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应付会计应做的账务处理
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方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 优雅的小土豆 发表的提问:
工会经费相关的账务处理要怎么做?为什么会有计入应付职工薪酬和其他应付款的区别?
1、借;管理费用 贷;应付职工薪酬-工会经费 借;应付职工薪酬-工会经费 贷;银行存款 2、计入其他应付款是错误的。
16楼
2022-12-21 06:16:27
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优雅的小土豆:回复方亮老师 有政策依据吗?
2022-12-21 06:27:24
方亮老师:回复优雅的小土豆这是企业会计准则规定的。祝您工作愉快!
2022-12-21 06:50:58
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ …。泡『芙』先生 发表的提问:
请问 之前账上未挂应付账款/掌上点吧 11月份有收一笔掌上点的应收款32.4元 我现在需要怎样做账务处理。
你好 前面忘记做账的可以先补记上 再做收款的分录
17楼
2022-12-21 07:43:26
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 萌哒哒的小萝卜 发表的提问:
有一家公司欠我们钱 现在还不上了 我们现在账务想把这家的应付款冲掉 当做我们投资收回自己做,这样怎么做账务处理
借:长期股权投资贷:应收账款
18楼
2022-12-21 08:53:51
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 遇见晴天、遇见你 发表的提问:
老师,我们从对公转给供应商的货款,对方不开票,有很多是之前累积下来的,现在应付账款上挂账特别大,票要不回来怎么做账务处理
你好,做无票购进处理就是了
19楼
2022-12-21 09:59:35
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遇见晴天、遇见你:回复邹老师 那也不用考虑税费的问题了吧
2022-12-21 10:19:31
邹老师:回复遇见晴天、遇见你你好,都没有发票,就不需要考虑进项税额的
2022-12-21 10:33:05
小叶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.55w
引用 @ 绿色 发表的提问:
老师,我有一笔无法支付的其他应付款(本人不要了),应该怎么做账务处理?
同学,你好,可以转入营业外收入
20楼
2022-12-21 11:08:39
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绿色:回复小叶老师 老师,那具体分录怎么做,要过待处理财产损益科目吗
2022-12-21 11:22:42
小叶老师:回复绿色不需要,写一张处理意见审批,然后借其他应付款,贷营业外收入
2022-12-21 11:35:54
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 土豆 发表的提问:
老师,请问其他应付款,不需要支付了,怎么做账务处理?要交哪些税?
借 应付账款贷营业外收入 交所得税
21楼
2023-01-02 16:21:01
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土豆:回复玲老师 那需要提供哪些资料,审计才能认可?
2023-01-02 16:37:18
玲老师:回复土豆你好 提供因为什么原因不用支付的证明材料/。
2023-01-02 16:47:43
土豆:回复玲老师 那如果是对方不要求我们企业支付呢?需要提供什么资料?
2023-01-02 17:08:55
玲老师:回复土豆对方出的不用支会的证明资料就可以。
2023-01-02 17:28:22
土豆:回复玲老师 有个资料模版吗?
2023-01-02 17:52:34
玲老师:回复土豆你好,不好意思 ,我手上现在没有这个模版。
2023-01-02 18:18:54
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ OK77 发表的提问:
现在一个投资咨询公司要注销,到工商注销这一步了。有一笔不无法支付的其他应付款,应该怎么做账务处理。
直接做营业外收入处理平账
22楼
2023-01-02 16:39:38
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OK77:回复李爱文老师 问题是公司注销了,现在做营业外收入,还要计提税金吧。
2023-01-02 16:58:09
李爱文老师:回复OK77公司 注销了,就不用管这个企业的账了,就相当于企业死了
2023-01-02 17:18:13
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
在会计账务处理中,应收账款减去应付账款得到什么
在会计账务处理中,应收账款减去应付账款得到什么
23楼
2023-01-02 16:53:06
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邹老师:回复爱笑的流沙没有应收账款-应付账款的做法
2023-01-02 17:09:39
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 流浪D"小褲衩 发表的提问:
企业办注销,有3000元的借款没还,对方开证明不要了,现在这个其他应付款应该怎么做账务处理!
