13
暖暖老师:回复犹豫的纸鹤2、借短期借款800000 应付利息20000 财务费用40000 贷银行存款824000
2023-08-10 18:04:27
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 学堂用户jjytsh 发表的提问:
甲公司于2X19年1月1日购入C公司当日发行的债券,面值为1000 万元,期限为3年,票面年利率为7%, 实际年利率为5%, 每年年末支付利息,到期一次偿付本金。支付价款1050 万元,甲公司将该债券投资作为以摊余成本计量的金融资产核算。(1) 初始确认时,甲公司确定其不属于源生的已发生信用减值的金融资产,预计该资产未来12个月的预期信用损失金额为100 万元。 (2)2X19年12月31日,该债券已发生信用减值150万元。 (3) 2X21年1月1日甲公司将该债券投资以10000 万元的价格出售。另发生交易费用50万元。假定不考虑其他因素。 要求:编制甲公司取得、持有及出售该项投资的会计分录。
借,债权投资,成本1000 债权投资,利息调整50 贷,银行存款1050
242楼
2023-08-10 17:13:44
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陈诗晗老师:回复学堂用户jjytsh借,信用减值损失50 贷,债权投资减值准备50
2023-08-10 17:57:00
陈诗晗老师:回复学堂用户jjytsh借,应收利息70 贷,投资收益52.5 债权投资,利息调整17.5 借,银行存款70 贷,应收利息70
2023-08-10 18:14:59
陈诗晗老师:回复学堂用户jjytsh借,信用减值损失50 贷,债权投资减值准备50
2023-08-10 18:27:01
陈诗晗老师:回复学堂用户jjytsh借,应收利息70 贷,投资收益51.625 债权投资,利息调整18.375 借,银行存款70 贷,应收利息70
2023-08-10 18:40:35
陈诗晗老师:回复学堂用户jjytsh借,银行存款1000-50 债权投资减值损失150 贷,债权投资,成本1000 债券投资。利息调整5-17.5-18.375 投资收益,差额金额
2023-08-10 18:55:56
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 尘❤ 发表的提问:
去年多提的费用,今年汇算清缴要调增吗?那会计分录账上要不要红冲?
你好,对的是的,当时分录怎么做的?
243楼
2023-08-10 17:38:59
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尘❤:回复郭老师 借:管理费用,贷银行存款  重复记了
2023-08-10 17:59:02
郭老师:回复尘❤借银行存款贷利润分配未分配利润汇算清缴调增。
2023-08-10 18:12:32
尘❤:回复郭老师  还有一笔是借:管理费,贷:应付账款 是不是应该写借:应付账款 贷:利润分配未分配利润
2023-08-10 18:24:10
郭老师:回复尘❤号对的是的,是这么做的。
2023-08-10 18:34:38
月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 明天会更好 发表的提问:
员工报销去参加公司年会回去的车费,会计分录怎么做?
你好 借:管理费用-交通费 贷:现金
244楼
2023-08-16 16:38:27
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明天会更好:回复月月老师 期间费用有交通费这个明细科目吗?
2023-08-16 17:00:45
月月老师:回复明天会更好你好,二级科目你单位自己设置了什么科目。
2023-08-16 17:12:35
韦老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.43w
引用 @ 恋鱼 发表的提问:
老师,提前年度多计提企业所得税,跨年冲销如何写会计分录
您好! 通过以前年度损益调整科目冲回,分录为 借:以前年度损益调整 (红字)(摘要--冲回X年度多计提所得税) 贷:应交税费--应交企业所得税 (红字) 借:利润分配---未分配利润留成 (红字) 贷:以前年度损益调整 (红字)
245楼
2023-08-16 17:05:41
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笑笑老师
职称:中级会计师,税务师,经济师
4.99
解题: 0.72w
引用 @ 冰百合 发表的提问:
新公司去年10月份成立,社保没有计提,直接做分录 借:管理费用-社保 其他应收款-个人 贷:银行存款,现在跨年了,应补社保计提,该什么做分录?
