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收到发票后付款会计分录
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马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 小脾气 发表的提问:
1、先支付物业费,发票没收到,分录怎么写啊? 2、支付的物业费被退回,收到退回款项会计分录怎么写? 3、收到发票(专用发票),发票认证,分录怎么做? 4、物业费分摊的会计分录?分摊含税的还是不含税的?
先支付,票没到计入预付账款。借预付账款,贷银行存款 被退回同样的分录,但是金额用负数。收到发票,借预付账款,进项贷银行存款。 分摊物业费,借管理费用贷预付账款
121楼
2023-06-22 18:53:52
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 珂伊 发表的提问:
计提员工餐费,没有付款也没收到发票,怎么做会计分录?
可以暂估计提先,借:管理费用—员工餐费 贷:应付账款
122楼
2023-06-22 19:00:03
全部回复
珂伊:回复辜老师 能做到其他应付款吗?
2023-06-22 19:23:42
珂伊:回复辜老师 如果计提的时候就这样做,那后期会不会不知道哪些业务没有开过发票
2023-06-22 19:40:48
辜老师:回复珂伊可以用其他应付款,你每次带票后,你要冲减这个暂估,然后按发票金额在入账
2023-06-22 19:53:52
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 清爽的猫咪 发表的提问:
请问道路施工收到劳务发票付款,会计分录怎么做?
借 工程施工合同成本 贷银行存款
123楼
2023-06-22 19:11:59
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清爽的猫咪:回复玲老师 哪收到发票,款未付,分录怎么做
2023-06-22 19:41:21
玲老师:回复清爽的猫咪借 工程施工合同成本 贷应付账款
2023-06-22 20:02:07
清爽的猫咪:回复玲老师 请问收到发票时该怎么做分录
2023-06-22 20:21:33
玲老师:回复清爽的猫咪你第一问不就说收到发票了吗 第一个分录 就是
2023-06-22 20:33:13
清爽的猫咪:回复玲老师
2023-06-22 21:00:34
清爽的猫咪:回复玲老师 好的,谢谢
2023-06-22 21:25:47
玲老师:回复清爽的猫咪u*g 请问道路施工收到劳务发票付款,会计分录怎么做? 这个提问不是已经说收到发票了吗 回复你了:借 工程施工合同成本 贷银行存款
2023-06-22 21:46:06
玲老师:回复清爽的猫咪不是同一个问题吗?
2023-06-22 21:58:44
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 飞雪 发表的提问:
发一个标准的预付账款的分录和收到发票后的分录
借,预付账款,贷,银行存款 借,原材料,应交税费~应交增值税~进项税,贷,预付账款
124楼
2023-06-23 18:10:50
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飞雪:回复辜老师 这样直接冲预付账款,那不太好查询我总的应付和已付金额吧
2023-06-23 18:34:11
辜老师:回复飞雪那你收到发票,可以贷应付账款,然后在,借,应付账款,贷,预付账款
2023-06-23 19:00:24
飞雪:回复辜老师 这两笔分录可以写在一张凭证上吗?
2023-06-23 19:12:32
辜老师:回复飞雪可以的,可以写在一张凭证上
2023-06-23 19:37:50
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 花开半夏 发表的提问:
老师,公司收到一张发票,未付款,发票回来了咋写会计分录?