你好,需要转入营业外收入核算
24楼
2023-01-02 17:08:46
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 不畏将来不念过去 发表的提问:
当时记得付其他应付款-其他285000,现在支付了235000,剩余50000是风险金,不用退还,如何做账务处理
借;其他应付款 285000 贷;银行存款 235000 营业外收入 50000
25楼
2023-01-02 17:27:00
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不畏将来不念过去:回复邹老师 老师麻烦问一下还有别的记账方法吗
2023-01-02 17:57:38
邹老师:回复不畏将来不念过去你好,根据你的描述就是这样做账务处理的
2023-01-02 18:09:33
何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 晓平 发表的提问:
公安系统,收到延时专项补贴,但实际延时加班并未达到标准,故将未发放完的延时补贴虚挂在了其他应付款,现在应该如何做账务处理?做收入还是上缴财政?上缴后还能否在要回来?
你好同学 你们可以转为收入的,一般不会上缴的,但是要与上级部门询问
26楼
2023-04-10 20:46:59
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晓平:回复何江何老师 如果是专项资金也不用退还吗?
2023-04-10 21:19:48
何江何老师:回复晓平是的同学,一般是不退的。
2023-04-10 21:39:51
小菲老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.72w
引用 @ 美丽的路灯 发表的提问:
老师,之前多扣交的机关保挂其他应付款上,后面发现多扣了,现在要把这笔钱退给个人,怎么做账务处理?预算会计做吗?
同学,你好 把之前多挂的其他应付款,红冲掉
27楼
2023-04-10 20:58:58
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美丽的路灯:回复小菲老师 我这个就是不知道怎么冲减,会计科目挂哪个?
2023-04-10 21:20:40
美丽的路灯:回复小菲老师 预算会计要做吗?
2023-04-10 21:44:02
小菲老师:回复美丽的路灯同学,你好 你之前的分录,发我一下
2023-04-10 22:07:46
美丽的路灯:回复小菲老师 之前的账不是我做的
2023-04-10 22:32:16
美丽的路灯:回复小菲老师 我没办法看到
2023-04-10 23:02:08
小菲老师:回复美丽的路灯同学,你好 现在退给个人,是要把之前的分录,做一部分红冲,需要之前的分录
2023-04-10 23:15:55
美丽的路灯:回复小菲老师 我之前挂其他应付款,我是从零余额转出去的
2023-04-10 23:40:05
小菲老师:回复美丽的路灯同学,你好 借:其他应付款 贷:零余额账户用款额度
2023-04-10 23:51:51
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ jane 发表的提问:
水泥公司收到经信局的节能补助款应该怎么做账务处理?财政补助挂在其他应付款是什么情况?
借;银行存款 贷;营业外收入 其他应付款一般是专项补助
28楼
2023-04-10 21:11:44
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jane:回复邹老师 财政补贴和财政拨款的区别是什么,会计处理的区别是怎样?
2023-04-10 21:23:12
邹老师:回复jane你好,补贴计入营业外收入 拨款计入财政补助收入
2023-04-10 21:43:38
jane:回复邹老师 但是现在报表里面不是没有财政补助收入这一栏了,所以财政补助收入一样放入营业外收入是吗?
2023-04-10 22:04:10
邹老师:回复jane你好,是的
2023-04-10 22:17:55
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ Sunny 发表的提问:
老师好,请问其他应付款前期未挂账,之后又要付款给对方,怎么做账务处理,且跨年了
你好,其他应付款前期未挂账,账是记在哪里,
29楼
2023-04-10 21:29:58
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Sunny:回复庄老师 没有记账
2023-04-10 21:53:03
Sunny:回复庄老师 如果没有记账,是不是要先挂账,再冲销
2023-04-10 22:14:07
庄老师:回复Sunny你好,是的,要先补记账,然后冲销,
2023-04-10 22:41:53
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 장 신 영 发表的提问:
其他应付款转收入怎么做账务处理呢
您好 借:其他应付款 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税——销项税额
30楼
2023-04-11 20:22:34
全部回复
장 신 영:回复bamboo老师 我们是物业管理公司 有跨年度的呢
2023-04-11 20:40:34
bamboo老师:回复장 신 영借:其他应付款 贷:以前年度损益调整 应交税费——应交增值税——销项税额 借:以前年度损益调整 贷:利润分配——未分配利润
2023-04-11 21:05:56
장 신 영:回复bamboo老师 如果其他应付款是借方余额呢
2023-04-11 21:35:46
bamboo老师:回复장 신 영借方余额的话 不是对方少单位钱么 也要确认收入么
2023-04-11 21:55:41
장 신 영:回复bamboo老师 我问一下是不是要转成其他应收呢
2023-04-11 22:15:48
bamboo老师:回复장 신 영填资产负债表的时候可以填在其他应收款栏次 账务可以不用处理
2023-04-11 22:44:25

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