您好,当时有社保支出吗? 个人部分通过应付职工薪酬核算的。
246楼
2023-08-16 17:26:59
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冰百合:回复笑笑老师 去年没有做计提社保,银行10月份有社保支付记录,就做了这样的分录, 借:管理费用-社保 45490.78 其他应收款-个人 18921.32 贷:银行存款 64412.10 那现在跨年了,我应补社保计提,请问该什么做分录?
2023-08-16 17:55:20
冰百合:回复笑笑老师 补计提10月份社保 借:管理费用-社保 45490.78 其他应收款-个人 18921.32 贷:应付职工薪酬--社保 64412.10 请问这样做对吗?
2023-08-16 18:17:17
笑笑老师:回复冰百合您好,是当年没有做分录吗?银行存款做了没? 没有都没有,现在应该是: 借:以前年度损益调整 45490.78 应付职工薪酬 18921.32 贷:银行存款 借:应交税费-应交所得税 4549078*25% 贷:以前年度损益调整 再把以前年度损益调整余额转入利润分配
2023-08-16 18:38:39
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 壮观的月光 发表的提问:
于2018-08-17,18:02:15 发布 623次浏览 财智账户卡年费怎样做会计分录
借:财务费用 贷:银行存款
247楼
2023-08-17 16:54:27
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佟老师:回复壮观的月光借:财务费用 贷:银行存款
2023-08-17 17:05:50
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 草丁 发表的提问:
金盘税的年费可以抵减税额吗?会计分录怎样做
你好,可以的 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“管理费用”等科目。
248楼
2023-08-17 17:00:11
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 无奈花落 发表的提问:
老师,请问我把今年的费用做到去年了,现在要更改的话怎么做会计分录呢?
你好,之前分录是怎么做的?已经抵扣了企业所得税。
249楼
2023-08-17 17:23:59
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无奈花落:回复郭老师 已经抵扣了企业所得税的,之前是做管理费用的
2023-08-17 17:43:02
郭老师:回复无奈花落你好,红冲管理费用,然后再做今年的就可以。
2023-08-17 17:58:21
无奈花落:回复郭老师 冲红管理费用,另一方科目做什么呢?
2023-08-17 18:18:36
郭老师:回复无奈花落借其他应付款、借管理费用,负数借管理费用贷其他应付款。
2023-08-17 18:38:07
无奈花落:回复郭老师 跨年度的确定可以这样做吗?不是要经过以前年度损益吗?
2023-08-17 19:00:25
郭老师:回复无奈花落你不修改汇算清缴的情况下可以这么做的,因为你之前去年多抵扣了,今年就得少抵扣。
2023-08-17 19:30:24
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 想人陪的钢笔 发表的提问:
老师,去年费用没有发票,汇算清缴调增要不要做分录,怎么做,小企业会计准则,去年做的借费用贷银行
你好,汇算清缴填写纳税调整表上面。上面列没有的填写到扣除下面的其他。
250楼
2023-08-18 16:19:41
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想人陪的钢笔:回复maize老师 凭证要不要做,分录怎么写
2023-08-18 16:36:23
maize老师:回复想人陪的钢笔凭证不需要做账,不需要做,
2023-08-18 16:47:38
maize老师:回复想人陪的钢笔之前做过不需要再做账了
2023-08-18 17:05:13
想人陪的钢笔:回复maize老师 就以前的借费用,贷银行存款,不用去动他,不用另外调账?
2023-08-18 17:32:42
maize老师:回复想人陪的钢笔是的。不需要去再去调账啦。汇算清缴是调表不调账。
2023-08-18 17:45:48
许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 行っている 发表的提问:
老师好,产品条形码维护年费会计分录怎么处理
这个的话 计入销售费用或者管理费用 都是可以的哦
251楼
2023-08-18 16:38:16
全部回复
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 灰喵 发表的提问:
有一笔费用是去年9月份发生的制造费用 发票开在2018年2月份 应该怎么做会计分录
计入以前年度损益调整科目
252楼
2023-08-18 16:56:26
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 云淡风轻 发表的提问:
跨年红冲进项税额的会计分录怎么做,以前年度损益怎么调整?