你好,是费用发票?专票?借管理费用等 借应交税费-应交增值税 -进项税额 贷其他应付款或应付账款
125楼
2023-06-23 18:22:53
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花开半夏:回复徐阿富老师 审计费的发生
2023-06-23 18:34:15
花开半夏:回复徐阿富老师 审计费的发票
2023-06-23 18:57:03
徐阿富老师:回复花开半夏你好,那就是我上面的分录
2023-06-23 19:17:41
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 发表的提问:
购入原材料,已收到货已付款,发票未收到这要怎么做会计分录
借预付账款 贷;银行存款 暂估入库 借;原材料 贷;应付账款-暂估
126楼
2023-06-23 18:47:14
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ ^_^*-*^_^ 发表的提问:
一般纳税人收到普通发票款未支付的会计分录
同学你好,借,库存商品或者管理费用等科目,贷,应付账款等科目。
127楼
2023-06-23 19:01:42
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 糟糕的镜子 发表的提问:
已付款收到发票 但货物未到怎么做会计分录 是预付账款还是在途物资
你好,借;在途物资,应交税费(进项税额),贷;银行存款
128楼
2023-06-23 19:08:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 半夏 发表的提问:
公司购买旅行社责任险计什么会计分录,已付款发票未到怎么做,已付款发票到了又怎么做,收到发票没有付款怎么做
已付款发票未到怎么做,借;预付账款 贷;银行存款 已付款发票到了又怎么做,借;管理费用 等科目 贷;银行存款 收到发票没有付款怎么做 借;管理费用 等科目 贷; 应付账款
129楼
2023-06-24 17:50:32
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半夏:回复邹老师 我们是旅游公司,差额计税,发票已收款已付可以税费递减吗,借,管理费用-保险 应交税费-应交增值税(销项税额递减)还有就是收到发票款未付为什么不是其他应付款
2023-06-24 18:06:34
邹老师:回复半夏你好,收到发票未付,计入应付账款核算的 可以递减的计入应交税费的借方就是了
2023-06-24 18:31:55
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 酥烤 发表的提问:
关于专用发票会计分录:1.对方付款,我公司收到货款 ,未开专票。分录怎么写?2.我公司先开专票,未收到货款,分录怎么写?
1、借:银行存款 贷:预收账款 2、借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税—销项税
130楼
2023-06-24 18:05:45
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岳老师
职称:注册会计师、注册税务师
4.93
解题: 0.31w
引用 @ 胤礽太子 发表的提问:
7月19日,乙企业发现7月11日那批产品有100件质量不合格,经协商,甲企业同意乙企业将该100件商品退回,并按该100件商品的实际收款额退款。甲公司开具了退货发票,并当即办理了退货付款手续。根据业务编制会计分录。
借:银行存款 贷:库存商品 应交税费——应交增值税(进项税额)
131楼
2023-06-24 18:28:44
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ Aling 发表的提问:
本月之已付款155000元,已收到原材料139436.8元,已退回多余货款15563.2元,以上6月份没有收到发票会计分录怎么写,如果7月份收到发票会计分录怎么写?
155000是六月份支付的吗?
132楼
2023-06-24 18:48:52
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张艳老师:回复Aling借 预付账款 155000 贷 银行存款 155000 收到材料是时,总金额和税额能否确定?如果能确定的话,我给您一个简便的分录
2023-06-24 19:36:03
轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ Justin 发表的提问:
我们租人家的单立柱广告牌来,然后我们付款,收到发票,又怎么做会计分录啊
你好 借:销售费用-宣传费 贷:银行存款
133楼
2023-06-24 19:08:59
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Justin:回复轶尘老师 老师不可以记入成本吗?
2023-06-24 19:35:37
轶尘老师:回复Justin销售活动的支出计入到销售费用
2023-06-24 19:51:00
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 事在人为 发表的提问:
2018年采购业务发生,我付对方公司款,对方公司未付我公司发票,应付账款出现在借方。2019年收到发票后如何做会计分录
你好 你们之前18年是怎么做账的 做暂估入库还是应付账款
134楼
2023-06-25 18:29:37
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事在人为:回复meizi老师 您好,是挂的暂估
2023-06-25 19:04:21
meizi老师:回复事在人为你好 那你冲暂估分录 去年的分录不变 红字 不涉及损益科目嘛 然后按你开票实际做即可
2023-06-25 19:24:26
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
预付帐款购买办公家具,分次收到发票,怎么做会计分录
借预付账款 贷银行存款 分次收到票分摊 借管理费用 贷预付账款
135楼
2023-06-25 18:41:29
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