你好 你们实际业务是什么 。 跨年红冲是收入取消了吗 之前分录怎么做的
253楼
2023-08-18 17:23:59
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ sunshine 发表的提问:
你好,去年我计入管理费用办公费的这笔钱,今年11月这笔钱要冲销掉,会计分录怎么写?
后面还做吗,不做,借其他应付款,贷以前年度损益调整,借 以前年度损益调整,贷利润分配未分配利润,这个金额大吗,不大可以直接做借管理费用 负数
254楼
2023-08-19 16:47:25
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sunshine:回复maize老师 金额2千来块钱
2023-08-19 17:10:21
sunshine:回复maize老师 可以直接做红字冲销吗
2023-08-19 17:22:00
maize老师:回复sunshine还是挂以前年度损益调整吧,这个要是几百可以直接冲下
2023-08-19 17:46:31
sunshine:回复maize老师 为什么放借其他应付款
2023-08-19 18:07:00
sunshine:回复maize老师 这笔钱本来后面就不需要付的,之前都是直接放管理费用你
2023-08-19 18:24:38
maize老师:回复sunshine你之前挂啥就冲啥,我不知道你挂啥,
2023-08-19 18:42:09
sunshine:回复maize老师 那后面的资产负债表和利润表的勾稽关系是怎么样的
2023-08-19 19:00:11
maize老师:回复sunshine未分配利润期末数=未分配利润年初数%2B净利润本年累计%2B(-)以前年度损益调整-分配的利润-提取盈余公积%2B盈余公积弥补亏损
2023-08-19 19:24:29
sunshine:回复maize老师 以前年度损益调整是一级科目吗?
2023-08-19 19:51:52
sunshine:回复maize老师 什么情况是加以前年度损益调整,什么情况是减去
2023-08-19 20:09:53
sunshine:回复maize老师 什么情况是加以前年度损益调整,什么情况是减去
2023-08-19 20:38:48
maize老师:回复sunshine是一级科目,借以前年度损益调整,贷xx 借未分配利润 贷以前年度损益调整,这个是减掉, 对应做相反就是加了
2023-08-19 21:07:50
maize老师:回复sunshine你自己代入一个数字就可以出来了
2023-08-19 21:18:35
sunshine:回复maize老师 我还是不清楚你说的什么情况下是加上以前年度损益调整,什么情况下是减去
2023-08-19 21:45:16
maize老师:回复sunshine借以前年度损益调整,贷xx 借未分配利润 贷以前年度损益调整,这个是减掉,你看分录,我不是写吗
2023-08-19 22:04:36
sunshine:回复maize老师 利润分配未分配利润在借方就是减去,未分配利润在贷方就是加上对吗?
2023-08-19 22:33:03
maize老师:回复sunshine是的,是的,是的,是的
2023-08-19 22:55:47
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 在路上 发表的提问:
老师,去年多计提了20万的管理费用,当时分录是:借:管理费用20万,贷:其他应付款20万。导致去年的利润是负的,今年汇算清缴要冲回补税,怎么做会计分录,小企业会计准则没有以前年度损益调整科目?
你好 借:管理费用 负 20 贷:其他应付款 负20 在汇算时调增,汇算清缴结束前,不需要用以前年度损益调整
255楼
2023-08-19 17:05:46
全部回复
在路上:回复立红老师 做负数的分录不是影响了今年的利润吗。不需要把它调整去年的利润吗?
2023-08-19 17:26:30
立红老师:回复在路上你好,现在不是在汇算清缴期么,我们在汇算19年所得税时调增处理
2023-08-19 17:43:38
在路上:回复立红老师 老师,你看我这样写的分录对不对?借:其他应付款20万,贷:利润分配-未分配利润20万,汇算清缴调增补税分录:借:利润分配-未分配利润,贷:应交税费-应交企业所得税,支付时: 借:应交税费-应交企业所得税,贷:银行存款。老师这样做对不对?
2023-08-19 17:55:09
立红老师:回复在路上你好,这样也可以,这样是直接调整上年的未分配利润 。
2023-08-19 18:12:07
在路上:回复立红老师 好的,谢谢
2023-08-19 18:31:51
立红老师:回复在路上不客气的,祝您学习愉快,满意请给老师一个好评,谢谢!
2023-08-19 18:58:17

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